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内部監査・700万円以上の求人一覧
全1,997件
エージェント求人 【内部監査】カーボンニュートラル社会への事業構造変革期に参画する国内大手石油元売会社/プライム上場
820~1290万
- 内部監査
- 内部統制
- 会計
- 監査
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【仕事内容】 【メンバーもしくは管理職として採用/グループ内のガバナンスや内部統制を担う人財としてご活躍/転換期であるエネルギー企業で経験活かす】 ※本求人はポジティブアクション求人です。 ■業務内容 以下の業務を担当者もしくは管理職として担当いただきます。 内部監査業務 (1) 内部監査業務 (2) 内部監査の品質評価 (3) 内部監査規程および関連規程類の管理 (4) JSOX業務連携 等 ※各担当の裁量で比較的自由に業務スケジュールを設計できます ■組織ミッション グループのリスクマネジメントの最後の砦としての機能を果たします。 ・内部監査 新しいリスクに対して、対象先の自己管理能力の向上、問題解決を支援を通じて、経営に貢献します。 ・J-Sox 内部統制の強化を図ると共に、ステークホルダーからの財務報告への信頼性を確保し、企業価値の維持・向上に貢献します。 ■ポジションの魅力 多種・多様なキャリア(自社各部門、関係会社、海外勤務等)を持つ個性豊かなメンバーが集まっている組織です。ダイバーシティの進んだ環境で切磋琢磨して、日々スキルアップに励んでいます。 ■キャリアパス 当室での業務を通じて得られる、監査・内部統制関連の知見・経験を活かし、グループ内のガバナンス・内部統制を担う人財として活躍して貰います。 ・事業部門(管理業務) ・コーポレート部門 ・関係会社マネジメント(国内、海外) ・海外機能会社 ・監査エキスパート 等 ■企業魅力 当社は石油領域で培った資産を活用し、2050年のカーボンニュートラル社会に向けた事業ポートフォリオの転換を進めています。CNXセンター化構想では、当社の製造拠点を再生可能エネルギーや次世代エネルギーの供給基地に転換する計画を進めており、またアンモニアや次世代電池材料などの新たなエネルギー分野にも取り組んでいます。サービスステーションを地域の課題解決の支援基地として進化させ、人々の暮らしに寄り添う存在であり続けいと考えております。 ■事業内容: ◎燃料油…原油調達、石油製品の製造など ◎基礎化学品…ミックスキシレン・ベンゼン・プロピレンの生産販売 ◎高機能材…自動車エンジン油、工業用潤滑油、有機EL材料など ◎電力・再生可能エネルギー…太陽光・風力・バイオマス・地熱発電など ◎資源…石炭鉱山の保有・生産・販売 ■メッセージ:社会インフラや各種産業の基盤を支える石油などのエネルギー、基礎化学品などの安定供給に加え、潤滑油、エンジニアリングプラスチック、高機能アスファルトなどの社会を支える機能性製品群を開発し提供してきました。また、様々な独自技術開発に精力的に取り組み、有機EL素材、CIS太陽電池、微生物農薬など、世界でもユニークな製品群を生み出してきました。これからも当社は、多様なエネルギー・素材を供給し続けるレジリエントな企業体でありたいと考えています。2050年カーボンニュートラルに挑戦すべく、共にチャレンジいただける方はぜひご応募ください。 ■当社では女性活躍推進をD&I推進の重点施策の一つとして位置づけており、2023年には女性活躍推進企業として、3年連続で「なでしこ銘柄」に選定されております。 ※23年度実績 ・子の看護のための休暇利用:257人(男性137人、女性120人) ・育休利用者:198人 ・育休復職率:100% ・年次有給取得実績:17.5日 ・平均勤続年数:18.0年 ・出産時に5日間の特別有給休暇の付与 ・育休・介護休業期間中の賃金・賞与の支給 →賃金:育児休業給付金とは別途に基準内賃金日額の10%を付与 →賞与:最大で基本給一か月分の支給
求める能力・経験
■必須要件:業種未経験歓迎 ・上場企業、監査法人、官公庁等での内部監査業務 ■歓迎要件 ・監査関連資格をお持ちの方 ・会計/IT関連資格をお持ちの方 ・英語に抵抗感のない方
事業内容
同社は約20の国と地域にて強固なネットワークを活用し、多様なエネルギーと素材の開発・製造・販売を手掛けています。日本国内においても2050年カーボンニュートラル宣言がなされ、脱炭素化が一層加速することが想定される中、2021年5月に中期経営計画を公表し、2050年ビジョンとして「変革をカタチに」を掲げました。事業構造を進化させながら、2050年カーボンニュートラル・循環型社会の実現に貢献していきます。
エージェント求人 内部監査
540~1000万
企業名非公開東京都中央区もっと見る
仕事内容
■募集背景 当社は、革新的なサービスとテクノロジーを通じて社会に新たな価値を提供する成長企業です。 現在、IPO(株式上場)を目指し、社内体制の整備と事業拡大に取り組んでいます。 継続的な事業成長とIPOを見据え、内部監査体制の強化が急務となっています。 将来的には、内部監査室 室長候補として、組織の中核を担い、内部管理体制の基盤構築と中長期的な組織成長に貢献していただける方を募集しています。 挑戦を歓迎する風土と、社員一人ひとりが裁量を持って活躍できる環境が特徴で、内部監査ポジションにおいても経営に近い視点で業務に取り組むことができるフィールドがあります。 会社の成長を支えるコアメンバーとして、あなたの経験と知識を存分に活かしていただけます。 ■仕事概要 内部監査室のマネジメントおよび監査業務の実務を担い、財務報告の信頼性を確保するための制度整備・評価・報告を推進していただきます。 ■仕事内容 ♦内部監査業務の企画・実行(監査計画の策定、実施、報告書作成、改善状況のフォロー) ♦内部統制支援(不備是正に向けた被監査組織へのフォロー) ♦J-SOX対応を含む内部統制制度の整備・評価・報告 ♦監査法人による内部統制監査への対応(証憑・評価資料の提供、質疑応答) ♦監査役監査・会計監査との連携(三様監査対応) ♦将来的な内部監査室の基盤整備とマネジメント (雇入れ後) 変更なし
求める能力・経験
■応募資格 ♦内部監査業務(リスクアセスメントの実施、監査計画の策定、監査品質の改善) ♦監査規格業務の経験 ♦内部監査の実務経験(5年以上) ♦内部統制(主にJ-SOX関連)の評価業務経験(5年以上) ♦マネジメント経験(3年以上) ■歓迎される資格・経験 ♦公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、内部監査士の資格保有者 ♦上場企業または上場準備企業での内部監査の経験
事業内容
システムインテグレーションサービス等
エージェント求人 化学物質情報管理マネジメントシステム担当者/国内トップクラスの化学メーカー/~730万円
630~730万
- QMS
- EMS
- 化学品
- 情報管理
- コンプライアンス
- 品質保証
- 内部監査
企業名非公開東京都中央区もっと見る
仕事内容
同社で構築・運用を進めている 「化学物質情報マネジメントシステム(化学物質情報MS)」に関する業務です。 化学物質情報MSとは同社独自の仕組みで、 化学物質情報の体系的な社内ルールに従って日常業務のPDCAを回し、 化学品コンプライアンスを確保していくためのものです。 (ISOのような「品質マネジメントシステム(QMS)」や 「環境マネジメントシステム(EMS)」の化学物質情報版。) 弊社ではこの化学物質情報MSを独自に構築し、一部運用を開始したところですが、 一部構築中のルールや運用面で改善すべき点が出てきましたので、 まずは、化学物質情報MSのブラッシュアップをお願いしたいと考えています。 【業務詳細】 ・社内ルールの完成 ・運用面での改善 ・各事業所における化学物質情報MSの運用支援 ・国内外事業所での監査 <仕事のやりがい・面白さ> ・国内外の同グループ事業所全体をカバーする、大きなスケールの仕組み作りができる ・ISOのように既存の仕組みではなく、独自の新たな仕組み作りができる ・同グループの化学品コンプライアンス確保・向上に寄与できる <将来のキャリアイメージ> まずは化学物質情報MSチームのメンバーとして、 同社における化学物質情報管理業務の実態を理解し、 化学物質情報MSを完成させ、運用を軌道に乗せる。 将来的には、国内外事業所における化学物質情報MS運用の実態を把握し、 改善点を見出し、化学物質情報MSをブラッシュアップする業務を チームリーダー(管理職)としてリードしていただきたい。
求める能力・経験
【必須要件】 ・QMSやEMSなどのマネジメントシステムに関する運用や 内部監査に関する知見・経験を有すること 【歓迎要件】 ・化学物質情報の取り扱いや管理の経験を有する ・日常会話レベルの英語力がある
事業内容
-
エージェント求人 【横浜】監査・内部統制推進【PAS 経理センター】
600~1000万
企業名非公開神奈川県横浜市もっと見る
仕事内容
【職務内容】 ●監査・内部統制推進室のミッション 経営および業務の実態を調査し、業務規程の運用状況を確認、経理の厳正を期すとともに、内部統制体制の強化を促し、グループ経営の健全な発展に寄与する。 事業会社全体の内部監査を担当し、内部統制の品質を保証できる体制を整備する。また、事業会社の不適正会計リスクを検知するとともに、リスクが高いと特定した事業場への監査により不適正会計を抑止および早期発見する仕組みの整備を推進する。 ●担当業務と役割 主に以下の業務を担当し、上場に向けた監査・内部統制の基盤づくりに貢献すること ・J-SOX対応(上場に向けた制度設計、事業場の内部統制構築フォロー、グローバルで内部監査実施) ・自主監査の実施 (リスク評価に基づく内部監査をグローバルで実施、事業場の改善見届け)、コンプライアンス問題発生時の対応 ●具体的な仕事内容 (1)J-SOXの対応 ・上場に向けた制度設計対応、上場後の開示業務の運用 ・監査計画に基づくSOX監査の実施、監査結果報告書(調書)の作成 ・監査結果に対する各部門への改善指導、改善見届け、リテラシー向上研修等の実施 ・事業場へ自己点検実施の指示、結果見届け ・監査法人との連携・対応など (2)自主監査(BS監査、内部牽制監査、業務監査等) ・監査計画に基づく業務監査の実施、監査結果報告書の作成 ・監査結果に対する、各部門への改善指導、改善見届けの実施 ・監査報告書を作成、該当事業場へ報告 (3)コンプライアンス問題対応(不正、決算誤謬等) ・不正発生時は、事業部経理、法務、人事と連携し、不正調査を実施。真因と再発防止までを見届け ●この仕事を通じて得られること ・経理・財務業務プロセス変革活動を通じ、経営品質改善にも寄与できる ・米州・欧州・中国・アジアに事業展開している当社の各関係会社と密に連携して、グローバル視点で監査・内部統制推進を実践できる。 ・監査のプロフェッショナルの育成のために、様々な研修制度により自己研鑽ができる。 ●職場の雰囲気 ・横浜本社は、固定座席がなくフリーアドレスで業務可能(オープンな雰囲気で仕事ができる) ・グローバルな業務多数 (北米・欧州・中国・アジア・インドの関連会社の経理部門との日常的にやり取りがあり) ・キャリア採用社員も多数活躍中 ●キャリアパス ・担当業務および各種プロジェクト通じて、能力・適正を見極めた上で、更なる上位ポジションへの登用
求める能力・経験
■内部監査にかかわる業務経験3年以上 ■J-SOX対応の経験をお持ちの方 ■ 必要な会計・経理業務プロセスの知識を有している事 ■ 語学力(英語) TOIEC 650点以上
事業内容
-
エージェント求人 内部監査1273
850~1550万
- 品質管理
- 課題設定
- 社長
- マネジメント
- 結果報告/公表
- 企業価値向上
- 業務監査
- 監査対応
- コンプライアンス
- 内部監査
- 管理職
- 会計
- 監査
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仕事内容
当社の内部監査をご担当いただきます。当社の内部監査に加え、各基幹事業会社に設置されている監査部門と連帯して業務を進めます。 [具体的には] ◇経営に資する監査(業務面および金銭・資材・コンプライアンス面の監査) ◇役員会(経営層)へ監査計画を付議するとともに、監査結果から構造的な課題等を提言 ◇社長、監査委員会からの要請を受けた対応(調査実施、結果報告、提言等) ◇監査品質の管理 ◇被監査箇所の改善事項へのフォロー、支援の実施 ◇主任監査員として監査業務全体のマネジメント <業務監査対応> ・5件/年 ・1案件2人以上で対応 <原子力監査対応> ・2~4件/年 ・1案件2人以上で対応 ■職責: ◇経営目標の効果的な達成に向けて、執行部門とは独立した立場(社長直轄の組織)で、各組織・グループ会社の業務品質向上を支援します。 ◇経営視点で各組織のミッションの有効性を評価、課題を抽出した上で、各組織に改善検討を促します。 ◇監査の結果を踏まえ、グループ内の良好事例の水平展開や、制度やプロセス、部門を横断する構造的課題の対策検討を制度所管箇所とともに経営層に提言します。 ◇業務監査について、グループ全組織、グループ会社を監査対象としています。(年5件程度) ◇原子力監査については、原子力部門を監査対象としています。(年2~4件程度) ◇上記を主任監査員として他監査員を指導・協力しながら、監査全体をマネジメントします。 ■魅力・やりがい: ◇執行部門とは独立した立場(社長直轄の組織)で各組織・グループ会社の業務品質を向上し、さらなる企業価値向上に貢献できます。 ◇経営の視点から物事を客観的・俯瞰的に見る経験を積むことができます。 ◇入社後、内部監査士およびISO9000内部監査員資格を取得することができます。
求める能力・経験
[必須] ※マネジメント経験(もしくは管理職と同等レベルの業務経験)3年以上の方で、下記いずれかに該当する方 ・社員数1000人以上規模の企業における監査業務経験3年以上 ・社員数1000人以上規模の企業における経営補佐としての経営管理業務経験3年以上 ・監査法人における監査業務経験3年以上 [歓迎] 公認会計士、公認内部監査人(CIA)、内部監査士認定(日本内部監査協会)、ISO9001内部監査員養成コース修了
事業内容
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エージェント求人 内部監査1272
950~1280万
- CPA/cost per ac...
- システム監査
- 会計
- 報告書作成
- 財務
- リーダー
- 金
- 監査
- 保険金支払
- 保険
- 内部監査
- 検証
- 引受
- 業務監査
- 経理
企業名非公開東京都品川区もっと見る
仕事内容
各監査のリーダーを筆頭に1~3名程度でテーマ監査をメインに行います。 システムや資産運用、財務会計等の経験を考慮の上、担当する監査を決定する予定です。 また、単独で簡易な検証のレビューを行う事もございます。 [具体的には] ・内部監査の実施に係る一連の業務 (個別監査計画の策定、検証の実施、監査報告書作成、報告・伝達、フォローアップ) ・内部監査に関する企画業務 (リスクアセスメントの実施、監査計画の策定、監査品質の改善) ・その他、品質評価やJ-SOX評価等 <テーマ監査一例> ・システム監査 ・資産運用、数理、財務等の監査 ・保険金支払、保険引受等の業務監査 等 ■配属先について 監査部:全10名(派遣社員1名含む) ※CIA、CISA、CPA保有者、複数在籍 ■部署の役割 監査部では、不正の未然防止や業務効率化のために、法令や社内規定に違反している行為や潜在的なリスクがないか、各業務が適切かつ効率的に実施する仕組みがあるかなどについて、客観的な立場で検証し、助言・提言を行います。 ■業務の特徴/魅力ポイント 使命感を持ちながら、組織の健全性維持・業務改善に寄与していることを実感できるのが内部監査業務の魅力です。また、監査業務を通じで様々な部署と関わりを持ち、各業務プロセスを理解することになるため、会社全体を俯瞰的に見渡す視野が拡がります。さらに、ミスを指摘するだけでなく、改善策を議論し、助言・提言をまとめていくことになりますので、コミュニケーション能力や調整力が身につきます。 ■入社後の体制 入社当初はOJTをメインに先輩社員がサポートさせて頂きます。 ご経験者の方はお任せできる範囲を確認しながら業務を進めていきます。 ■将来のキャリアについて シニア内部監査人など内部監査のスペシャリストのキャリアをメインに、 本人の適性や会社のニーズを踏まえた他部門への異動、異動先でのライン長への登用等を想定しています。
求める能力・経験
[必須] ・金融機関での内部監査経験または金融機関への外部監査経験(最低3年を目安) [歓迎] ・保険業界での監査業務経験または保険業界に向けた外部監査業務経験 ・システム監査経験 ・CIA、CISA、CPA保有者 ・保険業界経験者 ・経理、財務、数理、資産運用、リスク管理、システムなどの専門性保有者
事業内容
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エージェント求人 国内中堅銀行 内部監査(本部・金融市場)
800~1100万
- 内部監査
- システム監査
- 監査
- 金融商材
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
内部監査部の本部・金融市場監査ラインにおいて監査・モニタリングを実施する。 <業務範囲> 融資業務を除く本部業務及びIT部門の監査・モニタリング
求める能力・経験
監査業務経験者(銀行における監査経験が望ましい) 【学歴】 大学卒以上 【その他】 公認内部監査人(CIA)及び同等の資格保有者が望ましい 4年制大学卒業後(新卒換算)で10年以上30年程度までの方 万一それ以外の方にAI自動スカウトなどでスカウトがお手元にとどいた場合には本職以外の可能性も含めて別途ご相談させて頂きますので予めご了承下さい
事業内容
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エージェント求人 【内部監査・AI活用推進担当】名刺管理や契約管理などBtoB SaaSを展開する国内大手IT企業
770~1064万
- 内部統制監査
- リスク評価
- 情報セキュリティ監査
- 監査
- 内部監査
- 内部統制
- 業務監査
- 情報セキュリティ
- 個人情報保護
企業名非公開東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
内部監査室に所属し、監査計画の立案から実施、改善フォローに至るまで幅広く担当いただきます。具体的には、銀行代理業務やカード業務を含む業務監査、個人情報保護監査、J-SOX(内部統制監査)、ISO27001/27017に基づく情報セキュリティ監査、ISMAP-LIU監査、さらにはKPI監査まで多岐にわたる監査業務を行います。 内部監査では、法令順守や規程準拠性のチェック、各部門・経営層への監査結果のフィードバック、子会社を含むグループ全体の監査を担当。内部統制では、業務プロセス記述書やRCMの作成・レビュー、全社統制・決算統制・業務統制・IT全般統制などの評価を行い、改善状況をモニタリングします。監査法人との折衝や報告書作成も重要な役割です。 また、本ポジションの大きな特徴は「AI活用推進」です。ChatGPTやGeminiなどの生成AIを用いて監査質問の立案や仮説検証、調書・報告書のドラフト作成を効率化。人間が注力すべき高度な分析やリスク評価にリソースを集中できる環境が整っています。AIにより過去事例や抜け漏れを補完しながら、スピーディかつ高精度な監査を実現いただきます。 さらに、海外子会社の監査にも関与いただく可能性があり、グローバルな視点で監査スキルを高められる点も大きな魅力です。監査室は2名以下の少人数体制のため、裁量を持って主体的に業務をリードできる環境があります。使用ツールはGoogle Spreadsheet、Excel、Slack、Notion、ChatGPT、Geminiなど。最新のテクノロジーを活用しながら、効率的かつ高度な内部監査に取り組んでいただきます。
求める能力・経験
**必須経験** ・事業会社または監査法人における内部監査/内部統制評価の経験(2年以上) ・AI活用への意欲(Notion、ChatGPT、NotebookLMなどの利用経験尚可) ・基本的なPCスキル(Word、Excel、PowerPoint) **歓迎経験** ・システム監査の経験 ・KPI監査の経験 ・CAATを活用した経験 ・AIを用いた業務改善経験 ・J-SOX対応経験 ・CFE/CISA/CIAなど専門資格保持者
事業内容
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エージェント求人 【急募/大阪】法務課★課長~係長クラス
490~750万
- 金
- 管理職
企業名非公開大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
チェーン店ラーメン業界No.1の成長率を誇る当社では、更にその成長を加速し、基盤を安定させるためにバックオフィスの体制強化を行っています。 法務課にて、法務の各種申請業務や助成金に関する業務(行政書士と連携してor自身で推進)など、幅広く担っていただける方を募集しております。
求める能力・経験
【必須】 ・法務業務のご経験3年以上 →一通りの知識があり、各種申請対応が可能な方 【歓迎】 ・助成金申請取得に関する経験 ・管理職経験 【求める人物像】 ・突発的な対応がある為、臨機応変な対応ができる方を求めています ・"GIVE JOY"の精神をお持ちの方 →お客さまであれ従業員であれ社外の方であれ、 「今・目の前にいる人」を喜ばせる精神をもち、喜ばせるために行動することができる人。
事業内容
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エージェント求人 内部監査室(内部統制・内部監査)
400~900万
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仕事内容
業務内容 監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、グループにおける業務全般に携わっていただく予定です。 ①内部統制(J‐SOX) ・リスクアセスメント ・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価 ・課題の抽出および改善提案 ②内部監査 ・年間監査計画の策定 ・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等) ・監査報告書の作成、経営者報告 ・フォローアップ監査の実施 ・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務 ・その他、ガバナンス強化に関する業務
求める能力・経験
【必須】 <経験者の場合> 以下いずれか1つ以上に該当する方 -内部統制評価(J-SOX)の経験(3年以上) -内部監査の経験(3年以上) -監査法人等の業務経験(3年以上) <未経験者の場合> 社会人経験3年以上(正社員)
事業内容
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エージェント求人 ✦~JPY15M 大手投資運用会社における内部監査のポジション
1000~1500万
- 内部監査
- 内部監査対応
- 内部監査人材育成
- 内部監査手法高度化
- 内部監査領域リサーチ
- 内部監査コンサルティング
- 内部監査系システム新規導入
- リスクマネジメント
- 経理
- 財務
- アセットマネジメント
- 内部統制
- 内部統制監査
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仕事内容
The opportunity is for a VP-level Internal Auditor at a leading asset management firm located in Tokyo. In this role, you will be involved in the annual audit plan, mainly in charge of auditing overseas bases, meaning you should expect overseas business trips. As an Internal Audit, you will be in charge of planning, implementing, advising, and following up on each step of the auditing process.
求める能力・経験
Internal audit experience in financial institutions, audit firms, or consulting firms is required for this position. Someone who holds a CIA, CISA or CPA, or who aims to obtain one after joining the company is desired. Native level Japanese and business level English is also a requirement. We assume the compensation for this position to be up to a total of 15M yen, depending on your experience.
事業内容
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エージェント求人 超成長中のスタートアップ企業で内部監査
600~1100万
- 監査
- 内部監査
- 内部会計監査
- 会計
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仕事内容
・会計プロセスに関する監査 ・業務執行における法令遵守に関する監査 ・内部統制の整備・運用状況に関する監査・評価 ・業務プロセスにおける統制手段及び統制活動の妥当性に関する監査 ・(自己監査にならないように)J-SOXの整備や各種管理体制の整備のサポート
求める能力・経験
・内部監査部門での監査実務経験(3年以上) もしくは ・会計事務所での監査業務の実務経験(3年以上)
事業内容
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エージェント求人 あの大手エンターテインメント企業で内部監査
600~1100万
- 経理
- 監査
- 内部監査
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仕事内容
● 内部統制評価、内部監査の実施 ● リスク分析、及び評価に関する業務 ● 業務改善の企画・立案及び構築支援(含:部門間調整、改善後のモニタリング等)
求める能力・経験
● 内部監査の実務経験者、あるいは経理・法務等の実務経験者 ● 英語力(TOEIC700点以上程度※口頭のコミュニケーション含む) ● 内部監査業務に興味があり、学んでいく姿勢を持っている方 ● 論理的思考力と高いコミュニケーション能力のある方 【あれば尚可/Nice to Have】 ● CPA、CIA、税理士、簿記検定等、内部監査及び経理に関連する資格 ● エンタメ業界での実務経験 ● ドキュメンテーションが得意な方
事業内容
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エージェント求人 全社のリスクマネジメント企画立案・遂行/ポンプや環境プラント業界で実績豊富なリーディングカンパニー
610~800万
- 内部統制
- ISO 27001
- 企画立案
- リスクマネジメント
- 分析
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仕事内容
【職務概要】 同社のグループリスク管理統括部にて、 同社グループ全体のリスクマネジメント業務をお任せします。 気候変動やサプライチェーン複雑化など、 高度化・複雑化するリスクに対し、 中長期的な視点でのリスク抽出と対応の優先順位付け、 及びそれらに対応するグループ全体の 体制整備を担っていただく、非常に重要なポジションです。 【職務詳細】 グローバルリスク企画管理課にて、 リスクマネジメントの企画立案・遂行 (ISO31000やISO27001の将来的な取得・維持も含む)を 担っていただきます。 具体的には、経営層へのインタビューや社内アンケートを通じた リスクの特定・分析・評価、自然災害など顕在化した リスクへの対応まで、幅広い業務を遂行していただきます。 いわゆる事業における「守り」の業務ですが、 同社事業のみならず、 その先にある社会を支える影響範囲の広い業務です。 【仕事の魅力やりがい】 本ポジションは、人々の生活に欠かせない ポンプ事業や半導体事業、そして水素社会の実現に向けた 新規事業など、社会貢献性の高い当社の事業全体を 長期的に継続展開していく上で、必要不可欠な役割を担います。 ご自身のリスクマネジメントに関する知見を活かし、 当社の事業を「守る」ことで、 その先にある社会を支えるという大きな影響力を感じられます。 また、将来的に保険、情報セキュリティ、内部統制など、 リスク管理部内の幅広い業務を経験し、 キャリアを広げることも可能です。 【働くメンバー】 配属予定の部署は、全体で28名の組織です。 定年退職者の後任候補として、 組織の若返りを目的としているため、 即戦力としてご活躍いただける方を求めています。
求める能力・経験
【必須要件】 以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・リスクマネジメントにおける企画(リスク特定/分析/評価/対応)、運用・評価のご経験 ・全社的な内部統制のご経験 【歓迎要件】 ・情報セキュリティマネジメント、 事業継続計画立案のご経験がある方
事業内容
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エージェント求人 ✅東京案件✅【内部統制(J-SOX)担当/~1000万円】最先端の“計る技術”のグローバル企業
664~988万
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
当社監査室において、内部統制(決算に至る業務手続き)の評価に関わる業務を担当していただきます。 主に、決算財務報告・営業取引(受注売掛、発注買掛、原価計算・現品管理)の業務手続きが対象となり、 年度単位での実施となります。 【具体的には】 ・対象部門に対するヒアリング等を通じて、規則・基準と業務手続を確認し、想定リスクと統制をセットで文書化 ・対象部門から提出された証憑を基に、リスクと統制の整備状況を確認(整備状況) ・整備が確認された統制通りに運用されているかを確認(運用状況) ・統制通りに運用されていない不備に対しては、改善提案を指示及びその妥当性を確認し、改善の進捗をチェック。 ・会計士監査への対応と内部統制評価報告書の作成
求める能力・経験
以下いずれかに該当する方 ・内部統制評価業務(J-SOX)のご経験 ・監査法人やコンサルでのJ-SOXに関するアドバイザリー業務のご経験 ・決算業務の一通りの流れを理解している方
事業内容
見る・測る・分析する」を基盤としたナノテクノロジーソリューション、ヘルスケアソリューション、コアテクノロジーソリューション、バリューチェーンソリューションの提供
エージェント求人 (IPO直前)上場を目指す不動産事業法人における内部監査担当
800~1000万
- IPO
- 監査
- 内部監査
- 内部統制
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
今年度N-1期からN期に入るIPO準備企業です。 不動産管理事業からスタートし、開発事業を展開し、そして不動産特定共同事業(不動産小口化販売)へ 乗り出す当社で内部監査、内部統制の中心的役割に取り組んで頂きます。
求める能力・経験
下記いずれかの経験を持つ方を希望します。 ・事業会社において内部監査、内部統制の業務に携わった経験のある方 ・監査法人での勤務経験のある方
事業内容
-
エージェント求人 内部監査担当(監査リーダー候補)
800~1500万
企業名非公開東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
内部監査業務(主に、ビジネスサイドに対するテーマ監査) ・年間監査計画の策定時にリスクベースにて評価を実施し、リスクが高いと判断した監査領域に対する監査 ・上記領域のうち、主に業務プロセスに対する監査(部門別監査や個別業務プロセスに焦点を当てたテーマ監査等) SOX対応 ・内部監査室が経営者評価を担っているITGCやITACに関する検証 ・他部室が検証を実施している統制を含む経営者評価の最終評価 監査法人対応 ・監査法人による会計監査/内部統制監査への対応 部室運営 ・全社に対するリスクアセスメント実施結果を踏まえた年間監査計画および予算計画の策定 ・年間監査計画に基づいた個別監査のマネジメント ・計画した予算に対する予実管理 ・監査テーマにより利用する外部評価サービス提供会社とのコミュニケーション
求める能力・経験
必須(MUST) ・以下のいずれかのご経験をお持ちの方 内部統制監査のご経験 ITGC / ITACに対する評価のご経験(尚且つITシステムを含む一連の業務プロセス全体に知見を広げたい意欲があること) リスク管理といった2線のご経験 コンサルティング会社や外資企業での内部統制構築/評価のご経験 DBからのデータ抽出やシステム設定値の読解に興味を持てる方 ・業務完遂のために自らの手を動かして成果物を作成できる方 歓迎(WANT) ・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、公認会計士等の監査関連資格の保有者 ・監査リーダーまたは管理職のご経験 ・システムリスク管理のご経験
事業内容
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エージェント求人 【ホワイト企業・残業ほとんどなし】東証プライム上場企業での内部監査室
700~1000万
- 内部監査
- 内部監査対応
- 業務監査
- 監査結果報告
- 監査計画策定
- 監査調書作成
- 監査対応
- 内部統制監査
- 監査
- 金融商品取引法
- 不動産投資
- 不動産リース
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 「経営に資する監査」をミッションに、事業ポートフォリオ(当社およびグループ会社)に係る管理態勢をカバーする内部監査業務全般を幅広く遂行頂きます。 ●業務監査(監査プログラム策定、監査実施、改善提案実施、監査報告作成、取締役会・監査役会への報告、改善状況フォローアップ、継続的モニタリング) - リスクベースによる部署別監査 *、テーマ別監査について、原則としてすべての監査に室長と共に参画。 - 通年でのオフサイトモニタリング実施、オンサイト監査、リスクアセスメントへの反映 ●企画業務(リスクアセスメント実施、年度監査計画 策定 、業務高度化への取組み等) - 企画業務全般について室長と協同して取組む ※残業は10時間/月程度
求める能力・経験
・監査経験実務経験3年以上(金融業界全般、不動産業界、会計事務所、コンサルティング会社等のいずれかでの監査業務経験者) ・文章力があり、人の話を注意深く、かつ、素直に聞くことができ、面談メモなどで正確な記録を作成できる人
事業内容
-
エージェント求人 【急募/大阪】法務課★課長~係長クラス
490~750万
企業名非公開大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
チェーン店ラーメン業界No.1の成長率を誇る当社では、更にその成長を加速し、基盤を安定させるためにバックオフィスの体制強化を行っています。 そんな理想実業の法務課にて、法務の各種申請業務や 助成金に関する業務(行政書士と連携してor自身で推進)など、幅広く担っていただける方を募集しております。
求める能力・経験
【必須】 ・法務業務のご経験3年以上 →一通りの知識があり、各種申請対応が可能な方 【歓迎】 ・助成金申請取得に関する経験 ・管理職経験 【求める人物像】 ・突発的な対応がある為、臨機応変な対応ができる方を求めています ・"GIVE JOY"の精神をお持ちの方 →お客さまであれ従業員であれ社外の方であれ、 「今・目の前にいる人」を喜ばせる精神をもち、喜ばせるために行動することができる人。
事業内容
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エージェント求人 内部監査スタッフ-リーダー候補
500~1000万
- 監査
- コンプライアンス
- 内部監査
- マネジメント
- 情報セキュリティ
- コンサルティング業務
- 財務
- 業務監査
- 内部統制
- リスク評価
企業名非公開東京都世田谷区もっと見る
仕事内容
【部署・サービスについて】 <内部監査部門のミッションと役割> 内部監査のミッションは、監査活動を通じて効果的なリスク管理を実現し、組織改善を推進することで、会社のミッション達成を強力にサポートすることです。さらに、組織横断的な業務を通じて多様な部門間の情報連携を促進し、グループ全体の連携強化およびPDCAサイクルの深化に貢献しています。 <組織構成と監査対象> 内部監査部は6つの課で構成され、約50名程度の監査部員が国内外の事業および子会社(金融子会社を除く)を対象に日々監査活動を展開しています。 <募集ポジション:内部監査課> 今回の募集は、6つの課のうち「内部監査課」のメンバーを対象としています。内部監査課では、以下の3つの主要業務を担当しています。 1.業務監査 リスク低減や不正防止、業務改善を目的としたアシュアランスおよびコンサルティング業務を実施します。 2.ISMS内部監査 ISMS認証のための内部監査業務を担当し、情報セキュリティマネジメントの強化に寄与します。 3.J-SOX評価業務 全社統制の評価、決算財務プロセスおよび業務プロセスの評価を通じて、コンプライアンス体制の維持・向上を図ります。
求める能力・経験
【MUST】 内部監査経験1年以上(内部・外部・ISMS) or 管理部門(法務・リスク管理・内部統制・経理など)での経験3年以上 【WANT】 ・監査法人での財務諸表監査 ・事業会社における内部監査 ・J-SOX 内部統制評価業務 ・内部統制に関するコンサルタント業務 ・情報セキュリティ関連業務(ISMS) ・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格 ・CISSP、CISM、CGEIT等の資格 ・上場企業における経理・決算業務の経験(3年以上) ・上場企業における内部監査業務の経験(3年以上) ・上場企業における財務諸表監査のインチャージ経験 ・アプリケーション、ネットワーク構築などに関する知見または業務経験 ・事業会社における、不正調査、内部通報対応などのご経験 ・通信業界における監査経験およびJ-SOXにおけるIT全般統制評価の経験 ・データ分析ツール等、テクノロジーを利活用する高度な監査スキル ・ビジネスレベルの英語力
事業内容
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エージェント求人 【上場企業】経営管理部門執行役員ポジションのご提案(年収1,000〜1,500万円)
1000~1500万
- 株主総会対応
- IR
- 財務
- 人事
- 制度構築
- M&A対応
- 取締役
- 取締役会運営
- 監査
- 評価制度構築
- 経理
- コンプライアンス
- 事業計画
- 国内M&A対応
- 予算策定
- 給与計算
- 予算管理
- 内部監査
- J-SOX対応
- 執行役員
- マネジメント
- 上場企業株主総会準備
- 上場審査支援
- 非上場企業株主総会準備
- マネジメント対象 正社員
- 監査対応
- 会計監査
- 内部統制監査
- 内部監査対応
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務内容】 執行役員のポジションとして、上場企業の経営管理部門を統括します。加えて、社長の杉浦と共に同社と社会の未来を想像し、事業戦略や予算の策定とそのマネジメントや、M&Aの実行やPMIなど、経営企画に関わる領域もリードしていただきます。 また、再建途上であること、従業員数も少ないことからリソースも限られており、マネジメントメインではなく、現場に入り、自ら手を動かして業務にあたっていただきます。 (主な職務内容) ※執行役員業務にある項目はあくまでも現体制のものであり、これだけに限らず、 経理、人事、内部監査、IRのすべての領域において業務が発生する可能性があります。 ・ 執行役員 取締役会運営 子会社管理(海外子会社の清算) 指名報酬委員会運営 ・ 経理財務 経理 決算開示(短信・有報) 事業計画 予実管理、資金繰り M&A ファイナンス(開示書類作成) J-SOX対応 子会社管理(国内) ・ 人事総務 労務(給与計算含む) 採用(未着手) 評価制度構築 BCP策定 総務 法務 リスクコンプライアンス委員会運営 株主総会運営 情シス(社内システム・ISMS対応) ・ 内部監査(代表直下) ・ IR(適時開示) 適時開示 役会/執行役員会議事録作成
求める能力・経験
※下記いずれも必要 ・上場企業での管理部門での経験、または、上場企業の監査経験 ・チームマネジメント ・当社のパーパス(存在目的)に共感をする方 ・当社のバリューへの共感をし、体現することに約束できる方
事業内容
① Q&A形式のコミュニティWEBサイトの運営 └ 月間500万人がアクセスする国内最大級のナレッジ共有プラットフォーム ② コミュニティの問題解決力を活用した「ユーザー参加型サポートサービス」の提供 └ 大手メーカーのカスタマーサポート領域や地方自治体でも導入が進む、共創型のサポートコミュニティ運営 ③ サンクスカードサービスの提供 └ 人的資本経営の高まりとともに、のべ700社以上に導入実績のあるクラウド型のサンクスカードサービス
エージェント求人 【東京】内部監査
550~850万
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
国内外の業務監査に従事していただきます。 ■内部監査人(チームリーダーから補佐まで)として監査業務に従事(入社時のレベルに応じて、役割を割り当てます) ■経営層向け報告書、及び被監査部門への報告書作成 ■新たな監査手法等に関する企画立案業務 <内部監査室の紹介> 多様な経歴や年齢の社員が在籍しており、誰でも意見を言いやすいフラットで風通しの良い組織です。 活発な議論が交わされる文化があり、資格取得のサポート制度も整っているため、成長の機会が豊富な職場です。 <やりがい・魅力> ・内部監査室は経営直下の組織であり、経営層や子会社マネジメントとの距離が近い部署です。経営への直接の提言や、社外のステークホルダーとの対話が可能な立場にあります。 ・月一回程度の出張は有りますが基本的に残業は限定的で、個人の事情に応じて休暇も取得しやすい環境です。 ・当社は企業規模の拡大に伴い、業務が多様な分野に跨っています。国内外の監査を通じて、様々な製品に対する知識を幅広く、深める事ができます。 ◆出張頻度:月1回程 1~2週間程度(拠点がある、日本全国、世界各国に行っていただきます) ◆配属部署:内部監査室は12人の組織です。学ぶ意欲のある方をお待ちしています。
求める能力・経験
・内部監査業務の実務経験 ・毎月1回、1週間程度の出張が可能であること(国内外問わず)
事業内容
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エージェント求人 TTFH 内部監査
500~800万
- 内部監査
- 内部監査手法高度化
企業名非公開東京都中央区もっと見る
仕事内容
・業務監査、テーマ監査 ・財務報告に係る内部統制に係る監査 ・システムリスク監査 ・内部監査企画
求める能力・経験
・内部監査業務経験がある方(業務監査、システムリスク監査、内部統制監査など) ・コミュニケーション能力が高く柔軟性があり、変化する環境に対応できる方 ・リスク感覚に優れている方 ・高い倫理観と情熱を持ち変革エネルギーに溢れている方
事業内容
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エージェント求人 【銀行:内部監査】~1,500万円
800~1500万
- 監査
- コンプライアンス
- 内部監査
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
■内部監査 ・銀行、グループ各社(含、海外拠点)を対象とする監査業務 ・リスクアセスメント及び監査計画の立案 ・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供 【魅力】 ・1名あたり年間3-4本の監査を担当 ・カウンターパートは、本部各部室の他、海外拠点、グループ会社 ・監査として経営に近い立ち位置で全体観を俯瞰できる。 【配属部署】 コンプライアンス統括部企画グループ
求める能力・経験
【必須要件】 ・内部監査業務経験、または金融機関経験があり、監査業務に意欲のある方 【歓迎要件】 いずれかの条件を満たせば尚可 ・金融機関での監査業務経験があり、公認内部監査人(CIA)資格を保有または同等の知見 ・金融機関でのコンプライアンス、リスク管理(含むリスク計量モデル)関連業務の実務経験 ・業務遂行に必要な英語力(TOEIC730点以上)
事業内容
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エージェント求人 【管理】内部監査室メンバー
800~1400万
企業名非公開東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
◆◆当社の内部監査 当社は毎年成長をしつづけており、2019年に東証一部へ市場変更し、2022年にプライム市場へ移行しました。創業時と変わらぬベンチャーマインドをもち、ビジネス拡大に向けマーケットに挑んでおります。 経営陣による意思決定のスピードも非常に速く、これまでの常識の枠にとらわれない、新しいサービスや仕組みを発表しつづけております。 現在はビジネス拡張に併せて、組織体制の強化を図っており、特に強固なコーポレートガバナンス体制の構築・維持は重要なミッションとなっております。 今回はミッションの中心となる内部監査室メンバーを募集いたします。 ◆◆既存の手法にとらわれない、内部監査室を一緒につくっていきませんか? ともすれば毎年ルーチンになりがちな旧来の内部監査業務の枠組みを超え、新たなテーマ監査を行ってガバナンスの強化を行いながら業務改善を進め、頼られる内部監査室を目指しております。 多様な内部監査手法の経験を積んでスキルアップを目指したい方、新たな取り組みに挑戦したいと考える方をお待ちしております。
求める能力・経験
【必須】 下記いずれかの経験をおもちの方 ①会計士資格保有者 ②監査法人でのIT監査部門における監査経験 ③上場事業会社における内部監査および内部統制構築経験 ④IPO時の内部監査および内部統制組織の立ち上げ経験 ⑤大手監査法人・コンサルティング会社でのリスクアドバイザリー業務経験
事業内容
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