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内部監査・700万円以上の求人一覧
全1,995件
エージェント求人 【高年収】内部監査 マネージャー(オペレーション部門)
1000~1500万
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仕事内容
●内部監査に関する監査計画策定、実施、報告 ●リスクアセスメント、モニタリングに関する業務 ●監査プロジェクトの運営、管理
求める能力・経験
(必須) ●金融機関におけるオペレーション関連部門及び監査・リスク関連部門の経験 ●マネジメント経験 (歓迎) ●CIA、CISA等の監査資格 ●生命保険会社での監査経験 ●英語力(ビジネスレベル)
事業内容
保険 : その他
エージェント求人 内部監査マネージャー(コンプライアンス領域)
1000~1500万
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仕事内容
●コンプライアンス領域の内部監査の計画・実施・報告 ●リスク評価と統制テスト ●課題抽出と改善提案 ●監査プロジェクトのリード
求める能力・経験
(必須) ●金融機関または監査法人での監査経験 ●管理職としてのマネジメント経験 (歓迎) ●CIA/CFEなどの監査資格 ●生命保険会社での監査経験 ●英語力(ビジネスレベル)
事業内容
保険 : その他
エージェント求人 【高収入】財務管理 マネージャー(内部統制)
1250~1500万
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仕事内容
●経済価値ベースのソルベンシー比率(ESR)に関する内部統制の評価・検証 ●日本基準および米国基準に基づく決算・財務報告プロセスの統制検証と改善提案
求める能力・経験
(必須) ●内部統制監査、リスク管理、業務品質管理、または保険数理の実務経験 ●マネジメント経験 (歓迎) ●公認会計士(日本または米国等) ●日本アクチュアリー会員(正会員または準会員)
事業内容
保険 : その他
エージェント求人 【高年収】内部監査 マネージャー(セールス部門)
1000~1500万
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仕事内容
●セールス領域の内部監査計画の策定 ●セールス領域の内部監査の実施、報告 ●監査方法の検証、問題点の確認・改善 ●監査プロジェクトの運営、管理
求める能力・経験
(必須) ●金融機関または監査法人での監査経験 ●マネジメント経験 (歓迎) ●CIA、CISA等の監査資格 ●生命保険会社での監査経験 ●生命保険会社での営業経験 ●英語力(ビジネスレベル)
事業内容
保険 : その他
エージェント求人 【高年収】内部監査 マネージャー(商品部門)
1000~1500万
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仕事内容
●商品開発・管理に関する内部監査の実施 ●リスク評価と統制状況の確認・改善提案 ●監査プロジェクトの計画・実行・報告 ●監査結果の文書化(日本語・英語) ●チームメンバーの指導・育成
求める能力・経験
(必須) ●監査、リスク管理、または関連業務の経験 ●プロジェクトマネジメント経験 (歓迎) ●CIA、CISA等の監査資格 ●金融機関での監査経験 ●英語力(ビジネスレベル)
事業内容
保険 : その他
エージェント求人 内部監査企画・運営スタッフ
700~900万
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仕事内容
●監査会議における各種資料の準備(資料・データ) ●監査部門における会議の運営窓口業務 ●関係部署との連携による業務サポート
求める能力・経験
(必須) ●高いコミュニケーションスキル ●英語力(ビジネスレベル) (歓迎) ●Microsoft Office(データ分析・自動化)のスキル ●生命保険会社での勤務経験
事業内容
保険 : その他
エージェント求人 財務管理 スタッフ(IT内部統制)
600~800万
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仕事内容
●IT内部統制(ITGC)の検証業務 ●日本基準・米国基準に基づく財務報告内部統制の評価 ●IT部門との連携によるデータ収集および検証作業
求める能力・経験
(必須) ●ITGC内部統制監査の実務経験 または IT部門での業務経験 ●英語使用に抵抗がなく、学習意欲のある方 (歓迎) ●CISAなどのIT監査関連資格 ●公認会計士(日本または米国等) ●システム開発の一連の工程経験
事業内容
保険 : その他
エージェント求人 Internal Audit_内部監査
800~1600万
- リスク評価
- J-SOX対応
- 内部監査
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仕事内容
職務概要: 内部監査の全フェーズに責任を持ち、リスク管理、内部統制、ガバナンス体制の有効性を評価・改善する役割です。 組織全体の健全な経営を推進するため、取締役会などの経営層と直接関わりながら、監査部門の立ち上げ・運営から J-SOX 対応、外部監査人との協働まで幅広く担っていただきます。 主な業務内容: ■ 内部監査機能の確立 ・内部監査部門の立ち上げメンバーとして参画し、監査ポリシー、手順、フレームワークを策定 ■ 監査の計画と実施 ・監査計画およびプログラムの策定・実施 ・リスク評価を実施し、潜在的なリスク領域を特定 ・財務、業務、コンプライアンス関連の監査を実施 ■ 財務報告に関する内部統制(J-SOX)の実施 ・J-SOX 全フェーズ(コントロール設計、文書化、トレーニング、リード育成、監査)を計画・実行 ・IT 全般統制(ITGC)およびアプリケーション統制(ITAC)の設計・評価を含む ■ 報告業務 ・代表取締役に直接報告し、取締役会および監査役会への報告も実施 ・監査結果と提言を含む詳細な報告書を作成 ・是正措置の実施状況をフォローアップし、全ての対応内容を確認・承認 ■ 規制遵守対応 ・規制要件への準拠状況の評価および改善 ・関連当局への提出書類の準備・提出支援 ■ 継続的な改善活動 ・業界のベストプラクティスや法令改正情報を常に把握 ・社内スタッフへの内部統制およびコンプライアンス研修の実施・支援 ・必要に応じて、特別プロジェクトや調査業務に参加 ■ 関係各所との連携 ・会計監査人および監査役会と緊密に連携し、監査範囲の整合性と情報共有を確保 ・監査役会の会議運営・調整を支援 ・必要に応じて、親会社の内部監査部門と連携 ■ 会計監査人との協働 ・会計監査人との連絡調整を行い、J-SOX 関連業務や監査手続きを管理 ・定期監査期間中は外部監査人と連携し、必要資料の提供・対応を実施 ・指摘事項に対して社内関係者と連携し、是正・解決を推進 ・外部監査人と社内関係者とのコミュニケーションを円滑にする役割を担う
求める能力・経験
【必須(MUST)】 • 5 年以上の内部監査経験または監査法人での経験 • 中級レベルの英語力(英語で報告の機会があるが、フリューエントである必要は無し) • 財務・経営の基礎知識(会計基準、法令など) • 内部統制、リスクマネジメントの理解 • 優れた分析力および問題解決能力 • コミュニケーション能力、チームワークを重視した業務遂行能力 ※選考プロセスの一環として英語による面接を実施します。
事業内容
-
エージェント求人 内部監査1945
850~1200万
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仕事内容
監査委員会室にて、以下の4つの柱を中心に業務を遂行していただきます。 [具体的には] 1)監査高度化・DXの企画推進 ・データ分析・AIを活用したデジタル監査(CAAT等)の導入・要件定義 ・監査方法の刷新、標準化案の策定 2)監査委員会・監査担当役員の意思決定サポート ・経営会議・監査委員会向けの説明資料作成、論点整理 ・監査委員会の実効性評価(アンケート・ヒアリング)の主導 3)グループ横断のガバナンス改善提案 ・国内外のコクヨグループに対する往査、コンプライアンス状況の確認 ・内部統制(J-SOX)やリスク管理の課題整理、改善提案 4)品質管理・人材育成 ・監査品質評価の項目整備、監査人材のスキルマップ作成支援 [当ポジションについて] ・経営の最前線に触れる:監査委員(社外取締役含む)と直接対話し、経営の意思決定プロセスを間近で支える経験が得られます。 ・型を作るフェーズ:体制移行直後のため、前例踏襲ではない新しい監査モデル(DX活用など)を自らの手で形にできます。 ・グローバルな視野:海外事業の拡大に伴い、グローバルガバナンスの構築に携わるチャンスがあります。 ★募集背景★ 組織強化の為
求める能力・経験
[必須] ・上場企業における法務、総務(株式実務)、内部監査、または経理のいずれかの実務経験(3年以上) ・コーポレート・ガバナンスおよび会社法に関する基礎知識 [歓迎] ・事業会社でのガバナンス体制移行・構築に携わった経験 ・公認内部監査人(CIA)や公認不正検査士(CFE)などの資格 ・J-SOXやCOSOフレームワークに基づいた評価・モニタリング経験 ・ビジネスレベルの英語力(将来的なグローバル監査対応を視野に入れている方)
事業内容
-
エージェント求人 オペレーショナルリスク管理(プレイングマネージャー)
1000~1250万
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仕事内容
●オペレーショナルリスク管理・分析・改善 ●新商品や新規施策などのリスク評価と調整・管理 ●会社全体の内部統制環境の維持管理
求める能力・経験
(必須) ●生保業界でオペレーショナルリスク管理業務または監査部門での実務経験 ●監査法人、コンサルティング会社で生保業界を担当し、会計監査または内部統制評価の経験 (歓迎) ●英語力(Writing,Reading) ●マネジメント経験
事業内容
保険 : 生命保険
エージェント求人 オフィス・マネージャー(支社管理職)
1000~1250万
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仕事内容
●営業社員へのコンプライアンス指導・支社内監査業務およびモニタリング ●コンプライアンス推進策の立案・研修企画・運営 ●生命保険契約に関わる事務管理と事務スタッフの人事管理・育成 ●支社課題の抽出・改善策策定および本社施策の後方支援 ●各種庶務を含む支社運営サポート全般
求める能力・経験
(必須) ●4年制大学卒業以上 ●以下のうち、いずれか一つ以上の経験がある方 ・ピープルマネジメント経験 ・事務系業務の経験(営業事務、総務・人事部門経験者等) ・銀行、信用金庫、証券会社経験 ・内部管理経験 (歓迎) ●コンプライアンス意識が高く、組織横断でリーダーシップを発揮できる方
事業内容
保険 : 生命保険
エージェント求人 内部監査/管理職
1000~1250万
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仕事内容
●監査計画の策定・検証の実施・報告書作成・フォローアップ ●リスクアセスメント・監査計画の策定・品質改善 ●品質評価・J-SOX評価
求める能力・経験
(必須) ●金融機関での内部監査経験または金融機関への外部監査経験3年以上 (歓迎) ●金融機関での監査業務経験 ●CIA・CISA・CPA保有者 ●経理・財務・数理・資産運用・リスク管理・システムなどの専門性保有者
事業内容
保険 : 生命保険
エージェント求人 内部監査 スタッフ
500~1000万
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仕事内容
●内部監査・代理店監査の実施 ●監査に関する企画業務(リスク評価・年間計画など) ●J-SOX評価・業務品質評価などのガバナンス関連業務
求める能力・経験
(必須) ●いずれかのご経験をお持ちの方 ・金融機関における管理部門(リスク管理、法務、コンプライアンス、経理、財務、企画など)での実務経験 ・事業会社での監査業務経験 (歓迎) ●保険業界での業務経験 ●CIA、CISA、CPA等の資格保有者
事業内容
保険 : 生命保険
エージェント求人 内部統制(財務プロセス)
600~900万
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仕事内容
●IFRS17/CSRD/Solvency II等に係る統制テストの実施 ●財務プロセスの改善・効率化 ●新プロセス設計・プロジェクト参画 ●他部門・監査人との連携
求める能力・経験
(必須) ●財務、会計、内部統制または監査に関する実務経験 ●英語力(ビジネスレベル) (歓迎) ●生命保険/金融業界での経験 ●MBA/CPA/CIA/CISA等の資格
事業内容
保険 : 生命保険
エージェント求人 内部監査
750~890万
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仕事内容
同社グループ拠点に対する業務監査および金融商品取引法の内部統制監査を主導し、グループ全体の企業価値向上に貢献する役割を担います。内部通報業務の補佐や監査計画の策定、スケジュール管理、室内業務分担の立案、拠点幹部や会計士とのコミュニケーション、監査報告書の作成などを担当します。J-SOX基準など関連法令を踏まえた監査の実施や、業務監査とJ-SOX監査を一体化し、グループとして環境変化に対応できる自律的な内部管理体制の改善提案も行います。
求める能力・経験
内部監査および金融商品取引法の内部統制に関する理解と、2年以上の内部監査実務経験が必須です。TOEIC500点以上が必要で、製造業の会計や経理業務の知識・経験があれば尚可です。
事業内容
同社は小型直流モーターの専業メーカーであり、自動車電装機器や民生機器分野で高い世界シェアを持ち、グローバルに事業を展開しています。
エージェント求人 経営監査室_内部監査人
750~900万
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仕事内容
同社の経営監査室にて、グループ拠点やM&A子会社を含む業務監査および金融商品取引法に基づく内部統制(J-SOX)監査を主導し、企業価値向上に貢献する役割を担います。 監査計画の策定やスケジュール管理、室内業務分担の立案、拠点幹部や会計士とのコミュニケーション、監査報告書の作成、J-SOX基準等の法令を踏まえた監査の実施、業務監査とJ-SOX監査の一体化による内部管理体制の改善提案などが主な業務です。 また、内部通報業務(相談受付、調査、是正策策定等)に関して経営監査室長を補佐します。 応募資格としては大学卒以上、内部監査およびJ-SOXの理解と2年以上の監査実務経験、TOEIC500点以上(730点以上が望ましい)が求められます。 勤務地は本社(千葉県)で、海外出向や出張の可能性もあります。 雇用形態は正社員で、年収は750万円~900万円程度(残業手当10時間込)、各種手当や福利厚生も充実しています。 勤務時間は8:30~17:25(所定労働時間7時間55分)、フレックスタイム制(コアタイムなし)、年間休日127日、完全週休二日制(土日祝)、各種休暇制度も整っています。
求める能力・経験
大学卒以上の学歴が必要で、内部監査および金融商品取引法に基づく内部統制(J-SOX)の理解と2年以上の監査実務経験が必須です。 また、TOEIC500点以上の語学力が求められ、製造業の会計・経理業務に関する知識や実務経験があれば尚可です。
事業内容
同社は小型直流モーターの専業メーカーであり、自動車や家電、産業用ロボットなど幅広い分野に製品を提供しています。 海外生産・販売比率が高く、グローバルに事業を展開しています。
エージェント求人 内部監査 マネージャー
800~1250万
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仕事内容
●社内監査の計画立案・実行・報告 ●リスクと統制の評価・改善提案 ●是正対応のフォローアップと検証 ●経営層・監査委員会向けの報告資料作成 ●グループ監査・外部監査との連携
求める能力・経験
(必須) ●金融業界での会計・監査・リスク管理など、関連業務の実務経験 ●英語力(ビジネスレベル) (歓迎) ●公認会計士、公認内部監査人などの関連資格
事業内容
保険 : 生命保険
エージェント求人 経理部 マネージャー (監査法人出身)
800~1250万
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仕事内容
●単体決算、連結決算に関する確認、開示資料作成 ●新規事業(国内・国外)の会計処理の調査、検討、整理 ●内部統制監査対応、論点整理 ●グループ企業を含むコーポレートガバナンスの整理、検討
求める能力・経験
(必須) ●5年以上の監査法人勤務経験 (歓迎) ●公認会計士資格
事業内容
金融 : その他
エージェント求人 【内部監査室長候補】IPOへ向けた体制構築を牽引
700~850万
- J-SOX対応
- 内部監査
- IPO
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仕事内容
■ 募集背景 現在私たちは、TPM(東京プロマーケット)への上場に向けて会社全体として取り組んでいます。※TPMとは、東京証券取引所が運営する「プロ投資家」を対象とした株式市場です。 業況の急拡大および上場準備の本格化に伴い、コーポレートガバナンスの強化が急務となっております。今回は独立した立場で内部監査・J-SOX体制を評価し、組織を牽制・牽引していただく「内部監査室長候補」を新たに募集します 。 ■ 仕事内容 自社開発のセキュリティソリューションで急成長を遂げる当社にて、内部監査室長候補としてIPOに向けた内部監査業務およびJ-SOX関連業務全般をリードしていただきます 。 経営トップ(取締役会)、監査役、監査法人とダイレクトに連携し 、リスクコンプライアンス委員会ともコミュニケーションを図りながら 、強固なガバナンス体制を構築していく経営に直結する重要なポジションです。 【具体的な業務内容】 ・内部監査業務:監査計画の立案から実行、監査調書・報告書の作成、およびフォローアップ監査の推進 。 ・監査を通じて得られた課題・気付き事項の経営陣や監査役への報告。 ・年1回程度の海外子会社への往査 。 ・J-SOX関連業務:内部統制評価にかかる基本計画の策定、全社統制・決算財務報告プロセス・各業務プロセスの評価、およびIT内部統制の整備・運用状況の評価 。 ・IPO準備にかかる各部門との折衝、および監査法人対応 。 ・上記に付随する業務全般 。 ■想定給与:700万円〜850万円(基本給×12ヶ月+賞与年2回) ■ 会社概要 生体認証を利用した多要素認証と、一度のログインで複数のクラウドサービスにそれぞれのセキュリティポリシーでセキュアにアクセスできるシングルサインオンソリューションを提供している会社です 。 顧客の情報資産を強固に守るというスタンスのもと、第三者に依存することがないよう自社内での開発・運用・サポートを行っており、1,400契約、70万ユーザーに利用されています(2025年2月末現在) 。 現在は黒字経営を継続しており、今後のさらなる知名度・信用力向上、人材採用の強化、内部管理体制の強化を目的としてIPOを目指しています。
求める能力・経験
【必須】 ・監査法人、もしくは企業の内部監査部門における監査経験(3年以上) ・以下のいずれかの資格を保有していること CPA(公認会計士)、CIA(公認内部監査人)、QIA(内部監査士) 【歓迎】 日常会話レベル以上の英語力 【求める人物像】 ・IPO準備会社で内部監査・JSOX体制の構築に取り組んでいきたい方 ・内部監査室長として裁量を持って働きたい方 ・グローバルな環境で働きたい方 ・社内コミュニケーションを大切にする方
事業内容
-
エージェント求人 【ハイブリッド グロース上場】IT監査/CEO直轄でグローバル統制を担う中核ポジション
600~1000万
- 提案
- 監査対応
- IT統制
- 監査
- 体制構築
- 内部統制
- 情報セキュリティ
- 会計
- 内部監査
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仕事内容
グループ全体のIT監査を担い、事業成長とリスク管理を両立する体制構築および高度化を推進する。 具体的業務 J-SOXに基づくIT統制の評価計画策定および実施 IT全般統制および業務処理統制の有効性評価と改善提案 海外子会社のIT統制構築および運用支援 ITリスク低減に向けた改善策の策定および実行支援 監査法人とのコミュニケーションおよび対応 内部統制の構築および改善支援 情報セキュリティやデータガバナンスに関する監査対応
求める能力・経験
【応募資格(必須)】 IT監査に関する実務経験2年以上 基本的な会計知識 【歓迎要件】 内部監査業務経験 J-SOX構築経験 英語力 公認内部監査人資格 【フィットする人物像】 ミッションやバリューに共感できる方 柔軟なコミュニケーションが取れる方 観察力を持ちリスク発見ができる方 計画立案から実行まで推進できる方 知的好奇心が高い方
事業内容
ビジネス領域に特化したナレッジプラットフォームを運営し、企業の戦略立案や新規事業開発に対して一次情報を提供する企業。国内外で事業拡大を進めている。
エージェント求人 内部監査(新規上場企業のガバナンス構築を牽引)
600~900万
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仕事内容
内部監査部門のリーダー候補として、計画策定から実施、報告、改善提言までの一連の業務をリードしていただきます。 ・内部監査計画の立案・実行: リスクアプローチに基づく年間監査計画の策定。 ・業務監査・J-SOX対応: 各部門の業務プロセス評価、および内部統制報告制度への対応。 ・改善提言とフォローアップ: 監査結果に基づく課題抽出と、現場部門への改善アドバイス。 ・マネジメント業務: メンバーの育成、進捗管理、および役員・監査役会への報告資料作成。 ・不正・不祥事対応(内部通報調査、外部専門家との連携)
求める能力・経験
■必須要件 ・上場企業における内部監査の実務経験(3年以上) ■歓迎要件 ・公認内部監査人(CIA)や公認不正検査士(CFE)などの資格保持者 ・マネジメント経験(リーダー層としての後輩指導経験でも可) ・監査法人での勤務経験、または事業部門でのマネジメント経験 ・マニュアルが完備されていない環境での課題抽出・改善提案能力 ・現場部門と対立するのではなく、並走しながら改善を促すコミュニケーション力 ・JSOX評価経験
事業内容
-
エージェント求人 内部監査室長/アパレル企画・生産/上場企業(VUP2378)
800~1000万
- マネジメント
- 海外出張
- 内部監査
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仕事内容
1.全社横断の年間監査計画策定および統括(製造・販売・管理部門・海外子会社含む) 2.J-SOX評価の安定運用および効率化・高度化 3.海外拠点監査(業務監査・テーマ監査) 4.リスクアセスメントの高度化および重点リスク抽出 5.改善提案の実行フォローと再発防止確認 6.監査役会・取締役会への報告 7.監査法人との連携 8.不正・コンプライアンス事案への初動対応支援 9.室員3名のマネジメントおよび監査品質向上
求める能力・経験
【必須】 1.上場企業における内部監査実務経験 2.J-SOX評価の実務経験(安定運用フェーズ対応経験) 3.マネジメント経験 4.海外拠点への監査経験または海外出張対応経験 5.チェック機能に留まらず、改善提案まで踏み込める方 6.海外拠点を含む現場との信頼関係を構築できる方 7.上場企業としての説明責任を理解している方 【歓迎】 1.公認会計士、CIA等の資格 2.製造業またはグローバル展開企業での監査経験 3.英語での業務遂行能力
事業内容
-
エージェント求人 株式会社FLUX d_CD119 内部監査担当
600~900万
- コンプライアンス
- 内部監査
- 内部統制
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仕事内容
■会社概要/募集背景 FLUXは2018年の創業以来、大規模言語モデル・予測分析・自然言語処理といったAI技術の研究に力を入れてきました。これらの技術を背景にマーケティング支援サービスの「FLUX AutoStream」を展開、2023年から企業のAI活用支援サービスの「FLUX Insight」、2024年から人材紹介サービスの「FLUX Agent」を開始しています。 当社サービスは様々な領域に精通するプロフェッショナルの知見と、AIを活用したプロダクトを掛け合わせて提供することで、企業の経営課題を解決することを特徴としています。あらゆる企業でAI活用が求められる中、FLUXはAI時代における企業の戦略パートナーとして、AIトランスフォーメーションを推進するため、戦略立案から実行・改善、人材採用・育成まで一気通貫で支援しています。 売上高はFLUX InsightとFLUX Agentが貢献した結果、エンタープライズ企業を中心に多数の新規顧客を獲得し、前年同月比100%成長(2025年3月)で推移と急成長を維持しています。 また、直近追加の資金調達も実施させていただきました。 ▼FLUX、新たに44億円の資金調達を実施し、累計調達額100億円に https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000039289.html 急成長中の弊社において健全な事業運営を確保するため、この度内部監査担当者を募集します。 ◼️ミッション FLUXの健全な事業運営を確保するため、内部統制システムの評価、業務プロセスの改善提案、リスク管理体制の強化に関する監査業務を遂行いただきます。 独立した立場から客観的な評価を行い、経営層への提言を通じて、企業価値の向上に貢献いただくことを期待しています。 ◼️業務内容 - 内部監査の計画・実施 - 年間監査計画に基づき、各部門の業務プロセス、会計処理、情報システム、コンプライアンス状況などに対する監査の実施 - 監査手続書の作成、監査証拠の収集・分析、調書の作成 - 事業上の潜在的なリスクを識別・評価とリスク低減のための改善提案 - 内部統制の不備や非効率な業務プロセスを特定、改善提案 - 監査報告とフォローアップ - 内部統制関連規程や業務マニュアルの整備 - コンプライアンス体制の評価 - その他業務 - 最新の内部監査基準や関連法規、業界動向に関する情報収集 - 必要に応じて、外部監査人との連携
求める能力・経験
- 内部統制、会計、財務に関する基本的な知識 - 論理的思考力、分析力、問題解決能力 - 高いコミュニケーション能力と交渉力(関係部門との円滑な連携のため) - Microsoft Office(Excel, Word, PowerPoint)のビジネスレベルでの利用経験
事業内容
-
エージェント求人 東証プライム市場上場不動産企業 内部統制(内部監査室)
800~1200万
- 内部統制
- 内部統制監査
- 内部監査
- J-SOX対応
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仕事内容
募集背景 事業規模の拡大に伴い、内部統制評価業務は増加の一途をたどっており、より効率的かつ精度の高い業務遂行体制の構築が急務となっています。そこで、内部統制評価業務の専門家として、当社グループ全体のJ-SOX評価関連業務を牽引していただける役職者を募集いたします。 ・「東証プライム上場企業の安心感」と「ベンチャー企業の成長性」を兼ね備える会社 …弊社は東証プライム上場企業なので会社の安定性や労働環境の面で安心して働ける上に、圧倒的な成長も同時に実現している会社です。 大手企業の良いところとベンチャー企業の良いところを兼ね備えているのが魅力です。 ・キャリアアップのチャンス …圧倒的な成長率を誇る弊社では、やる気と実力次第で様々な業務経験を積むことができます。 【組織構成】 内部監査メンバーは12名程度(うち女性4名)。 年齢層は20代~60代までと幅広く、全員中途社員となります。 職務内容 役職者として内部統制評価業務をご担当いただきます。トップマネジメントや各部門と密接に連携しながら、内部統制システムの高度化、リスク管理体制の強化を推進していく重要なポジションです。将来的には、内部監査体制のさらなる強化や、データ分析等を活用した高度な内部統制評価業務への取り組みなど、グループ全体のガバナンス強化に貢献いただくことを期待しています。 【具体的には】 ・当社グループ全体のJ-SOX評価業務の計画策定・実行・レビュー・報告 ・内部統制に関するコンサルティング ・監査法人・外部専門機関対応、その他、内部統制に関する業務
求める能力・経験
【必須】 ・J-SOX評価実務経験5年以上 ・論理的な思考力とドキュメンテーション能力 【歓迎】 ・CPA、CIA、CISA、CFE等、内部監査に関連する資格 ・内部統制関連システムの開発・導入経験 ・リスクマネジメントシステムの構築・運用経験 ・宅建業法・建築基準法などの法規制・関連業法に対する知識・経験 ・海外子会社へのJ-SOX導入・運用支援経験 ・英語による監査対応、資料作成経験 【求める人材像】 ・課題解決に向けて自発的に活動できる方 ・論理的な思考及びドキュメンテーションを含むアウトプットができる方 ・トップ・マネジメント及び被監査部門と適切にコミュニケーションが取れる方 ・柔軟に新しいことにチャレンジする意欲がある方
事業内容
-
エージェント求人 【経理財務責任者候補】《財務企画》■経営陣と伴走し事業成長を支える強固なガバナンスを再構築する仕事。
1000~1500万
- J-SOX対応
- 審査/回収
- 有価証券管理
- プロジェクト
- マネジメント
- IR
- 財務
- 経理
- 監査対応
- 監査
- 連結事業決算
- Excel マクロ/VBA編集
- 税務申告
- 税務
- 会計
- 会計システム導入
- BIツール
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仕事内容
【募集背景】 ■ルーティンワークをこなす人員ではなく、組織の変革そのものをリードし、新しい当たり前を共に創り上げるための募集になります。 マネジメントの交代、海外拠点の変革、生成AIによる業務プロセス及び生産性の改善。これらに対応し、より盤石な組織を作るための『攻めの経理』を標榜しています。 「今の環境では、これ以上のスキルアップが見込めない」 「ルーティンワークだけでなく、経営企画・事業部・IRとも協業し、業務フローそのものを改善したい」 「AI時代に生き残れる、市場価値の高い経理人材になりたい」自ら課題を見つけ、周囲を巻き込み、解決まで導く『自律型人材』をお待ちしています。 《業務概要》 ■エス・エム・エスグループ(国内外含む)の連結・単体決算実務を軸に、チームのパフォーマンスを最大化させるマネジメント・グループ運営を期待しております。 <具体的な業務> ・決算業務(単体・連結) 月次・四半期・年次決算の実務(仕訳、伝票起票、出納管理など基礎業務含む) 連結パッケージの回収・精査、連結精算表の作成 ・開示・監査対応 有価証券報告書、決算短信の作成補助 ・監査法人対応(J-SOX対応含む) ・業務改善・プロジェクト推進(★注力領域) AI/OCR活用: 生成AIを用いた業務効率化、OCRによる入力自動化など、BPR・経営企画・IRと協業 し、よりよい仕組みの整備・運用 <配属部署> 今回の配属部署は、経営管理本部の直下の財務企画部に属する経理財務グループとなります。
求める能力・経験
<必須条件> ・変化・混沌を楽しめるマインドセット →未整備な環境やトラブルを「仕組みを作るチャンス」と捉え、当事者意識を持って解決まで導ける 方。(マイクロマネジメントを必要とせず、自走できる方) かつ以下いずれか必須 ・事業会社(従業員規模100〜3,000名程度を想定)における経理実務経験(目安3年以上) →指示された入力作業だけでなく、日次から月次・年次決算までの一連の流れを理解し、主体的に数 値を締めた経験をお持ちの方。 ・日商簿記検定2級以上、または同等の知識 <歓迎条件> ・上場企業での開示業務(短信・有報)や連結決算の経験 →実務未経験でも、連結の仕組みを理論的に理解している方は歓迎。 ・業務改善の実績 →Excelマクロ/VBA、RPA、BIツール、会計システム導入などで業務時間を削減した経験。 ・税務や特定領域の強み →「ここは誰にも負けない」という会計専門領域(税務申告など)をお持ちの方。 ■Nice to have ・連結の知識や開示経験 →実務未経験でも連結会計の仕組みを理論的に深く理解しており、俯瞰的な会計数値の見方ができる ・業務プロセスを進化させた実績 →前任通りを良しとせず、もっと合理的な方法があるはずという考えを持ちシステム導入やExcelの 自動化、フロー見直しを実行し業務時間を削減した経験
事業内容
【事業内容】 《高齢社会において解決すべき重要な社会課題が3つあると考えています。》 ■高齢社会が直面する「質の高い医療・介護サービスの提供が困難になる」「現役世代の負担がより深刻になる」「高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難になる」という社会課題に対して、次のような戦略的事業領域において解決を目指しています。 ・キャリア ・介護事業者 ・ヘルスケア ・シニアライフ ・海外 メディカルプラットフォーム事業とグローバルキャリア事業