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内部監査の求人一覧
全2,458件
エージェント求人 Finance Assistant Controller
500~700万
フランス創業の高級ハイジュエリーブランド東京都中央区もっと見る
仕事内容
■MAIN MISSION 会社の会計・財務プロセスが確立された基準に合致していることを確認し、正確な財務報告と効果的な統制を推進 ■責務 企業会計、規制および財務報告、財務計画、予算および見通しの作成、内部統制の方針および手順の策定支援など、財務管理のあらゆる側面をサポートする責任を負う。チーフ・ファイナンシャル・オフィサーの指導の下、効果的なコントロールシステムの確立を支援しながら、矛盾の特定と是正において重要な役割を果たす。 ■職務内容 財務シェアードサービスとの経理管理に関する調整(売上照合、買掛金、請求書/請求書、勘定照合、税務、レポーティングなど) 財務シェアードサービ
求める能力・経験
アシスタント・コントローラーまたは類似の職務経験 GAAP(一般に公正妥当と認められた会計原則)および規制に関する確かな知識 会計・財務プロセス(予算編成、決算、レポーティング等)に関する優れた知識 1. 総勘定元帳機能および月次/年次決算に関する理解 2. データ分析、予測、予算策定に関する理解 3. 財務諸表の作成に関する理解 内部統制または監査の経験 MS Office(特にエクセル、パワーポイント、パワーバイ)および会計ERPシステム(M3-Infor/ SAPなど)の幅広い実務知識 上級レベルの英語力(スピーキング、ライティング)必須 会計、財務または関連分野の学士号
事業内容
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エージェント求人 【コンサルタント】グロース上場/リモート可/12709
600~800万
株式会社CINC東京都港区もっと見る
仕事内容
■プロジェクト設計/提案 セールスと協働して、プロジェクトの設計・提案を行います。提案先からのヒアリング内容と自社独自の調査分析結果をもとに、顧客の目指す状態と課題・対策を立案します。 ■ プロジェクトマネジメント プロジェクトの提案が採用されて終わりではなく、提案後の運用・効果検証・改善までリードするのがコンサルタントの役割です。 調査分析や施策の立案、ディレクションなどの業務は、必要に応じて社内のアナリスト、コンテンツディレクター、外部のパートナーと連携して取り組みます。
求める能力・経験
▼以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・法人営業経験(3年以上) ・コンサルタント職の経験(3年以上) ■歓迎要件 ・プロジェクトマネジメントの経験 ・マーケティングの知見
事業内容
CINCは「マーケティングソリューションで日本を代表する会社を創る」をビジョンに掲げ、 ビッグデータの活用を強みとしたWebマーケティングのツール開発からマーケティングコンサルティングを展開しています。
エージェント求人 Audit Operations Audit Manager
1000~1250万
- 予算計画
- 報告書作成
- 取締役
- QA/Quality Assu...
- マニュアル作成
- 購買/調達
- 監査
- データ分析
- 査察
- リスク評価
- 内部監査
- 分析
- ドキュメンテーション
- システム監査
- 会計
- プレゼンテーション
LMET東京都墨田区もっと見る
仕事内容
内部監査マニュアル、方針、ガイドライン、部門別業務文書などの維持 四半期ごとの監査計画、リスク評価、QAレビュー 委員会および経営陣の報告書作成(監査委員会、取締役会など) 計画と実際の監査ステータス、監査の問題ステータス、四半期計画、監査ユニバースユニットのカバレッジなどを含む運用指標を監視および分析 コンピテンシー評価とトレーニングプログラムの調整 部門の経費と人員の予算準備 監査方法論、監査計画プロセスの変更に関するコーポレートチームとの調整 金融庁等による査察・調査対応 ベンダー契約などの部門別調達プロセスを処理 運用指標やその他のレポートに関するデータ分析を活用
求める能力・経験
経験・スキル・資格・学歴(必須) 公認内部監査人、公認情報システム監査人、または公認会計士 優れたチームプレーヤー 強力なデータ分析力と論理的思考力 英語でのコミュニケーション能力、ドキュメンテーション能力、プレゼンテーション能力 内部監査人協会基準の理解 人材管理スキル(コーチングと監督)
事業内容
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エージェント求人 内部監査室長候補/医療×ITでDX化推進/新規上場に向け/在宅勤務が基本
600~800万
- 品質管理
- 新規上場
- 監査
- 品質保証
- 内部監査
- 内部統制
- マネジメント
- 内部統制監査
- 税務
- 会計
- 会計監査
- 英語接客
アガサ株式会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
【業務詳細】 ・新規上場に向けた内部管理体制の構築 ・内部監査計画の立案(海外支店監査を含む) ・内部監査の実施(個別計画の策定、フォローアップ等を含む) ・内部監査結果の報告 ・内部統制(J-SOX)構築 ・内部統制(J-SOX)評価対応 ・監査役との連携 ・その他上記付随業務 ・品質保証業務、ISO業務
求める能力・経験
・内部監査実務経験3年以上 ・事業会社での内部監査の実務経験、または監査法人における会計監査・内部統制監査の実務経験 での実務経験 ・ビジネスレベルの英語(取締役COO(フランス人)と密にコミュニケーションをとる必要有) ・情報システムに関する知識 ・会計、税務等に関する知識 ・マネジメント経験(2名~)
事業内容
医療機関とライフサイエンス企業向けに治験、臨床研究のクラウド型文書管理システム『Agatha』の開発・提供
エージェント求人 【監査アドバイザリー事業部】内部統制・経営体制アドバイザリー部
500~1250万
- アドバイザリー
- 内部統制
- 監査
- コンサルタント
- コンサルティング業務
- 会計監査
有限責任監査法人トーマツ東京都千代田区もっと見る
仕事内容
■業務内容: ・決算早期化に係る助言業務 ・決算の効率化(業務改善、RPA)に係る助言業務 ・J-SOXに関する助言業務 ・海外子会社管理に関する助言業務 ・買収、統合前後のDD(ガバナンス、内部統制)およびPMIに関する助言業務(業務標準化、視える化、業務改善) ・持株会社設立に係る助言業務 ※ターゲットクライアントが一般事業会社のアドバイザリー業務となります。
求める能力・経験
■決算、J-SOX、PMI、海外子会社管理、持株会社設立に係るアドバイザリー業務あるいは一般企業での当該実務の経験者、または会計監査業務経験者
事業内容
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エージェント求人 内部監査
600~1000万
- 監査
- 内部監査
- 内部統制
- 業務監査
- J-SOX対応
- リスク評価
- 海外子会社監査
大手外食チェーン東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
世界40カ国以上、国内外で1,600店舗を展開をしている大手外食チェーンでの内部監査・内部統制の求人です。 ■内部統制評価、内部監査に関する計画の策定 ■国内外事業所の業務監査実務 ■リスク分析、及び評価に関する業務 ■内部統制評価、内部監査の実施 ■業務改善の企画・立案及び構築支援(部門間の調整など) ■実際の店舗の業務監査も含まれます(商品チェックなど)
求める能力・経験
・内部監査または内部統制(J-SOX)の経験 ・内部監査、内部統制、リスク管理、ガバナンスに関する十分な知識 ・海外子会社の監査経験または海外駐在経験(英語での業務実施経験) ・英語力
事業内容
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エージェント求人 【FinatextHD社】次世代の金融機関を目指すグロース企業!システム監査担当
600~1250万
- 情報セキュリティ監査
- システム監査
- 監査
- 内部監査
- 情報セキュリティ
- システム開発
- 業務監査
- クラウド
- 技術開発
株式会社Finatextホールディングス東京都千代田区もっと見る
仕事内容
持株会社内部監査担当者としてチーム内で連携して主にシステム監査・情報セキュリティ監査に関わる、監査計画の作成、監査の実施、監査報告書の作成等の業務に取組んでいただきます。 監査対象は、子会社金融機関でのシステム運用、子会社システム開発会社での開発・運営等となります。 具体的な想定業務は以下の通りです。 ・内部監査に関わる企画業務(リスクアセスメントの実施、年度計画等の立案、年度報告等) ・システム監査・情報セキュリティ監査等に関わる一連の業務(監査プログラムの策定、監査の実施、監査報告書・調書の作成、講評会の実施、監査後のフォローアップ等) ・外部監査の委託先組織や監査役との連携
求める能力・経験
必須スキル ・証券会社・保険会社等におけるシステム部門に対するシステム監査、もしくは情報セキュリティ監査の経験 ・上場企業またはフィンテック企業におけるITシステムのリスク・セキュリティ・ガバナンスに関わる業務経験(ITリスク管理、ITセキュリティ、内部・外部監査など) ・クラウド・DevOps・アジャイルなどの先進的な技術・開発・運用手法に関する知識または実務経験 歓迎スキル ・クラウドシステムに対する監査業務経験 ・プライバシーマーク・ISMS・SOC 2などの取得・運用実務経験 ・システム管理・監査に関わる資格の保有(システム監査技術者、CISA、CISM、CISSP、CIAなど)
事業内容
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エージェント求人 【TENET社】医療業界の変革を目指すスタートアップ!リスクマネジメント責任者
600~900万
- リスクマネジメント
- 監査
- 内部監査
- 情報処理
- 情報セキュリティ
- リスク管理マネジメント
株式会社TENET東京都港区もっと見る
仕事内容
一人目のリスクマネジメント責任者として、スタートアップの急成長を支えていただきます。 【具体的な業務内容】 (1) ポリシーの策定 Policy(基本方針)のレビュー、改善 各領域ごとの基準の策定、改善 共通で用いるツール/端末/場所における手順・ルールの策定、改善 (2) 業務のリスクマネジメント 業務ごとの手順レビュー、リスクアセスメント 全社的対策の実施の指揮(技術的、物理的、人的) 事業部と連携してアクションプランを管理 (3) ポリシーの浸透 教育研修の実施 内部監査の統括 (4) 業務マネジメント 年間活動計画、目標の策定 経営陣との認識すり合わせ
求める能力・経験
必須要件 事業会社/コンサルティング会社等でのリスク管理に係る業務経験 事業部での業務経験 歓迎要件 医療業界での業務経験 以下のような情報セキュリティに関する資格をお持ちの方 - CISSP/SSCP - 情報処理安全確保支援士 - 情報セキュリティスペシャリスト 求める人物像 同社のミッションに共感し医療サービスをアップデートするために熱意を持ってチャレンジできる方 常に明確なゴールを設定し、そのゴールから逆算して計画を立て実行できる方 変化の早いベンチャーに順応できる(不確実性への耐性が強い)方 セキュリティを通して会社の成長を支えることに興味がある方
事業内容
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エージェント求人 日産 連結範囲評価および連結関連データ管理担当(課長職)
1000~1250万
- 財務
- メンテナンス
- 会計
- システム監査
- 監査
- M&A関連業務
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- マネジメント
- 自動車
- グローバル事業展開
日産自動車株式会社神奈川県横浜市もっと見る
仕事内容
グローバルビジネスユニットと提携して、日産グループの連結財務諸表(FS)に含めるべきエンティティを評価することが求められます。 また、合併・買収(M&A)プロジェクトに取り組み、関連する会計上の影響を評価することも求められます。 さらに、日産グループの連結FSスケジュール、システムメンテナンス、システム強化、システムアクセス、およびシステム監査の管理も担当します。
求める能力・経験
・英語力(スピーキング/ライティング/リーディング - TOEIC800点以上) ・会計に関する深い知識 ・8年以上の多国籍大企業での勤務経験 ・マネジメント経験 自動車業界経験:あれば尚可/Experience of the car industry:preferred
事業内容
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エージェント求人 日産自動車 日本内部監査室(課長代理職)
900~1000万
- 監査
- 内部監査
- 財務
- 会計
- 経理
- コンプライアンス
日産自動車神奈川県横浜市もっと見る
仕事内容
「先進的なガバナンス体制」として、日産自動車の内部監査部門は2019年より独立社外取締役で構成される監査委員会に報告する体制へ移行しました。日本企業のガバナンスとしてはまだ数少ない先進的な体制で運営しており、「聖域なき監査」を実現するため独立的な立場から、内部監査及びJ-SOX評価を遂行する役割を担っています。 ・前輪業務として、内部監査計画の立案、現場往査やポリシーやマニュアルの閲覧、証憑突合や分析手続を元に監査を実施。結果を監査レポートにまとめ、被監査部署への改善提案を行う。定期的に改善措置についてフォローアップを行う。
求める能力・経験
●監査法人、もしくは企業の内部監査部門における、監査経験2年以上。 ●内部監査に関係する分野の業務(経理・財務・法務・コンプライアンス等)経験。 ●客観性を持って、公正・公平に判断し、論理的、簡潔、明瞭に説明できる能力 <WANT> ・公認内部監査人、もしくは日本や米国の公認会計士資格。 ・JSOXや財務会計全般に関する理解、経験。 ・業務の目的、スコープ、納期を理解した上で、着実に遂行できる能力
事業内容
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エージェント求人 日産 クローバル内部監査室(課長職)
1000~1250万
- 監査
- 内部監査
- 財務
- 会計
- 経理
- コンプライアンス
日産自動車神奈川県横浜市もっと見る
仕事内容
「先進的なガバナンス体制」として、日産自動車の内部監査部門は2019年より独立社外取締役で構成される監査委員会に報告する体制へ移行しました。日本企業のガバナンスとしてはまだ数少ない先進的な体制で運営しており、「聖域なき監査」を実現するため独立的な立場から、内部監査及びJ-SOX評価を遂行する役割を担っています。
求める能力・経験
・監査法人、もしくは企業の内部監査部門における、監査経験5年以上。 ・ピープルマネジメント経験(2-3名程度) ・内部監査に関係する分野の業務(経理・財務・法務・コンプライアンス等)経験。 ・客観性を持って、公正・公平に判断し、論理的、簡潔、明瞭に説明、文書を持って論述できる能力 ■WANT ・公認内部監査人、もしくは日本や米国の公認会計士資格。 ・JSOXや財務会計全般に関する理解、経験。 ・業務の目的、スコープ、納期を理解した上で、着実に遂行できる能力 ・経営層へのレポート経験
事業内容
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エージェント求人 【在宅勤務可】内部統制/世界シェア90%以上の製品力/東証プライム上場メーカー
500~800万
- 経理
- 内部統制
- J-SOX対応
- 経理/財務部門協業
- 監査対応
- 会計監査
- 監査
日機装株式会社東京都世田谷区もっと見る
仕事内容
本社内部統制室にて下記業務をお任せします。 【具体的な業務内容】 当社および海外現地法人を含む関係会社の内部統制推進・支援業務(J-SOX) 内部統制に関わる基本業務(進捗管理、統制文書化支援、独立評価、文書管理など) 本社・子会社の内部統制資料のチェック、文章整理 【部門に関して・魅力】 経営直轄にてグループ全体の内部統制の維持・管理を実施しています。 少数精鋭の部門のため、裁量をもって業務いただけます。 内部統制の専門知識を身に着けることができる(ガバナンスのプロ) 兼務で各事業本部にメンバーがいるため、事業についての理解が深まる 【キャリア】 経理や経営企画への異動も検討可能
求める能力・経験
【必須】 ・大卒以上 ・経理経験者 ・業務上での英語使用経験(読み書き) 【歓迎】 ・内部統制に関わる業務経験 ・監査経験
事業内容
(1)化学工業用特殊ポンプ (2)発電所向け計装制御用関係機器、産業用高圧処理装置 (3)航空・宇宙産業向け炭素繊維複合材成型品 (4)人工透析装置、人工すい臓などの医療機器 (5)環境・医療・工業向け深紫外線LED
エージェント求人 内部監査担当者/大手製薬メーカー
600~1250万
- 内部監査
中外製薬株式会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
下記のような業務をご担当いただきます。 ・内部監査プログラムの計画・実施とマネジメントへの結果報告 ・年間内部監査計画策定のための監査インテリジェンス活動(ビジネス情報の収集・分析、リスク評価等)と内部監査テーマ候補の特定 ・マネジメントへのコンサルテーションと改善提案 ・品質のアシュアランスと改善のプログラム(QAIP)の強化や ベストプラクティスの導入を含む内部監査機能・プロセスの高度化の取組への貢献
求める能力・経験
【必須条件】 ・5年以上の内部監査の実務経験(チームリーダーの経験を含む) ・ライフサイエンスや製造業を対象とした内部監査を主導した経験 【歓迎条件】 ・内部監査およびガバナンス・リスク管理・内部統制に関する十分な知識 ・内部監査人に必要な優れたソフトスキル(オーラルとライティングでのコミュニケーション能力、論理的・批判的思考力、分析力、チームワーク力、柔軟な対応力など) 【求める資格】 ・公認内部監査人(CIA) ・TOEIC 600点相当以上の英語力
事業内容
がん・抗体医薬品国内No.1シェアの製薬メーカー
エージェント求人 海外管理部_7507
700~1000万
ホシザキ株式会社愛知県豊明市もっと見る
仕事内容
海外経営課題の優先度付け、対策立案、進捗管理/海外グループ会社の経営分析/海外市場における M&A 、現地法人設立及び資本提携等に関する業務/M&A 後の経営統合マネージメント/海外人事関連/海外の内部統制、コンプライアンス、コーポレートガバナンスの統括/海外一元管理書類、規程の管理業務などを行って頂きます。 《具体的には》 今回のポジションでご入社いただく方へは、まず、各子会社の業務上のルールを定める各種規程の管理を主担当として担っていただく予定です。 入社後は現任担当者からの業務引継ぎによるOJTはもちろんのこと、社内外での各種研修を実施します。
求める能力・経験
《必須》 ・英語ビジネスレベル(特にライティング能力を重視) ・英文の会社規程、要領書等の作成、管理などの経験が3年以上ある方 (例)海外子会社の文書管理、海外法務での英文契約書の確認・管理、人事・総務等の海外規程作成・管理など ・一般的なPCスキル(Excel、Word、PowerPoint等) 《歓迎》 ・会社規程、要領書等の作成、管理経験に加え、J-SOXを含めた内部統制構築やモニタリングの経験があれば尚可 ・英語以外の言語(中国語等)のビジネス使用経験があれば、尚可 《求める人物像》 ・考え方や言動等に一貫性があり、他人の言動に安易に流されない方
事業内容
全自動製氷機世界シェアNO.1を誇るフードサービス機器のリーディングカンパニー
エージェント求人 IT統制担当者【内部監査室】
500~1000万
- 監査
- 内部統制
- IT統制
- アーキテクト
- システム監査
株式会社リブセンス東京都港区もっと見る
仕事内容
・IT統制(IT全社的統制、IT全般統制、IT業務処理統制)の基本方針策定、年間計画立案と評価 ・自動化など、IT統制(IT全社統制、IT全般統制、IT業務処理統制)評価業務の改善 ・事業部エンジニアへの設計提案・レビューなど、事業部の内部統制構築支援 ・新規企画やキャンペーンに関する確認とモニタリング ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォロー対応 ・内部統制報告書の作成および経営陣への報告 ・監査法人、監査役連携 ※ご経験・状況に応じて、将来的には部門責任者としてメンバーの育成やマネジメントなどもお任せします。
求める能力・経験
【必須条件】 ・アプリケーション開発経験、あるいはITインフラの構築経験 ・上場(準備)企業でIT監査、IT統制業務に携わった経験 ・外部のビジネスパートナーとの折衝経験 【歓迎条件】 ・ピープルマネジメント経験 ・プロジェクトマネジメント経験 ・ITアーキテクト経験 ・ITを利用した業務プロセス改善経験 ・CISA、システム監査技術者資格の保有 求める人物像 ・物事を俯瞰的・客観的に見て、論拠をもって説明ができる方 ・不正の防止や経営の健全化のため、難しい課題に対しても適切な形で指摘することができ、改善を進めていける方 ・リモートワーク環境においてコミュニケーションをとることが得意な方
事業内容
-
エージェント求人 セガサミーホールディングス株式会社 内部監査(海外)・内部統制評価(海外)
年収非公開
- コンサルティング業務
- コンプライアンス
- 分析
- 資料作成
- 監査
- 内部監査
- 内部統制
- 提案
- 事業責任者
- 経理
- 決算処理
- データ分析
- システム監査
- 人事
- 会計
セガサミーホールディングス株式会社東京都品川区もっと見る
仕事内容
【仕事内容】 ・国内外のグループ会社に対する各種内部監査の実施、監査報告書の作成、報告会等の実施 (ガバナンス、リスク、コンプライアンス、ITなどあらゆる分野の内部監査) ・J-SOX評価対象会社に対する内部統制評価の実施、監査法人との対話と意見調整 ・監査や評価結果を踏まえての被監査部門に対するアドバイスやコンサルティング、支援の実施 ・監査等委員会及び経営層向け報告資料の作成 ・各種情報収集とリスク分析、それに基づいた監査、行動計画の策定など ※監査実施のための国内、海外への出張有り(日本国内、東南アジア、EU圏、北米等) 【部門からのアピール】 ・多様なビジネス展開を推進する中で、リスクを先読みし、経営や事業に貢献できるプロアクティブな監査を心がけており、経営層からの期待も高く、内部監査・内部統制部門の役割はより重要になっています。 ・セガサミーグループが更なるグローバル展開を目指す中で、内部監査・内部統制部門のミッションを達成するためのコアとなるメンバーを募集しています。 ・テレワークも適時可能な柔軟性のある勤務体系を採用しており、休暇も取得しやすく、働きやすさとキャリアアップが両立できる環境です。
求める能力・経験
必要なスキル・経験 ・海外での内部監査、内部統制評価の業務経験(駐在に限らず日本からの往査含む)3年以上 ・海外法人またはグローバル企業での業務経験 ・英語力(ビジネスレベル) ・コミュニケーションが得意な方 歓迎するスキル・経験 ・公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、米国公認会計士(USCPA)等の専門資格保有 ・システム監査、金融系監査の経験 ・経理、情報システム、法務、人事等の管理系部門での業務経験、専門資格保有 ・将来的に海外駐在が可能な方
事業内容
-
エージェント求人 内部監査担当
600~1250万
- 担当者
- 監査
- 保険
- リスク評価
- 内部監査
- 業務監査
株式会社Finatextホールディングス東京都千代田区もっと見る
仕事内容
持株会社内部監査担当者として、グループ会社(少額短期保険会社)に対する内部監査業務を担当していただきます。 ご本人の適性や志向を勘案し、その他のグループ会社に対する内部監査業務も担当していただく場合がございます。 具体的な想定業務は以下の通りです。 ・内部監査に関わる企画業務(リスク評価・内部評価の実施、年度計画等の作成等) ・内部監査に関わる一連の業務(監査プログラムの策定、監査の実施、監査報告書・調書の作成、講評会の実施、監査後のフォローアップ等) ・外部監査の委託先組織や監査役との連携
求める能力・経験
・金融機関での内部監査業務の経験 ・金融関連の法令や関連ガイドライン等の知識
事業内容
-
エージェント求人 コーポレート部門支援担当<KDDIグループCFO候補>
600万~
- セキュリティ対策
- 会計
- 情報セキュリティ
- コーポレートガバナンス整備
- 決算処理
- 決算短信作成
- 年次決算取りまとめ
- 月次決算取りまとめ
- 連結事業決算
- 財務
- 経理
- 監査
- 内部統制監査
- 内部監査対応
KDDI株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
配属予定組織では、KDDIグループ各社のCFOと連携し、グループガバナンス体制の構築、採算管理、セキュリティ対策の推進など、主にグループ会社のコーポレート部門の業務を支える役割を担っています。 ・グループ各社の決算、会計処理課題に係る業務 ・グループ各社の採用、人的リソースに係る業務 ・グループ各社の規定・ルール整備等を通じたガバナンス向上支援 ・グループ各社の情報セキュリティ対策に係る業務 将来的には、グループ会社のCFOとしてご活躍いただく可能性もあります。
求める能力・経験
以下のいずれかのご経験をお持ちの方(3年以上) ・財務・経理部門、または監査法人での業務経験 ・金融機関、税理士法人での業務経験 ・グループ会社の事業採算管理やガバナンス強化のご経験、またはホールディングスでの業務経験 ※経験業界は特に問いません。IT/通信業界以外の出身者も活躍しております。
事業内容
-
エージェント求人 内部監査(シニアスタッフ~マネージャー)
600~1250万
- システム監査
- コンプライアンス
- 内部監査
- 内部統制
- 業務監査
- 財務
- 経理
- 監査
- 対象領域 総務
株式会社レイヤーズ・コンサルティング東京都品川区もっと見る
仕事内容
現在同社では、企業規模の拡大を長期的な経営目標の一つに掲げており、今後一層コンプライアンス及びガバナンスを重要視ししていくべきととらえております。 そのため、内部監査担当として、経営目線で企業の健全な運営のためサポート頂ける方を募集しております。 【職務内容】 内部監査室のスタッフとして、会計監査、業務監査、セキュリティ監査を担当していただきます。 ・内部統制や法令上の課題発掘、リスクの発見、対応状況の評価 ・業務手順の運用状況の確認と改善コンサルティング ・秘密情報管理状況の確認、システム監査 など
求める能力・経験
■必須スキル・経験 ・事業会社での内部監査、経理財務、総務経験のいずれか 3年以上 ・4年制大学卒以上 ■歓迎スキル・経験 ・CIA資格保有者 ・システム監査の経験 ■求める人物像 ・公平、公正な判断力をお持ちの方 ・経営者の視点に立って物事を眺められる人 ・陰で会社を支えることにやりがいを感じる人
事業内容
-
エージェント求人 【経営管理部】内部監査マネージャー候補
700~1000万
- モニタリング
- 結果報告/公表
- 監査結果報告
- 監査
- マネジメント
- バリューアップ/モニタリング
- 内部監査
- 内部統制
- リスクマネジメント
- コンプライアンス
- 経理
ファインディ株式会社東京都品川区もっと見る
仕事内容
・当社の内部監査体制確立、監査計画立案と実行 ・監査対象部門へのフィードバック、モニタリング、実行支援 ・代表への内部監査結果報告 ・内部統制(J-SOX)整備・運用状況評価 ・業務フローの見直し ・メンバーマネジメント
求める能力・経験
下記いずれかを満たしている方 ・上場会社もしくは上場準備企業での内部監査もしくは内部統制(J-SOX)の業務経験 ・上場会社での法務、コンプライアンス、リスクマネジメント、経理の業務経験 ・監査法人での監査業務経験
事業内容
-
エージェント求人 【経営管理部】内部監査メンバー
500~800万
- 結果報告/公表
- 監査結果報告
- 監査
- バリューアップ/モニタリング
- 企業価値向上
- 内部監査
- IPO
- モニタリング
- 内部統制
- リスクマネジメント
- コンプライアンス
- マネジメント
- 経理
ファインディ株式会社東京都品川区もっと見る
仕事内容
事業の急成長に伴い組織も拡大する中、IPOを目指す上で内部監査体制の構築が重要なフェーズとなっています。内部監査及び内部統制を通じて会社の管理体制を強化し、企業価値向上に寄与することがミッションです。 【具体的な業務例】 ・当社の内部監査体制確立、監査計画立案と実行 ・監査対象部門へのフィードバック、モニタリング、実行支援 ・代表への内部監査結果報告 ・内部統制(J-SOX)整備・運用状況評価 ・業務フローの見直し
求める能力・経験
下記いずれかを満たしている方 ・上場会社もしくは上場準備企業での内部監査 ・内部統制(J-SOX)の業務経験 ・上場会社での法務、コンプライアンス、リスクマネジメント、 ・上場会社での経理の業務経験 ・監査法人での監査業務経験
事業内容
-
エージェント求人 子会社・関連会社の事業・経営基盤強化を幅広く担う経理人材(チームリーダー)
700~900万
- 会社法
- 財務
- 経理
- 監査
- コンプライアンス
- コーポレートガバナンス整備
- 会計
- 会計監査
トヨタ自動車株式会社愛知県豊田市, 愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
・トヨタ自動車の子会社・関連会社のガバナンス、コンプライアンス強化支援(会社法、関連法規に則った会社運営促進、監査等) ・資本・財務・経理面を中心に、各社と共に事業変革を推進(各社マネジメント層と連携した組織、資金等の経営基盤構築、資本再編等)
求める能力・経験
○必須 ■5年以上の経理分野での実務経験 ■チームワークで仕事ができるコミュニケーション能力や、新しいことへのチャレンジ精神 ■ロジカルかつ計数的な思考や問題解決力などのビジネス基礎能力 ○歓迎 ■子会社・関連会社管理(経理分野)や会計監査等の実務経験 ■社内外にて、プロジェクトのリーダーとして業務改善やデジタル化等を推進した経験 ■簿記2級以上や公認会計士・税理士などの経理系資格 ■TOEIC600点以上の英語力
事業内容
自動車の生産・販売
エージェント求人 Network Development Coordinator
400~600万
- 翻訳
- スケジュール調整
- アドミニストレーション全般マネ...
フランスを代表するラグジュアリークチュールメゾンブランド東京都千代田区もっと見る
仕事内容
各取引先との契約書のリーガルチェック、取引先への確認 取引先へのレター作成、情報発信。 賃貸物件の家賃支払・管理 プレスリリースやメディアの校正、広報との確認。 メールや文書の翻訳 取引先招待イベントのスケジュール調整、情報発信 リテールデベロップメントマネージャーのミーティングや商談に出席し、業務をサポート
求める能力・経験
経験/知識/技能 パソコン ワード、エクセル、パワーポイント、PDF 高いコミュニケーション能力、強い精神力 計画性、正確性 スピード、時間管理 語学力 日本語 ネイティブレベル 英語 ビジネスレベル 能力 計画性と正確さ 誠実・正直 結果への意欲 曖昧さへの対処
事業内容
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エージェント求人 (株)ワコム 内部監査 // 東証プライム 世界的タブレットペンメーカー
700~900万
- 監査結果報告
- 財務
- 監査
- コンプライアンス
- CPA/cost per ac...
- 会計
- ファイナンス
- 会計監査
- 内部監査
- 内部統制
株式会社ワコム東京都新宿区もっと見る
仕事内容
Job Purpose: 当社事業の全領域において、財務、業務、コンプライアンスに関する監査を実施・主導していただきます。監査対象は、財務、人事、オペレーション、リテール、決済、事業継続、資産管理、法務など多岐にわたります。 監査計画・実施、監査結果報告書の作成、ビジネス対応・アクションアイテムの推進を行います。 リスクを軽減し、コンプライアンス、財務、業務パフォーマンスを向上させることを目的に、コントロール改善の機会を特定するために、ビジネスパートナーにコンサルティングサポートを提供します。 また、必要に応じて、臨時の業務や調査にも参加します。
求める能力・経験
必須: - 会計、法務、エンジニアリング、ファイナンス、ITまたは同様の分野で4年制の学位が必要。 - 会計・内部監査の経験(7年以上)。 - 会計、監査、財務、内部統制、法務のいずれかの分野で豊富な経験を有していること - 英語および日本語による高い対人コミュニケーション能力(読み書き含む) ※ 日本語がNon-Nativeの方は、日本語での監査文書等の作成経験が有る方 尚可: - ACCA、CPA、CIAなどのプロフェッショナルレベルの資格、または新たに資格を取得した人、あるいは資格取得に向けて努力している人。 - コンピュータ支援監査技法(CAAT)の知識。
事業内容
1. 電子機器事業:『コンピュータ入力機器開発・製造・販売』 2. ECS事業:『製造業向けシステムの開発・製造・販売、及びサポート・保守支援業務』 ・電気設計用CAD PC用ペン入力システム(タブレット&ペン)で世界1.
エージェント求人 内部監査職(リーダー候補)
400~1000万
シンプレクス・ホールディングス株式会社東京都港区もっと見る
仕事内容
詳細は弊社担当者にお問い合わせください
求める能力・経験
以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・内部監査業務の実務経験3年以上 ・決算財務またはIT統制の内部統制評価の経験3年以上 ・経理部門においてJ-SOXの実務経験3年以上 ※監査法人での経験者も応募可能です。
事業内容
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