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内部監査・700万円以上の求人一覧
全2,000件
エージェント求人 医療業界の産業構造の変革を目指すスタートアップでリスクマネジメント責任者を募集!
600~900万
- マネジメント
- リスクマネジメント
- 教育
- 監査
- 内部監査
- 教育研修
- リスク管理マネジメント
- コンサルティング業務
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仕事内容
一人目のリスクマネジメント責任者として、スタートアップの急成長を支えていただきます。 【具体的な業務内容】 (1) ポリシーの策定 ・Policy(基本方針)のレビュー、改善 ・各領域ごとの基準の策定、改善 ・共通で用いるツール/端末/場所における手順・ルールの策定、改善 (2) 業務のリスクマネジメント ・業務ごとの手順レビュー、リスクアセスメント ・全社的対策の実施の指揮(技術的、物理的、人的) ・事業部と連携してアクションプランを管理 (3) ポリシーの浸透 ・教育研修の実施 ・内部監査の統括 (4) 業務マネジメント ・年間活動計画、目標の策定 ・経営陣との認識すり合わせ
求める能力・経験
事業会社/コンサルティング会社等でのリスク管理に係る業務経験 事業部での業務経験
事業内容
オンライン診療により、医療の場所や時間の制約を解消するサービスを提供しております。 今後、蓄積されている動画や音声等の診療データを解析・学習しAIが医師に診療のサポートをするような機能を開発・提供していき、ミッションの実現を目指します。
エージェント求人 Internal Audit Operations Audit Manager
1000~1250万
- 取締役
- 報告書作成
- 監査
- 査察
- リスク評価
- 内部監査
- 購買/調達
- QA/Quality Assu...
- 分析
- データ分析
- 会計
- システム監査
- プレゼンテーション
- ドキュメンテーション
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仕事内容
内部監査マニュアル、方針、ガイドライン、部門別業務文書などの維持 四半期ごとの監査計画、リスク評価、QAレビュー 委員会および経営陣の報告書作成(監査委員会、取締役会など) 計画と実際の監査ステータス、監査の問題ステータス、四半期計画、監査ユニバースユニットのカバレッジなどを含む運用指標を監視および分析 コンピテンシー評価とトレーニングプログラムの調整 部門の経費と人員の予算準備 監査方法論、監査計画プロセスの変更に関するコーポレートチームとの調整 金融庁等による査察・調査対応 ベンダー契約などの部門別調達プロセスを処理
求める能力・経験
公認内部監査人、公認情報システム監査人、または公認会計士 優れたチームプレーヤー 強力なデータ分析力と論理的思考力 英語でのコミュニケーション能力、ドキュメンテーション能力、プレゼンテーション能力 内部監査人協会基準の理解 人材管理スキル(コーチングと監督)
事業内容
-
エージェント求人 【※ハイクラス求人】国内大手アセマネ会社でのテクノロジーリスク管理
600~1750万
- モニタリング
- レポーティング
- リスク評価
- クラウド
- コンプライアンス
- IT統制
- リスク管理マネジメント
- 内部統制
- 内部監査
- ITリスクマネジメント
- システム監査
- 監査
- 開発
- 情報セキュリティ
- システム開発
- 運用保守
- ネットワーク
- ネットワーク設計
- インシデント対応
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仕事内容
グループCIOの統制組織であるCCO(Chief Control Office)や、ITRC(IT Risk & Control)部門と連携し、 統制環境の標準化・最適化といった様々な施策を通して、グループ全体のテクノロジーリスク管理を推進していただきます。 ■ガバナンス/コンプライアンス ・ITリスク管理ガバナンス管理 ・ポリシーフレームワーク管理 ・CMDB管理 等 ■リスクアセスメント ・システムリスクアセスメント ・システム外部委託先評価 ・クラウド導入リスク評価 等 ■リスクモニタリング/レポーティング ・システムリスク管理委員会報告 ・RCSA ・リスクアクセプタンス管理 等
求める能力・経験
■MUST ・IT部門内で継続した経験(5年以上) ※ 統制、開発、運用、インフラ、セキュリティ等、経験領域は問わず ・ 自ら問題意識をもって、能動的に行動可能 ・ 英語(読み書きのみ) ■WANT ・ IT監査部門、セキュリティ部門での経験 ・ CISA、CRISC、CISM、CISSPの資格
事業内容
-
エージェント求人 【積極採用中】内部監査人(情報セキュリティ)/監査法人やコンサル会社にて情報セキュリティ監査等の経験
500~1100万
- 情報セキュリティ監査
- コンサルティング業務
- 情報セキュリティ
- システム監査
- セキュリティ対策
- ITリスクマネジメント
- 監査
- セキュリティシステム監視
- サイバーセキュリティ基本法
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仕事内容
情報セキュリティ監査(日本国内のISMS監査を含むがこれに限定されない) ※業務の割り当ては、候補者の経験やスキルなどに考慮して決定いたします。 監査業務を実施する際には、主に以下の方法で、企業のセキュリティルールやベストプラクティスとの比較により、 不備を検出します。 ・インタビューの実施 ・証拠の検証 ・調査結果の判断 ・フィードバックの提供 ・改善のサポート 不備を発見した場合は、2次ラインと協力しながら改善サポートを提供します (コンサルティング業務)
求める能力・経験
・セキュリティやITに関連する監査やその他の業務経験を2年以上お持ちの方
事業内容
ユーザーおよび取引先企業への満足度の高いサービスの提供により、多くの人々に成長の機会をもたらし、社会を変革し、豊かにしていくことに寄与します。 これらにより、真のグローバル・インターネット・サービス企業となることを目指します。
エージェント求人 IT統制担当者【内部監査室】/ 部門責任者候補
800~1750万
- マネジメント
- 提案
- モニタリング
- IT統制
- 監査
- バリューアップ/モニタリング
- 内部統制
- パートナー
- システム監査
- 開発
- プロジェクトマネジメント
- アーキテクト
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仕事内容
・IT統制(IT全社的統制、IT全般統制、IT業務処理統制)の基本方針策定、年間計画立案と評価 ・自動化など、IT統制(IT全社統制、IT全般統制、IT業務処理統制)評価業務の改善 ・事業部エンジニアへの設計提案・レビューなど、事業部の内部統制構築支援 ・新規企画やキャンペーンに関する確認とモニタリング ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォロー対応 ・内部統制報告書の作成および経営陣への報告 ・監査法人、監査役連携 ※ご経験・状況に応じて、部門責任者としてメンバーの育成やマネジメントなどもお任せします。
求める能力・経験
・アプリケーション開発経験、あるいはITインフラの構築経験 ・上場(準備)企業でIT監査、IT統制業務に携わった経験 ・外部のビジネスパートナーとの折衝経験 ・ITアーキテクト経験 ・ピープルマネジメント経験 歓迎/尚可 ・プロジェクトマネジメント経験 ・ITを利用した業務プロセス改善経験 ・CISA、システム監査技術者資格の保有
事業内容
自社Webメディアサービス
エージェント求人 IT統制担当者【内部監査室】
500~1000万
- マネジメント
- 提案
- モニタリング
- 監査
- バリューアップ/モニタリング
- IT統制
- 内部統制
- プロジェクトマネジメント
- システム監査
- 開発
- パートナー
- アーキテクト
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仕事内容
・IT統制(IT全社的統制、IT全般統制、IT業務処理統制)の基本方針策定、年間計画立案と評価 ・自動化など、IT統制(IT全社統制、IT全般統制、IT業務処理統制)評価業務の改善 ・事業部エンジニアへの設計提案・レビューなど、事業部の内部統制構築支援 ・新規企画やキャンペーンに関する確認とモニタリング ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォロー対応 ・内部統制報告書の作成および経営陣への報告 ・監査法人、監査役連携 ※ご経験・状況に応じて、将来的には部門責任者としてメンバーの育成やマネジメントなどもお任せします。
求める能力・経験
・アプリケーション開発経験、あるいはITインフラの構築経験 ・上場(準備)企業でIT監査、IT統制業務に携わった経験 ・外部のビジネスパートナーとの折衝経験 歓迎/尚可 ・ピープルマネジメント経験 ・プロジェクトマネジメント経験 ・ITアーキテクト経験 ・ITを利用した業務プロセス改善経験 ・CISA、システム監査技術者資格の保有
事業内容
自社Webメディアサービス
エージェント求人 コーポレートガバナンス担当(シニアプロフェッショナル)
900~1750万
- 監査
- 企業価値向上
- 業務監査
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仕事内容
経営強化に繋げるための監査の高度化、並びに監査体制の最適化に向けた推進をお任せいたします。 具体的には、以下の業務を想定しています。 【業務内容例】 ・監査体制の変更・連携強化 ・監査関係組織の連携強化に向けた仕組の構築 組織監査への移行推進を行い、監査体制を再構築をしています。 コーポレート・ガバナンス室は執行役員直下の業務で経営陣との距離が近く、経営の第一線での仕事に携われます。文化を支える基盤である組織、マネジメント、人・カルチャーの改革を通じて、さらなるコーポレート・ガバナンスの強化と経営スピードの向上を図り、グローバルでの成長を加速することで中長期的な企業価値向上を目指します。
求める能力・経験
【以下いずれかの業務経験者】 ①上場企業における監査組織 ②監査法人にて、経営監査もしくは業務監査、コーポレートガバナンスにかかわる業務経験者 ①②いずれもチームリード/プロジェクトリードのご経験者を求めます
事業内容
ネットワークサービス事業 システムプラットフォーム事業 パブリック事業 エンタープライズ事業 グローバル事業
エージェント求人 【東京】内部監査室(担当職)
600~750万
- 工場
- 福利厚生制度企画/策定
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仕事内容
・業務監査の実施(店舗監査を含む) ・監査調書等の作成 ・金商法に則った内部統制の整備および運用評価
求める能力・経験
・ワードを使用した調書等の作成(Excel、PPTなども使用する) ・コミュニケーションスキル
事業内容
-
エージェント求人 業務監査/業務プロセス管理
500~1000万
- 内部監査
- バリューアップ/モニタリング
- 提案
- モニタリング
- 監査
- SCM/生産管理/購買/物流
- 購買/調達
- 内部統制監査
- 内部統制
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仕事内容
当社内部監査室にて、ラクスグループ各部門の購買プロセスに関するモニタリング・改善提案を行っていただきます。 【仕事内容】 ・購買プロセスのモニタリング ・課題や問題点、リスクの抽出 ・改善提案 ・関係部門への折衝・交渉 ・必要に応じて本領域に関する研修の実施
求める能力・経験
・ガバナンス視点にて、何らかの購買領域におけるプロセス管理および改善業務のご経験 ※業界は不問です。 歓迎/尚可 ・内部統制/監査のご経験 ・業務改善やフロー構築のご経験
事業内容
急成長中のクラウドサービス会社
エージェント求人 常勤監査役
600~1000万
- 監査結果報告
- 監査計画策定
- 監査調書作成
- 監査対応
- 会計監査
- 業務監査
- 内部監査対応
- 内部統制監査
- 監査
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仕事内容
・取締役会、監査役会、株主総会への出席、対応 ・監査方針・計画の策定 ・監査業務全般 ・監査報告書の作成 ・取締役への助言 ・会計監査人との連携 など
求める能力・経験
監査役の業務経験者 公認会計士
事業内容
-
エージェント求人 監査役(常勤) ※フレックスタイム制
600~1000万
- IPO
- ヒアリング
- 監査
- 体制構築
- 内部監査
- 会計
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仕事内容
今後、IPOを目指すにあたり、ガバナンス体制を更に構築・強化させていきたく、 経営陣の1人として、監査業務を幅広くお願いしたいと考えております。 【職務内容】 監査方針・計画の作成及び実行 監査調書および監査報告書の作成 監査役会の運営、監査役会議事録の作成(監査役会発足までは監査役協議会) 取締役会、株主総会等への出席 取締役への助言 監査法人、内部監査との連携 上場準備過程における証券会社や金融商品取引所ヒアリング対応 その他、監査役監査に付随する業務全般(IPOに向けた社内管理体制構築のサポート)
求める能力・経験
【応募資格(必須)】 下記どちらかに該当する方 ・公認会計士資格保有者で監査法人での監査経験がある方(目安5年以上) ・リスクアドバイザリーファームでの業務経験がある方(目安5年以上)
事業内容
営業支援プラットフォームを運営するベンチャー企業
エージェント求人 【内部監査】東証プライム上場企業/国内トップクラスのエレクトロニクス商社/品川
500~900万
- 海外出張
- 内部監査
- 経理
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仕事内容
内部監査業務をお任せいたします。 【業務詳細】 ・グループ監査計画(中期、年度)の立案/実行/報告 ・グループ事業会社の監査実行体制の構築(ガイドラインなど標準化の整備運用) ・全グループ会社の定期的業務監査の実施または指導(国内・海外出張あり) ・事業会社による監査実行のサポート 【配属先人員構成】 室長、マネージャークラス1名、担当1名 計3名
求める能力・経験
【学歴】大学卒以上 【必須】 ・内部監査の実務経験(5年以上) (監査実施計画立案からフォローアップまで一連の監査業務を単独で遂行できる方) 【歓迎】 ・外国語(英語、中国語):スピーキングよりリーディングに長けた方 ・情報システム、経理、法務などの経験or知識 海外子会社往査経験 ・客観的事実から論点的結論に導き出せる能力 ・論理的文章表現力(パラグラフライティング)
事業内容
半導体及び電子部品事業、電子機器事業、システム機器事業、調達事業、環境エネルギー事業、新電力事業、植物工場事業を営む会社の株式又は持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること(純粋持株会社)
エージェント求人 内部監査
700~1000万
- 受付
- バリューアップ/モニタリング
- 社長
- モニタリング
- 監査
- リスク評価
- 内部監査
- 開発
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仕事内容
一兆円企業を目指す為に、内部監査室のメンバーを募集します。 ■主な担当業務 下記の内容をご経験にあわせてご担当いただきます。 プレイヤーとして活躍できる方、大募集です! * 1. リスク評価に基づく内部監査計画の立案 2. 業務全般に対する内部監査の実施 3. 関係会社に対する内部監査の実施 4. 内部監査発見事項の評価と内部監査報告書の作成 5. 内部監査報告書の社長向け報告と指示・講評の受領 6. 被監査部門に対する改善勧告とモニタリング 7. 監査役会および監査法人との協力・連携 8. 内部通報の受付およびその記録の保管 9. 上記に付随するその他の業務
求める能力・経験
【必須要件】 ・3年以上の内部監査業務の実務経験をお持ちの方 ◆求める人物像 ・他部門のメンバーと積極的にコミュニケーションができる方 ・担当業務について自身で解決に導く事ができる方 【歓迎要件】 ・金融機関での監査経験がある方 ・IT開発等の経験があり、システムセキュリティの監査経験もある方
事業内容
-
エージェント求人 QMS担当/リーダー
600~900万
- BPO
- 人事
- 担当者
- 開発
- リーダー
- マネジメント
- 目標設定
- 品質保証
- サービス提供
- 進捗管理
- システム開発
- プロジェクトマネージャー
- 監査
- 内部監査
- マネージャー
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仕事内容
・全社品質マネジメントシステムの構築(当社のISO9001適用サービス以外のシステム開発・保守、システム運用、人事BPOサービス等領域の品質マネジメントシステムを確立する) ・全社品質マネジメントシステムの統制、運用状況の評価、改善支援(サービス提供部門の運用担当者とコミュニケーションを図りながら、改善に導く) ・品質保証部門内、上記業務を主管とするチームにおける、リーダーとしての管理業務(チームの計画立案、進捗管理、メンバーの目標設定・評価など) あわせて、システム開発プロジェクトの品質保証業務(SQAレビュー)を行っていただきます。
求める能力・経験
必須要件 ・システム開発プロジェクトのプロジェクトマネージャー経験 ・品質マネジメントに興味があり、意欲のある方 歓迎/尚可 ・品質マネジメントシステムの構築への関与経験 ・内部監査、アセスメント等の評価業務(評価基準策定、評価実施)経験
事業内容
ソフトウエア専門 ■金融業向けサービス ■製薬業向けサービス ■運用サービス ■デジタルトランスフォーメーション
エージェント求人 ★内部監査室長 株式会社 Sun Asterisk No3554
600~1000万
- マネジメント
- 内部統制監査
- リスクマネジメント
- 監査
- 内部監査
- 内部統制
- 会計
- システム監査
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仕事内容
【業務内容】 1.内部監査業務 2.内部統制監査(Jsox)対応 4.監査等委員会、監査法人との連携(三様監査) 5.リスクマネジメント委員会のサポート業務 6.内部監査室のチームマネジメント 【本ポジションの魅力】 ・社長直下部署で大きな裁量をもち、自身の意見を伝えやすい環境です。 ・会社拡大期での成長を見届けられます。
求める能力・経験
■応募資格(必須) 監査法人や事業会社の内部監査部門での監査実務経験(5年以上) ■応募資格(歓迎) CIA(公認内部監査人) CISA(公認情報システム監査人) 公認会計士資格保有 ■求める人物像 ・各現場のビジネス・業務フローを理解したうえで、課題の本質を把握し、効率に配慮しながら効果的な指導・助言を行える方 ・関連部署との円滑なコミュニケーションを図り、利害調整しながら良好な関係を築くコミュニケーションスキルを有している方 ・内部監査の品質向上及びチームメンバーの人材育成に熱意がある方
事業内容
-
エージェント求人 Internal Audit,Audit Operation,Manager
1250~1500万
- マネージャー
- 監査
- 品質保証
- リスク評価
- 内部監査
- QA/Quality Assu...
- 取締役
- 分析
- データ分析
- 文書作成
- プレゼンテーション
- 会計
- システム監査
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仕事内容
これは、部門のガバナンス、委員会/経営報告、監査計画、監査方法の遵守、運用指標の監視、および品質保証を監督する監査運用チームのマネージャー職です。 内部監査マニュアル、方針、ガイドライン、部門業務文書等を整備する。 四半期監査計画、リスク評価、QAレビュー、 委員会および経営報告の作成(監査委員会、取締役会など) 計画と実際の監査ステータス、監査問題のステータス、四半期計画、監査ユニバース単位の範囲などを含む運用指標を監視および分析します。 コンピテンシー評価およびトレーニング プログラムの調整 (企業チームと) 部門の経費と人員の予算を準備する
求める能力・経験
公認内部監査人、公認情報システム監査人、または公認会計士 良いチームプレーヤー 優れたデータ分析力と論理的思考力 優れた英語コミュニケーション能力、文書作成能力、プレゼンテーション能力 内部監査人協会の基準の理解 人材管理スキル(コーチングと監督)
事業内容
-
エージェント求人 リスク&ガバナンス監査チーム長
1250~1500万
- スケジュール管理
- 報告書作成
- 教育
- 監査
- コンプライアンス
- 会計
- プレゼンテーション
- 保険
- 生命保険
- マネジメント
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仕事内容
職務内容】 監査計画立案(監査領域:リスク管理、コンプライアンス、資産運用およびガバナンス関連組織) 監査エンゲージメントにかかる品質およびスケジュール管理 監査調書および監査報告書のレビュー コーチングおよび教育 被監査部門との関係強化およびセカンドライン部門との協業推進 オペレーショナルリスク管理部会、リスク管理委員会およびCEOへの報告 アジアおよびUS監査部門との協業推進 監督当局への報告書作成
求める能力・経験
【経験・スキル・資格・学歴(必須)】 10年以上の内部もしくは外部監査経験 監査関連資格 (公認会計士、USCPA、CIA、CISA等) 監査領域における実務経験もしくは監査経験 コーチングおよびチームマネジメントスキル プレゼンテーションおよびロジカルシンキングスキル 利害関係者間の調整スキル リスク管理、コンプライアンスもしくは資産運用回りの職務経験 【経験・スキル・資格・学歴(なお可)】 5年以上の生命保険会社勤務経験 リスク管理、コンプライアンスもしくは資産運用に関連する資格
事業内容
-
エージェント求人 東証プライム市場上場不動産企業 内部監査(課長職・スタッフ)
400~1000万
- 内部監査対応
- 内部監査
- コンプライアンス監査
- コンプライアンス違反対応
- コンプライアンス社内規定作成
- コンプライアンスガイドライン作...
- コンプライアンス
- コンサルティング業務
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仕事内容
(1)当社グループ全体の経営目標の効果的な達成に貢献できる内部監査を、 リスクアプローチによる体系的な監査手法で実施 (2)モニタリング(発見・報告)だけに終わらず、 コンサルティング機能(業務設計支援・フォローアップ)もカバー (3)必要な内部監査体制を構築し、内部監査組織の統括マネジメントを担当 (4)3線モデルにおける2線の体制構築業務も想定
求める能力・経験
課長職 (1)事業会社における3年以上の内部監査経験 もしくは監査法人等での同等の経験 (2)不正や法令違反対応(予防・発見)目的の内部監査経験 (3)J-SOX内部統制の評価実務経験 スタッフ(未経験歓迎) 【歓迎する経験・スキル】 事業会社、監査法人、不動産会社での内部監査に関する実務経験 J-SOX内部統制の実務経験 品質管理/改善等のプロジェクト経験 宅建業法・建築基準法などの法規制・関連業法に対する知識・経験 英語によるコミュニケーション能力 【必須の経験・スキル】 3年以上の事務スキル
事業内容
-
エージェント求人 Internal Audit, Operations Audit Team
1000~1250万
- 監査
- 内部監査
- マネジメント
- ソフトウェア
- 保険
- プロジェクトマネジメント
- 生命保険
- 会計
- 内部統制
- 検査機器調整/検査
- データ分析
- 分析
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仕事内容
オペレーション監査チームでは、個別監査業務のContributing Auditor(GG10)を募集いたします。Auditorに必要なスキルは、多岐にわたりますが、監査部門内では各Roleに対する様々なトレーニングがGlobalベースで提供されており、また、公認内部監査人(CIA)等の資格取得や英語スキル向上に対するサポートも充実しています。 当チームをはじめ監査部門内では、様々なバックグラウンド(SME専門的領域)を持つ方、また、性別、国籍なども様々な方が活躍されており、DIE(Diversity, Inclusion, Equality)を積極的に推進しています。
求める能力・経験
以下の経験: ・生命保険会社における金融庁検査の対応経験 ・プロジェクトマネジメントの経験 ・生命保険商品や実務に関する知識 ・オペレーショナルリスク管理や内部統制に関する知識 ・データ分析等の新しいソフトウェアへの対応能力(Alteryxなどの経験があれば尚可) ・確率統計学や定量的な分析手法に関する基礎的な知識 ・相手の理解度に合わせて、伝わる内容を作成できる文章表現力およびプレゼンスキル ・知的好奇心(ご自身の担当領域の知識研鑽にとどまらず自ら学ぶ意欲のある方) ・関連法令、金融庁監督指針等に関する知識 ・公認内部監査人(CIA) ・公認会計士(JCPA、USCPAなど)
事業内容
-
エージェント求人 内部監査室 室長候補【リモート可/フルフレックス/上場企業】
1000万~
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仕事内容
内部監査室 室長候補として、内部監査業務及びJ-SOX評価業務をリードいただける方を募集いたします。 【内部監査】 年間監査計画に基づく個別監査計画の策定及び実施に係る一連業務(事前準備・実地調査(インタビュー含む)・報告書作成・経営層への改善提案策定 等) 【J-SOX評価】 内部統制報告書作成・開示までの一連業務(評価範囲の決定(監査法人との調整含む)・文書化の推進・整備評価・運用評価・取締役会用及び開示用報告書作成 等) 【その他】 ガバナンス体制構築、リスクマネジメント、 監査等委員・外部監査法人等との連携 等
求める能力・経験
【必須要件】 ・上場企業での内部監査経験 ・Word、Excel、PowerPoint等で資料作成ができる程度のPCスキルがある方 【歓迎要件】 ・経営陣との対話/折衝経験 ・ベンチャー企業での勤務経験 【求める人物像】 ・経営視点を持ち合わせている方 ・多様なステークホルダーと連携し、物事を推進できる方
事業内容
-
エージェント求人 内部監査(公認会計士)(スタンダード上場CRO/大阪)
700~800万
- 情報セキュリティ監査
- 内部統制監査
- 監査
- 内部監査
- 内部統制
- 情報セキュリティ
- 業務監査
- R
- 会計
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仕事内容
内部監査:本社及び海外子会社の監査業務全般。 内部監査の計画立案及び実施・内部統制監査(J-SOX)の計画立案および実施・上記監査を通じ、業務実施部門への指導、助言 海外子会社における内部統制構築のための分析、指導、助言・海外子会社のJ-SOX監査の実施 <ポイント>「経営に資する内部監査」を目指しています。・会社の仕組みを学べる環境 全ての会社・部署を対象とした内部監査の実施・本社の規模拡大に伴う内部監査活動の強化 業務監査、労務監査、情報セキュリティ監査等・会社のグローバル展開に伴う内部統制活動の強化
求める能力・経験
<必須>公認会計士もしくは米国公認会計士有資格者・上記資格取得後に監査法人での勤務経験がある方 (現職は事業会社でも可) ・TOEIC(R)テスト730点以上もしくは同等の英語力をお持ちの方(海外往査、海外スタッフとのコミュニケーションあり)
事業内容
新薬開発業務受託機関(CRO) 製薬会社のパートナーとして新薬開発をサポート(アウトソーシング)。 本社新大阪、従業員数960名以上、年商110億以上、東証スタンダード上場企業
エージェント求人 半導体企業の内部監査・内部統制評価
600~800万
- 内部監査
- 内部統制
企業名非公開京都府京都市もっと見る
仕事内容
グループ企業の内部統制内部監査全般
求める能力・経験
内部統制内部監査経験者 英語ビジネス会話レベル以上
事業内容
-
エージェント求人 【内部統制室(室長候補)】国内大手キャッシュレス決済カンパニーの案件ご紹介
1000~1500万
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仕事内容
当社は事業の拡大に伴って内部統制の整備/強化を構築していることから、スピード感をもって下記の対応ができる方を求めています。 ご入社後は内部統制評価業務の全体統括・推進や監査本部長との評価方針すり合わせから着手していただきます。 【詳細】 ・内部統制評価業務(全社統制、業務プロセス処理統制、IT全般統制、IT業務処理統制)の管理監督 ・内部統制の評価方針の策定 ・内部統制の評価方針に関する監査法人との協議、調整 ・発見した不備の改善に向けた関係部署との協議、調整 ・経営陣に対する評価結果等の報告
求める能力・経験
▼以下いずれかの業務を10年以上経験されている方 ・事業会社、金融機関における内部統制評価業務 ・監査法人における内部統制監査業務
事業内容
金融、決済、クレジットカード事業
エージェント求人 【内部監査担当】国内大手キャッシュレス決済カンパニーの案件ご紹介
600~1250万
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
監査チームの一員として、年間内部監査計画に基づきリスクベースによる個別監査(テーマ別、部署別等)を実施していただきます。 個別監査計画立案、監査要点/監査項目設定、本検証、改善提言立案、監査報告書作成等、一連の監査業務を行っていただきます。 ・内部監査業務(テーマ監査、部署別監査、システム監査)の実施 ・発見事項、改善計画について関係部署との協議、調整
求める能力・経験
以下いずれかの業務を経験されている方 ・事業会社、金融機関における内部監査業務 ・監査法人における外部監査業務 ・主査業務経験(年数不問)
事業内容
金融、決済、クレジットカード事業
エージェント求人 内部監査3045
400~800万
- 検証
- 分析
- インタビュー
- リーダー
- 監査
- 内部監査
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仕事内容
グループの建築、不動産、介護、保育事業を中心に、 内部監査業務を担当します。 【具体的には】 ・内部監査業務企画(監査プログラム立案、監査手法開発、監査品質向上) ・内部監査実務(インタビュー、書類・データ検証、原因分析等) <部署について> 現在、内部監査のメンバーは3名。 ※50代男性2名、30代女性1名 <キャリアプラン> 将来的には内部監査のリーダーとしての活躍を期待しています。
求める能力・経験
[必須] ◆内部監査業務経験または法務・経営企画等業務経験のある方 [歓迎] ◆建設業・介護・保育・病院等の業界経験 ※無くても可
事業内容
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