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内部監査・700万円以上の求人一覧

2,000

  • エージェント求人

    【内部監査・内部統制】人気タイトル多数・グローバル(ID:12664)

    600~800

    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    内部監査 ■各部門及び子会社に対する内部監査業務(業務監査) ・法令、定款、経営方針及び諸規程等に準拠して、適正に行われているか否かを監査し、 その監査結果で発見した指摘事項等に対する改善の助言や提案を行う。 ■J-SOX内部統制報告制度対応業務(経営者評価) ・J-SOX内部統制システム及び評価項目等の見直し並びに内部統制の有効性の評価を行い、グループ内部統制の最適化を図る

    求める能力・経験

    【必須(MUST)】 ■下記いずれか ・内部監査、内部統制(J-SOX対応等)関連の業務経験5年程度 ・企業法務の業務経験3年程度 【歓迎(WANT)】 ■法務部門での実務経験者 ■経理部門での実務経験者 ■内部監査の実務経験者 ■J-SOX内部統制の構築・評価の実務経験者 ■ITシステム全般でエンジニアとしての実務経験者 ■CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格保有者 ■英語力(​TOEIC800点以上又は実務で英語を活用できる方)

    事業内容

    東証プライム上場 大手ゲーム企業

  • エージェント求人

    【内部監査(マネージャー候補)】リモートワーク・フレックスあり(ID:12661)

    900~1600

    企業名非公開東京都港区
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    仕事内容

    内部監査(マネージャー候補) ●内部監査計画に基づく、業務監査全般。特命監査およびテーマ監査。J-SOX対応。 ・年間監査計画に基づき実施する監査チームのリーダーとしてチームを率い、監査レポートをまとめていただきます ・年間監査計画の策定(テーマ監査/関係会社監査/関係会社などの内部監査部門に対するモニタリング含む) ■具体的な業務 ・対象部門へのインタビューやデータ分析を通じて業務プロセスおよび課題を把握し、リスクアプローチによるRCMを作成 ・RCMおよびテストプランをベースに対象部門に往査(インタビュー/証跡確認/データ分析など)し、監査調書を作成 ・改善提言をまとめた監査報告書を作成し、経営層へ監査結果を報告

    求める能力・経験

    【必須(MUST)】 ■監査経験(目安:5年以上)および監査チームを率いた一定期間の経験 ■英語を用いた海外監査の経験 ■内部統制の知識 ■監査業務における会計とIT知識 【歓迎(WANT)】 ■CIA/CISA/CFEの資格保有 ■業務監査やIT監査の経験(システム開発経験者含む) ■監査法人の経験 ■日本公認会計士、U.S.CPA 【求める人物像】 ■役員、監査役などとも話をする機会があるため、コミュニケーション能力の高い方 ■地道な仕事も厭わず、本質や課題を見つけ、柔軟に部門や経営層と信頼関係を持ちながら接点が持てる方

    事業内容

    国内有数の通信・インターネット企業 CMでもお馴染みの企業です。

  • エージェント求人

    【グローバル監査】フレックス・リモートワーク/京都府(ID:12660)

    900~1600

    企業名非公開京都府京都市
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    仕事内容

    ■グローバル監査 ・グローバル監査計画及び戦略の立案、進捗管理を通した監査品質向上と高度化・DX化 ・グローバルの内部監査の実施及び個別監査計画や監査報告書案のレビューを通した個別監査の実行と管理 ・J-SOX推進プロジェクトの進捗管理 ・J-SOX監査に関する外部監査人との調整・交渉 ・グローバル全社の会計データや、決裁書等のデータの継続的モニタリングの実施と管理 ・基幹システム入替・構築に伴う内部統制評価作業 ※上記内容を全部同時に担っていただくわけではありません。ご経験、スキル、ご経験・スキル、状況に応じてご担当業務を決定します。

    求める能力・経験

    【必須】 ■公認会計士(CPA)、もしくは米国公認会計士(USCPA) ■監査法人勤務経験 ■監査法人ないし事業会社内部監査室での組織管理経験 ■J-SOX、内部統制、リスクマネジメント、会計監査及び内部監査手法の知識 ■ビジネス英語(TOEIC700点以上):海外の内部監査人とのコミュニケーションが必要 ■ひと月あたり1週間程度の国内外の出張が可能な方 【尚可】 ■公認内部監査人(CIA) ■事業会社での内部監査経験 ■コンサルティングファームでのPJリーダとしてのコンサル経験 ■海外での内部監査・コンサル経験 【求める人物像】 ■コミュニケーション力:グループ会社のマネジメントを含む多種多様な人々に対し、コンフリクトがあっても、質問、説明、交渉、説得をスムーズに行い得る力 ■組織貢献力:部内外のメンバと良好なコミュニケーションを図り、目標達成に向けてチームを円滑にマネジメントする力 ■論理的思考力:事実に基づき真因を調査分析する力

    事業内容

    大手電気機器メーカー 東証プライム上場 市場シェアトップクラス製品多数 グローバル

  • エージェント求人

    【内部監査】リモートワーク・フレックスあり/グローバル(ID:12865)

    750~900

    企業名非公開千葉県松戸市
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    仕事内容

    ■内部監査 ・監査計画の策定、監査スケジュールの管理、室内業務分担の立案、拠点幹部や会計士とのコミュニケーション、監査報告書の作成など ・J-SOX基準など関連法令を踏まえた監査の実施 ・業務監査とJ-SOX監査を一体化し、グループ全体で環境変化に対応でき、 かつ自律的な内部管理を実施できるように改善提案を通して支援活動を行う

    求める能力・経験

    【必須(MUST)】 ■大学卒以上 ■内部監査および金融商品取引法の内部統制(J-SOX)の理解、並びに監査実務の経験2年以上 ■TOEIC 500以上 【歓迎(WANT)】 ■TOEIC730以上

    事業内容

    東証プライム上場 世界シェアトップクラス製品を持つグローバルメーカー

  • エージェント求人

    49417内部監査(主任候補)【大手SIer/東証プライム上場】

    846~1065

    • 内部統制監査
    • 内部監査
    • 業務監査
    • 内部統制
    • 情報セキュリティ
    企業名非公開東京都新宿区
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    仕事内容

    【職務内容】 監査人として内部監査実務を担当頂き、経験と実力に応じて監査主任、チームリーダーを目指して頂くことを想定しています。また監査実務を通じて、内部監査の高度化、品質・生産性向上、DXの推進など各種施策に参画頂く機会もあります。 ・当社本体の業務監査、国内外グループ会社監査 ・金商法内部統制監査 ・会社法内部統制監査 ・情報セキュリティ系の内部監査 ・データ分析やAI活用による監査、内部監査のDX推進 等 【キャリアパス】 (1年後)  担当業務において一連の監査実務・プロセス(計画、実査、報告、提言)を実施し習熟度を高める (3年後)  担当分野における習熟度や管理者としてのスキルを高め、監査主任(指導役)としてチーム運営および監査実務の牽引。  部門内・グループ内のローテーションにより幅広い監査業務を経験し、視野を広め視座を高める機会もあり。 (5年後)  担当分野におけるリーダーとしてのチーム運営や、同分野におけるグループ連携・統括の役割  さらに将来的には内部監査の専門職としてのスキル水準をより高めることで、内部監査のエキスパートとしてのキャリアパスや、ガバナンス、リスクマネジメントや内部統制、コンプライアンスの所管部門とのローテーションなども幅広く考えられます。 【担当業務の特徴、魅力、市場における強み】 前述の通り、当社はサステナブル経営の中でESGの進化を経営目標の一つとして掲げており、内部監査部門の果たす役割も益々重要視され、経営からの期待も高まっています。内部監査を通じてガバナンスやリスクマネジメント、内部統制の高度化に貢献し、社会からの信頼を高めることで、経営戦略の実現に貢献できるやりがいのある業務です。内部監査部門は会社全体、グループ全体を独立した立場から客観的に見渡し評価することが求められるのと同時に、内部監査人はこの立場から自身の視野を広げ視座を高めることが可能なポジションでもあります。また国内においては内部監査という業務自体がまだまだ進化・高度化の途上であり、当社内部監査部門もそのフロンティアに挑戦できる業務です。

    求める能力・経験

    【必須】 ・企業における内部監査業務または監査法人での監査業務の5年以上の経験 ・グローバル内部監査基準をはじめとしたIPPFの理解 ・企業経営の仕組み、ガバナンス、リスクマネジメント&内部統制、コンプライアンスの理解、労務、会計、法令・契約などの一般的な理解 ・組織マネジメント、経営管理 ・ドキュメンテーション、プレゼンテーションやオーラルなコミュニケーション ・問題意識を常に持ち、誠実、セルフモチベーティブで能動的な(指示待ちではない)方。不足した知識やスキルは自ら学習して獲得する意欲のある方 ・コミュニケーション能力があり、相手を立場を考え、チームワークを大事にできる方 ・ロジカル/クリティカル・シンキングができる方 【歓迎】 ・CIA、CPA、CFE、CISA等の資格保有はアドバンテージ ・ISMS、PMSなど情報セキュリティ分野やQMS、EMSなどの認証規格に関する資格保有も考慮 ・英会話:海外現法の内部監査を実施するにあたり、現地法人と内部監査について会話ができるレベル ・IT業界のビジネスや事業の組織内業務への理解があれば尚可

    事業内容

    日本最大級の独立系プライムベンダー 設立約50年の歴史を持つ同社では、金融業界を強みとして成長しておりクレジット基幹システム開発実績は国内シェア50%と高いシェアを確立しています。

  • エージェント求人

    内部監査人 GR250789W

    750~900

    • 室長/調査官
    • 提案
    • 企業価値向上
    • M&A対応
    • M&A支援
    • 金融商品取引法
    • 業務監査
    • 内部統制
    • 監査
    • 内部監査
    • 内部監査対応
    • 会計
    • 経理
    企業名非公開千葉県松戸市
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    仕事内容

    <期待する役割> ・グループ拠点(M&A子会社を含む)に対する業務監査および金融商品取引法の内部統制(J-SOX)監査を主導し、グループ全体の企業価値向上に貢献。 ・内部通報業務(相談受付、調査、是正策策定など)に関し、経営監査室長を補佐。 <業務内容> ・監査計画の策定、監査スケジュールの管理、室内業務分担の立案、拠点幹部や会計士とのコミュニケーション、監査報告書の作成など ・J-SOX基準など関連法令を踏まえた監査の実施 ・業務監査とJ-SOX監査を一体化し、マブチグループとして環境変化に対応でき、 かつ自律的な内部管理を実施できるように改善提案を通して支援活動を行う (変更の範囲)会社が指定する業務

    求める能力・経験

    ・大学卒以上 ・内部監査および金融商品取引法の内部統制(J-SOX)の理解、並びに監査実務の経験2年以上 <語学> TOEIC 500点以上※730点以上が望ましい ■歓迎 製造業の会計・経理業務に関する知識および実務経験

    事業内容

    小型モーターの製造販売

  • エージェント求人

    【年収~960万円、プライム上場】コンプライアンス経験を活かせる求人のご案内(A1260035)

    500~960

    • バリューアップ/モニタリング
    • 調査報告
    • モニタリング
    • 営業
    • 監査
    • リスクコントロール
    • リスク評価
    • 分析
    • テロ資金供与対策/CFT
    • 検査機器調整/検査
    • マネーロンダリング対策/AML
    • コンプライアンス
    • 内部監査
    • 内部統制
    企業名非公開千葉県千葉市
    もっと見る

    仕事内容

    ・銀行内のオペリスク・コンプラ・マネロンについて、問題点の発見や改善提言  ・他行で発生している不正/不祥事等の調査、報告 ・銀行各所管部署や営業店のモニタリング・情報収集・リスクアセスメント ■日常業務 (1)行内外の情報収集・モニタリング~リスク情報収集・分類(◇金融庁・日銀監督指針、各種新聞、専門誌情報等 ◇銀行内の報告書、協議書、稟議書、会議体資料等) (2)リスク評価・分析~リスク評価の実施:担当リスクカテゴリにおける固有リスク、コントロール状況、残存リスクの評価、分析 ■年間業務 担当リスクカテゴリの監査業務(テーマ監査・法令、契約に基づく定例監査)

    求める能力・経験

    【必須】■監査業務の基本知識 ■情報収集能力と分析 ■内部統制に関する知識 【歓迎資格】CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、AML/CFTオフィサーの資格取得者 【期待する人物像】 ■内部監査またはリスク管理部署経験者 ■オペレーショナルリスクやコンプライアンス、マネーローンダリング業務または監査経験者は尚可 ■日常業務の遂行に必要な社会知識、技能、コミュニケーション能力があり、チームメンバーと協働できる方

    事業内容

    銀行業

  • エージェント求人

    70以上の多様な事業の成長を支える内部監査(リーダー候補)の募集

    500~800

    • 海外赴任
    • マネージャー
    • 内部監査
    • 監査
    • 業務監査
    • 内部統制
    • 分析
    • ネットワーク
    • 内部通報対応
    • 経理
    • コンサルティング業務
    • データ分析
    • 情報セキュリティ
    • コンサルタント
    企業名非公開東京都世田谷区
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    仕事内容

    <業務概要> 業務監査、ISMS内部監査、J-SOX評価業務を通じて会社の成長のサポートを実施するとともに、安心してアクセルを踏める環境を整備していきます。 経営層をはじめ幅広いレイヤーの方々とコミュニケーションを取りながら業務を進めていただきます。 <主な業務内容> ・事業、組織別監査 ・J-SOX評価 ・コーポレート監査 ・ISMS監査業務 <中途入社者のバックグラウンド> ・監査法人、事業会社の内部監査経験者がおおむね半々です。 <活躍をしている中途入社者のキャリアパス実例> ・業務監査を経験後、2次ラインへ異動し活躍 ・国内監査を経験後、グローバル監査を担当のため海外赴任し活躍 ※本人希望を踏まえた様々なキャリアパスの実現が可能です。 <魅力> ・組織の魅力 └ 様々なバックグランドを持ったメンバーがおり、一致団結して業務を実施している。専門的な知識も持ったメンバーも多数おり様々な知見を身に着けることが可能。 意見も言いやすく風通しのよい組織。 ・裁量権の魅力 └ 自身で実施したいと思ったことは実行できる環境であり、自分の裁量で進められることが大きい。 ・キャリアステップ(得られるスキルやキャリアパス) └ 監査部内でマネージャーとしてステップアップする他、他部門や監査役等にもチャレンジ可能 ・競合他社との差別化 └ 他社と比較してサービスが多様であり、監査毎に要求される知識等も変化してくる点、期間重視ではなく内容重視で監査を実施している点

    求める能力・経験

    必須要件: ・ビジネスレベルの日本語力 ・コミュニケーション能力 加えて、以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・監査法人での財務諸表監査 ・事業会社における内部監査 ・J-SOX 内部統制評価業務 ・内部統制に関するコンサルタント業務 ・情報セキュリティ関連業務(ISMS) 歓迎要件: ・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格 ・CISSP、CISM、CGEIT等の資格 ・上場企業における経理・決算業務の経験(3年以上) ・上場企業における内部監査業務の経験(3年以上) ・上場企業における財務諸表監査のインチャージ経験 ・アプリケーション、ネットワーク構築などに関する知見または業務経験 ・事業会社における、不正調査、内部通報対応などのご経験 ・通信業界における監査経験およびJ-SOXにおけるIT全般統制評価の経験 ・データ分析ツール等、テクノロジーを利活用する高度な監査スキル ・ビジネスレベルの英語力

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    48948【内部監査】600~1000万円/東証STD/分譲マンション施工/杉並区/完全週休二日制

    550~807

    企業名非公開東京都杉並区
    もっと見る

    仕事内容

    内部監査担当として、下記業務を担当していただきます。 (監査業務未経験の方には、OJTで学んでいただきます) 主な業務内容 ・業務記述書の作成、更新管理 ・業務記述書の更新 ・RCMの更新管理 ・業務運営の点検 └コンプライアンス関連業務/取引関連業務/財務経理/人事・総務/ITセキュリティ等

    求める能力・経験

    【必須】 ・管理部門での業務経験(分野不問)5年以上 ・上場企業の監査業務に興味がある人 【歓迎】 ・細かい業務が得意な方

    事業内容

    当社は一都三県(東京・神奈川・千葉・埼玉)で主にファミリータイプの分譲マンションを施工しております。 自社でマンション用地の仕入れ、企画、設計を行い、事業計画を立てて事業主(ディベロッパー)に提案。 特命で工事を受注する「造注方式」という事業モデルで急成長中の会社です。

  • エージェント求人

    70以上の多様な事業の内部監査を担うポジション(グローバル監査 / 情報セキュリティ監査)

    500~1100

    • 財務
    • プロジェクト
    • マネージャー
    • スタッフ
    • 内部監査
    • クロージング
    • 監査
    • 会計
    • マネジメント
    • 担当者
    • リスク評価
    • 検証
    • 内部統制
    • インタビュー
    • シニアスタッフ
    • 情報セキュリティ監査
    • コンサルティング業務
    • パートナー
    • コンプライアンス
    • 情報セキュリティ
    • Microsoft Power...
    • Microsoft Excel
    • IFRS
    • 分析
    企業名非公開東京都世田谷区
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    仕事内容

    ①グローバル監査 内部監査部グローバル監査課のシニアスタッフとして、グローバル監査課のマネージャー陣にレポートを行います。EMEAおよびAPAC地域やその他の地域の会計、財務、ビジネス担当者と連携します。 このポジションは、当社の内部監査計画に従って、財務、運用、コンプライアンス、IT、プライバシー、およびJ-SOX監査を実施しており、具体的な業務内容は以下の通りです。 <主な業務内容> 監査リスク評価と計画: ・監査リスク評価、計画、および監査スコープの策定に参加 ・重要なチームメンバーとして監査プロジェクトを実行 監査の実行: ・広範囲の監査プロジェクトにおいて、特定の領域の監査を実行し、監査マネージャーからの指示に従って他のタスクを実行 ・限定範囲の監査や短期レビューにおいて、計画、実行、クロージング活動のリードを含む全体の監査/レビュー過程を担当 ・他のプロジェクトメンバー(内部/外部)の監督および必要に応じてスタッフを指導 ・プロジェクトの進捗状況と結果の評価/スケジュールマネジメント/調書のレビューおよび報告書の作成 ITリスクとコントロール評価: ・重要なビジネスシステムおよびプロセスに関するITリスクとコントロール評価を実施 監査人の判断力向上: ・ビジネスコントロールリスクに直接対応するフィードバックを通じた監査人の判断力の向上 報告と提言: ・ビジネスユニットの内部統制構造の有効性に関するレポートを行い、効率性を向上させるための提言を行う 監査結果の評価: ・適切なプロフェッショナルな懐疑心を持って監査結果(コントロールの弱点を含む)を評価 ・ビジネスパートナーと協力して、弱点を軽減するための管理アクションプランの策定を支援 コントロールコンサルティングサービス: ・コントロール環境を改善するための設計を支援するために、ステークホルダーにコントロールコンサルティングサービスを提供 J-SOX年次評価: ・文書化されたコントロールの設計および運用の有効性を評価することにより、JSOX年次評価を促進 外部監査人との調整: ・監査関連事項について外部監査人およびビジネスプロセスオーナーと調整 プロジェクトおよびイニシアチブ: ・必要に応じて、当社または関連会社のプロジェクトおよびイニシアチブの実施を支援 ②情報セキュリティ監査(日本国内のISMS監査を含むがこれに限定されない) ※業務の割り当ては、候補者の経験やスキルなどに配慮して決定いたします。 監査業務を実施する際には、主に以下の方法で、企業のセキュリティルールやベストプラクティスとの比較により、不備を検出します。 ・インタビューの実施 ・証拠の検証 ・調査結果の判断 ・フィードバックの提供 ・改善のサポート 不備を発見した場合は、2次ラインと協力しながら改善サポートを提供します(コンサルティング業務)。 われわれのチームはモバイルも担当しているため、モバイルキャリアのセキュリティ監査に携わる機会もあります。 また、各個別の監査を通じて特定された当社全体にかかわるセキュリティ課題について、情報セキュリティ管理部門および他の関連組織に対して改善をサポートします。 これは全社的なセキュリティ強化の取り組みであり、非常にやりがいがある仕事です。 ほとんどの場合、業務は日本語で行われるため、英語について心配する必要はありません。 しかし、英語を使用したい方にも十分な機会があります。

    求める能力・経験

    【必須】 ①グローバル監査 ・ビジネスレベルの日本語力および英語力 ・ 内部/外部監査の経験を7年以上お持ちの方 ・ 内部統制フレームワーク(COSO、COBITなど)の理解およびSOX/JSOXの知識 ・ 高度なMSスキル:Excel、Word、PowerPoint必須 ②情報セキュリティ監査 ・セキュリティやITに関連する監査やその他の業務経験を2年以上お持ちの方 【歓迎】 ①グローバル監査 ・ 会計または財務の学士号(BS/BA) ・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格 ・ 会計基準(IFRSおよびGAAP)、実務、手続き、手動および自動化システム(アプリケーション、ERP)に関する統制を理解し、様々な環境や状況において独立した客観的な判断を行う能力 ・ 優れた分析および問題解決能力 ②情報セキュリティ監査 ・監査法人やコンサル会社にて情報セキュリティ/IT監査等の経験者等 ・英語でコミュニケーションがとれる方(社内には英語しか話せない方もいるため)

    事業内容

    インターネットを基盤とした多様なサービスを展開。オンラインショッピングや旅行予約などの電子商取引プラットフォームの運営を主軸に、クレジットカード、銀行、証券といった金融仲介サービス、携帯電話などの通信サービスを提供。その他、デジタルコンテンツ配信やプロスポーツ関連事業も手掛ける。

  • エージェント求人

    内部監査部門プレイングマネージャー(A1250119)

    600~1000

    • 監査
    • 内部監査
    • 業務改善提案
    • コンプライアンス
    • 内部統制
    • J-SOX対応
    • マネジメント
    • 労務管理
    • 金融商品取引法
    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    【グループにおける内部監査業務全般を担当】 ・内部監査に関する年間計画の策定および進捗管理 ・グループ各社(海外子会社を含む)のコンプライアンス・リスク管理体制の評価および業務改善提案の実施 ・内部統制報告制度(J-SOX)対応業務(統制文書等の作成、整備運用状況の評価、証跡管理) ・評価範囲や監査結果に関する外部機関(監査法人等)との打合せ、交渉 ・社長、取締役会、監査役会への報告 ・監査結果に基づく改善対応のフォローアップ 【変更の範囲】当社における各種業務全般

    求める能力・経験

    ・金融業における内部統制・内部監査業務の実務経験のある方 ・金融商品取引法や会社法など関連法規に関する知識のある方 ・部門運営、労務管理を含むマネジメント経験がある方 ・英語力を活かした業務経験のある方(あれば尚可) ・コミュニケーション能力を発揮し、社内で適切なリレーションシップを構築できる方 ・自ら考え、フットワーク良く、新しいことにも積極的に取り組める方

    事業内容

    金融コンサルティング業

  • エージェント求人

    【東京】環境推進担当(IFM品質保証部)/600~830万円/大手電機メーカーG_29579

    600~830

    • マニュアル作成
    • 審査
    • 監査
    • 内部監査
    • 施設管理
    • CSR
    • 施設/設備管理
    • 施設管理/保全
    • マネジメント
    • EMS
    企業名非公開東京都港区
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    仕事内容

    ■環境推進担当 グループの事業場をはじめとする、建設事業及び施設管理事業の 拠点における環境管理活動を、グループの環境方針に基づいて 運営・推進する業務に従事していただきます。 【具体的には】 ・ISO14001に基づく審査機関対応、グループ監査、内部監査ほか、  認証維持に関する全業務および事務局業務 ・ISO14001に関連して、環境関連マニュアルおよび規定の改廃等 ・全社の環境関連社内データの定期的なまとめ及び報告 ・CSRレポートの作成、環境に関する社内への情報発信 【同社の特徴】 同社では、不動産・建設・施設管理・環境および保険といった事業領域を網羅した フルラインでの「トータル・プロパティ・ソリューション」を、 企業、個人のお客様にワンストップでご提供し、 お客様のファシリティの最適化を図っています。

    求める能力・経験

    【必須条件】 ・環境マネジメントシステム(EMS)に関するご経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    内部監査・内部統制_コンサルティングファーム_027769

    600~1000

    企業名非公開東京都中央区
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    仕事内容

    社長直下の経営層に近いポジションで内部監査(業務監査)を中心に、内部統制も含めお任せ致します。 ・IPOに伴う内部統制(JーSOX)に関する業務 ・内部統制評価(JーSOX)の年間基本計画立案  ・監査法人対応、主幹事証券会社対応 ・内部統制文書化  ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT全般統制の評価及び評価結果の取り纏め ・内部統制上の不備改善のモニタリング及びフォローアップ  ・内部統制報告書の作成 内部監査に関する業務 ・内部監査の年間基本計画立案及び内部監査の実施  ・監査対象部門への改善指示及びフォローアップ  ・監査等委員との連携 等

    求める能力・経験

    ・実務経験3~5年 ・上場準備もしくは上場企業での経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    内部監査・内部統制業務_東証プライム上場_国内トップクラスの重工業メーカー_027814

    940~1300

    企業名非公開東京都江東区
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    仕事内容

    グループの国内および海外の拠点における内部監査もしくは内部統制構築・評価の担当者を募集します。 【職務詳細】 ・グループの国内外拠点における内部監査あるいは内部統制構築・評価 【アピールポイント】 ・エネルギー、社会インフラ、産業機械、航空・宇宙など多様な事業をグローバルに展開しているのが同グループの特徴で、幅広い経験を積むことができます。また、CIA/CISA/CFEといった内部監査にかかわる資格の取得支援制度があります。 ・子育て世代や介護の対応をされている方も在籍しており、出社・退社時間の調整やリモートワークの活用(週1~2回程度)など、ワークライフバランスを実現できる環境にあります。

    求める能力・経験

    ■内部監査を通じて組織体に付加価値を提供し、グループの成長を支援することに情熱をもって取り組んでいただける方 ■英語力(TOEIC:700点以上)※海外内部監査、海外内部統制構築・評価担当の場合は必須

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【総務:ガバナンス担当】株主総会事務局、会社法事務、開示実務など 3-071206-1

    650~930

    • 株主総会対応
    • 事務
    • 取締役
    • 会社法
    • 株式
    • 株式事務
    • CG
    • Microsoft Excel
    • Microsoft Power...
    企業名非公開東京都中央区
    もっと見る

    仕事内容

    ガバナンス関連業務をご担当いただきます。 【具体的な業内容】 ・株主総会、取締役会事務局業務 ・会社法事務 ・株式事務 ・開示実務 ・CGコード対応業務

    求める能力・経験

    ・大卒以上 ・プライム上場企業において、法務、ガバナンス関連、株主総会・取締役会事務局、株式事務、会社法関連の実務経験がある方 また下記のいずれかの経験がある方 ①役員業績連動報酬  (制度設計の検討、報酬計算・支給手続き、適時開示など) ②東証への適時開示 (役員人事、剰余金の配当、商号変更、株式売却、子会社によるM&Aなど) ➂CGコード対応業務  (取締役会の構成、スキルマトリクス、機関設計の変更検討、実効性評価、政策保有株式の縮減など) ・Word、Excel、PowerPointの実務経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    内部監査担当_東証プライム上場_SaaS企業_027602

    770~1064

    企業名非公開東京都渋谷区
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    仕事内容

    【組織のミッション】 監査部門は、客観的な視点から業務プロセス上の潜在的な課題やリスクを特定し、各部門と連携しながらその解決を推進しています。 組織の健全性と効率性を高め、持続的な発展を支えるパートナーとして機能しています。 【具体的な業務】 同社の内部監査室メンバーとして、以下の内部監査・内部統制業務に携わります。 ・業務監査(銀行代理業、カード業務を含む) ・個人情報保護監査 ・J-SOX(内部統制監査) ・ISO 27001/27017 情報セキュリティ監査 ・ISMAP-LIU 内部監査 ▼内部監査に関する業務詳細 ・内部監査の計画立案、実施、事後フォロー ・関連法令順守チェック、規程・マニュアルへの準拠性チェック ・各部門および経営者への監査結果報告 ・子会社監査 ▼内部統制(J-SOX法)に関する業務詳細 ・内部統制評価(J-SOX法)の構築、計画立案 ・内部統制文書化(業務プロセス記述書、RCMの作成・レビュー) ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス統制、IT全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングおよびフォローアップ ・内部統制報告書の作成および経営者への報告 ・監査法人との協議 【本ポジションの魅力】 ▼柔軟な働き方  週3日以上出社、週1~2日在宅、時間外作業は月平均20時間程度 ▼専門性の深化  IT、金融(銀行代理業、カード)、内部統制といった専門知識に加え、ISOやISMAP-LIUの認証に関する監査を通じて、規格への理解やシステム統制の知識を深められます。また、個人情報保護監査を通じて、より幅広い知識と経験を獲得でき、主体的に裁量を持って監査に取り組むことができます。 ▼グローバルな視点  海外子会社の監査にも携わる可能性があるため、グローバルな環境で活躍するチャンスがあります。 【組織構成】 内部監査室は約3名で構成されています。 【開発環境、使用するツールなど】 Workday、Google Spreadsheet、Excel、Slack、Notion、ChatGPT

    求める能力・経験

    ・内部監査・内部統制業務経験: 2年以上(事業会社または監査法人における内部監査の経験) ・J-SOX業務経験: 内部統制評価、構築、運用いずれかの経験 ・基本的なPCスキル(Word、Excel、PowerPointなど) ・英語を使って業務をすることに抵抗感がない程度の英語力(翻訳機能を用いながら海外拠点と連携します)

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    内部監査業務_大手精密化学メーカー_027612

    500~1300

    企業名非公開東京都港区
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    仕事内容

    同社グループは、様々な事業をグローバルに展開し、2025年3月期は売上高・営業利益共に過去最高を更新しました。 写真フィルムなどで培ってきた技術を生かし、ヘルスケア事業など4つの領域で幅広い事業を展開しています。 特にメディカルシステム、バイオCDMO、半導体材料の事業基盤構築を進めており、今後更なる積極投資と、そのリターンを創出するための活動を展開しています。 その基盤となる統制・ガバナンスを監査する内部監査業務への期待が高まっており、今回、同社の内部監査を担う人材を増員募集します。 グループの内部監査機能は、持株会社のグローバル監査部が全ての事業(13事業)の関係会社(約300社、国内約70社・海外約230社)を担っています。 13事業・約300社の関係会社は、会社の成り立ちや業界でのポジション、ビジネスモデル、商品、顧客等が異なることから、監査人も日々新しい知識の吸収が必要であり、仕事を通じて多様な経験と自己成長を実現できることがグローバル監査部の特長です。 事業拡大やM&A、大型設備投資で変化し続ける同社では、リスク管理が最重要課題であり、監査品質を高めるために「監査高度化プロジェクト」を立ち上げ、リスク評価見直しや監査プロセス改革、デジタル監査基盤構築、人材育成の強化に取り組んでいます。 【担当職務】 グループ会社約300社(海外含む)を対象に、組織における内部統制の整備および運用状況を調査、検討、評価し、その結果を組織トップへ報告、改善を提言します。 具体的には以下の流れで業務を進めることとなります。  1.監査計画の策定  2.対象部門(会社)の監査、および監査調書の作成  3.監査結果の報告  4.改善事項のフォローアップ ※一つの監査対象につき、監査スタッフ2~3人のチームで実施 【キャリアパスの事例】 入社後は、希望・適性を踏まえ、内部監査/J-SOX/テーマ監査/デジタル監査基盤構築等いずれかのポジションに就いて、専門性の深耕や部内ローテーションを通じて、職務経験を積んで頂きます。その後、海外駐在を含む国内・海外の監査領域でさらに専門力を高めるキャリアパスや、監査領域とその周辺領域(国内・海外関係会社CFO、経営企画、経理、コンプライアンス&リスク管理、事業企画等)を経験していきます。また、自分のキャリアは、自己成長支援プログラムを通じて、毎年、監査部長や上長と話し合い、必要なサポートを受けることが可能です。

    求める能力・経験

    ・会計監査、または内部監査の実務経験3年以上 ・プロジェクト推進の経験 ・英語を使用した実務経験 ・IT知見を使用した実務経験がある方は尚望ましい

    事業内容

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  • エージェント求人

    内部監査室長_東証プライム上場_デジタルクリエイティブスタジオ_027563

    600~1000

    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    新規事業開発・DXコンサル・システム実装をワンストップで提供する、2013年創業の東証プライム企業です。 ①主にDXによる新規事業開発、②人材リソースの2つのサービスラインで、ITによる社会の課題解決を目指しています。 プライム企業としてのバックオフィス地盤を固めるべく、監査室の強化に伴い新メンバーを募集します。 【業務内容】 ■内部監査業務 ・親会社及び子会社の内部監査計画の策定、実施、評価 ・被監査部門への改善事項、改善に向けての支援 ・改善事項フォローアップ監査 ・内部監査報告書の作成 ・経営者及び監査等委員会への報告 ■内部統制監査(Jsox)対応 ・親会社及び子会社に対するJsoxの計画策定、整備及び運用状況に関する評価の実施 ・被監査部門への改善事項、改善に向けての支援 ・改善事項の評価 ・内部統制報告書の作成 ・経営者及び監査等委員会への報告 ・監査法人との対応窓口 ■IT監査業務 ・親会社及び子会社のIT監査計画の策定、実施、評価 ・被監査部門への改善事項、改善に向けての支援 ・改善事項フォローアップ監査 ・IT監査報告書の作成 ・経営者及び監査等委員会への報告 ■監査等委員会、監査法人との連携(三様監査) ・監査等委員会への内部監査等の状況、結果報告 ・監査等委員会の監査業務の支援 ・監査法人への内部監査等の状況、結果報告 ■リスクマネジメント委員会のサポート業務 ■内部監査室のチームマネジメント 【本ポジションの魅力】 ・社長直下部署で大きな裁量をもち、自身の意見を伝えやすい環境です。 ・会社拡大期での成長を見届けられます。

    求める能力・経験

    ・監査法人や事業会社の内部監査部門での監査実務経験(5年以上)

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    ■銀行×内部監査■プライム上場/大手証券会社と提携でさらに事業展開/~1120万円/04236944

    560~1120

    • 提案
    • 内部監査
    • 監査
    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    ~マーケット業務監査、リスク管理監査、海外与信監査をお任せします~ 年度ごとの監査計画に沿って内部監査を実施し、発見事項の原因分析、改善提案を行っていただきます。 《配属先情報》 配属先は監査部で30名弱の部署となります。中途入行の方も活躍しています。 課の構成は、法人投融資、海外、システム等担当業務別に分かれています。

    求める能力・経験

    下記のいずれかの経験のある方 ・金融機関での監査経験(銀行業務経験尚可) ・監査法人での監査経験

    事業内容

    投資銀行ビジネス/法人営業/M&Aアドバイザリー/環境ビジネス/不動産ファイナンス/インターナショナルビジネス

  • エージェント求人

    内部監査(海外)(777016)

    730~1200

    • 内部監査
    • 内部統制
    企業名非公開東京都品川区
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    仕事内容

    ■国内外のグループ会社に対する各種内部監査の実施、監査報告書の作成、報告会等の実施(ガバナンス、リスク、コンプライアンス、ITなどあらゆる分野の内部監査) ■J-SOX評価対象会社に対する内部統制評価の実施、監査法人との対話と意見調整 ■監査や評価結果を踏まえての被監査部門に対するアドバイスやコンサルティング、支援の実施 ■監査等委員会、及び経営層向け報告資料の作成・・・など

    求める能力・経験

    ※次期管理職候補~管理職レベルでの採用となります※ ■内部監査/内部統制評価経験が5年以上ある方 ■海外での内部監査/内部統制評価経験(日本からの往査も含む)が3年以上ある方 ■文章作成やデータ分析などの細かい業務が苦にならない方 ■周囲と円滑にコミュニケーションがとれる方 【スキル】Microsoft Offceの使用等、基本的なPCスキルに問題がない方 【語学力】英語力(ビジネスレベル)

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    内部統制・内部監査_1人目の専任採用_東証グロース上場_026059M

    1000~1200

    企業名非公開東京都中央区
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    仕事内容

    同社はCXプラットフォームの開発、提供及びプロフェッショナルサービスによる企業や組織、自治体等のDX支援を事業としているグロース上場企業です。 このポジションでは、まず『アクセラレーター(※1)』として会社/事業/プロダクトの理解を深めていただきつつ、グループにおける重要な経営基盤の一つである内部統制体制を構築・モニタリングを担当していただきます。 単なる「監査」に留まらず、会社が健全かつ圧倒的な成長を遂げることができるよう、内部統制の観点から、経営や事業をサポートする役割を担います。 また、専任内部監査担当一人目として、内部監査室立ち上げの推進を担っていただきます。 不備の表層的な指摘ではなく、不備が発生した真因を追求し本質的な業務プロセスの改善提案など、各メンバーと協働し、新たなビジネスプロセスの構築に至るまで、事業展開に深く関与していただきます。 ※1 アクセラレーター 同社では、法務、会計、総務、人事、広報などを『バックオフィス』ではなく、事業を加速させるために必要なことを考え実行する『アクセラレーター』と呼んでいます。同社のMission実現に向けて、全社視点で事業や組織の競争力を高めることに日々挑戦しています。 【業務内容の一例】 ■内部統制(J-SOX)に関する業務 ・同社およびグループ会社における財務報告に係る内部統制(J-SOX)の評価 ・グループ全体の内部統制計画立案 ・プロセス(全社統制・IT関連プロセス・業務プロセス)の統制文書作成 ・業務改善の提案・推進、コンプライアンスの強化徹底・推進 ・業務プロセスの整備・構築、標準化・仕組み化の推進、及び各種プロジェクト推進 ・監査法人対応 ■内部監査に関する業務 ・M&A後のグループ会社の内部監査体制構築 ・監査結果への対応:改善勧告・改善状況の進捗確認、子会社への指導等 【ポジションの魅力】 ■一人目の専任内部統制・監査担当として組織拡大に伴う仕組みづくりができる 立ち上げ段階では、Legal及びFinancial Control(経理)チームの主要メンバーと連携を行いながら推進いただきます。 将来的にはCEO直下の内部監査室として構成する事も視野にいれています。 ■さらなる拡大に向けたプロジェクトリードができる 同社は積極的にM&Aプロジェクトを行い、組織を拡大しております。 長期的な視点でも、拡大に応じてグループ会社全体との連携を通じた統一的な内部統制を実現する貴重な経験を得ることができます。 【変更の範囲】 業務に関連する他の部署への変更/グループ会社内外への出向も含めた兼務の可能性あり

    求める能力・経験

    以下いずれもご経験がある方 ・内部統制・内部監査の経験(目安3年) ・上場企業、もしくは上場準備企業における内部統制と内部監査の全般対応経験をお持ちの方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    内部監査_監査未経験可_諸手当充実_新規事業・事業拡大に伴い複数名積極採用_大手銀行_026466J

    800~1400

    企業名非公開東京都江東区
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    仕事内容

    【業務内容】 ■テーマ監査業務(同銀行及びグループ各社の本部施策や管理態勢を対象とした監査業務)  ・リスクアセスメント及び監査プログラムの作成  ・オンサイトモニタリング  ・オフサイトモニタリング  ・監査報告(報告書作成、会議での報告等) ■監査企画業務(同銀行及びグループ各社を対象とする内部監査の企画・立案・高度化業務)  ・データを活用したリスクアセスメントの検討・実施、監査計画の立案 【業務詳細】 ■テーマ監査業務  ・業務推進の仕方:担当領域毎のチーム(5~6名)に属し、年間2~3本程度の監査を担当頂きます。担当領域(チーム)はご経験・ご希望を踏まえ決定させていただきます。  ・監査対象領域:ITガバナンス、ITセキュリティ、コンプライアンス、AML/CFT管理、自己資本比率規制、信用リスク管理、お客さま本位の業務運営等  ・監査対象部署:システム部門、コンプライアンス部門、リスク管理部門、財務部門、経営管理部門、営業推進管理部門等 ■監査企画業務  ・監査企画グループに所属し、データを活用したリスクアセスメント手法の開発・検討、リスクアセスメントの実施・監査計画の立案等を行っていただきます。 ◇組織構成 内部監査部(営業店監査・テーマ別監査)約90名体制  ※うち本部テーマ別監査の人員は約40名、監査実施時は1監査あたり4~5名程度のチームで実施しています。 中途採用者もおり、プロパー中途関係なく意見を柔軟に受け入れる雰囲気および新しいことへチャレンジする風土がある環境です。 ご入社いただく方に合わせた教育体制を考えております。しっかりと地に足をつけ、同部内・外を問わず、中長期目線でご活躍できるようフォローしていきます。 ◇メッセージ 「これまで培った専門知識・スキルを活かし、銀行監査の経験を積み、キャリアを広げたい」「より経営に近い立場で監査業務の高度化を実現し、インパクトを与えたい」など、自身の経験・知見を活かし、スキルアップを行いつつ、グループにおける監査業務の高度化の実現に取り組んでみたいと考えている、チャレンジ精神に溢れた方の応募をお待ちしています。

    求める能力・経験

    ■以下のいずれかに該当する方 ・内部監査業務のご経験 ・コーポレート領域の実務経験があり、CIA等の監査関連の資格をお持ちの方 ・金融機関におけるシステム関連部署、コンプライアンス管理部署、リスク管理部署・AML/CFT管理部署等での業務経験をお持ちの方 ・システム会社、コンサルティング会社、監査法人等におけるシステム、コンプライアンス、リスク管理、AML/CFT管理等に係る金融機関向けアドバイザリー業務・コンサルティング業務のいずれかの経験をお持ちの方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    内部監査_監査未経験可_諸手当充実_新規事業・事業拡大に伴い複数名積極採用_大手銀行_026466M

    1000~1400

    企業名非公開東京都江東区
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    仕事内容

    【業務内容】 ■テーマ監査業務(同銀行及びグループ各社の本部施策や管理態勢を対象とした監査業務)  ・リスクアセスメント及び監査プログラムの作成  ・オンサイトモニタリング  ・オフサイトモニタリング  ・監査報告(報告書作成、会議での報告等) ■監査企画業務(同銀行及びグループ各社を対象とする内部監査の企画・立案・高度化業務)  ・データを活用したリスクアセスメントの検討・実施、監査計画の立案 【業務詳細】 ■テーマ監査業務  ・業務推進の仕方:担当領域毎のチーム(5~6名)に属し、年間2~3本程度の監査を担当頂きます。担当領域(チーム)はご経験・ご希望を踏まえ決定させていただきます。  ・監査対象領域:ITガバナンス、ITセキュリティ、コンプライアンス、AML/CFT管理、自己資本比率規制、信用リスク管理、お客さま本位の業務運営等  ・監査対象部署:システム部門、コンプライアンス部門、リスク管理部門、財務部門、経営管理部門、営業推進管理部門等 ■監査企画業務  ・監査企画グループに所属し、データを活用したリスクアセスメント手法の開発・検討、リスクアセスメントの実施・監査計画の立案等を行っていただきます。 ◇組織構成 内部監査部(営業店監査・テーマ別監査)約90名体制  ※うち本部テーマ別監査の人員は約40名、監査実施時は1監査あたり4~5名程度のチームで実施しています。 中途採用者もおり、プロパー中途関係なく意見を柔軟に受け入れる雰囲気および新しいことへチャレンジする風土がある環境です。 ご入社いただく方に合わせた教育体制を考えております。しっかりと地に足をつけ、同部内・外を問わず、中長期目線でご活躍できるようフォローしていきます。 ◇メッセージ 「これまで培った専門知識・スキルを活かし、銀行監査の経験を積み、キャリアを広げたい」「より経営に近い立場で監査業務の高度化を実現し、インパクトを与えたい」など、自身の経験・知見を活かし、スキルアップを行いつつ、グループにおける監査業務の高度化の実現に取り組んでみたいと考えている、チャレンジ精神に溢れた方の応募をお待ちしています。

    求める能力・経験

    ■以下のいずれかに該当する方 ・内部監査業務のご経験 ・コーポレート領域の実務経験があり、CIA等の監査関連の資格をお持ちの方 ・金融機関におけるシステム関連部署、コンプライアンス管理部署、リスク管理部署・AML/CFT管理部署等での業務経験をお持ちの方 ・システム会社、コンサルティング会社、監査法人等におけるシステム、コンプライアンス、リスク管理、AML/CFT管理等に係る金融機関向けアドバイザリー業務・コンサルティング業務のいずれかの経験をお持ちの方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    内部監査_監査未経験可_諸手当充実_新規事業・事業拡大に伴い複数名積極採用_大手銀行_026466H

    1250~1400

    企業名非公開東京都江東区
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    仕事内容

    【業務内容】 ■テーマ監査業務(同銀行及びグループ各社の本部施策や管理態勢を対象とした監査業務)  ・リスクアセスメント及び監査プログラムの作成  ・オンサイトモニタリング  ・オフサイトモニタリング  ・監査報告(報告書作成、会議での報告等) ■監査企画業務(同銀行及びグループ各社を対象とする内部監査の企画・立案・高度化業務)  ・データを活用したリスクアセスメントの検討・実施、監査計画の立案 【業務詳細】 ■テーマ監査業務  ・業務推進の仕方:担当領域毎のチーム(5~6名)に属し、年間2~3本程度の監査を担当頂きます。担当領域(チーム)はご経験・ご希望を踏まえ決定させていただきます。  ・監査対象領域:ITガバナンス、ITセキュリティ、コンプライアンス、AML/CFT管理、自己資本比率規制、信用リスク管理、お客さま本位の業務運営等  ・監査対象部署:システム部門、コンプライアンス部門、リスク管理部門、財務部門、経営管理部門、営業推進管理部門等 ■監査企画業務  ・監査企画グループに所属し、データを活用したリスクアセスメント手法の開発・検討、リスクアセスメントの実施・監査計画の立案等を行っていただきます。 ◇組織構成 内部監査部(営業店監査・テーマ別監査)約90名体制  ※うち本部テーマ別監査の人員は約40名、監査実施時は1監査あたり4~5名程度のチームで実施しています。 中途採用者もおり、プロパー中途関係なく意見を柔軟に受け入れる雰囲気および新しいことへチャレンジする風土がある環境です。 ご入社いただく方に合わせた教育体制を考えております。しっかりと地に足をつけ、同部内・外を問わず、中長期目線でご活躍できるようフォローしていきます。 ◇メッセージ 「これまで培った専門知識・スキルを活かし、銀行監査の経験を積み、キャリアを広げたい」「より経営に近い立場で監査業務の高度化を実現し、インパクトを与えたい」など、自身の経験・知見を活かし、スキルアップを行いつつ、グループにおける監査業務の高度化の実現に取り組んでみたいと考えている、チャレンジ精神に溢れた方の応募をお待ちしています。

    求める能力・経験

    ■以下のいずれかに該当する方 ・内部監査業務のご経験 ・コーポレート領域の実務経験があり、CIA等の監査関連の資格をお持ちの方 ・金融機関におけるシステム関連部署、コンプライアンス管理部署、リスク管理部署・AML/CFT管理部署等での業務経験をお持ちの方 ・システム会社、コンサルティング会社、監査法人等におけるシステム、コンプライアンス、リスク管理、AML/CFT管理等に係る金融機関向けアドバイザリー業務・コンサルティング業務のいずれかの経験をお持ちの方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    内部監査マネージャー_ネット証券会社_026329

    800~1400

    企業名非公開東京都中央区
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    仕事内容

    事業(FX、CFD、株式及び競走用馬ファンド事業)に係る業務全般を対象として、リスクベースでの監査を実施します。 経営を取り巻く環境が急激に変化している中、新たなリスクへの対応も取り入れ、実効性ある監査活動を行っていきます。 【業務内容】 ・内部監査一連の手続(内部監査計画策定、個別監査計画・事前調査、監査実施、監査調書及び報告書作成、改善提案、報告、フォローアップ) ・監査役、監査法人との三様監査 ・コンプライアンス、リスク管理部門等との連携業務 ・日常的なオフサイトモニタリング活動を通じてのリスク評価の実施 ・内部監査の高度化における改善活動の推進

    求める能力・経験

    ・金融機関での内部監査業務経験 目安10年以上 ・内部監査関連資格(CIA・CISA・CFE・US-CPA等)保有の方

    事業内容

    -