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内部監査/内部統制の求人一覧
全1,846件
エージェント求人 受託財産/MTBJ内部監査業務
500~1400万
三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都港区
仕事内容
資産管理専門信託銀行における内部監査業務。経営課題解決に向け、リスクを分析・特定し、コントロール態勢を含めた評価、改善提案を実施していくことで会社の付加価値を高めていく業務。 【主な業務内容】 ・部署単位、リスク単位でのモニタリングや内部監査の実施 ・内部監査品質の維持・向上に向けた企画・推進、内部監査結果の経営宛報告とりまとめ
求める能力・経験
【期待要件】 ・内部監査人として公正不偏の態度で業務に従事できる方 ・様々な情報の収集・分析により組織の課題を見つけ、改善提言ができる方 ・多様な立場、考え、バックグラウンドの相手とコミュニケーションをとりながら合意形成を図れる方 ・困難な状況においても、常に最善策を求め、目標の達成に向けて最後まで粘り強く遂行できる方 ・組織に主体的に関与し、組織課題の解決に貢献するとともに、組織の力を向上させられる方 【業務経験】 ・内部監査業務(内部監査企画や内部監査人として監査実務)経験のある方、業界は不問ですが金融機関における内部監査業務経験者の方が望ましい ・PC基礎スキル(Excel、Word等) 【キャリア形成】 ・入社後、まずは日本マスタートラスト信託銀行に出向いただき、内部監査業務を担当いただきます。 ・その後は、当該経験を活かして、三菱UFJ信託銀行や関連会社での内部監査業務や、内部監査経験を活かした各種業務を担当いただきます。 英語力:不問 必要資格:CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CFE(公認不正検査士)の資格保有者を優先
事業内容
三菱UFJフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。
エージェント求人 【共通】新しく立ち上げる組織の内部監査責任者を募集(不動産金融)
600~1200万
- 財務
- 監査
- 内部統制
- 業務監査
- 内部監査
トグルホールディングス株式会社
東京都千代田区
仕事内容
前提:不動産証券化、不動産金融ビジネスを始めるために必要なライセンスはこれから取得をしていきます。ライセンス取得業務についても一緒に汗をかいていただける方にご参画頂きたいと考えています。 ・各部門への内部業務監査計画の立案、および実施(立案・実施・調書作成、フォロー等) ・各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの保守運用 ・内部統制整備/運用の評価、財務プロセスの問題点の指摘や改善のみならず、経営課題の解決に資するフィードバックの提供
求める能力・経験
【必須条件(MUST)】 ・金商二種業者且つ助言業業者の内部監査経験 ・不動産売買経験あり ・宅地建物取引士 ※参考 ●金融庁にて免許・許可・登録等を受けている業者 https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html 【歓迎条件(WANT)】 ・金融内部監査士 【求める人物像】 ・当社 Purpose / Mission に共感できる方 ・当社 Value、Leadership Principles ( https://toggle.co.jp/about/ )を体現できる。また、体現しようと努力できる方 ・前向きに、また自律駆動的に業務を推進できる方 ・「なぜ」という問いを深堀し、自らの考えを構築し、他人に伝える力のある方 ・リーダーシップを発揮し事業を推進できる方 ・自ら立場を勝ち取る気概のある方
事業内容
toggleの社名は、反転させるという意味でプログラミング分野で用いられるトグル(toggle)を由来としてます。 私たちは、常識を覆すようなイノベーションを連続的に起こしていく事業家集団であるべく、日々挑戦をしています。
エージェント求人 【バルブメーカー/内部統制】内部統制推進/東京・秋葉原/業界シェア世界NO.1
450~800万
- 内部監査
- 内部統制
- SAP
株式会社フジキン
東京都千代田区
仕事内容
同社の内部監査室にて、海外含めグループの内部統制向上推進のため内部統制推進業務を担っていただきます。内部監査室内に設置することもあり、適宜、内部監査担当者との活動連携を行います。 <具体的には・・・> ・本社、子会社の内部統制整備が必要な領域の評価、必要なリソースの見定め ・内部統制課題の整理、各部署・子会社・関連会社での内部統制向上活動のウオッチ ・内部監査担当者等との同行及び同行先での内部統制面の情報収集、内部統制課題の改善状況確認、改善後押し など
求める能力・経験
【必須】下記いずれも満たす方 ・内部統制対応経験をお持ちの方 ・経理財務知識・経験をお持ちの方 ・メーカー経験をお持ちの方 【歓迎】 ・英語力 ・SAP経験
事業内容
特殊精密バルブ機器類、特殊精密流れ(流体)制御ユニット装置類製造・販売
エージェント求人 内部監査員(管理職)
700~1000万
- 内部監査
- 内部統制
- 管理職
サクサ株式会社
東京都港区
仕事内容
■内部監査業務 組織の業務プロセスや内部統制が適切に機能しているかを確認・評価・助言 ・企業グループにおけるガバンスの状況や、 求められるコンプライアンス水準等を考慮したうえで、 確認・評価し、指摘・助言・勧告を行う。 ・業務の有効性と効率化に関するアシュアランスならびに 質的向上と生産性向上へ向けた助言・提言を行う。 ・企業価値向上に繋がる監査の取り組み 被監査部門の伴走者としての役割とコンサルティング業務を行う。 ■内部監査対象企業 サクサグループ全社(日本国内) ■内部監査対象業種 企画、開発、生産、品質、営業、物流、役務、コーポレート部門等 ■魅力 内部監査の遂行に必要な知識や技能を研鑽し、 資質の向上を図るととも専門性を高めるため、 人材育成に重きを置いています。 従事すべき業務の変更の範囲 当社の全職種
求める能力・経験
必須要件 学歴不問 ■公認内部監査人(CIA)有資格者 ■内部監査業務経験者(3年以上)/管理職経験者 【求める人物像】 ■キャリアアップを目指す方、デザイン思考をもって仕事をする方 ■コミュニケーション能力、協調性を保有している方 歓迎/尚可 【できれば必要な経験・資格】 ■公認不正検査士(CFE)有資格者
事業内容
IT機器・通信ネットワーク、AI、IoT、クラウドサービスなどの商品・サービス・サポートの提供
エージェント求人 ORMチーム アシスタントマネージャー ORM Team Assistant Manager
800~1200万
- メンテナンス
- 提案
- 受付
- 研修実施
- 資料作成
- 報告書作成
- 営業
- 部長
- 再発防止
- 分析
- インシデント管理
- プロジェクト
- ダッシュボード作成
- 保険
- 生命保険
- 内部統制
LNN
東京都港区
仕事内容
本ポジションの職務内容は、オペレーショナルインシデントを統括管理し、インシデント発生責任部署と連携をとりながら、インシデントの根本原因分析および再発防止策策定のアドバイスを行うことです。 また、統計データを用いたインシデントの傾向分析や改善点に関する提案を行い、インシデントとその評価結果について、マネージメントチームに定期的に報告します。 その他、リスク管理に関するタスクやイニシャチブについて、オペレーショナルリスク管理部門をサポートします。 また、グループ共通のリスク管理フレームワークであるECF (Effective Control Framework)に沿って、全社的なリスク管理を主導します。 ① オペレーショナルインシデント管理業務 本社および営業拠店で発生したオペレーショナルインシデントレポート(個人情報漏洩事案を含む)の受付、およびインシデントの初期評価(インパクト・リスクレベル) インシデント報告者(当事者)・部署長とコミュニケーションをとり、インシデントに関する根本原因分析・再発防止策の策定に関するファシリテーションおよび管理を行う 根本原因分析および再発防止策の内容の適切性・十分性確認し、マネージメントチームに向けたレポートを作成する 個人情報漏洩事案に関する金融庁への報告書作成・提出 ② データを活用したオペレーショナルインシデント管理の効率化および最適化 オペレーションナルインシデントに関する統計データを用いて傾向分析を行い、会社として適切なリスク管理態勢の構築に向けて、必要に応じてマネージメントチームに向けた報告資料の作成を行う オペレーションナルインシデント管理の効率化に向けたシステム対応 ③ ORM (Operational Risk Management) ドメインにおける、適切なリスク管理態勢の構築に向けたアクション (BAUの一部) リスクコミュニティーへのサポート 各リスク管理状況の評価実施および2nd Line Opinionの提示 オペレーショナルリスク管理に関する社内研修 CAS (Corporate Audit Services) 指摘事項に関する各部へのフォローアップ (アクショントラッキング) ④ グループ、FSA要件、および業界におけるプラクティスに基づき、オペレーショナルリスク管理に関連するガバナンスおよび管理体制の構築および継続的な改善を行う グループのリスク管理フレームワークであるECF (Effective Control Framework)の改善、および強化 グループポリシー更新の通知およびGap Analysis実施のファシリテーション オペレーショナルリスク管理をサポートするツール(iRisk, インシデント管理ツール, PBI, その他ツール)の導入、メンテナンス データ(オペレーショナルリスク関連に限らず全社的に活用可能なデータを含む)を活用したオペレーショナルリスク管理の効率および最適化 【当該業務の魅力/ Selling Points of This Position】 本社・営業拠店の従業員だけではなく、生命のマネージメントチームやオランダのグループメンバーとのコミュニケーション機会も多々あり、自身の将来に向けたキャリアステップとしてさまざまな経験を積むことができます。 【将来のキャリア展望/ Perspective of Future Career in this Position】 ORM部長 オペレーショナルリスク管理スペシャリスト
求める能力・経験
【経験・資格/ Qualification (Experience/ Certification)】 <業界経験/ Experience in Industry> ・ 生命保険/ Life Insurance:尚可/Better to have ・ 金融業界/ Financial Industry:尚可/Better to have <Must> ・オペレーショナルリスク管理、内部統制に関する業務、または監査経験 ・日本語・英語バイリンガルであること ・ファシリテーションスキル ・学習意欲がある事・新しい事に挑戦できる事 ・目標を定め、その目標に向かってまい進し、やりきる力(「できない」ではなく「どうしたらできるか」を考える力) ・マルチタスクスキル ・コミュニケーションスキル (様々な立場の人とコミュニケーションができる・相手の立場に立って物事が考えられる) <Want> ・プロジェクトマネージメントスキル ・保険業務全般に関する基本的な知識、知見 Power BIによるレポート/ダッシュボード作成
事業内容
-
エージェント求人 那須町勤務★IPO(株式上場)を目指す内部監査業務★中核人材募集★
400~800万
- 内部監査
- 内部監査対応
- IPO
- IPO案件担当
- 上場審査支援
- 内部統制
- 内部統制監査
- IPO支援
藤和那須リゾート 株式会社
栃木県那須町
仕事内容
主に、グループ会社(上記3社)全体の内部監査に関する業務全般をお任せいたします。 ・新規株式公開(IPO)に向けた上場審査対応 ・内部統制報告制度(JSOX)への対応 ・上場後のグループ会社を含む内部監査業務 ・各部門間との調整
求める能力・経験
■必須条件 内部監査の実務経験 ■歓迎条件 IPOに向けた上場審査対応経験、マネジメント経験 ■求める人物像 成長企業に身を置きたい方、チャレンジ精神を持ち、自己成長を追求したい方、コミュニケーション能力に長けた方
事業内容
-
エージェント求人 宇賀神電機株式会社 ISO推進担当者職
300~450万
- 工場
- 検査機器調整/検査
- 内部監査
- 内部監査対応
- 監査
- 監査対応
宇賀神電機株式会社
茨城県古河市
仕事内容
◆業務内容 ・古河工場のISO管理業務が中心 ・出荷検査業務など
求める能力・経験
◆必要要件 ・製造業での業務経験 ・ISO担当を3年以上の経験 ※(社内文書整備、ISO監査対応、内部監査対応など)
事業内容
オーダーメイドでの配電盤・制御盤等の設計・製造
企業ダイレクト 【東京】内部監査人 管理職 /グローバルでのガバナンス強化/在宅可
1000~1300万
テルモ株式会社
東京都新宿区
仕事内容
◆内部監査人として内部監査の実施 ◆他監査チーム実施の監査のレビュー◆年度および中期監査計画立案◆海外の現地監査人と現地監査内容の共有を受けての指導及び経営への代理報告◆将来的に海外現地経営者、 ローカルスタッフとの情報共有と指導◆個別テーマ監査および国内外グループ子会社の拠点監査(毎年海外拠点監査有)の立案、実施、改善計画の策定、報告を専門的見地から実施する◆部門内での監査品質改善活動(FY26外部評価予定)◆海外の内部監査人と連携しながら、現地監査結果の共有と指導◆社内の内部統制関連部門とも連携しながら、社内ガバナンス強化に寄与◆社内人財への内部監査スキル育成・中堅職の指導・育成
求める能力・経験
【必須】■事業会社もしくは監査法人での内部監査実務経験5年以上 ■ビジネス英語での実務遂行経験■公認内部監査人(CIA) ※受験中も可 ■内部監査士(日本内部監査協会)※CIA資格がない場合 ■リーダーとして部下のマネジメント経験・グローバルでの監査経験 【仕事の魅力】世界各国に展開する事業会社の内部監査を通して、内部統制、リスクマネジメントに関する深い洞察や知見を活かし、事業基盤の強化に貢献できる。日本企業ではまだ発展途上である内部監査の仕事を定着させる積極的な取り組みを期待したい。
事業内容
■医療機器・医薬品の製造販売 【事業領域】◎心臓血管(心臓や血管の外科手術や、血管を内側から治療するカテーテル治療向け機器) ◎ホスピタル(病院のベッド周りや自宅治療に使われる機器) ◎血液システム(献血に関する採血、製剤化)など
企業ダイレクト 【常勤監査/在宅医療業界】グロース上場企業/年休120日/年間500名以上採用!!
600~800万
株式会社フレアス
東京都品川区
仕事内容
在宅に特化した医療マッサージを全国直営で展開している弊社にて常勤監査役を担当いただける人財を募集しております。会計や業務フローの監査を行っていただく中で弊社の根幹を担える人財を募集しております。 【業務内容】■取締役の職務執行の監督・監査 ■会計、業務フローの監査,アドバイス ■取締役会、監査役会、株主総会への出席、対応 等 【採用背景】現行の社員の退任に伴い、後任として活躍いただける人財を募集しております。まずは子会社のスカイハート社にて監査を担当いただき。2025年の6月より弊社の常勤監査役をお任せする予定です。
求める能力・経験
【必須】介護もしくは看護、医療業界における監査経験を有されている方 ※弊社の事業拡大に欠かせないポジションですので、ご経験に応じ本求人に記載されている年収以上の提示をいたします。 【特徴】在宅マッサージ業界で上場している唯一の企業かつ高い技術力があるからこそ加盟店も年々増え続けております。豊富なノウハウ及び様々な店舗があるからこそ、顧客一人一人の「想い」に応えることは出来る環境です。 また、弊社のこだわりに関するURLを下記記載いたしますので是非ご確認くださいませ。 【https://fureasu.jp/vision/promotion/】
事業内容
・マッサージ事業 ・マッサージフランチャイズ事業 ・その他の事業
企業ダイレクト 【2024-056】内部監査(法務系)★東証プライム上場メーカー★ベテラン歓迎
550~1000万
日本ガイシ株式会社
愛知県名古屋市
仕事内容
世界トップのセラミックメーカーである当社の、競争法コンプライアンスプログラムや贈賄防止プログラムの運営、コンプライアンス関連業務をお任せします。 【主業務】◆競争法コンプライアンスプログラム事務局(委員会は5回/年開催)、規程の制定・改定、競争法コンプライアンスプログラムの策定、進捗管理、見直し、第三者評価受け入れ、メールモニタリング、会合等届出の受付、審査、会合後の報告確認、事業者団体加入・継続・脱退協議 ◆贈賄防止プログラム事務局 (委員会は5回/年開催)、贈賄防止プログラムの策定、進捗管理、見直しなど
求める能力・経験
【いずれか必須】法務・コンプライアンス・競争法・贈賄防止の知見を有する方 【将来性】当社はセラミックスをコア技術とした、世界トップのセラミックスメーカー。セラミックスは性能が非常に優れており、当社の高い技術力により様々な業界や製品で当社の製品が使用。半導体の素材であるウエハー、IoTデバイスに使用されているセラミック2次電池、自然災害の危機意識やSDGsによる再生可能エネルギーの観点で需要高まる大型蓄電池は、自治体でも導入されており非常に需要が高まる等当社事業は将来性も◎
事業内容
■がいしなど電力関連機器、自動車排ガス浄化用をはじめとする 各種産業用セラミック製品、特殊金属製品の製造販売
企業ダイレクト 【内部監査】一部上場タカラトミーG/業界パイオニアの安定基盤
500~600万
株式会社キデイランド
東京都千代田区
仕事内容
一部上場タカラトミーグループ/キャラクターグッズの販売を中心に多店舗展開している当社にて内部監査および統制に関する全般業務をお任せいたします。上長の室長とともに協力して取り組んでいただきます。 【主な仕事内容】■内部監査に関する方針・計画の立案・実施 ■監査調書および報告書の作成および報告 ■業務および会計上の指導・改善に関すること■個別監査の実施 ■各種企業リスクに関する調査および整備などの対応 ■内部統制に関する業務 ■親会社との内部統制窓口■親会社との監査・内部統制関連事項の調整など
求める能力・経験
【必須】■内部監査に関する方針や計画の立案と実施経験■監査調書・報告書の作成と報告経験【歓迎】■一連の内部監査業務経験■多店舗販売における監査実績■キャラクタービジネスにおける知識 【ポジション魅力】店舗運営や現金取扱に関するリスク管理等当社ならではの内部監査・統制業務の経験ができます。売上好調につき大型商業施設様やデベロッパー様からの出店依頼なども多く、今後事業拡大を計画しています【働き方】月1、2回程度出張機会あり/平均残業時間月約10時間/再雇用制度あり【入社後】入社後研修として約1か月ほど店舗研修がある可能性があります。その後配属部署にて内部監査業務をご担当頂きます。
事業内容
キャラクターグッズ、ファンシー雑貨、玩具、文具の専門店
エージェント求人 ☆富士フイルム株式会社【女性管理職】※女性活躍管理部門のオープンポジション
850~1300万
- 管理職
- 広報
- 医療/ヘルスケア
- 監査
- 知財/特許
- 内部監査
- 社外広報
富士フイルム株式会社
東京都港区
仕事内容
【プライム上場/売上高3兆円超のグローバルメーカー/写真で培った高い技術力をもとに医療~半導体まで幅広い事業を展開/3年連続「健康経 営銘柄」選出/フレックス制・在宅勤務可/社員一人ひとりの裁量で多様な働き方ができる◎】 ※同社では女性管理職の採用を推進しており、本求人はポジティブ・アクションの募集となっております。 ◆職務内容 管理職(もしくは管理職候補)として、ご経験・ご志向に応じポジションを検討いたします。 【ポジション例】 ・法務 ・知財 ・社外広報 ・内部監査 等 応募後に該当ポジションがあるかを確認し、ポジションがある場合は、そのポジションの内容をお伝えしたうえで、面接に参加されるかご判断いた だく流れとなります。 ◆キャリア形成・ライフステージに応じた様々な支援 富士フイルムグループでは、優秀な女性社員の役職への登用を促進するとともに、女性のキャリア形成や産休・育休等のライフステージに応じた さまざまな支援を実施しています。 仕事と育児の両立支援では、産休・育休から復職した従業員とその上長を対象にセミナーを開催。外部講師を招き、仕事と育児の両立における ポイントや周囲の支援の重要性に関するガイダンス、従業員と上司によるパネルディスカッションなどを実施。産休・育休からの円滑な復帰とキャ リア支援に取り組んでいます。 ◆自己成長の基盤を身につける「+STORY(プラストーリー)」 富士フイルムグループらしい人材育成の取り組みとして、「+STORY(プラストーリー)」があります。これは、自己成長の基盤を身につけるための支 援プログラムであり、さまざまな施策を展開しています。特に大切にしている取り組みの一つが「+STORY対話」です。1年に1度、社員は自らの経 験を振り返り、上長との対話を通じて新たな気付きや学びを得て、さらなる挑戦に向き合っていきます。上長は、部下との対話を通じて部下の価値 観や考えを理解しながら、一人ひとりの+STORYをどうサポートしていくかを真剣に考えます。 ◆就業環境: 在宅勤務制度あり(上限週2日)、フレックス制でワークライフバランスも整います。また、看護休暇制度、短時間勤務制度など社員一人ひとりの裁 量で多様な働き方ができる制度も充実しております
求める能力・経験
◆応募要件: ・ピープルマネジメントのご経験 ・法務/知財/社外広報/内部監査など管理部門でのご経験をお持ちの方 ◆歓迎要件: ・ビジネスレベルの英語力(TOEIC目安850点以上) ・企業法務のご経験があり、弁護士資格をお持ちの方
事業内容
-
企業ダイレクト P4N10[羽田]内部監査・内部統制評価(水素事業部門)/WEB面接/在宅可
950~1330万
株式会社荏原製作所
東京都大田区
仕事内容
内部統制業務を通じて水素事業部門のガバナンスの深化、健全な成長に貢献し、これにより企業価値の向上に関わることができるCP水素関連戦略ビジネスユニットにおいて、 水素事業部門の内部監査業務・内部統制評価業務を担当いただきます。 【業務内容】■水素事業部門の腐敗・不正防止の観点からの監査■荏原本体を含む個別テーマ毎の観点からの監査■内部監査実施後の関係部署への改善提案やそのフォローアップ・伴走■水素事業部門における内部統制組織の立ち上げ、管理■内部監査(業務処理、法令遵守等)の取り纏め■J-SOX対応(その他業務プロセス評価)■その他、内部統制関連業務
求める能力・経験
【必須】■新しい事に挑戦でき、仕事の範囲を自分で限定せずに能動的に働ける方 ■内部監査部門の実務経験または内部統制部門の実務経験 ■J-SOX対応の知識・経験 【歓迎】 ■会計知識 ■CIA、CISA、CFE等の資格保持者・勉強中の方 ■管理職としての人員管理経験(リーダーとしてのチーム員取り纏め業務) ■TOEIC 500点以上 ※TOEICスコアに限定せず、同等の語学力があれば歓迎(選考では不問)
事業内容
ポンプ、冷熱機械、送風機、コンプレッサ・タービン、都市ごみ焼却プラント、産業廃棄物焼却プラント、真空ポンプ、CMP装置、排ガス処理装置、めっき装置 等
企業ダイレクト 【保険代理店/内部監査・コンプライアンス】リモートワーク有/業界経験者歓迎
710万~
共立株式会社
東京都中央区
仕事内容
100年を超える歴史を有し、企業保険分野における有数の保険代理業(代理店)事業を展開する当社にて、内部監査・コンプライアンス業務をお任せいたします。 【具体的には】 ■保険代理店における業務プロセスを評価し、改善の促進 ■コンプライアンスに関する規定の策定および遵守状況の監視 ■リスク管理および内部統制の評価 ■法令遵守に関する社員向けの教育および研修の実施 ■監査報告書の作成および経営陣への報告
求める能力・経験
【必須】■損害保険募集人の有資格者 ■金融業界での監査業務またはコンプライアンス業務の経験 (損害保険会社での監査・コンプライアンス業務経験者優遇) 【尚可】■生命保険募集人資格(入社後に取得も可) ■保険業界での経験があれば尚可 【魅力】弊社では、内部監査およびコンプライアンスが組織の円滑な運営のために重要な役割であると位置づけており、これまで培ったスキルを発揮していただけます。「月6回までリモートワーク可能(試用期間経過後)、通常業務に支障が出ない範囲で柔軟に働いていただければと考えております。
事業内容
保険代理店業務
企業ダイレクト 【経理】物流DXベンチャー/IPO準備企業で裁量を持ってお仕事したい方へ!
600~800万
株式会社シマント
東京都中央区
仕事内容
IPOに向けた準備を本格化させており、経理チーム体制の強化が急務となる当社で、経理業務や経営層と連携し、企業全体の戦略達成に向けた意思決定をサポートいただく役割を担っていただきます。 【業務内容】■日次経理業務:仕訳、伝票処理、入出金管理、債権債務管理、固定資産管理■月次・四半期・年次決算:月次・四半期決算の作成、分析、年次決算の作成、監査対応、財務諸表の作成、開示資料作成 ■税務申告:法人税、消費税等の申告書作成、税務調査対応 ■内部統制: 内部統制構築・運用、監査法人対応 ■IPO準備: 上場基準への適合性確認、上場申請書類作成、上場後に向けた経理体制構築
求める能力・経験
【すべて必須】■上場企業での経理実務経験3年以上■決算業務を一通り一人で回せる【歓迎】◇税務に関する知識◇内部統制に関する知識◇上場準備経験◇スタートアップ企業での経理経験 【事業について】当社は「サプライチェーンを、データ基盤から支える」をミッションに、データエンジニアリング×ビジネスデータ分析の総合的なアプローチで配車業務(荷物と車両と便のマッチング)の効率化と最適化を目指しています。各事業所の基幹システムのデータの連携・統合・分析することで、運送現状の可視化とともに改善提案し、新たな価値の提供と業界DX化の推進をしようと考えています。
事業内容
物流系ワンストップソリューション- 配車業務プラットフォーム、TMS - 物流DXコンサルティング- アジャイル型システム開発 SImount DWH(データウェアハウス)の提供
エージェント求人 大手メーカ―での内部監査ポジション/ハイブリッド出社可能
700万~
- 監査
- 監査結果報告
- 人事
- 財務
- 内部統制
- 内部監査
- 会計
- ファイナンス
- 会計監査
ワコム株式会社
東京都新宿区
仕事内容
■概要 社事業の全領域において、財務、業務、コンプライアンスに関する監査を実施・主導していただきます。監査対象は、財務、人事、オペレーション、リテール、決済、事業継続、資産管理、法務など多岐にわたります。 監査計画・実施、監査結果報告書の作成、ビジネス対応・アクションアイテムの推進を行います。 リスクを軽減し、コンプライアンス、財務、業務パフォーマンスを向上させることを目的に、コントロール改善の機会を特定するために、ビジネスパートナーにコンサルティングサポートを提供します。 また、必要に応じて、臨時の業務や調査にも参加します。 ■具体的には - 内部監査Vice Presidentにより承認され、特別に割り当てられた年間監査計画に基づき、単独または内部監査チームを率いて監査を実施すること。 - 個々の監査の計画、監査目標の設定、監査計画の作成。 - 現場での業務監査、監査目的の有効性及び/又は効率性の評価、監査結果の詳細と適切な是正計画の報告書作成。 - 財務データおよびその他のデータの収集、レビューおよび分析 - 変化するトレンドおよび市場・経済状況に対するリスクおよび内部統制の積極的な評価 - 監査結果を被監査部門と共有し、不適合を是正するための適切な是正措置およびその実行期限に合意すること。 - コンプライアンスを見直し、組織が規則、行動規範、企業倫理、社内方針、社外指針・原則を遵守していることを確認する。 - 組織がより良い費用対効果やサービスを提供するための方法を特定する。
求める能力・経験
必須: - 会計、法務、エンジニアリング、ファイナンス、ITまたは同様の分野で4年制の学位が必要。 - 会計・内部監査の経験(7年以上)。 - 会計、監査、財務、内部統制、法務のいずれかの分野で豊富な経験を有していること - 英語および日本語による高い対人コミュニケーション能力(読み書き含む) ※ 日本語がNon-Nativeの方は、日本語での監査文書等の作成経験が有る方 尚可: - ACCA、CPA、CIAなどのプロフェッショナルレベルの資格、または新たに資格を取得した人、あるいは資格取得に向けて努力している人。 - コンピュータ支援監査技法(CAAT)の知識。
事業内容
-
エージェント求人 💎リモートワーク率90%/コンプライアンス担当■売上高約1兆円/プライム上場企業で専門性を活かせる
830~1200万
- マネジメント
- リスクマネジメント
- 内部統制
- コンプライアンス
- リスクコントロール
- リスクコントロール戦略立案
- リスク改善案検討
- リスク管理アドバイス
- リスクモデル構築
- コンプライアンス監査
- コンプライアンス違反対応
- コンプライアンス社内規定作成
- コンプライアンスマニュアル作成
- コンプライアンスガイドライン作...
- コンプライアンス研修設計
- コンプライアンス/社内規定コン...
- ビジネスコンプライアンス
- コンプライアンス研修企画
- 内部監査
- 内部統制監査
- プロジェクト
- リーダー
- プロジェクト推進
- リスクコントロールマネジャー
パーソルホールディングス株式会社
東京都港区
仕事内容
【売上約1兆円規模のグループ全体のコンプライアンス/専門性を活かしたご活躍】 同社グループは、売上高約1兆円、従業員約7万人を有する人材グループです。 今回募集するリスク・コンプライアンス室では、グループ全体のコンプライアンス推進やリスクマネジメント、クライシスマネジメントを統括する役割を担っています。グループ全体方針を立案するとともに、グループ会社への具体的な対策支援を行っています。 【詳細】 同社では,グループ全体のコンプライアンス推進やリスクマネジメント,クライシスマネジメントを統括する役割を担っています。グループ全体方針を立案すると共に,グループ会社への具体的な対策支援を行っています。 具体的には以下の業務をお任せします。 ■コンプライアンス推進 ・グループのコンプライアンス推進に関する企画/運営(内部通報制度の企画/運用,コンプライアンスプログラムの策定/実行) ・コンプライアンス教育の企画,個別コンプライアンスリスクへの対応 ・コンプライアンスリスク情報収集,経営層への各種レポート等 ※将来的には,リスクマネジメント,クライシスマネジメント業務にも関わっていただく可能性があります。 ■組織構成 室長含め7名で構成されています。中途入社の方も多く、さまざまなバックグラウンドの方がそれぞれの専門性を活かしご活躍されています。 ■魅力 ・グループ全体の仕組みづくりやサービス提供を行っているため、影響力が大きくやりがいがあります。抽象度の高い課題に対し自ら企画・提案をすることが求められるため難易度は高いですが、専門性を高めながら成長できる環境です。 ・売上高1兆円規模のホールディングスでありながら、経営層との距離が近く、本部長にも積極的に提案ができるフランクな環境です。 ・G(ガバナンス)・R(リスクマネジメント)・C(コンプライアンス(法務含む))が同じ本部の傘下にあるため、上下左右の情報を適時に把握し、視野を広く持って本質的な内部統制向上に携わることができます。 ・ご経験が豊富な方には、同領域のグループ内人材の育成支援・組織支援を担っていただきます。 ・基本的にリモートでの働き方が可能でありフレックスのため、ワークライフバランスも取りやすく、はたらきやすい環境です。
求める能力・経験
【必須要件】 (1)内部通報(公益通報)制度の窓口対応のご経験(目安3年以上) (2)以下のいずれかのご経験(目安5年以上) └ コンプライアンス推進の企画/運用業務 └ リスクマネジメントの企画/運用業務 └ クライシスマネジメントの企画/運用業務 └ 組織横断でのプロジェクト推進 【歓迎要件】 ・上場企業または持株会社でのご経験 ・ビジネスレベルの英語力 【求める人物像】 ・内部通報窓口の運用業務でリーダー的な役割を担える方 ・説明能力やコミュニケーション力、柔軟性と交渉力を合わせ持った方 ・必ずしも正解のない中で、自社に必要なことは何かを考え抜き、困難も厭わず挑戦できる方
事業内容
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エージェント求人 【千葉/船橋】内部統制◆IPOに向けた社内規定整備・内部監査の体制構築など/国内首位のキムチメーカー
500~600万
- 課長/参事官
- 審査
- 取締役
- 製品
- 製品開発
- IPO
- 食品
- 工場
- 部長
- 体制構築
- J-SOX対応
- 監査
- スタッフ
- 内部監査
- 品質管理
- 課長
- 開発
- 販売
- 内部統制
- コンサルタント
株式会社美山
千葉県船橋市
仕事内容
【上場準備に携わる/キムチの美山でお馴染み国内首位のキムチ専業メーカー/創業以来増収・増益/参入障壁が高く安定性抜群!】 【業務内容】 当社の内部統制IPO準備室のスタッフとして、内部統制体制及び内部監査制度の構築、運用など3年後のIPOに向けての準備全般を手を動かして実際に担っていただける人材を募集します。 【業務詳細】 ・社内規程の整備 ・取締役会などコーポレートガバナンス体制の整備 ・3点セットの作成/運用などのJ-SOX対応 ・資本政策の策定 ・内部監査の体制構築/実際の監査実務 ・申請書類の作成 ・証券会社/取引所審査の対応など 当面はIPOに向けての実務を、現在の課長(1名体制)と一緒に実際に手を動かして担っていただきます。なお外部コンサルタントを入れてのIPO準備も進める予定です。 将来は内部監査組織の部長、課長などを担っていただける人材を求めています。 【当社について】 キムチを中心とした韓国食品の製造・輸入販売事業を展開しています。キムチ国内シェアはトップクラスで、大手スーパーなどで販売されています。 TVCMの放送、自社製品開発に注力し、確かな美山ブランドを確立しています。 【取扱商品】 取り扱い商品は人気の「イチオシキムチ」を始めとした主力10品程度となります。大手流通PB商品にも携わっており、一度は目にしたことがある方も多いと思います。堅調に成長を続け、この10年間で売り上げは3倍になっています。 【成田工場について】 成田工場は開発から品質管理までを一貫して行える新拠点として2013年11月に開設されました。乳酸菌培養設備の研究施設などの最新設備も整っています。全体で70名程が就業しており、月間4~5億円程の売上を生み出す工場。また、学歴・経歴は度外視し、中途ハンデなくご活躍いただけけます。当社売上の8~9割は国産キムチで占めており、その大部分を担う成田工場は基幹工場として安定運用を目指しています。 【同社の特徴】 キムチを中心とした韓国食品の製造・輸入販売事業を展開しています。設立以来、増収増益を続け急成長を遂げています。キムチの国内シェアはトップクラスで、大手スーパーなどで販売されています。以前はOEM生産が中心でしたが、テレビCMの放送や自社製品の開発に注力することで、確かな美山ブランドを確立しています。また、時代のニーズに合わせた自社製品の開発に注力しているため、業界に先駆け韓国に合弁会社を設立しました。本場韓国の味の提供を素早く実現できることも当社の強みです。
求める能力・経験
【必須条件】 内部統制及び内部監査の実務経験(上場または上場関連企業) 【歓迎条件】 IPO実務経験
事業内容
国内トップクラスのシェアを誇る、キムチの自社生産、輸入販売事業を展開する食品メーカーです。「イチオシキムチ」「尹家自慢のキムチ」「好好キムチ」など豊富な製品ラインナップを揃えています。製品は大手スーパーなどで販売されており、多くのお客様に支持されています。時代のニーズを素早くキャッチアップし、自社製品の開発や本場韓国製品の輸入販売などにより、 強い美山ブランドを確立しています。
エージェント求人 【東京】内部監査
800万~
X Mile株式会社
東京都新宿区
仕事内容
当社の内部監査機能の立ち上げをお任せします。 当社はまだ社内に内部監査メンバーはおらず、一人目の社員として当社のビジネスモデル・事業フェーズに会った内部監査のあるべき姿の定義・業務フロー設計と運用をお任せします。 社内のコーポレート部門にはコンサル・証券会社出身者もおりますので、そのようなメンバーと協働いただきながら内部監査体制の構築を担っていただきます。 ■具体的な業務内容 ・経営上のリスク分析、評価 ・重点監査テーマの設定 ・監査計画策定、監査アプローチの設計 ・監査結果の経営への報告 など ■ポジションの魅力 当社は毎年事業が2-3倍のペースで拡大しており、事業数自体も毎年増加しております。 そのような急成長フェーズの企業において、内部監査機能の立ち上げ・運営を行うことは、社会的な意義の大きさはもちろん、ご自身の数年後のキャリアにもポジティブに作用する環境をご提供できると考えております。
求める能力・経験
【必須条件】 ・内部監査またはJ-SOX評価の経験2年以上 ・企業リスクまたは内部統制関連のコンサルティング経験 【希望条件】 ・経営陣を直レポートラインとして業務を行ったご経験
事業内容
有料職業紹介事業 許可番号:13-ユ-310828 インターネットを活用した各種コンテンツ・サービスの企画・開発 インターネットを活用した各種マーケティング支援事業
エージェント求人 業務監査:海外
500~1400万
三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区
仕事内容
■当社各部室店・海外拠点に対する業務監査
求める能力・経験
■コンサルティングファームや金融機関でマーケット、海外拠点業務管理等の業務経験。 ■金融機関における監査業務の経験あり(5年以上の経験があれば望ましい)。 ■CIA(公認内部監査人)の資格保有が望ましい。 ■英語はネィティブとの意思疎通が出来るレベルを期待。 英語力:ビジネスレベルの読み書き及びコミニュケーションが可能なレベル(TOEIC 800程度以上) 必要資格:望ましい資格は以下。 CIA
事業内容
三菱UFJフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。
エージェント求人 在宅勤務8割・海外出張あり【監査役室】監査担当者
500~700万
- 監査
- 分析
- 会計
- 税務
- 人事
- 内部監査
- コンプライアンス
- SAP
- コンサルティング業務
アビームコンサルティング株式会社
東京都千代田区
仕事内容
入社後の想定業務 内部監査チームのメンバーとして内部監査実務をご担当いただきます。 【具体的な業務内容】 ▼内部監査業務(年間監査計画に基づき、各3ヵ月程度のスパンで実施) ※内部監査においては、ご自身の専門領域に加えて、会計、税務、人事労務、IT、 コンプライアンス等様々な分野での監査をご経験いただきます。 ・拠点監査(国内、海外拠点)、テーマ監査 ・監査手続の検討、監査手続策定、監査実施(インタビュー、調書作成)、経営者報告 ・年に3回程度の海外出張(各5日~1週間程度) <こちらのポジションの魅力> ・グローバルに活躍できる勤務環境があります。 ・経営者や企業のあり方にて一層ニーズの高まる内部監査にキャリアを積むことができます。 ・監査の一連の流れ・計画~実施~報告までのすべてのプロセスを経験することで 体系的に内部監査を習得することができます。 組織について 所属いただく内部監査チームは、現在Senior Manager1名、Manager1名、 Senior Associate1名、Associate1名の4名体制です。 <チーム環境や雰囲気等> ・勤務環境:在宅勤務8割、2割は往査及びオフィスでの打ち合わせ等 ・専門領域:会計/税務とIT、コンプライアンス、セキュリティ領域等に亘り、 バランスがとれた構成状況 ・雰囲気:監査手続きやシステム活用等において常にチーム内で相談でき、 互いにスキルアップを切磋琢磨できる雰囲気・環境 ・残業:専門知識にかかる自己学習やワークライフバランスを重視しているため 発生しても月10時間程度。 求める人物像 ・社内または他部署/外部関係者とコミュニケーションでき、円滑に調整ができる方 ・公平に物事を分析し、調査し、論理的に文書化する能力をお持ちの方 ・積極的に行動し、円滑にコミュニケーションできる能力をお持ちの方
求める能力・経験
経験業種 不問 ※コンサルティングファーム、監査法人等での業務経験がある方は歓迎 経験業務-必須要件 ※以下何れかのご経験、志向のある方 ・事業会社での内部監査(拠点監査(国内、海外)、IT監査、不正監査等)のご経験のある方 ・一定以上の会計/税務知識があり、内部監査に興味がある方 (内部監査人CIA/米国公認会計士CPA、その他監査に関連する資格の科目合格者、 またこれから目指す方も歓迎) 経験業務-歓迎要件 ・会計/税務、或いは内部監査に関する資格 資格/スキル ・PCスキル(Excel、Outlook、Power Point、Word等)※SAP使用経験 歓迎 ・中級~ビジネスレベルの英語力 ※中国語 歓迎
事業内容
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エージェント求人 IT監査
500~1400万
三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区
仕事内容
■当社各部室店、関連会社、海外現法に対するIT監査(プロジェクト管理・サイバー/セキュリティ等)
求める能力・経験
■監査法人、金融機関等での監査企画、IT監査(情報セキュリティ、システムPJ、BCP等)、システム品質管理業務等の経験。 ■もしくは、ITのリスク管理・ガバナンスに関し基本的知識があり、ビジネスで英語を活用した経験(TOEIC800点以上)。 ■金融機関向けの業務や基盤における十分なシステム開発経験。プロジェクトマネージャーの経験があれば尚望ましい。 ■技術士、システム監査等高度情報処理技術者、CISA(公認情報システム監査人)、もしくはこれと同等の資格・知見を有していること。CIA(公認内部監査人)を取得していることが望ましい。 英語力:一定の読み書きが可能なレベル(TOEIC600程度以上が望ましい) 必要資格:望ましい資格は以下。 CIA、CISA
事業内容
三菱UFJフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。
エージェント求人 業務監査:市場
500~1400万
三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区
仕事内容
■当社各部室店・市場(マーケット)運用 に対する業務監査
求める能力・経験
■金融機関を中心にマーケット運用、又は運用に係るリスク管理等の業務経験。 ■監査業務の経験あり(5年以上の経験があれば望ましい)。 ■CIA(公認内部監査人)の資格保有が望ましい。 英語力:一定の読み書きが可能なレベル(TOEIC600程度以上が望ましい) 必要資格:望ましい資格は以下。 CIA
事業内容
三菱UFJフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。
エージェント求人 財務監査
500~1400万
三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区
仕事内容
■本部系各部署、海外支店・現法に対する財務SOX監査
求める能力・経験
■金融機関における会計・経理の業務経験 ■監査法人での金融機関への財務監査・SOX監査の業務経験 ■英語が堪能であれば望ましい 英語力:一定の読み書きが可能なレベル(TOEIC600程度以上が望ましい) 必要資格:望ましい資格は以下。 CPA、簿記1級、CIA
事業内容
三菱UFJフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。
エージェント求人 内部監査メンバー(東京)
549~768万
株式会社ラクス
東京都渋谷区
仕事内容
内部監査室は、内部監査規程に基づき、法令の遵守状況及び業務活動の効率性等について当社各部門及び子会社に対して監査を実施し、具体的な助言・勧告を行っております。また、財務報告に係る内部統制の整備運用評価や、それ以外の内部統制について構築支援や改善の支援を行っております。 ご経験・スキルに応じて以下のような業務をご担当いただきます。 ■業務監査関連 今回メインでお任せしたいと考えている業務です。会社の規程や部署のルールが守られているか、不適切な処理が行われていないかなどをチェックします。最初はリーダー指導のもとで上記業務に携わっていただきつつ、将来的には主担当として業務をお任せしたいと考えています。 ・内部監査計画の策定、監査実施、証憑収集や評価、調書作成、監査報告 ・対象部門への改善指示およびフォローアップ ・全社的な業務フローのモニタリング ・不正、ハラスメントなどの調査 ・インシデントの再発防止策検証およびフォローアップ まずは、以下のような業務からお任せする予定です。 ・規程やマニュアルの遵守状況チェック ・購買、経費、交通費のチェック ・稟議内容のチェック ・現金実査 ・下請法遵守状況の確認 等 ■内部統制関連 入社後の状況に応じて、ご担当いただく業務です。経理担当や事業部門の事務担当者とコミュニケーションを取りながら、当社の内部統制を評価し、必要な書類を収集・作成していきます。 ・J-SOX対応のための業務文書化、証憑収集と評価作業、資料作成 ・内部統制の構築や業務改善のための支援 ・内部統制に係る社内研修 等
求める能力・経験
【必須要件】 ・大卒以上 ・内部統制関連(J-SOX/内部監査/ISO監査の評価等)の経験 ・内部監査、内部統制としてのキャリア形成へのご興味ご関心
事業内容
企業の業務効率化、付加価値化に貢献するさまざまなクラウドサービス(SaaS)を、自社で企画・開発・運用をしています。 ▼サービス一覧 ・交通費精算・経費精算システム『楽楽精算』 ・電子請求書発行システム『楽楽明細』 ・電子請求書受領システム『楽楽請求』 ・電子帳簿保存システム『楽楽電子保存』 ・販売管理業務システム『楽楽販売』 ・勤怠管理システム『楽楽勤怠』 ・問い合わせ管理システム『メールディーラー』 ・メールマーケティングサービス『配配メール』 他