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内部監査・700万円以上の求人一覧
全1,997件
エージェント求人 東証プライム市場上場不動産企業 内部統制(内部監査室)
800~1200万
- 内部統制
- 内部統制監査
- 内部監査
- J-SOX対応
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
募集背景 事業規模の拡大に伴い、内部統制評価業務は増加の一途をたどっており、より効率的かつ精度の高い業務遂行体制の構築が急務となっています。そこで、内部統制評価業務の専門家として、当社グループ全体のJ-SOX評価関連業務を牽引していただける役職者を募集いたします。 ・「東証プライム上場企業の安心感」と「ベンチャー企業の成長性」を兼ね備える会社 …弊社は東証プライム上場企業なので会社の安定性や労働環境の面で安心して働ける上に、圧倒的な成長も同時に実現している会社です。 大手企業の良いところとベンチャー企業の良いところを兼ね備えているのが魅力です。 ・キャリアアップのチャンス …圧倒的な成長率を誇る弊社では、やる気と実力次第で様々な業務経験を積むことができます。 【組織構成】 内部監査メンバーは12名程度(うち女性4名)。 年齢層は20代~60代までと幅広く、全員中途社員となります。 職務内容 役職者として内部統制評価業務をご担当いただきます。トップマネジメントや各部門と密接に連携しながら、内部統制システムの高度化、リスク管理体制の強化を推進していく重要なポジションです。将来的には、内部監査体制のさらなる強化や、データ分析等を活用した高度な内部統制評価業務への取り組みなど、グループ全体のガバナンス強化に貢献いただくことを期待しています。 【具体的には】 ・当社グループ全体のJ-SOX評価業務の計画策定・実行・レビュー・報告 ・内部統制に関するコンサルティング ・監査法人・外部専門機関対応、その他、内部統制に関する業務
求める能力・経験
【必須】 ・J-SOX評価実務経験5年以上 ・論理的な思考力とドキュメンテーション能力 【歓迎】 ・CPA、CIA、CISA、CFE等、内部監査に関連する資格 ・内部統制関連システムの開発・導入経験 ・リスクマネジメントシステムの構築・運用経験 ・宅建業法・建築基準法などの法規制・関連業法に対する知識・経験 ・海外子会社へのJ-SOX導入・運用支援経験 ・英語による監査対応、資料作成経験 【求める人材像】 ・課題解決に向けて自発的に活動できる方 ・論理的な思考及びドキュメンテーションを含むアウトプットができる方 ・トップ・マネジメント及び被監査部門と適切にコミュニケーションが取れる方 ・柔軟に新しいことにチャレンジする意欲がある方
事業内容
-
エージェント求人 【経理財務責任者候補】《財務企画》■経営陣と伴走し事業成長を支える強固なガバナンスを再構築する仕事。
1000~1500万
- J-SOX対応
- 審査/回収
- 有価証券管理
- プロジェクト
- マネジメント
- IR
- 財務
- 経理
- 監査対応
- 監査
- 連結事業決算
- Excel マクロ/VBA編集
- 税務申告
- 税務
- 会計
- 会計システム導入
- BIツール
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仕事内容
【募集背景】 ■ルーティンワークをこなす人員ではなく、組織の変革そのものをリードし、新しい当たり前を共に創り上げるための募集になります。 マネジメントの交代、海外拠点の変革、生成AIによる業務プロセス及び生産性の改善。これらに対応し、より盤石な組織を作るための『攻めの経理』を標榜しています。 「今の環境では、これ以上のスキルアップが見込めない」 「ルーティンワークだけでなく、経営企画・事業部・IRとも協業し、業務フローそのものを改善したい」 「AI時代に生き残れる、市場価値の高い経理人材になりたい」自ら課題を見つけ、周囲を巻き込み、解決まで導く『自律型人材』をお待ちしています。 《業務概要》 ■エス・エム・エスグループ(国内外含む)の連結・単体決算実務を軸に、チームのパフォーマンスを最大化させるマネジメント・グループ運営を期待しております。 <具体的な業務> ・決算業務(単体・連結) 月次・四半期・年次決算の実務(仕訳、伝票起票、出納管理など基礎業務含む) 連結パッケージの回収・精査、連結精算表の作成 ・開示・監査対応 有価証券報告書、決算短信の作成補助 ・監査法人対応(J-SOX対応含む) ・業務改善・プロジェクト推進(★注力領域) AI/OCR活用: 生成AIを用いた業務効率化、OCRによる入力自動化など、BPR・経営企画・IRと協業 し、よりよい仕組みの整備・運用 <配属部署> 今回の配属部署は、経営管理本部の直下の財務企画部に属する経理財務グループとなります。
求める能力・経験
<必須条件> ・変化・混沌を楽しめるマインドセット →未整備な環境やトラブルを「仕組みを作るチャンス」と捉え、当事者意識を持って解決まで導ける 方。(マイクロマネジメントを必要とせず、自走できる方) かつ以下いずれか必須 ・事業会社(従業員規模100〜3,000名程度を想定)における経理実務経験(目安3年以上) →指示された入力作業だけでなく、日次から月次・年次決算までの一連の流れを理解し、主体的に数 値を締めた経験をお持ちの方。 ・日商簿記検定2級以上、または同等の知識 <歓迎条件> ・上場企業での開示業務(短信・有報)や連結決算の経験 →実務未経験でも、連結の仕組みを理論的に理解している方は歓迎。 ・業務改善の実績 →Excelマクロ/VBA、RPA、BIツール、会計システム導入などで業務時間を削減した経験。 ・税務や特定領域の強み →「ここは誰にも負けない」という会計専門領域(税務申告など)をお持ちの方。 ■Nice to have ・連結の知識や開示経験 →実務未経験でも連結会計の仕組みを理論的に深く理解しており、俯瞰的な会計数値の見方ができる ・業務プロセスを進化させた実績 →前任通りを良しとせず、もっと合理的な方法があるはずという考えを持ちシステム導入やExcelの 自動化、フロー見直しを実行し業務時間を削減した経験
事業内容
【事業内容】 《高齢社会において解決すべき重要な社会課題が3つあると考えています。》 ■高齢社会が直面する「質の高い医療・介護サービスの提供が困難になる」「現役世代の負担がより深刻になる」「高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難になる」という社会課題に対して、次のような戦略的事業領域において解決を目指しています。 ・キャリア ・介護事業者 ・ヘルスケア ・シニアライフ ・海外 メディカルプラットフォーム事業とグローバルキャリア事業
エージェント求人 Assistant Mgr_内部監査Tech. Audit Team
800~1300万
- 監査対応
- 監査
- 情報セキュリティ
- リスク評価
- 内部監査
- データ分析
- IT統制
- 開発
- システム開発
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仕事内容
Position: Assistant Manager — Technology Audit (Internal Audit) Overview: Lead and execute internal audits focused on technology, data, and security. Own the full audit lifecycle from risk assessment and planning through fieldwork, reporting, and follow‑up, applying global audit standards to strengthen controls and business reliability. Key responsibilities Risk assessment for IT operations, system development, information security, and data management. Plan and lead audit projects, including annual audit planning and resource allocation. Perform audit procedures: stakeholder interviews, control testing, and data‑driven analysis. Prepare and present audit reports with clear, actionable remediation recommendations. Engage with stakeholders in Japanese and English to resolve issues and track remediation. Improve audit methodology to align with global standards and best practices. Mentor junior team members and support capability building. ポジション:Assistant Manager(テクノロジー監査/内部監査) 概要:IT・データ・セキュリティ領域における内部監査をリードし、リスク評価から監査計画、実査、報告、フォローアップまで一連の監査業務を担当します。グローバル基準に基づきコントロールを強化し、事業の信頼性向上に寄与します。 主な業務内容 リスク評価(IT運用、システム開発、情報セキュリティ、データ管理等)。 監査計画の策定・監査プロジェクトのリード(年次計画含む)。 監査手続の実施:関係者インタビュー、コントロール評価、データ分析等。 監査報告書の作成・報告と実行可能な改善提案の提示。 日本語・英語でのステークホルダー対応による課題解決と是正状況の管理。 監査手法の改善とグローバル基準への整合。 若手メンバーの指導・育成。 アドホックな調査・特別監査対応。
求める能力・経験
必須要件 IT領域での実務経験(IT運用、システム開発、情報セキュリティ、IT統制等)。 テクノロジーリスク管理、内部監査、またはサイバーセキュリティ分野での5年以上の経験。 プロジェクトマネジメント経験および監査案件をリードする能力。 ITフレームワークの知識(例:NIST、COBIT、ITIL、ISO27001等)。 日本語:ビジネスレベル。 英語:アドバンスレベル(会議参加、監査資料作成、折衝が可能なレベル)。 歓迎要件 CISA、CISSP、CIAなどの資格。 データ分析ツールの経験(Python、Power BI、Alteryx、ACL等)。 金融業界や外資系企業での監査/リスク経験。 若手監査人の指導・育成経験。
事業内容
-
エージェント求人 【東京】Audit Manager
850~1150万
- 内部監査
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仕事内容
職務内容: 管理職として、会社のガバナンス、リスク管理、内部統制の有効性に関する独立した保証と洞察を提供します。経営陣との定期的な対話を通じてリスク認識と統制意識を高め、リスク文化の向上を図るとともに、効果的な統制ソリューションの開発・実施を支援します。 職務詳細: 社内監査部門責任者直属のマネージャーとして、以下の業務を遂行します。 * グループ内部監査を含む、社内すべての監査業務を、品質とスケジュールを守って適切に実施。 * グループ内部監査方法論に準拠し、監査計画に基づいた監査プロジェクトを質とスケジュールを守って実施・完了。具体的には以下を行います。 * 監査プロジェクトの目的、範囲、スケジュールを策定し、経営陣の合意を得る。 * 経営陣と面談し、関連業務プロセスと統制を確認する。 * 評価対象となる主要なリスクと統制を特定する。 * 主要統制の設計と運用有効性を評価し、主要リスクの軽減を確認する。 * 監査報告書の指摘事項について、根本原因、リスク、影響、是正措置を評価し、経営陣の合意と納得を得る。 * 監査プロジェクトにおける是正措置について、リスクへの適切かつ迅速な対応を検証するため、経営陣とフォローアップを行う。 * 社内監査責任者を支援し、会社にとって包括的かつ関連性の高いリスクベースの監査計画を設計・策定する。また、会社の戦略や目標に沿って、監査計画の関連性を定期的に評価する。 * 監査監督委員会に提出する社内監査進捗報告書の作成を支援し、洞察と保証を提供する。 * ローカルの経営委員会、主要な上級管理職、グループ内部監査向けの資料やプレゼンテーションを作成し、洞察と保証を提供する。 魅力: 当社ではハイブリッド勤務制度を導入しており、オフィス勤務と在宅勤務を併用できます。在宅勤務は、上司の承認を得た場合、1ヶ月の営業日数の半数以上かつ週2日以上の出社が必須です。勤務形態は、ご自身やご家庭の事情、仕事の進めやすさなどを考慮し、上司と相談の上で柔軟に対応可能です(例:子供の送迎での1時間程度の離席)。入社後しばらくは、業務環境に慣れていただくため、出社をお願いする予定です。 主な関係先: * 内部関係先:被監査部門、Group Audit * 外部関係先:外部監査法人
求める能力・経験
【求めるスキル経験】 ■必須条件 • 金融業界における会計分野での実務経験8年以上• 金融業界における監査経験5年以上(リスクベース内部監査の経験を含む)• 生命保険業界の動向、規制、業務プロセスに関する知識• 内部監査手法、リスク及び統制に関する知識• 英語での会話及び文書作成能力• 協力的でチームワークを重視し、熱意と意欲を持ち、細部まで注意を払える方• 金融業界における会計分野での最低8年の実務経験 • 金融業界における5年以上の監査経験(リスクベース内部監査の経験を含む)• 生命保険業界の動向、規制、業務プロセスに関する知識 • 内部監査手法、リスク及び統制に関する知識• 英語の流暢な会話力及び文書作成能力 <以下いずれかの経験をお持ちの方は優遇> •公認会計士、公認内部監査人、またはその他の関連する専門資格 •英語での会話および文書作成に精通し、経営陣と対話し影響力を発揮して望ましい成果を達成する自信があること •金融業界における会計分野での最低8年の実務経験 •金融業界における5年以上の監査経験(リスクベース内部監査の経験を含む) •生命保険業界の動向、規制、業務プロセスに関する知識 •内部監査手法、リスク及び統制に関する知識 • 英語の流暢な会話力及び文書作成能力
事業内容
-
エージェント求人 Audit Manager_内部監査Operations Audit Team
900~1300万
- 監査
- リスク評価
- 引受
- 生命保険
- コンプライアンス
- 内部監査
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仕事内容
職務内容: 募集ポジションは、オペレーション監査チームのAuditor in Charge(AIC)です。チーム長の最小限の指導のもと、個別監査をリードし、以下の業務を担当します。 AICは、個別監査のプランニング(時期・期間、チーム編成、目的・スコープ)を策定し、リスクに基づきプロセス/コントロールの実査テストを実施します。また、メンバーの作業結果や調書をレビューし、品質を確保するとともに育成のためのフィードバックを行います。 メンバーのアサイン調整や進捗管理を行い、予算内で監査を完了させる責任を負います。監査指摘につながる事象はチーム長へ報告し、メットライフInternal Audit Standards/Manualに基づきリスク評価・レーティングを決定します。 指摘事項については、被監査部門向けにDiscussion Paper(日本語)を作成し合意形成を図り、改善策の立案を促します。その後、監査意見をまとめ、Audit Report(英語)をドラフトします。レポートは国内外の上席者のレビューを受けます。 加えて、AICはチーム長の補佐として、監査領域のリスク評価、年間/四半期監査計画の策定支援、監査チームメンバーへのパフォーマンスフィードバックも担当します。
求める能力・経験
必須の経験・スキル 経験 以下のいずれかの業務経験: ・生命保険会社での業務経験(新契約引受、保険金等支払査定、コールセンター、収納、保全、その他保険オペレーション、営業事務・管理、コンプライアンス、リスク管理、プロジェクト管理等) ・一般事業会社(生保含む)での内部監査業務経験 ・監査法人での監査・アシュアランス・アドバイザリーサービス業務経験 スキル/知識 * 監査メソドロジー学習意欲、英語力(TOEIC)向上意欲 * 論理的思考力・分析力、課題発見能力 * 職業的懐疑心 * ビジネス環境変化に対するリスク把握力 * 傾聴力を含むインタビュー能力 * 優れた文章作成能力(日本語/英語:監査計画書、監査調書、監査報告書等) * 相手に合わせた文章表現力・プレゼンスキル * 自発的な業務遂行能力、チームワーク * 基本的なビジネスソフトウェアスキル(Word、Excel、PowerPoint、Visio等) * 関連法令、金融庁監督指針等に関する知識 歓迎される経験・スキル・資格 * プロジェクトマネジメント経験 * 生命保険商品や実務に関する知識 * オペレーショナルリスク管理や内部統制に関する知識 * データ分析ソフトウェアへの対応能力(Alteryx経験尚可) * 確率統計学や定量的な分析手法に関する基礎知識 * 公認会計士資格(JCPA、USCPAなど)
事業内容
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エージェント求人 Internal Audit Support Administrator 内部監査事務・運営サポート
600~800万
- 報告書作成
- レポーティング
- 内部監査
- 保険
- 内部統制
- 監査
- コンプライアンス
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仕事内容
業務は、「管理・運営サポート」と必要に応じた「監査実務への貢献」という2つの軸で構成されています。 • レポーティングと管理サポート: ・上級管理職、取締役会および委員会向けの正確かつタイムリーな報告書作成のバックアップとサポート(最重要業務の一つ) ・約15名からなる内部監査チームに対し、監査手法(メソドロジー)の実装や業務慣行、トレーニング、品質保証の面でサポートを提供 ・内部監査実務管理コミュニティに参加し、最新のトレンドや手法を把握・共有 • 監査業務への貢献(必要に応じて): ・マネージャーの監督下で、監査プロセスの全フェーズの実行をサポート。 • ビジネスリスクや新興リスクの特定を支援し、リスクアセスメントや監査プログラムの策定に貢献。 • 監査指摘事項に対する管理職のアクションプラン(改善計画)の策定と実装を支援する。
求める能力・経験
• 実務経験:監査またはコントロール(内部統制)機能での3~5年以上の実務経験 • 監査の経験がなくても、コンプライアンス、総務、経営企画などで報告書作成やガバナンスに関わった経験があれば、検討可能です。 • スキル・知識: ◦ 内部監査の手法や技術、および保険業界の規制要件に関する知識。 • 複雑な技術的問題を簡潔かつ分かりやすく伝える、口頭および書面でのコミュニケーション能力 • 英語力:報告書はほぼ英語で作成するため、ビジネスレベルの英語力(特に読み書き)が必須です。 • マインドセット: ・既存のやり方に固執せず、自ら課題を見つけ、改善できる柔軟性と探求心。 ◦ 将来的にアドミン業務を通じて学び、監査人を目指したいという意欲
事業内容
-
エージェント求人 東証スタンダード上場!不動産仲介会社での総務(管理職候補)年収600万円~1,000万円/土日祝休み
600~1000万
- 知財/特許
- 提案
- 報告書作成
- 教育
- 監査
- 内部監査
- 内部統制
- 契約書作成
- 契約交渉
- 人事
企業名非公開大阪府松原市もっと見る
仕事内容
法務・内部監査の業務をメインで担当いただきます。 ■法務業務 ・契約書の作成、レビュー、交渉 ・事業活動に関する法的アドバイスの提供 ・法令遵守のための教育や指導 ・知的財産(特許、商標、著作権など)の管理 ■内部監査 ・業務プロセスの評価及び改善提案 ・法令及び社内規定の遵守状況の確認 ・内部統制システムの有効性評価 ・監査結果の報告書作成及び経営陣への報告 ※無期雇用 ※変更の範囲:会社の定める業務
求める能力・経験
<求める人物像> ・総務経験5年以上 ・人事経験5年以上 ・労務経験5年以上
事業内容
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エージェント求人 内部監査
600~1000万
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仕事内容
FLUXの健全な事業運営を確保するため、内部統制システムの評価、業務プロセスの改善提案、リスク管理体制の強化に関する監査業務を遂行いただきます。 独立した立場から客観的な評価を行い、経営層への提言を通じて、企業価値の向上に貢献いただくことを期待しています。 【具体的な業務内容】 - 内部監査の計画・実施 - 年間監査計画に基づき、各部門の業務プロセス、会計処理、情報システム、コンプライアンス状況などに対する監査の実施 - 監査手続書の作成、監査証拠の収集・分析、調書の作成 - 事業上の潜在的なリスクを識別・評価とリスク低減のための改善提案 - 内部統制の不備や非効率な業務プロセスを特定、改善提案 - 監査報告とフォローアップ - 内部統制関連規程や業務マニュアルの整備 - コンプライアンス体制の評価 - その他業務 - 最新の内部監査基準や関連法規、業界動向に関する情報収集 - 必要に応じて、外部監査人との連携
求める能力・経験
■必須要件 - 事業会社での内部監査実務経験3年以上、または監査法人での監査実務経験3年以上 - 内部統制、会計、財務に関する基本的な知識 - 論理的思考力、分析力、問題解決能力 - 高いコミュニケーション能力と交渉力(関係部門との円滑な連携のため) - Microsoft Office(Excel, Word, PowerPoint)のビジネスレベルでの利用経験 ■歓迎要件 - 公認会計士、公認内部監査人(CIA)、システム監査技術者等の資格 - ITに関する知識・経験(システム監査の経験者歓迎) - J-SOX対応の実務経験 - 上場企業での内部監査経験 - 英語でのコミュニケーション能力(読み書きレベル)
事業内容
-
エージェント求人 【東京都】内部監査
763~1064万
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仕事内容
【具体的な業務】当社の内部監査室メンバーとして業務監査などに加え、不適切な行為がないか幅広く内部監査に対応していただきます。▼業務内容業務監査(銀行代理業、カード業務を含む)個人情報保護監査J-SOX(内部統制監査)ISO 27001/27017 情報セキュリティ監査ISMAP-LIU 内部監査不適切な行為に関する調査▼内部監査に関する業務詳細業務・会計・システム領域などを対象に、リスクベースでの内部監査を企画・実施し、ガバナンス強化および業務改善を推進します。内部監査計画の立案、実施、事後フォロー業務プロセス・取引データの分析によるリスク抽出・評価関連法令・社内規程・マニュアルの遵守状況の確認不適切な取引や非効率な運用の早期発見・改善提言各部門・経営層への監査結果報告および改善進捗モニタリンググローバル拠点も含めたリスク統制・ガバナンス強化の推進▼不適切な行為に関する業務詳細不正・不適切取引やガバナンス上のリスクに関する分析・対応を担うポジションです。フォレンジック的視点を活かし、データや証憑の分析、ヒアリングを通じてリスク兆候を把握・検証し、再発防止に向けた仕組み改善を推進します。不正・不適切事案に関する初動調査、原因分析、報告対応リスク兆候のデータ分析、モニタリング手法の高度化関係部門との連携による改善策の策定・実行支援▼AI活用AIを活用し、フォレンジック調査や内部監査業務において業務効率化を図ります。その他、グループ企業の監査や個人情報保護監査など通常の内部監査業務もキャッチアップし担当します。 【募集背景】会社規模の拡大による、人員体制強化のためPRポイント 【ポジションの魅力】▼メリハリのある働き方向き合う課題や業務はたくさんありますが、時間外作業が月平均20時間程度とメリハリを付けて働けます。また出社は原則週4日です。▼未経験での内部監査内部監査未経験で不正調査の経験を活かしながら内部監査にチャレンジできる▼専門性の深化IT、金融(銀行代理業、カード)、内部統制といった専門知識に加え、ISOやISMAP-LIUの認証に関する監査を通じて、規格への理解やシステム統制の知識を深められます。また、個人情報保護監査を通じて、より幅広い知識と経験を獲得でき、主体的に裁量を持って監査に取り組むことができます。▼AIの活用時間のかかる情報分析や、見落としがちな観点・過去類似ケースの提示をAIが代行します。スピーディーなレビューと高度な思考に集中でき、より重要な業務に注力できます。▼グローバルな視点海外子会社の監査にも携わる可能性があるため、グローバルな環境で活躍するチャンスがあります。事業・サービスB向けサービス, 10億円以上の資金調達をしている, 過去3年以内にM&Aをした, 新規事業開発(事業多角化)に意欲的一緒に働く人20代が多い, 30代が多い風土競争環境(個人主義・一気通貫型), 論理的な人が多い(ロジカルタイプ), 行動的な人が多い(パッションタイプ)労働環境年間休日120日以上, フレックス勤務, 副業OK, リモートワークOK
求める能力・経験
【必須要件】 ▼以下いずれか必須 ①内部監査、内部統制評価構築、運用いずれかの経験2年以上(事業会社または監査法人における内部監査の経験) ②不正調査(不正請求、収賄、不正検知など)の経験がある方 ※不正調査経験がある場合内部監査の経験は問いません ▼上記に加えて以下必須 AIを活用する意欲(Notion、ChatGPT、NotebookLMなど) 基本的なPCスキル(Word、Excel、PowerPointなど) 【歓迎要件】 ▼下記いずれかの経験・知識 内部監査・内部統制業務経験: 2年以上(事業会社または監査法人における内部監査のご経験) Python/SQLを用いてデータ分析ができる方 システム監査の経験 CAATを活用した経験 AIを活用し業務改善した経験 CFE/CISA/CIAの資格をお持ちの方
事業内容
ウェブサイト: https://jp.corp-sansan.com/ 平均年齢: 30 男女比: 6:4 企業フェーズ: メガベンチャー 事業内容と今後の事業展開 働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売
エージェント求人 会計監査非常勤スタッフ
600~1500万
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仕事内容
□業務内容: 基本的な監査業務が中心- 財務諸表監査・日本基準の財務諸表監査 (金融商品取引法監査、会社法監査、各種業法に基づく監査、公開準備会社の財務諸表監査、特殊法人監査、その他)・海外基準の財務諸表監査 (国際監査基準に基づく監査、米国監査基準に基づく監査) - 内部統制監査・金融商品取引法に基づく内部統制監査(J-SOX)・米国企業改革法(404条)に基づく内部統制監査 - その他証明業務 □雇用法人: PwCビジネスアシュアランス合同会社□雇用形態: 有期雇用(非常勤)□給与形態: 時給制 ※その他、詳細についてはお問い合わせください。※繁忙期手当がつく場合がございます。
求める能力・経験
<応募条件>? - 公認会計士試験全科目合格者、米国公認会計士(全科目合格者) いずれかの資格を保有する方 - 2023年7月1日~2024年6月30日の期間内に一定日数以上本業務に従事可能な方 - 業務期間中、独立性関係の法令及び当法人が定める内部規程を遵守できる方 <兼業について> - 本ポジションは、一部の兼業が可能となります。 ※兼業となる場合は、事前に兼業申請書のご提出が必要となります。 兼業内容によっては、雇用ができない場合がございますことご了承ください。 <その他> - ご応募を希望する際には、履歴書/職務経歴書をご提出ください。 - 本ポジションは、書類選考・面接がございます。 - 勤務日数、時間、勤務地については相談可能です。 ・一部期間のみ勤務が可能 ・短時間(1日あたり3-5時間など)での勤務が可能 等も大歓迎です。 ・リモートでの勤務も可能です。
事業内容
PwCグローバルネットワークのメンバーファームとして、監査およびアシュアランスサービスを提供。高品質な財務諸表監査に加え、内部統制評価や非財務情報保証、IPO支援、ガバナンス構築支援などを手掛ける。世界標準の監査手法と先進的なテクノロジーを融合し、信頼性の高い情報を担保することで、資本市場の発展と企業の持続的な成長を支援。プロフェッショナルな知見を活かし、社会の信頼構築に貢献する。
エージェント求人 内部監査/ガバナンス&コンプライアンスリード(内部監査室)
600~1000万
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仕事内容
■本ポジションの役割急成長する組織の「安心して挑戦できる土台」を、あなた自身の手で創る──それが、このポジションの本質です。この4年で売上・従業員数が共に5倍という急成長を遂げたリーディングマーク。累計160万人が受検し、5,000社以上が導入するミキワメブランドは、今や日本を代表する企業の組織変革を支えるインフラとなりました。そして今、累計36億円の資金調達を完了し、IPOという新たなステージへと歩みを進めています。しかし、急成長の先にあるのは、より大きな社会的責任です。5,000社の顧客企業、累計160万人のユーザー、そして共に働く仲間たち──これだけ多くのステークホルダーの信頼に応えるためには、「当たり前のガバナンス」を当たり前に効かせる組織へと進化しなければなりません。あなたは、単なる「内部監査人」ではありません。急成長する組織の「攻めと守りの両立」を実現する「組織の安全基盤を創るアーキテクト」として、リスクマネジメント体制を構築し、内部統制を整備します。経営陣と共に、現場とも協働しながら、ゼロから組織のガバナンス体制を創り上げる──守ることが、攻めを加速させる。あなたが創る組織の基盤が、事業の挑戦を支え、IPOという新たなステージへの扉を開きます。 ■本ポジションのミッション経営陣や各事業部とも協働しながら、組織の健全性を守り、持続的な成長を支える基盤を創る。そして、IPOに向けた急成長組織の要として、ガバナンス体制を構築する。私たちは、ミキワメ適性検査・ウェルビーイングサーベイ・ミキワメマネジメントといったSaaSプロダクトを通じて、「人と組織」の可能性を最大化します。すべてのステークホルダーの信頼に応えるため、当たり前のガバナンスを当たり前に効かせる組織へと進化する──それが、このポジションのミッションです。 ■業務内容 ■概要CFO直下の初の専任者として、内部監査・内部統制・リスクマネジメント・コンプライアンスの仕組みをゼロから構築します。急成長する組織において、「当たり前のガバナンス」を当たり前に効かせる体制を整備することが、あなたのミッションです。 ■具体的には・内部監査体制の構築と運用業務監査・会計監査の計画策定から実施、報告までを一貫してリードします。年次監査計画の策定、監査手続きの標準化、監査結果の経営層への報告──ゼロから監査体制を創り上げます。・内部統制の整備と運用(J-SOX対応含む)IPOを見据えたJ-SOX対応として、内部統制の文書化(業務フロー図、RCM作成)、整備・運用評価、不備への対応を推進します。リスクマネジメント体制の構築全社的なリスクの洗い出しと評価、リスク管理体制の構築、予防策・対応策の整備を行います。事業リスク、コンプライアンスリスク、情報セキュリティリスク、財務リスクなど、多様なリスクを可視化し、適切なマネジメント体制を整備します。・コンプライアンス体制の確立と推進法令遵守の徹底、社内規程の整備・更新、コンプライアンス研修の企画・実施を通じて、組織全体のコンプライアンス意識を向上させます。・IPO準備への貢献監査法人・証券会社との連携窓口として、ショートレビュー対応、上場準備に必要な体制整備を推進します。IPO準備プロジェクトの一員として、組織の上場準備体制を構築します。・経営層への報告とガバナンス体制の改善提案監査結果、リスク評価、内部統制の状況を定期的に経営層に報告し、組織のガバナンス体制の継続的な改善を提案します。
求める能力・経験
■必須要件 ・リーディングマークのミッション、バリューへの共感 ・ベンチャー企業の環境に対応可能な柔軟性や能動性 ・以下のいずれかの経験 監査法人での監査経験(2年以上) 事業会社での内部監査・内部統制の実務経験(2年以上) 上場準備企業でのJ-SOX対応経験
事業内容
Personality Techを活用したHR事業 ミキワメ適性検査 ミキワメウェルビーイングサーベイ ミキワメ就活 ネクスベル ミキワメラボ
エージェント求人 東証プライム市場上場M&A仲介企業 内部監査・内部統制
400~900万
- 内部監査
- 内部監査対応
- 内部統制
- 内部統制監査
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仕事内容
監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、クオンツ総研ホールディングスにおける業務全般に携わっていただく予定です。 ①内部統制(J‐SOX) ・リスクアセスメント ・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価 ・課題の抽出および改善提案 ②内部監査 ・年間監査計画の策定 ・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等) ・監査報告書の作成、経営者報告 ・フォローアップ監査の実施 ・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務 ・その他、ガバナンス強化に関する業務 訴求ポイント ・M&A仲介事業を中心にコンサルティング事業やオペレーティング・リース事業等、様々な事業を展開している会社で幅広い業務経験を積むことが可能です。 ・監査法人出身の会計士や、弁護士等のOJTを受けつつ内部統制/内部監査計画立案から監査の実施と報告まで全ての業務フローを主体的に一貫して行う事ができ、自ら考え推進していきたい方にとっては非常にやりがいのある環境です。 また、OJTを十分に行うため、未経験でも問題ございません。 ・様々なバックグラウンドを持つ優秀な社員が多く、また、中途入社者が多いため、風通し良くコミュニケーションの取りやすい環境です。
求める能力・経験
<経験者の場合> 以下いずれか1つ以上に該当する方 -内部統制評価(J-SOX)の経験(3年以上) -内部監査の経験(3年以上) -監査法人等の業務経験(3年以上) <未経験者の場合> 社会人経験3年以上(正社員) 【歓迎】 ・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫した実務経験 ・公認内部監査人(CIA)、またはそれに準ずる資格保有者 ・公認会計士(CPA/USCPA)、または同等の知見を有する方 ・経理部門経験者 ・上場企業において内部統制や内部監査の監査手続きを受けた経験 【求める人物像】 ・内部監査/内部統制に関する専門性を高めたい方 ・業務部門と適切なコミュニケーションを築ける方 ・自ら課題設定をして解決に向けて行動できる方
事業内容
-
エージェント求人 【AI、DXに興味ある方歓迎、未経験可】業務検証部(AI・DXを活用した内部管理企画)
400~1000万
- プロジェクト
- モニタリング
- 機械学習
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仕事内容
1.AI(機械学習)を活用した金銭事故等の予兆検知モデルの構築 2.AI(機械学習)による契約モニタリングの実施 3.AI(機械学習)による予兆検知、契約モニタリングの精度向上 4.RPAを活用した業務の効率化 5.企画・DX所管部署と連携した各種AI、RPAの導入 ※上記各プロジェクトメンバーの一員となって企画段階から参加していただきます ※将来的に会社の定める業務(出向含む)へ変更されることがあります
求める能力・経験
【必須要件】 ◆大卒以上 【尚可要件】 ・AIやDXに興味がある方 ・企画から施策の実行まで情熱をもって取り組める方 ・本社部門での企画・管理業務経験がある方
事業内容
-
エージェント求人 日系大手生保 コンプライアンス
600~1200万
- コンプライアンス違反対応
- コンプライアンス研修企画
- コンプライアンス
- コンプライアンスマニュアル作成
- 金融商材
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仕事内容
【全社コンプライアンスに関する企画・推進業務】 コンプライアンスの領域は非常に多岐にわたり、また、これら取組を行うのは第1線を中心とした実務部門となります。 コンプライアンス推進グループでは、実務部門がコンプライアンスに則った適正な業務運営が遂行できるよう、各種制度設計、支援や指導、業務遂行状況のモニタリングなどの業務が中心となります。 なお、複数の業務を既存のメンバーと担当していただきますが、実務の遂行と企画立案を分担するなど、業務経験や適性、志向等に応じて配置します。 ① コンプライアンス上の不適正事案への対応に関する業務 募集代理店における保険募集に関する不適正行為、社員等の不適正行為などが発覚した際に、事実関係を踏まえて事案を評価し、再発防止策の検討や監督官庁への届出などを遂行する業務となります。 なお、これら業務の遂行にあたっては、主導的に社内関係部門や社外関係者と連携しながら進めていく必要があります。 また、これら事案の発生傾向や原因等を分析し、実効性のある再発防止策の検討を行うほか、本業務運営全般に関する企画立案等についても取組んでいただきます。 ② 個人情報等の保護に関する業務 当社が取扱う個人情報等を適切に保護・管理するため、関係法令等を踏まえて個人情報を取扱う実務部門への支援・指導を行います。 また、万一、漏洩等が発覚した際には、事実関係を踏まえて事案を評価し、再発防止策の検討や監督官庁への届出などを行う業務となります。 なお、個人情報保護法等の改正等がある場合には、改正内容等を踏まえて、当社における個人情報保護に関する態勢整備を再構築するなど、これら分野の企画立案を行っていただきます。 ③ その他 コンプライアンスに関する業務 マネー・ロンダリング等への対応に関する業務 FATCA/CRSに関する業務 法令等遵守状況の点検・モニタリングに関する業務 関係法令の改正をはじめ、外部環境の変化を踏まえた管理態勢の再構築、業務の効率化など、各種企画・立案・実行に関する業務 など キャリアパスなど コンプライアンス推進グループの担当領域は非常に多岐にわたりますので、コンプライアンス全般の知見を高めることができます。また、社内外との多様な関係者と連携して業務を進めていく機会も多く、これらの経験を重ねることで、専門性を兼ね備えたマネジメントとしてのキャリアを目指すことができます。 一方、多岐にわたる領域から、適正や志向に基づいて専門分野を見出し、プロフェッショナル人材としてのキャリアも目指すことができます。
求める能力・経験
【必須条件】 ● 非管理職の場合 下記の何れかの経験がある方 ◇ 生命保険の窓販業務に関する知識・経験がある方※業界不問 ◇ 銀行・証券・生損保業界の管理部門での経験がある方 ● 管理職クラスの場合 ◇ 銀行・証券・生損保業界にて、業務内容に関する経験や知見がある方 ◇ コンプライアンス関連業務での企画立案に主導的に従事した経験がある方 ●共通 ◇ 多様な関係者とのコミュニケーション能力 ◇ 業務工程等の自己管理能力 ◇ 事務処理能力(高度なPCスキルは必要ありません) 【尚可条件】 ◇ 「保険業法」、「個人情報保護法」、「保険会社向けの総合的な監督指針」等のコンプライアンスに関連する法令等に関する知識 ◇ 保険契約者等の顧客、募集代理店、生命保険業界各社、監督官庁といった社外関係者とのコミュニケーション経験 コンプライアンスを重視した業務遂行がなされるよう、関連社則の整備 や全社向けコンプライアンス研修等を通じて、コンプライアンスを推進することがコンプライアンス推進グループの主な業務になります。 非管理職での採用の場合は、コンプライアンスに関わる業務経験がなくても、金融機関で生命保険商品の販売経験や知識がある方または銀行・証券・生損保業界の管理部門での経験がある方 管理職での採用の場合は、コンプライアンス業務経験を必須ながら、何か1つでも強みがあれば歓迎します
事業内容
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エージェント求人 【ハイブリッド×フレックス】【内部監査・内部統制・リスク領域】コンサルポジション
450~2000万
- 海外M&A
- 品質管理
- M&A支援
- グローバルM&A
- デザイン
- 体制構築
- 監査
- バリューアップ/モニタリング
- 新規上場
- モニタリング
- M&A対応
- M&Aアドバイザリー
- 財務
- IPO
- PMO
- 内部監査
- 内部統制
- J-SOX対応
- 店舗
- 導入支援
- コンサルタント
- マネジメント
- コンサルティング業務
- マネージャー
- 会計
- アドバイザリー
- シニアコンサルタント
- 社内規定整備
- リスクマネジメント
- IT統制
- 会計監査
- コンプライアンス
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仕事内容
【募集背景】 近年における経営環境の変化を受けて、内部統制・内部監査サービスにおいては、トランスフォーメーションを実現するデザインによりサービス価値を高めるとともに、クロスボーダーサービス、デジタルサービスの拡充、強化を図っています。今後更なるビジネス拡大にむけてチームメンバーを募集いたします。 <拡大サービス領域> ・内部統制・内部監査等を有効に機能させるためのグランドデザイン(体制、フレームワーク等)の設計、デジタル技術を活用したトランスフォーメーションの支援、 ・上記で設計したものを実装するための実践的なメソドロジーの構築、インフラ・ツール等の整備、および、それを継続的に運用するための人材育成、アウトソーシング等の支援 ・クロスボーダーによる内部統制・内部監査の支援(インバウンド、アウトバウンド) <職務内容> 1. 内部統制支援 J-SOX 対応支援(PMO、文書化、評価、改善等)、US-SOX、財務報告リスクに限らない広範なリスクに対応する内部統制の構築・改善支援、CSA(Control Self-Assessment)の導入支援、新規上場時および企業買収時における内部管理体制・内部統制の構築支援 2. 内部監査高度化支援 グローバル監査体制構築支援、内部監査戦略策定支援、内部監査高度化マスタープラン策定支援、内部監査フレームワーク構築支援、内部監査メソドロジー高度化支援、内部監査人材の育成支援、内部監査の外部品質評価 など 3. 内部統制・内部監査に関する包括的サービス IPO、M&A、不祥事発生などの社内イベントへの対応、非財務情報の開示を含む ESG リスクへの対応、各種の法規制・基準の制定・改正への対応、経営者からのガバナンス・内部統制の強化要請への対応、機関設計の変更、3線モデルの導入・強化などに対応するため、内部統制・内部監査に関する包括的なサービスを提供 4. 内部監査アウトソーシング・コソーシング 本社部門や拠点、子会社などの国内外の組織に対する組織単位の監査、業務プロセス監査、店舗監査などのスタンダードな監査のほか、経営監査、IT 監査、各種テーマ監査などのハイバリューな監査など、さまざまな監査の実施をアウトソーシング・コソーシングにより支援 5. クロスボーダーサービス グローバルグループ全体の内部統制標準の策定、導入、運用支援、海外拠点における内部監査実施、JSOX/US-SOX 対応、内部統制構築の支援などのアウトバウンド業務、海外企業による日本法人に対する内部監査、US-SOX 対応の支援などのインバウンド業務 6. 内部統制・内部監査 DX 支援 EY Virtual Internal Auditor (EYVIA)の導入支援、GRC ツールの導入支援、内部統制・内部監査 DX の構想策定支援、データアナリティクスの導入・運用支援、各種内部統制・内部監査手続の自動化支援、継続的モニタリングの導入・運用支援、AI を活用した内部統制・内部監査業務の高度化・効率化、内部統制の自動化、基幹システム等の導入時における内部統制要件の定義の支援 など
求める能力・経験
◆マネージャー以上 【必須要件】 ・内部統制または内部監査領域におけるコンサルティング経験、アドバイザリー業務経験が5年~7年程度ある方 【上記必須要件に加え、以下いずれかに該当する方歓迎】 ・内部統制または内部監査のコンサルティング経験がある方 ・会計監査の経験がある方 ・IT 統制、IT 監査の経験 ・クロスボーダー業務の経験 ・内部統制、内部監査領域でのビジネスデベロップメントの経験 ・IPO、PMI、不祥事対応等に係るコンサルティング業務の経験 ◆シニアコンサルタント/コンサルタント 【必須要件: 以下いずれかのご経験が 3 年以上ある方】 ■コンサルティングファームおよび監査法人出身者 ・内部統制または内部監査のコンサルティング経験、または会計監査のコンサルティングの経験 ■事業会社出身者 ・内部統制、内部監査いずれかの経験 ・グローバルガバナンスの経験 ・社内規定整備等コンプライアンス領域の経験 ・IT 統制、IT 監査の経験 ・クロスボーダー業務の経験 【歓迎】 ・公認会計士(準会員も含む) ・USCPA ・CIAの資格をお持ちの方 ・CISA ・監査法人、コンサルティングファームまたは企業における内部監査、内部統制の実務経験をお持ちの方 ・企業における下記業務の実務経験をお持ちの方 - リスクマネジメント - 法務コンプライアンス - IT
事業内容
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エージェント求人 【IPO準備×内部統制責任者】AI領域でIPO準備中企業の内部統制責任者
700~1200万
- IPO
- 内部監査
- 内部統制
- J-SOX対応
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仕事内容
・内部統制体制のゼロベース構築と運用推進 ・内部監査3点セット(業務記述書/フローチャート/RCM)の設計・作成 ・内部監査規定・業務プロセスのドキュメンテーション ・J-SOX対応(評価・改善提案・文書化) ・内部統制研修や啓発活動の主導 ・組織横断のリスク検知・提言と経営陣へのレポート ・経営・IPOプロジェクトとの連携 ・短期/中長期の組織成長に対応した統制フレームワークのアップデート
求める能力・経験
【必須スキル】 ・事業会社でのIPO準備(N−1期まで)の経験 ・2年以上の内部統制または内部監査実務経験(J-SOX文書・監査手続きへの関与実績で評価) 【歓迎スキル】 ・J-SOXの運用/改善経験 ・業務プロセス統制や全社統制評価のご経験 ・内部監査・統制の有資格者(公認内部監査人[CIA]、ISO関連等) ・IT/AI業界や成長企業での監査・統制経験
事業内容
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エージェント求人 内部統制(室長/マネージャー)
800~1500万
- プロジェクトマネジメント
- 提案
- マネジメント
- プロジェクト
- テスト
- プロセス設計
- 監査
- 内部監査
- 内部統制
- J-SOX対応
- コンサルティング業務
- 監査対応
- システム監査
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仕事内容
【募集背景】 急速に事業拡大を続けるグループでは、J-SOX対応をはじめとした内部統制体制の強化が急務となっています。特に、単なるテスト運用にとどまらず、内部統制フレームワークの構築から実行までを一貫してリードし、組織の持続的な成長を支える体制が求められています。 本ポジションでは、ガバナンス基盤を構築し、維持・改善を推進するキーパーソンとしてご活躍いただきます。 【業務内容】 ■内部統制体制の構築・維持・運営 - J-SOX対応をはじめとした内部統制フレームワークの設計・運用 - 国内外子会社を含むグループ全体の内部統制の整備 ■社内規程やマニュアルの整備・改廃 - 業務プロセスや規程の改善提案・実行 ■業務プロセス設計・改善 - 内部監査、業務プロセスの改善・効率化施策の推進 - システムやプロセスの改善による内部統制強化 ■部門横断的なプロジェクトマネジメント - 内部統制フレームワークの実行におけるリーダーシップと調整 - 組織全体にわたるコーポレートガバナンスの浸透・推進
求める能力・経験
必須要件(スキル/経験等) ■大卒以上 ■コーポレートガバナンスに関する実務経験(経営企画等での経験または監査法人、コンサルティングファームでのプロジェクト経験) ■内部統制業務の推進・監査対応の実績 ■部門横断的なプロジェクトのマネジメント経験 ■高いコミュニケーション能力とリーダーシップ 歓迎要件(スキル/経験等) ■内部監査の実務経験 ■監査法人やそれに準じる会社での勤務経験 ■公認システム監査人(CSA)資格 ■公認内部監査人(CIA)資格 ■金融機関でのシステム監査実務経験 ■暗号資産交換業での実務経験
事業内容
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エージェント求人 管理本部長 上場を目指す不動産TECHの経営幹部ポジション 不二興産
1000~1200万
- 人事
- 財務
- IPO
- 経理
- マネジメント
- リスクマネジメント
- コンプライアンス
- 監査
- 内部統制
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仕事内容
IPOを目指す、成長フェーズの中で管理本部全体の統括・マネジメント・推進をお任せします。 業務詳細 総務・法務・人事・財務・経理や経営企画部門での実務経験を活かして管理本部全般のマネジメント及びIPO準備に従事いただきます。 ■お願いしたい業務 ・管理本部部門(総務・法務・人事・財務・経理)のマネジメント ・全社的なガバナンス体制の構築と統制強化 ・リスクマネジメントとコンプライアンス体制の強化 ・M&A・新規事業・資本政策などの戦略的な推進 ※まだまだ発展途上の組織になりますので、メンバーともに手を動かして業務を進めていただける方をお待ちしております。
求める能力・経験
上場企業または上場準備企業での管理部門(総務・法務・人事・財務・経理等)統括経験 ・コンプライアンス・内部統制に関する知見と実務対応力 ・社内外との調整や折衝・連携のご経験がある方 ・不動産・金融業界での業務経験 ※メンバーは20代~40代前半の男女になります。 ◆向上心をもって素直に学び続けることができる方 ◆アグレッシブなチャレンジ精神を持っておられる方 ◆成長段階にある企業で活躍したい方 ◆社会貢献度の高い仕事がしたい方 ◆達成意欲の高い方
事業内容
-
エージェント求人 内部監査/ガバナンス&コンプライアンスリード(内部監査室)
600~1000万
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仕事内容
■仕事の内容 本ポジションはCFO直下の専任者として、内部監査・内部統制・リスクマネジメント・コンプライアンス体制をゼロから構築し、急成長組織の健全性を守る役割を担います。 業務監査や会計監査の計画策定から実施、J-SOX対応を見据えた内部統制の整備、全社的なリスク管理体制の構築、コンプライアンス体制の確立、監査法人や証券会社との連携によるIPO準備体制の構築など幅広い業務を担当します。 経営層への報告やガバナンス体制の改善提案も行い、組織の基盤強化と事業の挑戦を支える重要なポジションです。 また、急成長企業のガバナンス体制を自らの手で創り上げる裁量があり、経営層と直接対話しながら組織の未来を共に創る経験が得られます。 5,000社以上の顧客企業や累計160万人のユーザーの信頼を守る社会的インパクトの大きい仕事です。
求める能力・経験
■必要な能力・経験 監査法人での監査経験や事業会社での内部監査・内部統制の実務経験、上場準備企業でのJ-SOX対応経験のいずれかが必須です。 ベンチャー環境への柔軟性や能動性、同社のミッションへの共感も求められます。
事業内容
■事業内容 同社はHR分野で独自技術を活用したサービスを展開し、採用や人材定着、マネジメント支援など多様なプロダクトを提供しています。 人と組織の可能性を科学的に最大化することを目指しています。
エージェント求人 内部監査スタッフ-リーダー候補
500~1000万
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仕事内容
<業務内容の一例> 業務監査、ISMS内部監査、J-SOX評価業務幼い会社の成長のサポートを実施するとともに、安心してアクセルを踏める環境を整備していきます <主な業務内容> ・事業、組織別監査 ・J-SOX評価 ・コーポレート監査 ・ISMS監査業務
求める能力・経験
必須(MUST) ・ビジネスレベルの日本語力 ・コミュニケーション能力 さらに、以下のどれかのご経験をお持ちの方 ・監査法人での諸表監査 ・事業会社における内部監査 ・J-SOX 内部統制評価業務 ・内部統制に関するコンサルタント業務 ・情報セキュリティ関連業務(ISMS) 歓迎(WANT) ・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格 ・ CISSP、CISM、CGEIT等の資格 ・上場企業における経理・決算業務の経験(3年以上) ・上場企業における内部監査業務の経験(3年以上) ・上場企業における財務諸表監査のインチャージ経験 ・アプリケーション、ネットワーク構築などに関する知見または業務経験 ・事業会社における、不正調査、内部通報対応などのご経験 ・通信業界における監査経験およびJ-SOXにおけるIT全般統制評価の経験 ・データ分析ツール等、テクノロジーを利活用する高度な監査スキル ・ビジネスレベルの英語力
事業内容
■インターネットサービス ・市場事業 ・トラベル事業 ・その他、国内インターネットサービス ・海外事業
エージェント求人 内部監査室(マネージャー候補)
800~1000万
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仕事内容
内部監査室にて、マネージャー(候補)として以下の業務を担当いただきます。 ・内部監査計画の策定・実施(業務監査、会計監査等) ・J-SOX(内部統制)評価業務の統括・推進 ・監査結果の報告、改善提案およびフォローアップ ・リスクマネジメント活動の支援 ・監査チームのマネジメントおよび人材育成
求める能力・経験
必須(MUST) -事業会社での内部監査実務経験(目安:5年以上など)または監査法人での監査業務経験 -J-SOX(内部統制報告制度)に関する実務知識・経験 -マネジメント経験(規模問わず、リーダー経験等含む) 歓迎(WANT) -CIA(公認内部監査人)、CPA(公認会計士)、USCPA等の資格保有者 -IT監査の経験 -英語力(ビジネスレベル)
事業内容
美容系総合ポータルサイトの企画・運営、関連広告サービスの提供
エージェント求人 グローバル監査
600~1000万
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仕事内容
内部監査部グローバル監査の連携担当者として、グローバル監査課のマネージャー陣にレポートを行います。 このポジションは、グループ株式会社の内部監査計画に従い、運用、コンプライアンス、 IT 、プライバシー、およびJ-SOX監査を実施しており、具体的な業務内容は以下の通りです。 <主な業務内容> 監査リスク評価と計画: ・監査リスク評価、計画、および監査スコープの計画に参加 ・重要なチームメンバーとして監査プロジェクトを実行 監査の実行: ・広範囲の監査プロジェクトにおいて、特定の領域の監査実行し、監査マネージャーからの指示に従って他のタスクを実行 ・限定範囲の監査や短期レビューに関して、計画、実行、クロージング活動のリードを含む全体の監査/レビュー過程を担当 ・他のプロジェクトメンバー(内部/外部)の監督および必要に応じてスタッフを指導 ・プロジェクトの進捗状況と結果の評価/スケジュールマネジメント/調書レビューおよび報告書作成 ITリスクとコントロール評価: ・重要なビジネスシステムおよびプロセスに関するITリスクとコントロール評価を実施 監査人の判断力向上: ・ビジネスリスクに直接対応するフィードバックを通じた人の監査力の向上 報告と反省: ・ビジネスユニットの内部制御構造の有効性に関するレポートを行い、効率性を向上させるための中止を行う 監査結果の評価: ・適切なプロフェッショナルな懐疑心を持って監査結果(コントロールの弱点を含む)を評価 ・パートナーと協力して、ビジネス弱点を軽減するための管理アクションプランの策定を支援 コントロールコンサルティングサービス: ・環境を改善するための設計を支援するために、ステークホルダーにコントロールコンサルティングサービスを提供します J-SOX年間評価: ・文書化されたコントロールの設計および運用の有効性を評価することにより、 JSOX年次評価を促進します 外部監査人の調整: ・監査関連事項について外部監査人およびビジネスプロセスオーナーと調整 プロジェクトおよびイニシアチブ: ・必要に応じて、グループ株式会社または関連会社のプロジェクトおよびイニシアチブの実施を支援
求める能力・経験
必須(MUST) ・ビジネスレベルの日本語力および英語力 ・内部/外部監査の経験を7年以上お持ちの方 ・内部制御フレームワーク(COSO 、COBITなど)の理解およびSOX/JSOXの知識 ・ 高度なMSスキル:Excel 、Word 、PowerPoint必須 歓迎(WANT) ・会計事項または学士号(BS/BA ) ・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格 ・会計基準(IFRSおよびGAAP)、実務、手続き、手動および自動化システム(アプリケーション、ERP)に関する視野を広く、様々な環境や状況において独立した客観的な判断を行う能力 ・優れた分析および問題解決能力
事業内容
■インターネットサービス ・市場事業 ・トラベル事業 ・その他、国内インターネットサービス ・海外事業
エージェント求人 経理1682
750~1200万
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仕事内容
グループ会社が6社ある急成長上場企業にて、会計監査の専門知識を活かした業務に従事していただきます。 新規事業の展開や新規グループ会社の設立等のアクションが豊富なため、常に様々な会計論点が登場し、経験を多く積める環境です。 【業務内容】 ①単体決算、連結決算 ②四半期、年度の開示書類の作成、チェック ③海外含む新規事業の会計処理の検討、整理 ④監査上の論点の検討 ⑤内部統制監査対応 ⑥グループの成長に向けた各種コーポレートアクションの検討および対応 【財務経理部の組織体制】 現在の経理体制は、CFO (取締役・M&Aアドバイザー経験者/40代)、管理本部長(上場企業経理経験者/40代)、経理部長(上場企業経理経験者/40代)、経理マネージャー1名(30代)・スタッフ3名(20~40代)です。 経理部全体がチームワークを大切にしており、コミュニケーション活発です。 一人で悩むことなく、協力しながら業務を進めていけます。 [社風について] ・一人ではなくチームで協力して仕事をする志向性のメンバーが多いため、相談しやすい ・合理性を重視し、DXやシステム化によって無駄な業務や会議を極力排除する文化 ・年功序列を廃し、年齢や社歴に関わらず成果と実力を正当に評価する風土
求める能力・経験
【必須】 以下いずれかに該当する方 -監査法人での勤務歴(5年以上) -内部統制や監査対応等の実務経験(5年以上) 【歓迎】 ・公認会計士資格保有者 ・成長意欲のある方、新しい事にチャレンジしてみたい方
事業内容
-
エージェント求人 内部監査1683
600~900万
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仕事内容
監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、クオンツ総研ホールディングスグループにおける業務全般に携わっていただく予定です。 ①内部統制(J‐SOX) ・リスクアセスメント ・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価 ・課題の抽出および改善提案 ②内部監査 ・年間監査計画の策定 ・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等) ・監査報告書の作成、経営者報告 ・フォローアップ監査の実施 ・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務 ・その他、ガバナンス強化に関する業務 [社風について] ・一人ではなくチームで協力して仕事をする志向性のメンバーが多いため、相談しやすい ・合理性を重視し、DXやシステム化によって無駄な業務や会議を極力排除する文化 ・年功序列を廃し、年齢や社歴に関わらず成果と実力を正当に評価する風土
求める能力・経験
【必須】 以下いずれか1つ以上に該当する方 -内部統制評価(J-SOX)の経験(3年以上) -内部監査の経験(3年以上) -監査法人等の業務経験(3年以上) 【歓迎】 ・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫した実務経験 ・公認内部監査人(CIA)、またはそれに準ずる資格保有者 ・公認会計士(CPA/USCPA)、または同等の知見を有する方 ・経理部門経験者 ・上場企業において内部統制や内部監査の監査手続きを受けた経験 【求める人物像】 ・内部監査/内部統制に関する専門性を高めたい方 ・業務部門と適切なコミュニケーションを築ける方 ・自ら課題設定をして解決に向けて行動できる方
事業内容
-
エージェント求人 ☆【法務監査室】東証上場企業の総合金属建材メーカー/創業77年/年休126日/錦糸町駅
650~800万
- 財務
- 監査
- 内部統制
- 分析
- 業務監査
- 法務部門調整
- 法務部門連携
- 法務部門協業
- マネジメント
- 法務協業
- 法務論点解消
- 法務マネジメント
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仕事内容
◇職種名:法務監査室 ◇業務内容 ・法務業務 ・内部統制業務 ・監査業務 ・取引先等の財務分析
求める能力・経験
≪必要業務経験≫ 法務業務及び内部統制業務経験者 <歓迎> ・上場企業での法務及び内部統制業務経験者 ・監査業務経験者 ・財務分析(与信)業務経験者 ・マネジメント経験者 ・論理的に考え、筋道立てて説明できる人 ・コミュニケーション能力が高い人 ・ビジネス理解がある人 ・事実を丁寧に掘り下げられる人 ・中立性、客観性を保てる人 ・法律知識を学び続けられる人
事業内容
・金属建材及び建築材料の製造販売 ・内装材及び外装材の製造、販売ならびに工事請負 ・空調及び換気装置の設計、製作、関係機器の製造販売ならびに工事請負 ・太陽エネルギーを利用した機器の販売ならびに工事請負 ・その他関連する製品及び原材料の輸出入