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内部監査の求人一覧

2,445

  • エージェント求人

    内部監査/メンバー

    400~900

    • 室長/調査官
    • マネジメント
    • 情報セキュリティ監査
    • 社長
    • 監査
    • 内部監査
    • 情報セキュリティ
    • 個人情報保護
    • 業務監査
    • CPA/cost per ac...
    • リスク評価
    株式会社タイミー東京都港区
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    仕事内容

    ■仕事についての詳細: 募集背景 社員数1,600名超の組織へと成長する中、全社横断でマネジメントシステムを運用し、あらゆるリスクを未然に防ぎながら円滑に事業を推進する枠組み作りが不可欠です。こうした背景から、個人情報監査、情報セキュリティ監査及び内部監査室の高度化に寄与いただける方を募集します。(その他の監査のご経験のみの方も大歓迎です。) 業務内容 ・個人情報保護監査、情報セキュリティ監査、業務監査 【具体的な職務】 - 内部監査の企画、実施、フォローアップ(個人情報監査、情報セキュリティ監査、その他業務監査) - 内部監査室で発生するその他の業務 ミッション 記載の業務内容を実施して頂きながら内部監査室の高度化に寄与して頂く事をミッションとする。 期待する役割 内部監査メンバーとして各種監査活動におけるご活躍を期待します。 配属先 内部監査室 現在内部監査室は2名で構成されており、室長1名、メンバー1名の組織となっており、3人目のメンバーとしてご参画いただきます。また、今後さらなる業務・組織の拡大を想定しております。 やりがい・魅力 ・一定のご経験後は監査の企画から実施まで一気通貫で担当できます。 ・社長の直下組織であり、経営に近い環境で業務を遂行することが可能です。 ・急拡大中の弊社では海外展開もしており、幅広いフィールドでご活躍いただけます。

    求める能力・経験

    必須要件 下記のご経験をお持ちの方: 内部監査の実務経験(2年以上) 個人情報に関する業務における興味 歓迎要件 IT分野の各種資格(IPAが実施する各種資格試験など) 個人情報保護に関する資格 全社的なリスク評価のご経験 ISO 9000 / ISO/IEC 27000 / ISO 14000 / ISO 22300 / JSQ 15000 等の標準化されたマネジメントシステムの導入又は運用経験(導入時の役割不問) CIA、CPA、CISAなどの監査資格

    事業内容

    -

  • 企業ダイレクト

    【内部監査室】時短勤務・週3勤務歓迎◎/室長候補_グロース市場上場

    400~600

    CRAVIA株式会社東京都港区
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    仕事内容

    2018年にマザーズ上場(現グロース市場)を果たした国内外のビジネス拡大中の同社で内部監査室の室長候補として、内部監査の戦略立てから実務を担当いただきます。また社内規定の見直しにもジョインいただきます。 【業務詳細】 ■本社および子会社における財務報告に係る内部統制(J-SOX)の評価 ■監査法人との監査結果共有、監査結果に対する監査法人との協議 ■プロセス(全社統制・IT 関連プロセス・業務プロセス)の統制文書作成 ■整備・運用テスト、ロールフォワードの実施(本社、子会社) ■改善勧告、改善状況の進捗確認

    求める能力・経験

    【必須要件】以下いずれかの経験をお持ちの方 ■内部監査の実務経験 ■監査法人での監査業務経験 ≪当社について≫【「アンバサダープラットフォーム」とは?】自発的に発信・推奨する熱量の高いファンを「アンバサダー」と定義。アンバサダーを活性化し、資産化していく次世代マーケティング手法を支えます。プラットフォームではアンバサダーの募集・発見・コミュニケーション・効果測定がワンストップで可能です。当社では自社システムを活用したコンサルティング事業も安定成長しています。

    事業内容

    『アンバサダーマーケティング』ブランドと積極的に関わり身近な人に自発的にクチコミ・推奨するファンを起用したマーケティング戦略を提供。■製品/サービスのマーケティング活動をファンと共に推進する「アンバサダープログラム」を推進しています。

  • エージェント求人

    【社会貢献度◎】IPO推進マネージャー候補 手術ロボット開発企業

    800~1000

    • IPO
    • 監査対応
    リバーフィールド株式会社東京都品川区
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    仕事内容

    事業成長およびIPOを見据え、実務面を中心に主体的にリードいただくポジションです。 現在N=2~N-1フェーズです。 【業務内容】 ※下記業務のうち、経験・スキル等を考慮の上、担当業務にアサインいただきます。 ・適時開示体制の構築および運用定着 ・決算業務(月次決算、四半期決算、年次決算) ・Ⅰの部、決算短信、各種説明資料等の開示資料作成・レビュー ・監査法人および証券会社対応 ・コーポレートガバナンス、内部監査およびJ-SOXの整備・運用 ・事業計画の作成、予実管理 ・株主および投資家対応 少数の組織のため業務内容は多岐にわたりますが、その分、一人ひとりの裁量が大きく、成果を実感できる環境です。 また、主体的に業務を推進しながら、事業成長フェーズに直接関与できる、ダイナミックで挑戦しがいのあるポジションです。 患者さんの負担の少ない手術を実現する手術支援ロボットを開発している会社です。 医師不足という日本が直面している課題を解決する可能性を秘めたロボットは、医療現場や患者様から大いに期待されている製品です。

    求める能力・経験

    ・IPO準備企業、または上場企業における開示・監査対応の実務経験 ・監査法人および証券会社との折衝を主担当として行った経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    M&A 社内SE(セキュリティ担当)

    450~800

    • 審査/回収
    • 審査
    • 教育
    • 監査
    • セキュリティ対策
    • 審査対応
    • 内部統制
    • システム監視
    • マネジメント
    • インシデントレスポンス
    • 提案
    • システム監査
    • 開発
    • 分析
    株式会社日本M&Aセンターホールディングス 東京都千代田区
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    仕事内容

    ■サイバー攻撃対策 ・セキュリティ対策システムの運 ・新規セキュリティ対策システムの導入および、導入に伴うベンダー調整 ・グループ会社間のセキュリティ情報連携 など ■内部統制 ・セキュリティ関連の規程、ルールの整備 ・新規導入システムに対するセキュリティチェック ・社員へのセキュリティ教育(教育コンテンツの作成含む) ・セキュリティ監査 ・ISMS運営、審査対応など

    求める能力・経験

    【MUST】 下記のいずれか1つ以上のご経験を有する方 ■Sierとしての業務経験 ■社内SEとしての業務経験 ■ソフトウェアベンダーでの業務経験 ■監査法人等でのシステム監査経験 【WANT】 ■セキュリティマネジメント分野 ・内部統制やリスク管理の知識と実務経験 ・セキュリティポリシーや規程の策定および改善に関する経験 ・セキュリティ監査の実施経験 ・セキュリティ教育、トレーニングプログラムの開発と実施の経験 ・アクセス管理や権限管理の実務経験 ・インシデントレスポンスの実務経験 ■セキュリティ関連のシステム導入・運用分野 ・セキュリティシステムの導入・展開・運用経験 ・セキュリティシステムの運用監視とトラブルシューティングの能力 ・セキュリティ情報の収集と分析 ■資産管理分野 ・資産管理システムの運用 ・インベントリ管理の知識と経験 ■複数のチーム間での横断的な協力経験 ■ISMSの運用経験 ■SIEMツールの導入・運用経験 ■セキュリティに関する最新のトレンドや脅威に対する知識の継続的な学習意欲 【求める人物像】 課題意識を持ち自ら考えて提案や実行に動ける方やチャレンジ精神を持った方を希望します。

    事業内容

    M&A仲介 PMI支援  企業評価の実施 上場支援 MBO支援 企業再生支援 コーポレートアドバイザリー 企業再編支援 資本政策・経営計画コンサルティング

  • エージェント求人

    内部監査・J-SOXリーダー候補

    600~1000

    • マイクロ
    • 棚卸
    • 株式
    • 提案
    • 結果報告/公表
    • 経理
    • ヒアリング
    • 鉄道
    • 監査
    • 内部監査
    • 内部統制
    • 分析
    • アドバイザリー
    • 人事
    • マネジメント
    • 会計
    • コンプライアンス
    • 情報セキュリティ
    株式会社Luup東京都品川区
    もっと見る

    仕事内容

    ■仕事概要: 株式会社Luupは、“街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる”をミッションに掲げ、電動キックボードや電動アシストなど電動マイクロモビリティシェア「LUUP(ループ)」を日本各地で展開しています。 街には「ポート」という移動のハブがあり、いつでもポートからポートへ電動マイクロモビリティに乗って移動することができます。 かつて鉄道の駅が街を発展させたように、LUUPのポートを街じゅうに設置することで人が集まる場所をつくり、街じゅうを駅前のように活性化していきます。LUUPを通して、移動におけるさまざまな問題を解決し、新たな街の未来を創造します。 現在は、東京・横浜・大阪・京都・神戸・宇都宮・名古屋・広島・仙台・福岡など16都市でサービスを展開しており、2025年5月時点で13,000ポート以上を運営しています。 将来的には、電動マイクロモビリティの普及によるCO2削減と、ご高齢の方も乗ることができる新しい電動モビリティの導入を実現し、すべての人が安全・便利に移動できる持続可能な社会をつくることを目指します。 <仕事内容> 内部監査及びJ-SOX経営者評価を通じて管理体制の強化を推進していただきます。具体的には以下の業務を担っていただきます。 1. 基本計画 ・会社の経営環境や事業リスクを分析し、全体計画を立案。経営者へ説明し、承認を得ます。 2. 詳細計画 部門別内部監査、テーマ別内部監査、J-SOX経営者評価範囲、業務プロセス・内部統制のヒアリング項目・資料依頼などの詳細を策定します。 3. 手続実施 関連部署へのヒアリング、資料査閲、観察、棚卸立会等を実施します。監査及び評価の過程で識別した課題について対象部門責任者やプロセス責任者と協議し、改善を推進します。 4. まとめ・結果報告 監査及び評価の結果(改善事項のフォローアップ結果含め)について、対象部門責任者やプロセス責任者に報告します。全社結果について、期中に中間報告を複数回、期末に最終報告を実施します。 <本ポジションの魅力> ・インフラ事業を営む当社では、経営陣はもちろん各部門管理者が内部監査や内部統制の重要性を理解しており、、管理強化に資する提案に価値を感じてもらえる環境です。 ・成長・変化のスピードが早い当社では確立された型をなぞる必要はありません。経験や知識を活かして、ミッション実現に向け最適な方法でを自ら立案し実行することができます。 ・部分的な業務を担うのではなく、計画から結論まで一気通貫で担当することができます。 ・全社的な改善にあたっては、管理部門の経理、法務、IT、総務、労務などと連携して取り組むため、内部監査が孤立することなく組織の一体感を持ちながら業務に取り組めます。 ・当社はスタートアップ企業ではあるものの各部門に経験豊富な中途入社者で構成されていて、安定した環境で腰を据えて改善業務に取り組めます。 ・リモートワークやフレックスタイムを活用し、柔軟にスケジュールを組むことができます。

    求める能力・経験

    ■必須スキル: 内部監査及びJ-SOX経営者評価の実務経験(上場会社・上場準備会社で担当又は専門家としてアドバイザリー) ■歓迎スキル: ・内部監査及びJ-SOX経営者評価について、計画、実施、まとめ、報告と一気通貫で実施した経験 ・内部監査及びJ-SOX経営者評価の体制を構築、チームマネジメントの経験 ・会計知識、情報セキュリティ知識、コンプライアンス知識、人事労務知識など ■求める人物像: ・リスク管理に強い意識を持った組織で、本質的に意味のある改善を促進していきたいと考えている方。 ・型にはまった方法を継続するのではなく、自ら企業環境を分析・評価し立案して推進したいと考えている方。 ・経営陣、事業部門、管理部門、監査役と密接に連携して改善を推進できる方。

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    アシスタントマネージャー_内部監査Finance Audit Team

    700~900

    • SCM/生産管理/購買/物流
    • 品質管理
    • マネジメント
    • マネージャー
    • 購買/調達
    • 進捗管理
    • マーケティング
    • 広報
    • 経理
    • アシスタントマネージャー
    • 財務
    • 人事
    • スタッフ
    • ファイナンス
    • 監査
    • アシスタント
    • 購買調達
    • リスク評価
    • 担当者
    • 会計
    • Microsoft Word
    • 保険
    • 生命保険
    • インタビュー
    • 内部監査
    • 内部統制
    • データ分析
    • Microsoft Excel
    • ソフトウェア
    • 分析
    外資系生命保険会社東京都墨田区
    もっと見る

    仕事内容

    <ポジションを募集する背景> ファイナンス監査チームでは、ファイナンス監査に携わるスタッフを募集しています。監査部門では、Globalベースでのトレーニング、CIA資格取得、英語スキル向上のサポートがあります。監査部門内では、様々なバックグラウンドを持つ方、また、性別、国籍なども様々な方が活躍されており、DEI(Diversity, Equality, Inclusion)を積極的に推進しています。また役員レベルのマネジメントとの協議や海外拠点の監査チームとの協業の機会もあります。プロの監査人としてのキャリアを真剣に考える方に最適な職場です。 ■このポジションを募集する背景 財務経理、数理、人事、購買調達、ベンダー管理、マーケティング、広報などの領域の監査を担当するチームで、現在リプレイスのためオープンとなったポジションの募集です。 <職務内容> ファイナンス監査チームでは、アシスタントマネージャーを募集しています。アシスタントマネージャーは、監査案件によってLead Auditorを担当することもあり、個別監査のプランニング、リスクベースのテスティングの実施、監査品質の確保のため監査調書のレビューの実施、進捗管理、Time Budget内での監査完了、監査指摘事項のリスク評価とレーティング決定、指摘事項のDiscussion Paperの作成、改善策の立案のサポート、Audit Report(英語)のドラフト作成を担当します。

    求める能力・経験

    以下のいずれかの業務経験: ・監査法人における監査・アシュランス・アドバイザリーサービス業務の経験(5年以上) ・事業会社における内部監査業務の経験(7年以上、生命保険会社での経験であれば尚可) 以下のスキル/知識: ・論理的思考/分析力および職業的懐疑心 ・実践的なインタビュースキルや分かりやすいプレゼンスキル ・優れた文章(日本語での監査計画書、監査調書、監査報告書など)作成能力 ・基本的なビジネスソフトウェア(Word、Excel、Power Point, Visioなど)を使いこなせる方 ・知的好奇心(ご自身の担当領域の知識研鑽にとどまらず自ら学ぶ意欲のある方) ・一般的な内部監査に関する理解と実施経験 語学: ・日本語(Native相当) ・英語(ビジネスレベル:監査報告書の作成およびUSのレビュー担当者との業務上のコミュニケーションが可能なレベル) 以下のスキル/知識: ・生命保険商品や実務に関する知識 ・関連法令、金融庁監督指針等に関する知識 ・オペレーショナルリスク管理や内部統制に関する知識 ・データ分析等の新しいソフトウェアへの対応能力(Alteryxなどの経験があれば尚可) 以下の資格: ・公認内部監査人(CIA) ・公認会計士(JCPA、USCPAなど)

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    ▼東大卒上位数%ヘッドハンターより▼【グローバル企業】内部監査・内部統制

    ~800

    HENNGE株式会社東京都渋谷区
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    仕事内容

    業務内容 【業務について】 Internal Audit Section(内部監査セクション)にて、内部監査および内部統制(J-SOX)に関する業務をご担当いただきます。 内部監査に関する業務 内部監査の年間基本計画立案 内部監査文書化 (事前調査、監査項目の設定、監査調書の作成、インタビュー、レビュー) 内部監査結果の共有 内部監査指摘事項のモニタリング及びフォローアップ 内部監査報告書の作成 監査等委員会事務局の運営 上記各業務における関係各部門、監査役(監査役会)との折衝 内部統制(J-SOX)に関する業務 内部統制評価(J-SOX)の年間基本計画立案 3点セット改訂確認 整備評価、運用評価 評価結果や不備事項の報告・共有と改善支援 内部統制報告書の作成 【募集背景】 2019年に東証マザーズ(現:東証グロース)上場後も堅調に成長を続けており、今後の更なる事業拡大と組織拡大を見据え、内部統制および内部監査機能の強化を図るべく新たなメンバーを募集をしています。 【部署について】 Internal Audit Section(内部監査セクション)のチームにジョインしていただきます。現在、正社員3名、業務委託の方2名(内部監査支援、J-SOX支援、各1名)のチームです。 【やりがい/魅力】 上場後も安定成長している会社で、内部監査、内部統制業務を通し、「会社の健全な成長と中長期的な企業価値の向上」の貢献に向けてご自身がチャレンジできる環境があります。 また、ダイバーシティ・インクルージョンを進めている社内は、外国籍社員が約20%を占めており、多種多様な社員が活躍できる環境や制度を整えています。

    求める能力・経験

    【応募資格:必須】 以下いずれかのスキル・ご経験をお持ちの方 事業会社での内部監査に関するご経験(3年以上) 監査法人やコンサル会社での内部監査実務、整備支援、評価に関するご経験 【応募資格:歓迎】 内部統制(J-SOX)に関するご経験 経理や法務など、事業会社における管理部門での業務経験 業務管理系、または管理部門系のITシステムの導入経験 TOEIC600点以上、またはそれに準ずる英語力 CIA、CISA等の内部監査に関する資格保持者、または学習者 会計に関する知識、資格(日商簿記等)の資格保持者、または学習者 【求める人物像】 経験のない業務分野でも、積極的に関係部署とコミュニケーションをとり、業務内容を理解する方 自ら進んで次のアクションを考え、周囲と相談し、実行できる方 現状や求められる統制レベルを勘案し、柔軟な発想ができる方

    事業内容

    -

  • 企業ダイレクト

    【監査部】業務監査・内部監査 *中小企業専門の総合金融機関*

    700~1100

    株式会社商工組合中央金庫東京都中央区
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    仕事内容

    ■当社では、社内改革とともにガバナンスの強化も推進しており、内部監査業務の高度化、営業店・本部室への業務監査等を行っていただきます。 ・業務監査・内部監査業務および(将来的には)指揮系統業務 ・監査マニュアルの企画・整備等 ■経営に資する監査の実現を目指すため、外部の目、文化を積極的に受け入れつつ、内部監査業務の高度化に取り組んでいます。 ■監査部内には担当領域ごとに、営業店監査、本部監査等4チームございますため、ご経験やご希望をお伺いしながら配属先を決定します。

    求める能力・経験

    【必須】■監査業務経験(3年以上) 【歓迎】■CIA有資格者 ■管理職経験 ■金融・銀行業界経験 ■監査マニュアルの企画・整備経験

    事業内容

    ■融資業務■預金・公金資金業務■債券業務■資金証券業務■国際業務■総合金融サービス(事業承継対策、IPO支援、M&A・業務提携、不動産有効活用)■経済調査

  • エージェント求人

    TDK【東京】監査役室スタッフ

    630~1080

    TDK株式会社東京都中央区
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    仕事内容

    監査役及び監査役会の活動に事務局メンバーとして参画してもらい、下記業務をメンバー間で分担します。 ・監査役会を含む各種会議への陪席、議事メモ等の作成 ・監査役監査への陪席・支援、監査記録の作成 ・法令変更、基準変更の調査・対応 ・監査役会の運営・準備     ・法定書類の作成 *仕事内容の変更範囲:会社の定める業務全般 ■組織のミッション 監査役室は監査役及び監査役会の支援機能として、監査役(会)が円滑に監査活動をできるように効率的・効果的に活動しています。 監査役(会)と執行部門とのパイプ役となり、監査役(会)による執行部門に対する監督・指示・助言が滞りなく実行できるように、持続的な業務改革やガバナンス強化等により全社活動に間接的に貢献することを目指しています。 ■募集背景 監査役会・監査役監査等の運営能力及び実務能力の強化 将来の変革に備えた組織力の向上 ■働き方 ・残業時間:月平均10~20時間程度(繁忙期(期末・期首)は30時間程度の可能性有) ・在宅勤務頻度:出社週2日~3日(監査役会開催日等の特定日(月2日~3日程度)は出社を求めます) ・フレックスタイムの有無: あり ・出張頻度/期間/行先(国内外):将来的に監査役監査同行等に伴う出張の可能性あり、年1~2回 ■当業務の魅力点・応募者にとってのベネフィット 監査役室は、経営に直結する監査業務を通じて内部統制やコンプライアンス対応などの専門的な知見を得られるとともに、社内での経験値を短期間で深められるポジションです。少人数のチームで裁量を持ち、働きやすい環境のもと、内部監査部門や関連部門等と連携して幅広い経験を積むため、将来のステップアップに役立ちます。

    求める能力・経験

    ・論理的思考力、文書作成・報告のスキル ・複数部門と連携して業務を進められるコミュニケーション力と調整力 ・高い学習意欲と誠実な職務遂行態度 ・英語力:資料作成やメール等文面の読み書きが行えるレベル(目安:TOEIC 600/CEFR B1)

    事業内容

    -

  • 企業ダイレクト

    東京【内部監査】プライム市場上場/リモートワーク可・残業20h

    650~950

    伯東株式会社東京都新宿区
    もっと見る

    仕事内容

    半導体などの技術商社であり、生産の効率化を図る工業薬品を生みだすメーカーでもある当社にて、内部監査をお任せいたします。 【詳細】 ・監査総括として内部監査を主導 ・関連部署、取締役監査等委員会、JSOXグループとの連携 ・国内外の子会社を含め、幅広い監査業務に携わっていただきます

    求める能力・経験

    【必須】■内部監査業務のご経験■特に内部監査計画立案のご経験(個別監査の計画立案でも可)■数名以上の組織のマネジメント経験■実務にて英語使用をしたご経験がある方 【当社の魅力】■豊富な製品ラインナップ:半導体から電子部品・光部品までハイスペックな製品が多く、伯東に言えば何でも揃っていると高い信頼を得ています。扱う製品は欧米からの輸入品も多いです。■化学メーカーとしての側面:商社であるだけでなくメーカーでもあり業績安定

    事業内容

    ■エレクトロニクス関連商品の輸出入  (電子デバイス/電子コンポーネント/電子・電気機器) ■ケミカル関連製品の開発・製造・販売(化学薬品・化粧品)

  • エージェント求人

    内部監査 | Brokerage

    700~1200

    • パートナー
    • 担当者
    • 株式
    • 解析結果評価
    • 監査
    • 開発
    • 保険
    • リスク評価
    • 内部監査
    • 業務監査
    株式会社Finatextホールディングス東京都千代田区
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    仕事内容

    □基本情報 ■仕事概要: ■Finatextグループとは Finatextグループは、「金融を"サービス"として再発明する」をミッションに掲げ、AIエージェント機能の実装を見据えた金融基幹システムの提供を通じて「組込型金融(エンベデッドファイナンス)」を可能にするFintech企業です。金融のDXを推進し、非金融事業者の金融サービスの参入障壁を下げることで、金融がもっと暮らしに寄り添う世の中の実現を目指しています。 金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスとデータAIソリューションの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」、クレジットビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラスクレジット」といった事業会社を擁しており、多様な事業に携われる機会がございます。 ■スマートプラスについて Finatextグループの証券会社で、BaaS(Brokerage as a Service)と呼ばれる証券ビジネスプラットフォームを提供しています。 BaaSを用いると非金融事業者は従来の10分の1以下のコストで、素早く証券サービスを開発ができます。 また、コストが下がるのでよりユーザーフレンドリーなサービスを開発することに集中することが可能となっています。 ユーザーにストレスを与えないスムーズな口座開設などの利便性の高さに加え、ポイントを活用した投資サービスなど、一般的な証券サービスとは異なる独自の証券サービスも構築しています。 今後も複数の大手企業と協業し、既存のサービス以外にも新規で様々な証券サービスをリリースしていく予定です。 また、業界を変えるためにはフレッシュな視点を持った「金融業界にこれまで携わったことがない人」も必要であると考えており、金融業界出身者に限らないメンバーが幅広く活躍しています。 ■Finatextが提供しているプロダクト事例 すべての事業、サービスにおいてAIネイティブ化を進めています。 証券ビジネスプラットフォーム「BaaS」 地域金融機関やIFA向けの包括的な投資一任ビジネスプラットフォーム「Digital Wealth Manager ■業務内容 持株会社内部監査担当者として、グループ会社(証券会社)に対する内部監査業務を担当していただきます。 ご本人の適性や志向を勘案し、その他のグループ会社に対する内部監査業務も担当していただく場合がございます。 具体的な想定業務は以下の通りです。 内部監査に関わる企画業務(リスク評価・内部評価の実施、年度計画等の作成等) 内部監査に関わる一連の業務(監査プログラムの策定、監査の実施、監査報告書・調書の作成、講評会の実施、監査後のフォローアップ等) 監査役の補助及び監査役との連携 外部監査の委託先組織との連携

    求める能力・経験

    ■必須スキル: 証券会社での内部監査業務の経験 証券業関連の法令や関連ガイドライン等の知識 ■歓迎スキル: 内部監査に関わる資格の保有(公認内部監査人、内部監査士、金融内部監査士など ■求める人物像: 過去のやり方・慣例にとらわれず、新しい手法・考え方を柔軟に取り入れることができる方 自ら積極的に手を動かくすことを厭わない方 フラットな組織で柔軟に働くことができる方 問題意識を常に持ち、誠実に行動できる方 監査体制の在り方/フロー・レビューを含めて、将来を見据え、課題解決型で社内外に働きかけ、動いていただける方 コミュニケーション能力があり、チームワークを大事にできる方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    ◆サイバーセキュリティ・情報セキュリティ(案件推進担当)◆

    700~1200

    auフィナンシャルホールディングス株式会社東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    当社のIT統括部にて、auフィナンシャルグループ全体のサイバーセキュリティ・情報セキュリティの案件推進担当としてご従事いただきます。セキュリティに関する当グループの統括部署として、各種施策の企画立案・実行、グループ会社支援等をお任せします。 <業務の具体例> ■グループセキュリティガイドラインの制定・改廃および各社の制度適用支援 ■セキュリティ強化策の立案・実行(セキュリティソリューションの導入等を含む) ■セキュリティ教育・啓発活動 ※上記は一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業務をアサイン致します。(求人ID:425776)

    求める能力・経験

    【必須】 サイバーセキュリティまたは情報セキュリティ関連の、施策の企画・実行、管理態勢整備等のご経験を3年以上お持ちの方(社内システムの開発・保守・運用経験のみは不可) 【歓迎】 ■金融業界でのセキュリティ関連の業務経験をお持ちの方 ■セキュリティ専担部署における業務経験をお持ちの方 ■コンサルティングファーム等において、セキュリティ戦略策定支援やセキュリティ管理態勢高度化支援等の上流工程の業務経験をお持ちの方

    事業内容

    同社は、通信大手のKDDIグループが展開する金融事業の中核を担う会社です。スマートフォンを起点とした金融サービスの提供を目指す「スマートマネー構想」を推進し、日々の生活をもっと便利でお得にすることを使命としています。具体的には、キャッシュレス決済の「au PAY」を軸に、クレジットカードの「au PAY カード」、ネット銀行の「auじぶん銀行」、保険の「au損害保険」といった、多岐にわたる金融サービスをグループ一体となって展開しています。

  • 企業ダイレクト

    【内部監査担当】Ponta/1億人超の会員基盤/フルフレックス/リモート可

    660~740

    株式会社ロイヤリティマーケティング東京都渋谷区
    もっと見る

    仕事内容

    1億人超の会員基盤を活かしたデータマーケティング事業を中心として、成長フェーズにある当社の内部監査部業務を担うポジションです。 ・個人情報管理に関する監査 ・情報セキュリティに関する監査 ・財務報告に係る統制評価 ・外部委託先への監査(往査) ・その他任意監査

    求める能力・経験

    【必須】・情報システムやセキュリティ関連の業務経験(5年以上) ・監査調書/報告書等のレポーティングスキル ※情報セキュリティの認証規格(ISMS)運用経験や、情報セキュリティに関する監査経験ををお持ちの方は優遇いたします。 【やりがい】 ・業務プロセス改善、リスク管理、不正防止、コンプライアンス強化などを通じて、会社の成長と安定に貢献できる点が魅力です。 ・法令遵守やガバナンスの知識も身につき、専門性が高まります。

    事業内容

    ■ポイント事業■マーケティング事業 <会員数>1億2,493万人(2025年12月末日)<提携社・ブランド数>161社・235ブランド(2026年3月1日)、34万店舗(2026年3月1日)

  • エージェント求人

    【内部監査|筋肉質な体制づくり】事業推進を加速させられる内部監査体制をつくっていきませんか

    600~800

    • マネージャー
    • IPO
    • パートナー
    • 監査
    • SaaS
    • 内部監査
    • J-SOX対応
    • 業務監査
    • 内部統制
    • 会計監査
    ニーリー東京都中央区
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    仕事内容

    【職務概要】 モビリティSaaS、ParkDirectを運営する企業でのコーポレートガバナンス業務です 【具体的な仕事内容】 前年比数倍にもなるPark Directサービスの急成長に伴い、現在コーポレートガバナンスGの体制強化を図っており、内部監査実務の中心メンバーとして、内部監査業務を主導頂きます。 ※ご経験・能力に応じて、幅広く業務をお任せいたします。 ▼内部監査業務 ・業務監査 ・J-SOX対応 ・三様監査 ▼IPO準備対応 ・証券会社対応 ・監査法人対応 ▼その他コーポレートガバナンスに関わる業務全般 【組織体制について】 組織体制については以下の体制をとっております マネージャー:1名  ー兼務メンバー:1名  ー外部パートナー:1社 【採用によって解決したい課題】 弊社は以下のポイントから、ガバナンス体制の構築にあたっては一定の難易度があると考えております。 ・キャッシュポイントが複数あること ・Park Directを中心とした新規ビジネスの立ち上げなどが頻繁に行われること この環境下で健全な成長を継続するためには、急成長を支えるガバナンスは必要不可欠であり、まさにそのガバナンス体制の整備をリードしていただき、将来的な内部監査部門の独立についても実現していただきたいと考えています。 また、急成長に伴う上記課題に対して、他部門そして時には社外の関係者とコミュニケーションをとりながらガバナンス体制の改善・構築を実施していただければと考えています。 【利用ツール】 ・Google Workspace ・バクラク ・Slack ・Confluence

    求める能力・経験

    ■必須スキル: ・内部監査、会計監査、内部統制対応のいずれかの経験 ・各部門と折衝して監査を推進できるコミュニケーション能力 ■歓迎スキル: ・スタートアップまたは上場企業でのバックオフィス経験 ・IPO準備経験 ・業務監査に関する実務知識および経験 ・J-SOXに関する実務知識および経験 ・リスク管理に関する実務知識および経験 ・関連資格の保有者(CPA、CIA等) ■求める人物像: ・形式的な判断ではなく全体最適を考慮した判断ができる方 ・第三者視点ではなく当事者意識を持った方 ・内部監査へのキャリア志向がある方 ・解のない中での業務遂行経験(IPO準備におけるカオス感を楽しめる方)がある方 ・巻き込み力を持った方 ・落ちた球を拾いに行ける方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【J-SOX実務家へ】Luup上場のガバナンスを旗振り役として創りませんか。

    600~1000

    • 経理
    • ヒアリング
    • 鉄道
    • 株式
    • 結果報告/公表
    • 提案
    • 内部監査
    • 監査
    • 内部統制
    • 棚卸
    • マイクロ
    • 分析
    • コンプライアンス
    • 会計
    • マネジメント
    • 人事
    • アドバイザリー
    • 情報セキュリティ
    Luup株式会社東京都品川区
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    仕事内容

    株式会社Luupは、“街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる”をミッションに掲げ、電動キックボードや電動アシストなど電動マイクロモビリティシェア「LUUP(ループ)」を日本各地で展開しています。 街には「ポート」という移動のハブがあり、いつでもポートからポートへ電動マイクロモビリティに乗って移動することができます。 かつて鉄道の駅が街を発展させたように、LUUPのポートを街じゅうに設置することで人が集まる場所をつくり、街じゅうを駅前のように活性化していきます。LUUPを通して、移動におけるさまざまな問題を解決し、新たな街の未来を創造します。 現在は、東京・横浜・大阪・京都・神戸・宇都宮・名古屋・広島・仙台・福岡など16都市でサービスを展開しており、2025年5月時点で13,000ポート以上を運営しています。 将来的には、電動マイクロモビリティの普及によるCO2削減と、ご高齢の方も乗ることができる新しい電動モビリティの導入を実現し、すべての人が安全・便利に移動できる持続可能な社会をつくることを目指します。 <仕事内容> 内部監査及びJ-SOX経営者評価を通じて管理体制の強化を推進していただきます。具体的には以下の業務を担っていただきます。 1. 基本計画 ・会社の経営環境や事業リスクを分析し、全体計画を立案。経営者へ説明し、承認を得ます。 2. 詳細計画 部門別内部監査、テーマ別内部監査、J-SOX経営者評価範囲、業務プロセス・内部統制のヒアリング項目・資料依頼などの詳細を策定します。 3. 手続実施 関連部署へのヒアリング、資料査閲、観察、棚卸立会等を実施します。監査及び評価の過程で識別した課題について対象部門責任者やプロセス責任者と協議し、改善を推進します。 4. まとめ・結果報告 監査及び評価の結果(改善事項のフォローアップ結果含め)について、対象部門責任者やプロセス責任者に報告します。全社結果について、期中に中間報告を複数回、期末に最終報告を実施します。 <本ポジションの魅力> ・インフラ事業を営む当社では、経営陣はもちろん各部門管理者が内部監査や内部統制の重要性を理解しており、、管理強化に資する提案に価値を感じてもらえる環境です。 ・成長・変化のスピードが早い当社では確立された型をなぞる必要はありません。経験や知識を活かして、ミッション実現に向け最適な方法でを自ら立案し実行することができます。 ・部分的な業務を担うのではなく、計画から結論まで一気通貫で担当することができます。 ・全社的な改善にあたっては、管理部門の経理、法務、IT、総務、労務などと連携して取り組むため、内部監査が孤立することなく組織の一体感を持ちながら業務に取り組めます。 ・当社はスタートアップ企業ではあるものの各部門に経験豊富な中途入社者で構成されていて、安定した環境で腰を据えて改善業務に取り組めます。 ・リモートワークやフレックスタイムを活用し、柔軟にスケジュールを組むことができます。

    求める能力・経験

    必須スキル 内部監査及びJ-SOX経営者評価の実務経験(上場会社・上場準備会社で担当又は専門家としてアドバイザリー) 歓迎スキル ・内部監査及びJ-SOX経営者評価について、計画、実施、まとめ、報告と一気通貫で実施した経験 ・内部監査及びJ-SOX経営者評価の体制を構築、チームマネジメントの経験 ・会計知識、情報セキュリティ知識、コンプライアンス知識、人事労務知識など 求める人物像 ・リスク管理に強い意識を持った組織で、本質的に意味のある改善を促進していきたいと考えている方。 ・型にはまった方法を継続するのではなく、自ら企業環境を分析・評価し立案して推進したいと考えている方。 ・経営陣、事業部門、管理部門、監査役と密接に連携して改善を推進できる方。

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    Timee 【内部統制・業務監査】

    500~

    • 内部統制監査
    • 監査
    • 内部監査
    • 内部統制
    • 業務監査
    • CPA/cost per ac...
    • リスク評価
    Timee東京都港区
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    仕事内容

    ・内部統制監査、業務監査 【具体的な職務】 - 内部監査の企画、実施、フォローアップ(内部統制監査 / J-SOX監査、業務監査など) - 内部監査室で発生するその他の業務

    求める能力・経験

    必須要件 2年以上の監査業務のご経験 歓迎要件 CIA、CPA、CISAなどの監査資格 全社的なリスク評価のご経験 求める人物像 - 社内外における調整に必要なコミュニケーション能力を持ち合わせている方 - スタートアップの様な変化のある環境の中、新しいチャレンジに自律的前向きに取り組む事ができる方 - 組織内外を含めチームワークができる方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    内部監査室長候補

    700~

    株式開始ぁAnd Doホールディングス京都府京都市
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    仕事内容

    ・監査対象は全国の直営店、グループ5企業5社 ・内部監査計画の策定および実行 ・グループ会社を含めた内部統制(J-SOX)の評価 ・業務プロセスの改善提案およびリスク抽出

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・事業会社または監査法人での内部監査・内部統制のご経験 【歓迎要件】 ・J-SOX対応のご経験 ・上場企業または上場準備企業でのご経験 ・マネジメント経験 ・宅地建物取引士資格

    事業内容

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  • 企業ダイレクト

    韓国Fintech【AML担当者】金融犯罪対策・規制対応・ライセンス取得担当

    600~1400

    株式会社トラベルウォレットJAPAN東京都中央区
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    仕事内容

    ■AML/CFT政策の立案と、国内運用の取りまとめ全般。 ■KYC/KYBや制裁リスト照合等の入口対策から、取引のモニタリング、当局へのSTRまでの環境を自ら設計・運用。 ■資金決済法等の規制対応および追加の金融ライセンス取得に向け、弁護士・当局(財務局等)との折衝業務、各種文書作成等をリード。 ■韓国本社との調整(AI翻訳等を用いた文書作成・連携含む)。 ■コンプライアンス規程の策定や浸透の推進。裁量を持って日本拠点のガバナンス基盤を創り上げる、やりがいの大きい役割です。

    求める能力・経験

    【必須】■銀行やペイメントサービス事業者等の金融機関での、AML/CFTおよび金融犯罪対応の実務経験。■AML政策の立案から運用の取りまとめまで、自立して一連の業務を完遂できる専門知識をお持ちの方。 KYC/KYB、取引検知、当局への取引報告の実務経験。金融庁・財務局への提出書類や社内規定を自ら作成・推進できる能力。 【歓迎】韓国語、または英語(本社連携のため)。CAMS認定資格保有者。コンプライアンス全般の実務経験。 【備考】韓国本社とのコミュニケーション(AI翻訳、通訳使用を想定)に抵抗がない方。ライセンスの新規取得という刺激的なフェーズを主体的に楽しめる方を重視します。

    事業内容

    外貨決済・両替サービスの日本国内展開・運営

  • 企業ダイレクト

    【埼玉/鶴ヶ島市】内部監査/年休124日/転勤無/プライム上場企業

    600~1200

    株式会社オプトラン埼玉県鶴ヶ島市
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    仕事内容

    今回ご入社頂く方には、当社の内部監査機能の中核として、グループ全体(日本・中国・台湾等)の統制強化および業務改善を推進いただきます。 ■年間監査計画の策定および実行 ■業務監査(購買・在庫・生産・販売・経理等)の実施 ■J-SOX対応(全社統制/業務プロセス統制/IT統制)、年度取りまとめも含む ■中国・台湾・ベトナムなど海外子会社の監査実施(年数回出張) ■グループ全体の統制レベルの標準化 ■監査役・監査法人との連携■会計監査・内部監査の整合性確保

    求める能力・経験

    【必須】※履歴書には写真が必須となります。 ■上場企業にて内部監査の業務経験がある方 ※具体的には、(1)事業会社(上場企業)での内部監査部門、経理部門、経営管理部門 or コンサルティング経験(コンサルティング会社、監査法人) 【歓迎要件】 ・会計・経理知見 ・内部監査関係資格 公認内部監査人、公認情報システム監査人等 ・マネジメント経験

    事業内容

    ■真空成膜装置、周辺機器および真空成膜製品を使用したユニットの製造・販売および輸出入 ■上記製品のメンテナンスおよびコンサルティング業務

  • エージェント求人

    再エネ専業上場企業【内部監査室/J-SOX評価】~900万円程*在宅・フレックスあり

    600~900

    • 財務
    • 監査
    • コンプライアンス
    • IT統制
    • 内部統制
    • 内部監査
    • 会計監査
    株式会社レノバ東京都中央区
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    仕事内容

    【ポジション】内部監査室 J-SOX評価担当 【業務内容】 J-SOX業務をメインに担当し、習熟度に応じて段階的に業務範囲を広げていただくことを想定します。 <J-SOX業務> ・評価計画の策定支援 ・整備状況評価(フローチャート・RCMの作成・更新、ウォークスルー実施) ・運用状況評価(サンプルテストの実施、証憑確認) ・不備の識別および改善に向けた各部署へのアドバイス・フォローアップ 〇内部監査室 内部監査室は、経営目標の達成に向けて、グループ全体のコンプライアンス・リスク管理等、「内部統制」の有効性を客観的に評価し改善を促す、社長直属の独立した組織です。健全な成長を支えるガバナンスの要として、企業価値の最大化と持続的な成長を支援することをミッションとしています。本件募集職種は、財務報告に係る内部統制評価(J-SOX)の担当となります。 〇チーム体制 ・内部監査室:2名 〇独り立ちまでのイメージ (半年から1年程度) 現行の実担当者の指導のもと、業務内容欄の各種業務を実施 【募集背景】 連結子会社の増大等、事業拡張に伴う内部監査室のJ-SOX業務体制強化を目的とした増員採用です。拡大する業務遂行体制の整備、また業務の効率化推進、および近い将来想定される海外拠点への対応準備等が当面の課題です。 【ポジションの魅力】 ・社長直属の組織として、全社横断的な広い視野を持って業務を遂行することができ、内部統制上の課題の解消に向けた提案・提言をすることで、経営への貢献を実感できます。 ・専門性を磨くだけでなく、全社のビジネスプロセスを俯瞰できるため、将来の経営管理を担うキャリアパスも描けます。 ・海外事業の拡大やDX/AI活用推進に合わせ、海外監査やIT統制など、幅広い領域での活動の機会があり、自身の成長につながります。

    求める能力・経験

    【必須】 ・事業会社でのJ-SOX実務経験(3年以上)、または会計監査法人での監査経験 ・財務諸表の基礎知識(簿記2級程度以上の知識) ・IT統制の重要性を理解し、システム領域の評価にも関心を広げられる方 【歓迎】 ・法務・コンプライアンスに関する基礎知識 ・IT全般統制(ITGC)の評価実務経験、またはIT部門での実務経験 ・現場担当者と円滑に意思疎通を図り、改善を促せるコミュニケーション能力 ・英語を用いた業務(メールや資料読解など)にも意欲的に取り組める方 ・公認内部監査人(CIA)、CISA、公認会計士等の資格

    事業内容

    太陽光・風力・バイオマス・蓄電池などの、再生可能エネルギー電源の開発を展開する環境事業開発会社です。 【事業一覧】 ■再生可能エネルギー/蓄電池を中心とした再生可能エネルギーの開発 ■現在は25ヶ所の発電所・蓄電所を保有し、設備容量は1,5GW(中小規模集積型のNon-FIT 太陽光発電所含む) ■アジア環境ビジネス 日本の先進的で確かな環境技術・ノウハウをアジアで展開

  • エージェント求人

    【内部監査】年収600~900万|急成長企業|リスク管理・内部統制を推進

    600~900

    株式会社FLUX東京都港区
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    仕事内容

    内部監査担当として、全社の健全な事業運営を支えるため、内部統制の評価および業務監査を実施します。 具体的には、年間監査計画に基づき、各部門の業務プロセス、会計処理、情報システム、コンプライアンス状況などに対する監査を行います。監査手続書の作成、監査証拠の収集・分析、監査調書の作成を通じて、客観的な評価を実施します。 また、事業上の潜在的リスクを識別・評価し、リスク低減のための改善提案を行うとともに、内部統制の不備や非効率な業務プロセスの特定と改善を推進します。監査結果はレポートとして経営層へ報告し、その後のフォローアップまで担います。 加えて、内部統制関連規程や業務マニュアルの整備、コンプライアンス体制の評価、最新の監査基準や法規制の情報収集も行います。必要に応じて外部監査人との連携も行い、組織全体のガバナンス強化に貢献します。 急成長企業において変化の激しい環境の中、全社横断でリスクマネジメントと業務改善を推進する重要な役割を担います。

    求める能力・経験

    内部統制・会計・財務に関する基礎知識 論理的思考力・分析力・問題解決能力 高いコミュニケーション能力・調整力 Microsoft Office(Excel・Word・PowerPoint)の実務経験

    事業内容

    FLUXは2018年創業以来、LLMや予測分析などAI技術を基盤に事業展開。マーケ支援「FLUX AutoStream」、AI活用支援「FLUX Insight」、人材紹介「FLUX Agent」を提供し、戦略から実行・採用まで一気通貫で企業課題を解決。エンタープライズ中心に顧客を拡大し、2025年3月時点で前年同月比100%成長を達成。累計資金調達額は100億円に到達。

  • エージェント求人

    ◎クラウドセキュリティエンジニア(若手活躍中/システムセキュリティ推進グループ)◎

    800~1000

    株式会社サイバーエージェント東京都渋谷区
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    仕事内容

    【職務内容】 クラウドセキュリティチームでは、開発を支援する立場として、 クラウド環境における統制の設計、実装、運用などを行います。 クラウドセキュリティに関わる運用の自動化や効率化、 セキュリティガイドラインの策定なども業務に含まれます。 最新セキュリティ情報の収集や技術検証、 SaaS導入の企画・支援を通じて、専門知識を得ることが可能です。 サイバーエージェントグループの成長を支える一員として、 セキュリティの最前線で活躍できる人材を求めています。 【具体的には】 ・ クラウド環境における予防的・発見的統制の設計、実装、運用 ・ クラウドセキュリティに関わる運用の自動化・効率化 ・ セキュリティガイドラインやベストプラクティスの策定・整備 ・ クラウド関連の最新セキュリティ情報の収集と技術検証 ・ クラウドセキュリティを強化するSaaS導入の企画・支援 (求人ID:362089)

    求める能力・経験

    【必須】 ・ 何らかのプログラミング言語による開発経験(5年以上) ・ AWS、GCP、Azureいずれかのパブリッククラウドを活用した開発・運用経験(5年以上) ・ Terraform、CloudFormationなどIaC(Infrastructure as Code)ツールの利用経験 ・ セキュリティの基本的な知識(CIA、最小権限の原則、認証・認可など) 【歓迎】 ・ GoまたはPythonによるプログラミング経験 ・ AmazonGuardDutyやSecurityCommandCenterなどのセキュリティサービスの利用経験 ・ 何らかの施策をリードするポジションで働いた経験 ・ 課題解決に向けた提案、実行ができる方

    事業内容

    サイバーエージェントグループとして、グループ・関連会社の合計58社(2020年3月時点)でインターネット業界の革命児として、事業全般を運営しております。

  • 企業ダイレクト

    【内部監査/一般職】未経験OK/3年連続売上UP/業界トップクラス/IPO準備中

    360~418

    ソーシャルインクルー株式会社東京都品川区
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    仕事内容

    障がい福祉サービスである、「日中サービス支援型」と呼ばれる障がい者グループホームの運営を行っている当社にて、本社における内部監査業務をお任せいたします。 全国にある当社の障がい者施設を回り確認項目に沿ってチェックいただく業務となります。【詳細】・施設の運営監査の実施 ・施設運営の改善・指導 ・施設運営に関するオペレーション指導 ・内部通報窓口の運用 ・施設運営に関する行政との連携  *チェックリストに沿って○×をつけていくイメージとなります。判断基準も明確なものが多く、毎月のミーティングで判断方法などのノウハウが学べるので安心です!

    求める能力・経験

    【必須】・社会人経験3年以上 ・PCスキル(入力、エクセル(計算式、基礎的な関数程度で可)・出張が苦にならない方(全国施設への出張がメインとなります)・普通自動車免許(AT可)※車の運転ができる方 【当社について】■当社は2017年に設立された企業ですが、ここ数年毎年1,500名以上の従業員に入社いただいており、現在は従業員数が8,000名を突破しております。 ■現在は障がい者向け施設を全国に330ホーム以上展開しており、今後も積極的な出店を継続していく予定です。日中サービス支援型グループホームでは業界トップクラスのシェアを誇り、強固な経営基盤のもと更なる成長が見込まれます。

    事業内容

    障がい者総合支援法における障がい福祉サービス ・障がい者グループホームの運営

  • エージェント求人

    グローバルガバナンスの企画・推進(シニア・スペシャリスト)

    1200~1750

    • リスクマネジメント
    • コンプライアンス
    • 危機管理
    • 内部統制
    • マネジメント
    • 管理職
    • 事業計画策定
    • 事業戦略立案
    国内最大手システムインテグレーター東京都江東区
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    仕事内容

    ■職務内容 グループのグローバルガバナンス本部では、グループ全体がグローバルビジネスの成長を加速するために必要不可欠な基盤作りと運用体制を設計・推進しています。600社以上に及ぶ国内外グループ企業に対して「グループマネジメント」「リスクマネジメント」「コンプライアンス」「AIガバナンス」の4つの視点から、グローバル経営の中枢機能を担う組織です。 ビジネスの成長とともに増加する複雑なリスクに対応し、グループ全体の持続的な成長を支える重要な役割を担っています。 また、入社後は、ご経験に応じ部長・統括部長への早期キャリアップを想定した特命PJや部長補佐としてご活躍いただきます。 ◇管理または担当業務 採用時点でのご本人の経験をフルに活かし、下記テーマのうちいずれかもしくは複数に跨る横断的な観点から、グローバル本社としての組織課題の明確化及び実行計画の策定を主体的に企画・提言いただき、プロジェクトの生成・推進を担っていただきます。 ・グループガバナンスに関するルールの高度化ならびにモニタリングによる実効性の向上 ・コーポレートガバナンスに関する機関設計の再検討ならびに監督機能の実質化 ・全社リスクマネジメント(ERM、内部統制、危機管理)の海外含むグローバル全体への浸透 ・グローバルコンプライアンスプログラム構築・推進 ・地政学リスク対応・経済安保対応・AIガバナンス等の政策企画 ・ダッシュボード化ならびにツール導入等のデジタル化推進 ・ガバナンス領域の組織・人財強化施策推進 ※すべてにおいて、グループ全体に対するグローバル本社としての業務 ◇企画部業務の概要 組織全体の戦略的方向性を確立し、組織目標の達成をサポートすると共に、新たな組織づくり・環境整備を実行しています。グループ内外のガバナンス環境の変化を踏まえ、全社の方向性を明確にした上で、戦略的な計画の策定・実行・評価を主導する共に、プロフェッショナルなコーポレートスタッフ組織およびその中で活躍する人財の持続的な成長を実現するための各種施策を企画・推進しています。加えて、総務・人事・財務・購買・経理など、組織運営に必要な本部共通業務や庶務全般を遂行し、組織の基盤を支え、組織横断的なプロジェクトの推進や、本部長直轄の特命業務・サポート業務にも柔軟かつ幅広く対応しています。 ■職務の魅力 ◇活かすことのできるスキル ・グローバル規模のグループ経営管理を通じた、国際的なビジネス視座 ・ガバナンスルールや協議報告制度の設計・運用に関する実践知識 ・複数の部門や会社をまたぐプロジェクトをリードし、成果を創出するリーダーシップ ・多様なステークホルダーとの調整や交渉を通じた、高度なコミュニケーション能力 ・グループ全体の経営効率化とシナジー創出のための戦略的思考力 ・多様な文化や事業環境に適応できる柔軟性と異文化理解力 ・総務・人事・財務・購買・経理等、組織運営に必要な共通業務の確実な遂行力 ・特命タスクや臨時的なサポート業務に柔軟かつ確実に遂行する対応力

    求める能力・経験

    ■必須 ◇事業会社(売上高5,000億以上)において以下を経験 ・事業や市場を十分理解し、法務、経営管理、経営企画、事業戦略立案、事業計画策定またはコーポレートガバナンスの関連分野を携わってきた経験が7年以上 ・管理職としての組織マネジメント経験 ◇以下、いずれか2つ以上当てはまる経験 ・新規事業や業務プロセス改革等、未経験分野において新しい手法を提案し、全社・グローバル規模で導入・展開に携わった経験 ・高難易度な目標を設定し、スピード感と主体性を持って組織横断的に成果を追及または参画した経験 ・既存の枠にとらわれず、発生した課題に対して迅速に対応し、分野横断的な知識・経験を活かし課題解決や新たな手法を実行、または携わった経験 ・国内外の多様なステークホルダーと自発的に関係を構築し、グローバルな視点で協働・ネットワーク拡大に貢献した実績 ・グローバルな環境下において、自律的に行動してきた経験 ・コンプライアンス、リスクマネジメントに関する業務経験 ■英語力 ビジネスレベル ■歓迎 ◇以下いずれかで5年以上の経験 ・グループ、全社を支えるための制度、枠組みを構築した経験 ・グループ会社管理、子会社管理、またはグローバル環境にて複数の事業部門にまたがるプロジェクトマネジメントをした経験 ◇資格 <国家資格> ・中小企業診断士 ・公認会計士 <その他ビジネス系資格>

    事業内容

    世界50ヵ国以上でITサービスを提供するシステムインテグレーター デジタル技術を活用したビジネス変革や社会課題の解決に向けて、お客さまとともに未来を見つめ、コンサルティングからシステムづくり、システムの運用に至るまで様々なサービスを提供

  • エージェント求人

    内部監査部 コーポレート:内部監査スタッフ-リーダー候補

    年収非公開

    • コンプライアンス
    • マネジメント
    • 監査
    • コンサルティング業務
    • 財務
    • 内部監査
    • 情報セキュリティ
    • 海外赴任
    • マネージャー
    • 業務監査
    • 分析
    • ネットワーク
    • 内部統制
    • 内部通報対応
    • 経理
    • データ分析
    • CPA/cost per ac...
    • コンサルタント
    楽天グループ株式会社東京都世田谷区
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    仕事内容

    〇部署・サービスについて <内部監査部門のミッションと役割> 内部監査のミッションは、監査活動を通じて効果的なリスク管理を実現し、組織改善を推進することで、会社のミッション達成を強力にサポートすることです。さらに、組織横断的な業務を通じて多様な部門間の情報連携を促進し、グループ全体の連携強化およびPDCAサイクルの深化に貢献しています。 <組織構成と監査対象> 内部監査部は6つの課で構成され、約50名程度の監査部員が国内外の事業および子会社(金融子会社を除く)を対象に日々監査活動を展開しています。 <募集ポジション:内部監査課> 今回の募集は、6つの課のうち「内部監査課」のメンバーを対象としています。内部監査課では、以下の3つの主要業務を担当しています。 1.業務監査 リスク低減や不正防止、業務改善を目的としたアシュアランスおよびコンサルティング業務を実施します。 2.ISMS内部監査 ISMS認証のための内部監査業務を担当し、情報セキュリティマネジメントの強化に寄与します。 3.J-SOX評価業務 全社統制の評価、決算財務プロセスおよび業務プロセスの評価を通じて、コンプライアンス体制の維持・向上を図ります。 <募集背景> サービスが年々拡大しており、監査体制の強化を図っているため。 様々なサービスを展開していますので、新しいことへチャレンジしたい方や自走して物事を進められる方を募集しています。 <魅力> ・組織の魅力 └ 様々なバックグランドを持ったメンバーがおり、一致団結して業務を実施している。専門的な知識も持ったメンバーも多数おり様々な知見を身に着けることが可能。 意見も言いやすく風通しのよい組織。 ・裁量権の魅力 └ 自身で実施したいと思ったことは実行できる環境であり、自分の裁量で進められることが大きい。 ・キャリアステップ(得られるスキルやキャリアパス) └ 監査部内でマネージャーとしてステップアップする他、他部門や監査役等にもチャレンジ可能 ・競合他社との差別化 └ 他社と比較してサービスが多様であり、監査毎に要求される知識等も変化してくる点、期間重視ではなく内容重視で監査を実施している点 <業務概要> 業務監査、ISMS内部監査、J-SOX評価業務を通じて会社の成長のサポートを実施するとともに、安心してアクセルを踏める環境を整備していきます。 経営層をはじめ幅広いレイヤーの方々とコミュニケーションを取りながら業務を進めていただきます。 <主な業務内容> ・事業、組織別監査 ・J-SOX評価 ・コーポレート監査 ・ISMS監査業務 〇働く環境 <組織構成> ・内部監査部:約50名程度/内部監査課:約20名程度 ・年齢層:20代~40代 <平均残業時間> 15時間程度/月 ※案件等によって多少変動することがございます。 <中途入社者のバックグラウンド> ・監査法人、事業会社の内部監査経験者がおおむね半々です。 <活躍をしている中途入社者のキャリアパス実例> ・業務監査を経験後、2次ラインへ異動し活躍 ・国内監査を経験後、グローバル監査を担当のため海外赴任し活躍 ※本人希望を踏まえた様々なキャリアパスの実現が可能です。

    求める能力・経験

    <必須要件> ・ビジネスレベルの日本語力 ・コミュニケーション能力 加えて、以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・監査法人での財務諸表監査 ・事業会社における内部監査 ・J-SOX 内部統制評価業務 ・内部統制に関するコンサルタント業務 ・情報セキュリティ関連業務(ISMS) <歓迎要件> ・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格 ・CISSP、CISM、CGEIT等の資格 ・上場企業における経理・決算業務の経験(3年以上) ・上場企業における内部監査業務の経験(3年以上) ・上場企業における財務諸表監査のインチャージ経験 ・アプリケーション、ネットワーク構築などに関する知見または業務経験 ・事業会社における、不正調査、内部通報対応などのご経験 ・通信業界における監査経験およびJ-SOXにおけるIT全般統制評価の経験 ・データ分析ツール等、テクノロジーを利活用する高度な監査スキル ・ビジネスレベルの英語力

    事業内容

    【事業内容】 ・インターネットサービス…市場事業、トラベル事業、その他国内インターネットサービス、海外事業等 ・通信…モバイル事業 ・金融サービス…クレジットカード事業、銀行事業、証券事業、電子マネー事業等 その他…プロスポーツ事業等 <特徴・魅力> ・世界16億超のグループサービス利用者数 ・世界30カ国・地域に広がるビジネスの多角化展開 ・市場の出店店舗数:56,000以上 ・従業員の出身国・地域:70以上 ・女性管理職割合:28%