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内部監査の求人一覧
全2,461件
エージェント求人 内部監査業務 #1110_18 c
400万~
東証プライム上場 独立系エレクトロニクス商社(売上2500億円超)東京都千代田区もっと見る
仕事内容
国内および海外子会社含む同社グループ全体を対象とした、内部監査の実施及び内部統制の評価・構築支援(J-SOX対応) ■J-SOX評価及び監査の実施 ■上記評価結果で問題が確認できた場合は、担当部門へ指摘 ■担当部門に対して、より効率的な改善案の提示 ■担当部門における改善の状況確認・サポート
求める能力・経験
【以下の要件を満たす方】 ■J-SOX評価業務に関連する経験(以下、いずれか) ・内部監査をご経験されている方 ・上場会社(IPO準備企業含む)の経理にて決算業務をご経験されている方 ・上場会社(IPO準備企業含む)の管理部門で業務をご経験されている方(内部監査・経理などのご経験以外でも可能です) ■日商簿記2級程度の知識 ■エクセル(関数作成レベル)、ワードなどPC操作、CIA・CFEがあれば歓迎
事業内容
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エージェント求人 データガバナンス担当(プライバシー&データ・ガバナンス室) #872_603 c
400万~
東証プライム上場 大手インフラサービス企業東京都品川区もっと見る
仕事内容
パーク24グループは、タイムズのブランドでお馴染みの駐車場サービスおよびカーシェアリングサービスにおける国内最大手のリーディングカンパニーです。 同社では、タイムズクラブ会員1,200万人・タイムズカーシェア会員320万人などの多くの個人情報の他、会員さまの移動履歴など価値あるデータを取り扱っています。 パーク24グループ全体のプライバシー・データ利活用、セキュリティ対策に関するガバナンス体制の構築・運用・推進を幅広くご対応いただきます。 詳細 ・事業展開におけるプライバシー・データ利活用、情報セキュリティ体制構築の支援 ・会社の経営理念や事業戦略に基づく基本方針(ポリシー)の策定 ・規程類の策定、運用(社内ルールの企画、ドラフト作成から施行までのルールメイク全般) ・対外文書の策定、運用(個人情報保護方針等の管理、プライバシーノーティス・透明性レポートの策定など) ・従業員向けの教育・啓発プログラムの企画・実施 ・プライバシーマーク、ISO/IEC 27001(ISMS)などの第三者認証取得・維持の主導 ・インシデント対応体制の整備、インシデント発生時の初動・報告対応の支援 ・経営陣への情報発信(上記を通じたパーク24グループのガバナンス体制を俯瞰的に把握し、報告書を作成) PRポイント ・新しいことに挑戦できる ・在宅勤務可能 ・フレックスタイム制度あり(コアタイムなし) ・女性活躍推進企業 ・ベビーシッター制度あり ※テレワーク可(週2~3回程度)
求める能力・経験
必須条件 ・プライバシー・データガバナンス、情報セキュリティ分野での実務経験 ・会社のポリシーや規程類の策定・運用経験 ・情報セキュリティの知見(情報システム部門と調整・折衝を進めることがあるため) ・自ら考え、自走できる方(スケジュール管理・複数部門との調整・コミュニケーション経験) 歓迎条件 ・監査法人/コンサルティングファームもしくはSI/ソフトウェアベンダーでのコンサルティング部門での実務経験 ・ISMSやプライバシーマークなどの認証取得・構築・運用に携わった経験 ・英語の読み書きに抵抗がない方(海外ベンダー対応などがある場合)
事業内容
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エージェント求人 内部監査(システム監査) #2519_299 c
400万~
資産運用会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 ・個別監査において監査チーム(2~3名;監査によってメンバーは入替)の監査実施責任者もしくは監査担当者として、年間3~4本程度の監査に従事して頂きます。 監査計画の立案・実施、監査結果報告(報告書作成・会議での報告等)、指摘事項に対する改善状況のフォローアップ等 ※IT監査、海外子会社の監査を実施していただく可能性があります ・全社リスクアセスメント及びそれに基づくオフサイトモニタリングの実施、年度監査計画策定にも、関与頂きます。 ※上記以外に内部統制に関わる業務や監査役業務のサポートを行っていただく可能性があります 【魅力】 内部監査に対しては、近年、金融庁のプログレスレポートやコーポレートガバナンスコードにおいて、実効性ある内部監査を通じてガバナンスを強化し企業価値を向上させるため、内部監査の高度化が求められている状況です。加えて、IIAにおいても、2025年1月から新基準が適用されることとなっています。一方、近年、同社は業容が拡大していることに加え、上記環境変化に対応すべく、いわゆる事務不備監査からリスクベース監査、経営監査へと監査の高度化に取組んでいる状況にあります。 そこで、今後、内部監査の更なる高度化に向け、ともに取組んで頂ける方を募集します。
求める能力・経験
【必須要件】 [1] 事業会社や金融機関等における内部監査実務の経験がある方 ※公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)等の有資格者、もしくは同等の知識がある方 [2] 監査高度化に向け、創意工夫しながら自律的に情熱を持って取り組める方 [3] コミュニケーション力があり、チームプレイのできる方 [4] システム監査の実務経験がある方、もしくは同等のシステムリスクに関する知見・ノウハウを持ち合わせていれば尚可 [5] 英語力があれば尚可
事業内容
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エージェント求人 海外・国内事業体の業務・財務監査 #5290_478 c
400万~
東証プライム上場 大手名門総合商社東京都港区もっと見る
仕事内容
モビリティ本部では豊田通商らしい事業体経営の実践を目指しており、会社経営における基盤強化は普遍的な課題です。 現在監査業務のデジタル化を含めた効率化や、本部内のガバナンス体制構築などの改革に取り組んでおり、組織の機能強化を図る中で即戦力となる方を募集しています。 【部署グループ紹介】 モビリティ本部の100社を超える子会社・関連会社の経営品質を維持・改善すべく、現地での内部統制、財務会計に関する監査や、本部内でのコーポレートガバナンス強化、経営管理に関する教育活動などに取り組んでいます。 また、本部内での事業投資・M&A案件に関するアドバイザリー業務をプロジェクト単位で実施しています。 【業務内容】 ・海外・国内事業体(自動車・フォークリフトの代理店・ディーラー等)の業務・財務監査 ・事業投資、M&A案件への参画・サポート ・財務・経営管理に関する本部内の人材教育活動の企画・実施 【キャリアパス】 入社後数年は、主に事業体の監査実務を担当して頂く予定です。 その後、その経験を活かし営業部で事業体の管理業務をして頂くことや、海外関連会社へ出向して頂く可能性があります。
求める能力・経験
【必須要件】 ・四年制大学・大学院を卒業・修了後、職歴が2年以上ある方 ・豊田通商の役員・職員の子女でないこと ・ビジネスレベルの英語力(TOEIC800点以上、特にスピーキング力が重要) ・事業体経営、経営管理、会計実務、会計監査、内部統制(SOX)等の実務経験 ・高い頻度での海外出張が可能な方(新興国含む) 【歓迎要件】 ・会計士資格(米国公認会計士) ・財務会計知識(簿記2級程度以上) ・海外駐在経験
事業内容
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エージェント求人 IT監査・ITリスクコンサルタント(シニアマネージャー/マネージャー)【 #7097_383 c
400万~
大手監査法人大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
残業30時間以内・在宅勤務活用中でワークライフバランスを維持できます 【募集部門について】 Technology Risk部門は現在約500名程度が所属し、IT専門家として主に会計監査におけるIT内部統制の評価業務、及びそれに関連するアドバイザリー業務を行なっています。このうち約40名程度が大阪オフィスを中心に活動しています。 新卒で入社した方、IT系企業でシステム関連業務を担っていた方、公認会計士、事業会社の経理業務経験者など、さまざまなバックグラウンドを持つプロフェッショナルがお互いに切磋琢磨しながら、チームの一員としてクライアントに高品質なサービスを提供しています。 【業務内容】 事業会社クライアント、金融機関クライアントを対象とした以下業務の提供 ●各種システム監査/セキュリティ監査 ・会計監査、内部統制監査(J-SOX)におけるIT内部統制の評価業務 - IT全般統制の評価 - IT業務処理統制の評価 -データフローの理解 -サイバーセキュリティリスクの理解 -システム生成データ・レポートの検証等 ・システム監査・セキュリティ監査 -各種基準(システム管理基準、情報セキュリティ管理基準など)に関するシステム監査を提供 ●その他コンサルティング業務 ・IT関連内部統制構築支援 -最新のIT/テクノロジーリスクに適応した内部統制の構築・改善をIT専門家としての知見から支援 -業界特有の慣習や規制、監査対応の観点、業務プロセス側からの視点等、多面的な検討に基づく最適なソリューションを提案 ・IT内部監査支援業務 -企業の内部監査部門からの委託、あるいは内部監査部門と協働で、IT専門家として企業の業務監査をサポート ポジションのやりがい/魅力 会計監査では、年間で複数のクライアントを担当することになり、様々なクライアントの現行IT環境を理解できます。また、大阪事務所では主に関西圏の様々な業種のクライアントをカバーしており、関西を起点にキャリアを形成していくことができます。 監査で得た経験をアドバイザリーに、アドバイザリーで得た経験を監査に影響させることができ、両者を切り分けせずに実行できるという点にやりがいを感じていただけます。 また、自身の専門領域を尖らせていくことも可能であり、自身の描きたいキャリアを実現できます。
求める能力・経験
【必要となる経験及び資格】 監査法人、コンサルファームやSIer、もしくは事業会社の内部監査部署やシステム関連部署において、以下1~6いずれかの業務経験があり、かつマネージメント業務の経験 [1] IT監査業務の経験 [2] ITリスク管理業務経験 [3] IT統制評価業務経験 [4] SOC保証業務経験 [5] システム監査/情報セキュリティ監査経験 [6] IT統制/ITリスク管理関連のコンサルティング経験 【歓迎】 監査法人でのIT統制評価業務従事経験のある方 ・システム監査技術者またはCISA(公認情報システム監査人)の資格をお持ちの方 ・公認会計士(短答式試験合格者含む) / USCPAの資格をお持ちの方 【語学】 ・日本語:ネイティブまたはビジネスレベル以上 ・英語:TOEIC730以上(歓迎) 【その他応募資格】 ・文書・言語によるコミュニケーションスキル及び、プレゼンテーションスキルが高い方 ・リーダーシップ、チームワーク、クライアント対応スキルの高い方 ・プロフェッショナルな環境下で高い倫理性を保てる方
事業内容
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エージェント求人 ITリスクアドバイザリー経験者(シニアマネージャー/マネージャー/シニア #7097_399 c
400万~
大手監査法人東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【募集部門について】 Technology Risk部門は現在約500名程度が所属し、IT専門家として主に会計監査におけるIT内部統制の評価業務、及びそれに関連するアドバイザリー業務を行なっています。新卒で入社した方、IT系企業でシステム関連業務を担っていた方、公認会計士、事業会社の経理業務経験者など、さまざまなバックグラウンドを持つプロフェッショナルがお互いに切磋琢磨しながら、チームの一員としてクライアントに高品質なサービスを提供しています。 【業務内容】 ●システム監査・セキュリティ監査 各種基準(システム管理基準、情報セキュリティ管理基準、NIST CSF、COBIT、FISC、PCI-DSSなど)に関するシステム監査・セキュリティアセスメント ●IT関連内部統制構築支援 ・IT内部統制の構築・改善支援 ・業界特有の慣習や規制、監査対応の観点、業務プロセス側からの視点等、多面的な検討に基づく最適なソリューションを提案 ・その他、規程策定、ロードマップ策定、実行支援等も提供 ●IT内部監査支援 企業の内部監査部門からの委託、あるいは内部監査部門と協働で、企業の業務監査を支援 ●システム導入に伴うアセスメント及びプロセス高度化支援 システム導入プロジェクト全体を通じ、導入に関連するリスクを理解、評価、管理できるよう支援 ●AIシステムに関連する内部統制評価、構築支援 各種ガイドラインおよびEY独自のフレークワークを活用し、トップダウンアプローチによって全社的な観点から個別AIシステムに至るまでの一連のリスクを洗い出し、現状の理解のもとに、計画作成および内部統制の構築を伴走支援 ●サステナビリティ制度開示に向けたIT内部統制構築・評価支援 気候変動・サステナビリティ・サービス(CCaSS)チームと連携し、データ・IT内部統制の観点から企業の非財務情報開示を支援 ●Trusted Information Security Assessment Exchange(TISAX) 審査機関としての審査業務及び審査に向けた各種アドバイザリー(ギャップ分析、ギャップに対する改善支援)を提供 【ポジションのやりがい/魅力】 会計監査で培ったITリスクとあるべき対応策の知見・経験をもとに、IT/テクノロジーのリスクに関する様々なサービスを提供しています。 監査法人としての強みを活かして、クライアントの課題に対して対応することができます。 また、監査業務で得た経験をアドバイザリー業務に、アドバイザリー業務で得た経験を監査業務に影響させることができ、両者を切り分けせずに実行できるという点にやりがいを感じていただけます。 また、自身の専門領域を尖らせていくことも可能であり、自身の描きたいキャリアを実現できます。
求める能力・経験
【必要となる経験及び資格】 以下いずれかの経験 [1] システム監査/情報セキュリティ監査経験 [2] IT内部統制関連のコンサルティング経験 [3] 情報セキュリティ関連のコンサルティング経験 [4] AIリスク関連のコンサルティング経験 [5] TISAXの審査もしくは認証取得に向けたアドバイザリー業務の経験 [6] その他ITリスク関連のコンサルティング経験 ※マネージャーは上記に加え、マネージメント業務の経験 ※シニアマネージャーは上記に加え、マネージメント業務の経験、かつ新規サービス/クライアントの開拓経験 【歓迎】 ・監査法人でのIT統制評価業務従事経験のある方 ・システム監査技術者またはCISA(公認情報システム監査人)の資格をお持ちの方 ・CISSP、情報処理安全確保支援士の資格をお持ちの方 【その他応募資格】 ・文書、言語によるコミュニケーションスキル及び、プレゼンテーションスキルが高い方 ・リーダーシップ、チームワーク、クライアント対応スキルの高い方 ・プロフェッショナルな環境下で高い倫理性を保てる方 ・プロフェッショナルとしての自己研鑽を継続できる方 【語学】 ・日本語:ネイティブまたはビジネスレベル以上 ・英語:TOEIC730以上(歓迎)
事業内容
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エージェント求人 IT監査・ITリスクコンサルタント(シニアマネージャー/マネージャー)【 #7097_376 c
400万~
大手監査法人東京都千代田区もっと見る
仕事内容
残業30時間以内・在宅勤務活用中でワークライフバランスを維持できます 主に金融機関クライアントを対象とした以下業務の提供 ●各種システム監査/セキュリティ監査 ・会計監査、内部統制監査(J-SOX)におけるIT内部統制の評価業務 - IT全般統制の評価 - IT業務処理統制の評価 -データフローの理解 -サイバーセキュリティリスクの理解 -システム生成データ・レポートの検証等 ・委託業務に係る内部統制の保証業務 - SOC1、SOC2、SOC3報告書 ・システム監査・セキュリティ監査 -各種基準(システム管理基準、情報セキュリティ管理基準、COBIT、FISC、PCI-DSSなど)に関するシステム監査を提供 ●その他コンサルティング業務 ・IT関連内部統制構築支援 -最新のIT/テクノロジーリスクに適応した内部統制の構築・改善をIT専門家としての知見から支援 -業界特有の慣習や規制、監査対応の観点、業務プロセス側からの視点等、多面的な検討に基づく最適なソリューションを提案 ・IT内部監査支援業務 -企業の内部監査部門からの委託、あるいは内部監査部門と協働で、IT専門家として企業の業務監査をサポート 【ポジションのやりがい/魅力】 主に銀行、保険、証券等の金融機関がクライアントとなります。 会計監査や内部統制監査では、様々なクライアントのCIOやシステム部門の方とコミュニケーションを取り、多様なIT環境を理解し、金融ITに関する幅広い知見を得ることができます。 SOC業務では、様々なクライアント・社会が安心して信託業務の利用、クラウドサービスの利用等ができるよう、当該サービスの内部統制、セキュリティ等を保証報告書という目に見える成果物として世の中に発行するやりがいを感じていただけます。また、EYはブロックチェーンを活用した業務に関わる保証報告書という新しい分野にもチャレンジしているところです。 アドバイザリー業務の提供も実施しており、監査で得た経験をアドバイザリーに、アドバイザリーで得た経験を監査に影響させることができ、両者を切り分けせずに実行できるという点にやりがいを感じていただけます。 これらの業務を通じて金融業界やクライアントが抱える課題にコミットすることで論理的思考力、課題解決力、コミュニケーション力、プレゼンテーション力等を発揮する機会が多く、また、いっそう成長させるための経験を得ることができます。自身の専門領域を磨いてリードしていくことも可能であり、自身の描きたいキャリアを実現できます。 また、チームを組んで業務を提供する体制となっています。他メンバーと協力しながら金融業界やITに関わる専門的な知見を蓄積して成長できる環境となっています。
求める能力・経験
【必要となる経験及び資格】 監査法人、コンサルファームやSIer、もしくは事業会社の内部監査部署やシステム関連部署において、以下1~6いずれかの業務経験があり、マネージメント業務の経験 [1] IT監査業務の経験 [2] ITリスク管理業務経験 [3] IT統制評価業務経験 [4] SOC保証業務経験 [5] システム監査/情報セキュリティ監査経験 [6] IT統制/ITリスク管理関連のコンサルティング経験 【歓迎】 ・監査法人でのIT統制評価業務従事経験のある方 ・システム監査技術者またはCISA(公認情報システム監査人)の資格をお持ちの方 ・公認会計士(短答式試験合格者含む) / USCPAの資格をお持ちの方 ・1~6の業務について金融機関に関連した経験をお持ちの方 【その他応募資格】 ・文書・言語によるコミュニケーションスキル及び、プレゼンテーションスキルが高い方 ・リーダーシップ、チームワーク、クライアント対応スキルの高い方 ・プロフェッショナルな環境下で高い倫理性を保てる方 【語学】 ・日本語:ネイティブまたはビジネスレベル以上 ・英語:TOEIC730以上(歓迎) 英語力の高さを活かしたい方には、英語を用いた業務に従事していただくことも可能です(目安はTOEIC860以上、英語面接有)
事業内容
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エージェント求人 法務スタッフ #7826_105 c
400万~
住宅総合メーカー大阪府豊中市もっと見る
仕事内容
職務内容 ■業務内容: ・これまでのご経験や適性、キャリア志向に応じて、事業法務またはコーポレート法務のいずれかのチームに配属となります。 ・将来的にはジョブローテーションにより法務の他分野も経験いただき、法務スタッフとして総合的なスキルと幅広い経験を身につけて、ご活躍いただきたいと考えています。 ■業務内容詳細: 〇事業法務 同社グループの多角的な事業活動に対する法的リスクの予防・解決を支援します。事業部門に深く入り込み、ビジネスを法的にサポートする重要な役割です。 [1] 事業活動全般の法務相談(各事業部門からの法律相談対応) [2] トラブル・訴訟対応(係争案件の対応、代理人弁護士との連携) [3] 契約書確認・検討・作成(国内外の契約審査、新規事業に関する契約スキーム構築支援) 〇コーポレート法務 強固なコーポレートガバナンスと全社的なコンプライアンス体制の推進を担います。組織の基盤を支え、グループ全体の健全な経営に貢献します。 [1] コンプライアンス推進(コンプライアンス意識向上のための企画・研修実施) [2] 重要会議体の運営・管理(株主総会・取締役会等の意思決定機関の運営サポート、決裁制度の運営・管理) [3] 全社規程・ルールの管理・整備(社内規程の制定・改廃、法令改正への対応) ※【補足】同社では、知財(知的財産)業務は法務部門の担当ではありません。法務の専門領域に集中し、深く関わることができます。
求める能力・経験
応募資格 ■必須要件 ・事業会社または団体等において、法務部門での実務経験をお持ちの方。
事業内容
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エージェント求人 システム・事務リスクのリスク評価/業務部/プレーヤー #3559_211 c
400万~
日系大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
●システムおよび事務リスクのリスク評価を行います。 ●監督官庁等の検査担当者として業務の有効性等を評価分析し、改善計画を立案します。 ●制度要件に応じたシステムの開発や、事務整備等に関連する業務を担います。 ※株式会社大和ネクスト銀行へ出向します。
求める能力・経験
●ビジネス文書作成能力、論理的思考力 ●システムリスク管理や事務リスク管理の業務経験者 ●内部監査、システム監査の経験者 ●高度情報処理技術者等の関連資格保有者 ●各種システムエンジニア関連資格保有者
事業内容
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エージェント求人 管理系総合職(内部統制) #6338_130 c
400万~
大手土木・建築系コンサルタント会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
●リスクマネジメントに関わる業務 ・教育訓練、モニタリング、指導など ●内部統制に関わる業務 ・建設コンサルタント業務に関わるコンプライアンスを中心に、モニタリング・調査・研修の実施など ●クライシスマネジメント ・危機事象の予兆に関わるモニタリング ・事象発生時の初動時のリスク対応・分析
求める能力・経験
・四年制大学(学士・修士・博士)卒業以上 ●必須:上記職務内容に関する経験のある方 ●歓迎:上記職務内容に関する経験の豊富な方 建設コンサルタント業務に精通している方
事業内容
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エージェント求人 保険会社向け会計監査およびアドバイザリーサービス【FS INS Audi #3786_585 c
400万~
大手監査法人東京都千代田区もっと見る
仕事内容
●財務諸表監査 ・日本基準の財務諸表監査(証券取引法監査、会社法監査、各種業法に基づく監査、公開準備会社の財務諸表監査、特殊法人監査、その他) ・海外会計基準の財務諸表監査(国際監査基準に基づく監査、米国監査基準に基づく監査) ●内部統制監査 ・金融商品取引法に基づく内部統制監査(J-SOX) ・米国企業改革法(404条)に基づく内部統制監査 ●その他証明業務 クライアント:国内外の大手保険会社
求める能力・経験
【必要なスキル・経験】 ■日本公認会計士資格保持者、米国公認会計士の資格保持者 【あれば望ましいスキル・経験】 ■保険会社への監査業務及びアドバイザリーサービスの経験を有する方 ■金融機関における勤務経験または、監査法人における監査経験 ■英語力(ビジネルレベルの英語力であれば尚可)
事業内容
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エージェント求人 定期業務監査および内部統制テスト・評価業務 #4575_398 c
400万~
東証プライム上場 独立系自動車部品メーカー神奈川県横浜市もっと見る
仕事内容
【定期業務監査および内部統制テスト・評価業務】 ・決算財務報告プロセスの内部統制テスト、評価 ・会計分野、及びその他分野での業務監査
求める能力・経験
【必須要件】 ・内部統制の決算財務報告プロセスの実務経験 ・海外子会社への内部監査実務経験 ・製造業での会計業務の実務経験 ・内部統制、財務会計/管理会計に関する知識 ・英語に対して抵抗感が無い方 ・1週間程度海外出張が可能な方(4回/年程度) ・大学卒以上 【歓迎要件】 ・日商簿記2級相当以上
事業内容
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エージェント求人 内部監査担当者【英語力を活かせるポジション/将来の経営リーダーを目指せま #2218_372 c
400万~
東証プライム上場 大手製薬メーカー東京都中央区もっと見る
仕事内容
以下の業務に従事していただきます。 ・内部監査プログラムの計画・実施とマネジメントへの結果報告 ・年間内部監査計画策定のための監査インテリジェンス活動(ビジネス情報の収集・分析、リスク評価等)と内部監査テーマ候補の特定 ・マネジメントへのコンサルテーションと改善提案 ・品質のアシュアランスと改善のプログラム(QAIP)の強化やベストプラクティスの導入を含む内部監査機能・プロセスの高度化の取組への貢献 【職種の魅力】 監査業務を通じて中外グループの経営基盤の継続的な強化・変革を推進すると共に、洞察と先見性に基づく提言・助言を通じて事業環境変化を先取りした企業競争力の強化、イノベーションの促進、持続的成長への貢献に取り組んでいます。また、この挑戦的な役割を果たすことで、部員一人ひとりが広い視野と高い視点を持つ将来の経営リーダーに育つような組織を目指しています。
求める能力・経験
●求める経験 ・内部監査の実務経験 ・ライフサイエンスや製造業を対象とした内部監査を主導した経験 ・ITシステム、サイバーセキュリティやDXを対象とした内部監査をリードした経験 ・SAPのデータを利用した内部監査用のデータ分析構築・運用経験(あれば優遇) ●求めるスキル・知識・能力 ・内部監査およびガバナンス・リスク管理・内部統制に関する十分な知識 ・内部監査人に必要な優れたソフトスキル(オーラルとライティングでのコミュニケーション能力、論理的・批判的思考力、分析力、チームワーク力など) ●求める行動特性 ・内部監査の高度専門家でかつ経営者から信頼されるアドバイザーとなることを目指して、自らそして相互に学び成長し、また他者の成長を支援する ・最高の成果を費用効果的に達成するために、業務の質と効率の継続的改善と改革にチームワークで取り組む ・優先すべき案件を合理的に見極め、集中的に取り組むことで創造的なソリューションを提供する 求める資格等 ・公認内部監査人(CIA) ・ビジネスレベルの英語力(TOEIC 730点以上)
事業内容
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エージェント求人 FSO FAAS:金融工学・クオンツ関連サービス※遠隔地勤務相談可能 #7097_345 c
400万~
大手監査法人北海道札幌市もっと見る
仕事内容
金融機関向け財務会計アドバイザリーサービス(金融FAAS)では、金融工学、クオンツ関連の監査業務並びに、国内金融機関などを中心に、市場リスク管理高度化、バーゼル規制対応支援等のサービスを提供します。 ●業務内容 金融機関などを中心に、以下の支援を実施しております。 1金融工学やクオンツに関連する内部の専門家業務(デリバティブ取引や有価証券等の時価評価結果、時価評価モデル、市場リスク管理モデルや関連する内部統制に対する監査業務) 2時価評価モデルの変更や導入に関するアドバイザリー業務 3市場リスク管理モデルの変更や導入に関するアドバイザリー業務 4各種金融規制への対応に関する主に定量面でのアドバイザリー業務 ●上記のように会計・規制・リスク管理及びそのガバナンス(会計監査サポートを含む)に関連する領域に関わるサービスを一体としたチームで提供しております。 金融工学やクオンツに関連する多岐にわたるプロジェクトを経験していただきます。これらの経験を通じて専門性の高いスキルを身に着けていただき、将来のEYにおける市場リスク管理コンサルタントのリーダーを目指していただける方の応募をお待ちしております。 ポジションのやりがい/魅力 EYの総合力を活かし、金融機関の財務報告に関するサービスを幅広く提供しています。 主なクライアント企業は銀行や証券会社、保険、ファンドなどの大手金融機関になりまして、会計監査チームやEYグローバル、コンサルなどEYの他のサービスラインとも連携して、金融機関における様々な財務報告に関するアドバイザリー業務の経験を積むことができます。 同社のチームは、会計士だけでなく、金融機関、規制当局、事業会社の出身者など様々なバックグラウンドを持つメンバーで構成されています。 同社は、グローバルかつ分野横断的なネットワークを構築しています。 このネットワークと独自の知見を駆使し、常に変化しているグローバルなトレンドをタイムリーに把握することが可能です。 同社は、女性や外国籍の方も活躍するなど、ダイバーシティ&インクルーシブネスを標榜しています。 生き生きとしたインターナショナルな環境で、より良い社会の構築のために貢献できる人材を求めています。また、能力に応じて海外出張や海外勤務などの機会もあり、語学を活かして活躍をしていくことが可能です。
求める能力・経験
【必須】以下のいずれかの経験を有する方 ●金融業界(銀行・証券・保険)またはコンサルティング会社での金融工学関連業務の経験がある方 ●上記経験がない場合、金融工学、クオンツ関連業務に強い関心があり、理数系のバックグラウンドや、エクセルVBAの利用経験がある方 【歓迎】以下のスキル・経験があれば尚可 ・デリバティブのプライシング経験または知識 ・データサイエンスの経験または知識 ・機会学習、AIテクニック等の経験または知識 ・デジタル化、自動化プロセスや機能の経験 ・昨今の金融規制の潮流の理解 ・統計的な計算スキル(MatLab、R、Python等の統計ソフトの知識) 【語学力】 ●日本語ネイティブレベル ●英語(TOEC650点以上)推奨※ ※英語力は必須ではありませんが、入社後伸ばしていただくと活躍の場が広がります。 【その他】 遠隔地勤務も相談可能です。
事業内容
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エージェント求人 リーガル担当Staff:バックオフィス・管理部門/東京 #3770_221 c
400万~
監査法人系列財務アドバイザリーファーム東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 非管理職として、主に契約書レビュー(英文あり)、その他社内のリーガル関係リサーチ等対応(個人情報保護法、労働法、下請法、金商法、不正競争防止法、訴訟関連手続き、その他関連法令など)、危機管理対応ポリシー策定や管理業務等を担っていただきます。 社内でコンプライアンス関係の問題が生じたときは、調査チーム等にも参加していただきます。 訴訟代理人とはなりません。訴訟対応が必要な場合は、外部弁護士のサポート部隊に加わっていただきます(発生頻度は極めて低いです。)。 部門としての業務内容は以下の通り内部的なコンプライアンス業務となります。 [1] 受任予定業務のコンフリクトチェック(英語対応あり。) [2] 契約書レビュー(英文契約書含む。) [3] 各種内部コンプライアンスに関するモニタリング業務 [4] 他のKPMGメンバーファーム(国内外)との調整(英語対応あり。) [5] KPMGインターナショナルによるKPMGポリシーおよび品質管理プログラムへの対応(英語対応あり。) [6] (社員向け)リスクマネジメント関連トレーニングの企画・実施 [7] (社員からの)各種相談対応 ご入社後1年程度を目安に、上記の全分野を一通り経験いただきます。 なお、当部門はM&Aに直接関わる業務は行いませんので、M&Aそのものに関する契約書(株式譲渡契約、合併契約などなど)は一切扱いません。またそれに関するリーガルアドバイスもしておりません。 ※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり
求める能力・経験
●求める経験・スキル 【必須条件】 ・単独で契約書レビューができる方、またはそれに相当する法務知識をお持ちの方 ・契約書レビュー経験 ・人と話すのが嫌いでない方 ・大学卒業レベルの英語の読み書きができる方(英語アレルギーのない方) ・四年制大学卒 ・Excel、Word、PowerPoint等最低限のPCスキルがある方 【歓迎要件】 [1] 法科大学院卒業生、法務資格保有者(行政書士、社会保険労務士、司法書士等)、司法試験短答式試験合格者など [2] 法務系士業としての業務経験 [3] 英語を使用しての業務経験
事業内容
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エージェント求人 IT内部監査人【インターナル・オーディット部】 #5176_1151 c
400万~
日系大手金融機関東京都江東区もっと見る
仕事内容
【インターナル・オーディット業務の概観】 同社のインターナル・オーディット(内部監査:IA)は、社内の各部署から信頼されるビジネス・アドバイザーとして、また内部統制における第3ラインとして、リスク・ベースの監査メソドロジーと金融業界最先端の監査手法を用い、グローバルな内部監査体制の下、統制環境のアシュアランス(有効か否かの判断)をグローバルに提供しています。 同社のIAには世界主要拠点に200名を超えるスタッフがおり、そのうち本社である東京には約60名が在籍、本社ではより多岐で複雑なビジネス部門やコーポレート機能への監査に取り組む事ができます。 【職務内容】 ・同社の日本地域において、ITおよび業務プロセスに関するシステム監査を、ITガバナンスやITインフラと同様、金融ビジネスのコアビジネスやその支援業務にも重点を置きながら、実施します。 ・Global Portfolio Directorと協力してリスクを評価し、コアビジネスおよび支援業務のシステム監査プログラムを計画します。 ・統合監査におけるデータ分析の設計及び実装を支援します。 ・主要なシステムリスクを理解し、継続的モニタリングを行います。 ・システム部門の主要な関係者と良好な関係を構築、維持します。 ・IA部門の標準に沿って監査を実施します。
求める能力・経験
<必須要件> ・IT全般統制やITインフラの監査、あるいは、システム開発の経験があること。 ・システム開発プロセスを理解していること。 ・テクノロジーのリスクとコントロールについての理解を有していることが望ましい。 ・(規模を問わず)プロジェクト管理の経験があればなお良い。 ・投資銀行/ブローカー・ディーラーまたは金融サービスでの業務経験、あるいは、システムリスクの知見があればなお良い。 ・ネイティブ日本語。ビジネスレベルの英語、ライティング、リーディング、スピーキングなどのコミュニケーションスキルがあればなお良い。 ・優れた口頭および書面のコミュニケーション能力。 ・優れた分析能力と意思決定能力。 ・セルフスターターとチームプレーヤー。 <あれば尚可> ・Linux、Windows、OracleおよびSQL Serverなどのシステム、メッセージング基盤、仮想化技術、クラウド基盤、ネットワーク製品を含むテクノロジーレビューを主導するための優れた知識を有すること。 ・NIST、SANS、ISO27000など、主要なサイバーセキュリティ・フレームワーク(または同等の枠組み)に基づき統制を評価した経験があること。 ・テクノロジー関連分野の大学卒業資格を有し、CISSP/CISA/CISMまたは同等の資格を保有していること。
事業内容
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エージェント求人 部門検査室企画業務 #3852_1760 c
400万~
メガバンク東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 ・国内営業拠点の検査業務企画・運営 ・拠点の業務運営活動全般にわたる管理、運営の遂行状況を検証・評価し、業務改善のための指導・提案を実施
求める能力・経験
【必須要件】 ・金融機関等における業務経験があり、リスク管理・ガバナンス領域でのキャリア形成を志向している方(内部監査経験者であれば尚可)
事業内容
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エージェント求人 408534228/【東京:リモート】コンプライアンス体制整備・運用全般業務〈上場企業〉
1000~1200万
- 研修企画
- マーケティング
- 審査/回収
- 研修実施
- 不動産資産運用
- マネーロンダリング対策/AML
- 検査機器調整/検査
- 審査
- コンプライアンス
クリアル株式会社東京都港区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 金融商品取引業者としてのコンプライアンス体制整備および運用全般を担当いただきます。 不動産クラウドファンディング業界を牽引する同社において、適切なガバナンス体制を構築し、事業の健全な成長を支える重要な役割です。 【職務詳細】 ・金融商品取引業者としてのコンプライアンス体制の整備 ・当局(金融庁等)による検査への対応 ・広告審査、社内研修の企画・実施 ・AML(マネー・ローンダリング防止)対応 ・各種届出等のコンプライアンス実務 ・新規ビジネスの立ち上げに伴う許認可のリサーチ ・社内規程類および業務方法書の作成・整備 【メッセージ】 資産運用の常識を塗り替える“ゲームチェンジ”を推進し、投資家様、社会、未来への変革にチャレンジをしておりさらなる成長を目指しております。本気で社会を変える情熱と挑戦心を持つ仲間を歓迎します。共に新たな変革を創造しませんか。
求める能力・経験
【必須】 ・金融商品取引業者でのコンプライアンス部門における実務経験、または監督官庁での実務経験がある方 【尚可】 ・不動産業界に関する知識や知見がある方 ・金融庁による検査対応の実務経験がある方
事業内容
資産運用プラットフォーム事業・不動産ファンドオンラインマーケット「CREAL(クリアル)」・個人向け不動産投資運用サービス「CREAL PB(クリアルピービー)」・機関投資家や超富裕層向けの資産運用サービス「CREAL PRO(クリアルプロ)」
エージェント求人 408539010/【大阪:リモート】IT監査(内部統制・データ分析・アドバイザリー):インフラ〈…
750~900万
- 評価データ分析
- アドバイザリー
- ネットワーク
- 主担当
- 会計
- 担当者
- 監査
- データ分析
- アシスタント
- クラウド
- 内部統制
- 分析
- DB設計
- 情報処理
- Oracle
- 監査対応
- AWS
- Azure
有限責任あずさ監査法人大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 IT監査チームのメンバーとして、ITに関する内部統制の評価、データ分析、およびアドバイザリー業務を担当します。 【職務詳細】 責任者、管理者、主担当者、メンバー、アシスタントなど平均7~8名で構成されるチームにて、以下の業務を遂行します。 ・ITに関する内部統制の評価業務 ・データ分析を用いた監査・アドバイザリー業務 ・ITガバナンスやリスク管理に関するアドバイザリー業務 【部署の魅力】 大手会計事務所のネットワークを活かした高度な案件に携わることが可能です。インフラエンジニアとしての深い知見(OS、DB、クラウド)を、企業の信頼性を担保する監査業務に昇華させることができます。 ※法人全体として在宅勤務制度を推進しており、フロント、バックオフィス問わず在宅勤務を実施しております。 (完全在宅勤務制度ではございません)
求める能力・経験
【必須】 ■基本情報技術者等の情報処理技術者資格 ■下記経験を合計10年以上有すること ・インフラエンジニア(OS、DB領域の設計、構築、運用)の実務経験 ・AWS、Azureなどのクラウド環境でのインフラ設計、構築、運用の実務経験 【尚可】 ■LinuC、AWS認定、Oracle Master Gold等のベンダー資格 ■IT内部統制の構築経験、監査対応経験
事業内容
■監査■株式上場(IPO)支援■システム監査■金融機関向けサービス■パブリックセクター■国際業務■財務関連アドバイザリー
エージェント求人 408538929/【大阪:リモート】IT監査(内部統制・データ分析・アドバイザリー):金融〈従業…
500~770万
- 審査/回収
- 審査
- プロジェクト
- 評価データ分析
- アドバイザリー
- 主担当
- 担当者
- 監査
- データ分析
- アシスタント
- 内部統制
- 分析
- リース/レンタル
- 情報処理
- 不動産リース
- 監査対応
- 開発
- 保険
有限責任あずさ監査法人大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 IT監査チームの一員として、金融機関を対象としたITに関する内部統制の評価、データ分析、およびアドバイザリー業務を担当します。 【職務詳細】 ・ITに関する内部統制の評価:システムの安全性や信頼性を確保するための管理体制を審査します。 ・データ分析:監査プロセスにおける各種データの抽出、集計、分析を行い、リスクの可視化を図ります。 ・アドバイザリー業務:評価結果に基づき、ITガバナンスの向上やリスク管理に関する助言を行います。 ・チームでの業務遂行:通常7~8名規模(責任者、管理者、主担当者、メンバー、アシスタント)のチームでプロジェクトを推進します。 【部署の魅力】 法人全体で在宅勤務を推進しており、フロント・バックオフィス問わず柔軟な働き方が可能です。また、多様なバックグラウンドを持つメンバーが活躍しており、専門性を高められる環境が整っています。
求める能力・経験
【必須】 ・金融業種(銀行、証券、保険、不動産、リース等)における業務アプリケーション開発経験3年以上 ・基本情報技術者等の情報処理技術者資格 【尚可】 ・IT内部統制の構築経験 ・監査対応経験
事業内容
■監査■株式上場(IPO)支援■システム監査■金融機関向けサービス■パブリックセクター■国際業務■財務関連アドバイザリー
エージェント求人 408537917/【神奈川】内部監査室室長〈土日祝日休み〉
700~1000万
- 品質管理
- 内部統制監査
- 進捗管理
- 提案
- 監査
- 内部監査
- 内部統制
- J-SOX対応
- マネジメント
- 金融商品取引法
- 財務
- 会計
- リスクマネジメント
- システム監査
カレント自動車株式会社神奈川県横浜市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同社における内部監査室の責任者として、経営層直下のポジションで上場企業としての内部統制・監査機能の確立を牽引していただきます。 J-SOX対応を含む内部監査業務全般を統括し、ガバナンス強化とリスク管理体制の構築を主導する重要な役割です。 【職務詳細】 ・内部監査部門の内製化と運用体制の構築 ・年間内部監査計画の策定、実施、進捗管理および評価 ・J-SOX(内部統制報告制度)対応の推進と運用評価 ・監査結果に基づく業務プロセスの改善提案および実現に向けた推進 ・経営層への監査報告と、各部門への建設的な提言・フィードバック ・監査対象部門との連携・調整および課題解決に向けた支援 ・内部監査業務の品質向上に向けた継続的な改善活動 【ポジションの魅力】 新設される「内部監査室」の責任者として、組織の基盤作りにゼロから携わることができます。経営層と密に連携しながら、急速に成長する企業の健全な発展を支える中核メンバーとして活躍いただける環境です。
求める能力・経験
【必須】 ・上場企業での5年以上の内部監査実務経験 ・金融商品取引法(J-SOX)対応の実務経験 ・会計、財務、法務に関する基礎知識 【尚可】 ・公認内部監査人(CIA)または公認会計士の資格 ・上場準備企業での内部監査部門設立経験 ・IT監査またはシステム監査の実務経験 ・リスクマネジメント体制の構築・運用経験
事業内容
■自動車買取事業■自動車販売事業■修理、整備、車検、板金事業■IT、メディア事業■パーツ販売、ECサイト事業■コンバートEV事業■整備ネットワーク、FC事業
エージェント求人 408532350/第二種金融商品取引業コンプライアンス・内部監査〈土日祝日休み〉
650~1000万
- マーケティング
- 結果報告/公表
- 検査機器調整/検査
- 金融商品取引法
- 当局対応
- 監査
- コンプライアンス
- 内部監査
- 業務監査
住商レジデンシャル株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同社における第二種金融商品取引業にかかるコンプライアンス業務および内部監査、コーポレートガバナンス体制の構築・運用全般を担当します。 【職務詳細】 ■第二種金融商品取引業にかかる業務 ・コンプライアンス/内部管理体制の設計・構築・運用 ・金融商品取引法および関連法令への対応方針の策定 ・内部規程・マニュアル類の整備、改訂、運用統括 ・投資スキーム(匿名組合等)の法令適合性確認・助言 ・投資家向け書面、契約書、広告表現等の法令チェック ・経営陣へのコンプライアンス観点からの助言・意思決定支援 ・金融庁・関係当局対応、検査対応の統括 ■コーポレートガバナンス体制の構築・運用 ・業務監査(計画立案、監査の実施、結果報告、フォローアップの一連の業務) ・業務改善の企画・実行支援 ・全社リスク管理
求める能力・経験
【必須】 ・第二種金融商品取引業 コンプライアンス部門・内部監査部門での実務経験 ・第二種金融商品取引法に関する実務レベルでの知識・判断経験 ・コンプライアンス部門での実務経験(2年以上)
事業内容
住宅販売、不動産流通、賃貸管理、賃貸レジデンス開発
エージェント求人 408531180/【愛知】法務部長候補(契約審査・ガバナンス構築・英文契約対応)〈土日祝日休み〉
900~1100万
- 審査/回収
- 契約書作成
- 株主総会対応
- 部長/総括審議官
- 審査
- 訴訟
- マネジメント
- 取締役
- 訴訟対応
- レポーティング
- 監査
- 契約書管理
- 部長
- 開発
- コンプライアンス
- 内部監査
- 内部統制
- 執行役員
- 提案
- 体制構築
タジマ工業株式会社愛知県春日井市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同社の法務部長候補として、契約審査やコンプライアンス体制の構築、内部監査、ガバナンス強化など、法務・リスク管理領域全般のマネジメントをお任せします。 【職務詳細】 ・契約審査・作成(NDA、業務委託、共同開発、ITシステム、代理店契約、英文契約等) ・ガバナンス強化(株主総会・取締役会対応、社内規程の策定・整備) ・リスク管理(社内法的相談対応、弁護士・訴訟対応、行政対応) ・内部統制(内部監査の実施、コンプライアンス体制の構築・運営、内部通報窓口対応) ・マネジメント(契約書管理、役員へのレポーティング・説明、法改正への対応) 【ミッション】 現在、法務部執行役員の退職に伴い、組織の再構築が急務となっています。1名体制となっている法務機能を強化し、法的相談の増加や内部監査の実施を円滑に処理できる体制を築くことが期待されています。
求める能力・経験
【必須】 ・企業法務の実務経験5年以上 ・リーガルマインドをお持ちの方 ・英語力(英文契約書の審査・作成が可能なレベル/目安:TOEIC750点以上) 【尚可】 ・改善、提案能力に長けている方 ・訴訟対応やコンプライアンス体制構築の実務経験
事業内容
「TAJIMA」ブランドの多頭式電子刺繍機、関連製品の国内販売や海外輸出業務
エージェント求人 408525363/内部監査/海外監査担当〈上場企業〉
500~600万
- 購買/調達
- 食肉
- 監査
- 販売
- 海外出張
- 内部監査
スターゼン株式会社東京都港区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 食肉の調達から販売までを一貫して行う同社において、監査部の一員として内部監査業務全般、特に海外拠点の監査および体制整備を担当します。 【職務詳細】 ・海外拠点の不正行為防止、リスク状況の把握と改善活動 ・海外拠点向け内部監査手続書等の基盤整備 ・各拠点への業務効率化やリスク低減に資する提言 ・国内における内部監査業務の支援 ※業務に伴い、海外出張が発生します。 【ミッション】 内部監査業務を通じて現場の実務や運営を把握し、各拠点の課題に対して適切な解決策を提示することで、組織全体の健全な運営と会社貢献を実現することが求められます。
求める能力・経験
【いずれか必須】 ・内部監査の経験 ・ビジネスレベルの英語能力(TOEIC700点以上目安) ・海外での監査ノウハウや経験 ・内部監査士、公認内部監査人(CIA)の資格 ・日商簿記2級、3級 ・食肉ビジネスまたは管理系業務の経験
事業内容
食肉の加工・販売、食肉製品・食品の製造・販売 等
エージェント求人 408529165/【東京:リモート】全社リスク管理(経営管理統括本部)〈土日祝日休み〉
700~950万
- 部長/総括審議官
- 課長/マネージャー
- 師長/課長
- 課長/参事官
- 主任/リーダー
- 事務
- 課長
- 部長
- 主任
- 情報セキュリティ
- 個人情報保護
- 資料作成
- プロジェクト
- マネジメント
- システム監査
- 監査
- セキュリティ対策
- 開発
- 業務監査
かんぽシステムソリューションズ株式会社東京都品川区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 経営管理統括本部 リスク管理部において、経営に近い立場でかんぽシステムソリューションズにおける全社リスク管理や情報セキュリティ等を統括していただきます。 【職務詳細】 システムリスク管理、オペレーショナルリスク管理、情報セキュリティ・個人情報保護を中心に、以下の業務を担当します。 ・リスク管理状況に関する経営報告および改善施策の提言 ・全社的なリスク管理の枠組み(制度)の設計・運営・改善 ・システム導入・運用におけるリスクの第三者評価 ・コーポレート業務における事務事故防止対策の推進 ・情報セキュリティ統制活動の企画・助言 【組織構成】 リスク管理部:計7名 (部長1名、総括補佐役1名、担当部長1名、課長代理3名、主任1名) 【魅力】 ・全社横断のリスク管理体制の構築に携わることが可能 ・経営層に近い立場で業務を経験できる環境 ・在宅勤務制度があり、柔軟な働き方が可能
求める能力・経験
【必須】 ・全社リスク管理、セキュリティ管理等に関心がある方 ・経営または組織レベルの事項に関する非定型文書の作成経験(役員会資料、組織年度計画、重要事項の企画書・報告書など。分野不問) ・社内外のステークホルダーとの調整、コミュニケーション能力 【尚可】 ・マネジメント経験(課、グループ、チーム、プロジェクト等) ・システムの企画、開発、運用のいずれかの経験 ・全社リスク管理、セキュリティ管理に関する制度設計や運用の実務経験 ・社内規程類の整備経験 ・サイバーセキュリティ対策(CSIRT業務等)の経験 ・業務監査またはシステム監査の経験
事業内容
◆情報システムの設計、開発、保守及び運用業務の受託 ◆情報システムに関するコンサルティング