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内部監査・1000万円以上の求人一覧
全895件
エージェント求人 内部監査 | はたらきがいのある会社ランキング 大企業部門上位 | フルリモート検討可
701~1125万
- 監査
- リスクマネジメント
- コンプライアンス
- 内部監査
- 情報セキュリティ
- 個人情報保護
- 業務監査
- 内部監査対応
- システム監査
- システム設計
パーソルキャリア株式会社東京都港区もっと見る
仕事内容
■業務: ●ガバナンス推進本部の内部監査部でのシステム・情報セキュリティ等の内部監査業務 ・内部監査の企画、計画策定 ・内部監査の実施(システム、情報セキュリティ、個人情報保護等) ・監査報告、および業務改善に向けたフォローアップ ・オフサイトモニタリング、調査業務 ・監査企画(監査組織の高度化等) ■組織体制: ・現在、管理職1名のもとメンバー3名の合計4名で運営中 ・監査機能の高度化に向けて今後も組織拡大予定 ■募集背景: ・コンプライアンス強化のため法務・情報セキュリティ・リスクマネジメント・内部監査周辺の組織・体制強化中 ・内部監査部メンバーの募集 ■働き方: ・ワークスタイルは基本的には週2日以下の出勤、週3日以上のリモートワークを推奨 ・一定の条件を満たして事業長の許可があれば、フルリモートでの勤務も可 ・マンスリーフレックス制により1か月単位での労働時間管理をしているため、始業時間や終業時間の縛りはなく、周囲との連携や自身の都合に合わせて柔軟な時間調整が可 ・①育児・介護、②進学・留学、③趣味・余暇活動、④地域活動・社会活動において休暇を取得できる制度もあり運用中
求める能力・経験
【必須】 情報システム、情報セキュリティに関する以下何れかの経験 ・内部監査部門での監査経験(業界不問) ・監査法人またはコンサルティング会社での監査やコンサルティング関連業務の経験 【歓迎】 ・内部監査の企画業務経験 ・個人情報保護、JIS Q15001関連業務の経験 ・CIA・CISA等の監査資格、CISSP等の情報セキュリティ資格
事業内容
■事業内容: 人材紹介サービス、求人メディアの運営、転職・就職支援、採用・経営支援、副業・兼業・フリーランス支援サービスの提供 ■事業領域: はたらくに関するプラットフォーマーとして、ビジネス基盤をより強固にしていきます。 人生の転機だけでなく、日常のはたらくにまつわる領域に事業展開をし、一生涯はたらく人たちに必要とされる企業を目指しています。 ■GROUP VISION: はたらいて、笑おう。
エージェント求人 🔴リモートメイン・柔軟な働き方◎デジタル×グローバル|内部監査リーダー【NTTデータ】
600~1350万
株式会社NTTデータ東京都江東区もっと見る
仕事内容
【ミッション】 同社は、国内外に多くのグループ会社を持つグローバル企業として、全体の内部統制を強化し、企業価値の向上を目指しております。 複雑化・高度化するリスク環境に対応し、JSOXや情報セキュリティ監査をはじめとした多角的な監査機能の充実を図る中で、内部監査部門の中核人材を求めています。 【仕事内容】 ●国内外グループ会社に対するJSOX監査および業務監査の実施 ●情報セキュリティや業務プロセスに関する監査の企画・推進 ●データ分析手法(CAAT)を活用した監査業務 ●グローバル各社の監査部門や関連部署との連携によるリスク評価と改善支援 ●英語を用いた会議、インタビュー、レポート作成等の海外対応 ●将来的にはご志向に応じ、制度設計やシステム監査、経営層との協働など多様な領域への挑戦も可能 【ポジションの魅力】 👑海外監査対応やグローバルガバナンス構築に携われる環境です 👑英語力を活かし、将来的に海外拠点での勤務チャンスもございます(現在3名が海外勤務中) 👑経営層とのコミュニケーション機会が豊富で、事業視点を養うことができます 👑監査業務のデジタル化に注力しており、データ分析や自動化といった最先端の手法も習得できます 👑フレックスタイム制やリモートワークを活用し、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です 👑中途入社の方も活躍中。前年度入社の3名も活躍しており、馴染みやすい風土です ご自身の監査経験を活かし、より大きなスケールでのリスクマネジメントに貢献したい方、グローバルかつデジタルな環境でスキルを磨きたい方に、ぜひご検討いただきたいポジションです。ご応募を心よりお待ちしております。
求める能力・経験
【必要条件】 ■求める経験・スキル・知識 内部監査に関する知識・経験 (企業内での監査経験、監査法人での監査経験等) 【歓迎条件】 ■求める経験・スキル・知識 海外に本社機能を持つ企業グループにおける内部監査経験、海外に子会社がある企業グループでの内部監査経験など
事業内容
-
エージェント求人 【スタッフ】内部監査業務
550~1350万
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東京都港区もっと見る
仕事内容
【職務内容】 国内外に多くのグループ会社を持つグローバル企業の内部監査部門として、主に国内外グループ会社のJSOXの対応や内部監査を行う。社内の監査チームのみでなく、海外グループ会社の監査部門や監査の窓口となる組織と連携の上、NTTデータグループの内部統制の評価を推進する。また、業務プロセスの監査・情報セキュリティの監査、業務データを分析するCAATなど、社内・グループ会社に対して行う監査に携わっていただくことや、国内グループ会社や海外グループ会社拠点の監査部門と協力しながら企業グループ全体でのリスク低減に向けた内部監査活動を担っていただく。 企業におけるビジネスの高度化、複雑化や、Global連携の高まり、Digital化の流れ、COVID-19によるNew Normalの流れによる新たなリスクなど、企業におけるリスクは拡大しており、内部監査部門に対する期待は年々大きくなっていることから、内部監査部門の強化は急務であり、中心となるメンバーとして経験者を採用したいと考えている。 【アピールポイント(職務の魅力)】 当社の監査部は、Digital&Globalに長年取り組んでおり、データ分析や自動化などDigital化に向けた取り組みを積極的に取り入れている点、またグローバル関連業務も多く、希望すれば海外で働くチャンスもあること(現在3名が海外で勤務中)、など他社の監査部にはない魅力がある。経営層(社内幹部や組織長、国内外のグループ会社)とのコミュニケーションの機会も多く、経営目線の理解やグローバルでのコーポレートガバナンスの理解を深めることができることも特徴といえる。また、働き方の面では、平均年齢が低く若手や女性も活躍していることや、フレックスタイム/テレワーク等を活用し、ライフプランに合わせた働き方も可能となっている。昨年度も3名の経験者を採用しており、中途採用も積極的に行っている。 NTTデータ本体、およびグループ会社の業務監査(CAATを活用した監査を含む)にまずは取り組んでいただくことを想定ですが、JSOX監査、情報セキュリティ管理やシステムに対する監査、など、希望によっては様々な領域を経験することが可能。また、制度主管や事業部門との定期的なコミュニケーションや交流人事により、現場での運用や制度主管での取り組みなどの理解を進めることなども積極的に行っている。
求める能力・経験
■求める経験・スキル・知識 内部監査に関する知識・経験を有すること(企業内での監査経験、監査法人での監査経験等) ■他言語力 ビジネスレベルの英会話(英語での会議、メール、インタビューなど)
事業内容
-
企業ダイレクト 【池袋/内部監査】内部統制を牽引する内部監査(室長候補)を募集
1000~1500万
株式会社ランドネット東京都豊島区もっと見る
仕事内容
2021年に東証スタンダード上場し、今後のさらなる成長や拡大に向けて、社内のガバナンスやリスク管理も大変重要な課題となります。 そこで内部監査室の強化に合わせて増員を図り、今後当社の成長を内から支えてくれる経験者の方を募集します! 【詳細】■各部門への内部業務監査計画の立案、および実施(立案・実施・調書作成、フォロー等) ■各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの保守運用 ■内部統制整備/運用の評価 ■法務教育・研修/各部署に対する法的支援
求める能力・経験
【必須】■上場企業でのJ-SOXの構築・運用・監査等の評価経験と、業務監査経験 ■マネジメントや管理職のご経験 【優遇】■不動産業界経験者の方 ■上場企業での法務実務経験 ■宅建士やCIA(公認内部監査人)の資格をお持ちの方 【求める人物像】■フットワークよくスピード感を持って主体的に業務に関われる方 ■変化をチャンスと捉え、常に向上心を持って変革を創造できる方
事業内容
不動産投資事業 、投資用中古マンションの売買・売買仲介・賃貸・賃貸仲介・賃貸管理 、不動産コンサルティング 、不動産投資セミナーの開催、など 宅地建物取引業 国土交通大臣(3)第8622号
エージェント求人 【内部統制評価 課長クラス】OHG/首都圏|不動産業界日本一を目指す|福利厚生充実/プライム上場
700~1200万
- マネジメント
- 内部監査
- 内部統制
- CPA/cost per ac...
- リスクマネジメント
- 監査対応
株式会社オープンハウスグループ東京都千代田区もっと見る
仕事内容
役職者として内部統制評価業務をご担当いただきます。トップマネジメントや各部門と密接に連携しながら、内部統制システムの高度化、リスク管理体制の強化を推進していく重要なポジションです。将来的には、内部監査体制のさらなる強化や、データ分析等を活用した高度な内部統制評価業務への取り組みなど、グループ全体のガバナンス強化に貢献いただくことを期待しています。 【具体的には】 ・当社グループ全体のJ-SOX評価業務の計画策定・実行・レビュー・報告 ・内部統制に関するコンサルティング ・監査法人・外部専門機関対応、その他、内部統制に関する業務
求める能力・経験
【応募条件】 ・J-SOX評価実務経験5年以上 ・論理的な思考力とドキュメンテーション能力 【歓迎条件】 ・CPA、CIA、CISA、CFE等、内部監査に関連する資格 ・内部統制関連システムの開発・導入経験 ・リスクマネジメントシステムの構築・運用経験 ・宅建業法・建築基準法などの法規制・関連業法に対する知識・経験 ・海外子会社へのJ-SOX導入・運用支援経験 ・英語による監査対応、資料作成経験
事業内容
(1)戸建住宅事業 「便立地、好立地。」のテレビCMでお馴染み、都心部で圧倒的なシェアを誇る戸建住宅事業 (2)マンション開発事業 全国分譲マンション供給戸数 3年連続 No.1のマンション開発事業(東京23区供給棟数も3年連続 No.1) (3)収益不動産事業(ソリューション事業) 売上高2,000億円に迫り、引渡件数400件越えの収益不動産事業(ソリューション事業) (4)アメリカ不動産事業(ウェルス・マネジメント事業)
エージェント求人 内部監査担当者
700~1200万
中外製薬株式会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
・内部監査プログラムの計画・実施とマネジメントへの結果報告 ・年間内部監査計画策定のための監査インテリジェンス活動(ビジネス情報の収集・分析、リスク評価等)と内部監査テーマ候補の特定 ・マネジメントへのコンサルテーションと改善提案 ・品質のアシュアランスと改善のプログラム(QAIP)の強化やベストプラクティスの導入を含む内部監査機能・プロセスの高度化の取組への貢献
求める能力・経験
求める経験: ・3年以上の内部監査の実務経験 ・ライフサイエンスや製造業を対象とした内部監査を主導した経験 ・ITシステム、サイバーセキュリティやDXを対象とした内部監査をリードした経験 ・SAPのデータを利用した内部監査用のデータ分析構築・運用経験(あれば優遇) 求めるスキル・知識・能力: ・内部監査およびガバナンス・リスク管理・内部統制に関する十分な知識 ・内部監査人に必要な優れたソフトスキル(オーラルとライティングでのコミュニケーション能力、論理的・批判的思考力、分析力、チームワーク力など) 求める行動特性: ・内部監査の高度専門家でかつ経営者から信頼されるアドバイザーとなることを目指して、自らそして相互に学び成長し、また他者の成長を支援する ・最高の成果を費用効果的に達成するために、業務の質と効率の継続的改善と改革にチームワークで取り組む ・優先すべき案件を合理的に見極め、集中的に取り組むことで創造的なソリューションを提供する 求める資格等 ・公認内部監査人(CIA) ・ビジネスレベルの英語力(TOEIC 730点以上)
事業内容
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エージェント求人 オペレーショナルリスク管理専門人財
740~1100万
株式会社横浜銀行神奈川県横浜市もっと見る
仕事内容
・オペレーショナルリスク管理の統括 ・サードパーティリスク管理 ・新商品・新サービスのリスク評価 ・内部統制(IT統制)評価 ・バーゼル等規制対応
求める能力・経験
【必須】 ・幅広い知識と高い分析・コミュニケーション能力 ・リスク管理の実務経験 【尚可】 ・金融機関やコンサルティングファームでのオペレーショナルリスク管理の実務経験 ・エクセル、パワーポイント等の相応のPCスキル 【望ましい職歴】 ・上記業務3年以上
事業内容
銀行業務
エージェント求人 【内部監査/管理職クラス】残業20時間程度(所定労働:7時間)/リモート週2
950~1280万
- システム監査
- 会計
- 報告書作成
- 財務
- リーダー
- 金
- 監査
- 保険金支払
- 保険
- 内部監査
- 検証
- 引受
- 業務監査
- 品質管理
- 経理
- CPA/cost per ac...
生命保険会社東京都品川区もっと見る
仕事内容
部署の役割 監査部では、不正の未然防止や業務効率化のために、法令や社内規定に違反している行為や潜在的なリスクがないか、各業務が適切かつ効率的に実施する仕組みがあるかなどについて、客観的な立場で検証し、助言・提言を行います。 仕事内容 各監査のリーダーを筆頭に1~3名程度でテーマ監査をメインに行います。 システムや資産運用、財務会計等の経験を考慮の上、担当する監査を決定する予定です。 また、単独で簡易な検証のレビューを行う事もございます。 ■内部監査の実施に係る一連の業務 (個別監査計画の策定、検証の実施、監査報告書作成、報告・伝達、フォローアップ) ■内部監査に関する企画業務 (リスクアセスメントの実施、監査計画の策定、監査品質の改善) ■その他、品質評価やJ-SOX評価等 <テーマ監査一例> ■システム監査 ■資産運用、数理、財務等の監査 ■保険金支払、保険引受等の業務監査 等 (変更の範囲)会社の定める業務
求める能力・経験
求める人物像 ■課題意識を持ち、解決に向けて行動できる方 ■公正、誠実で、業務品質に責任を持つことができる方 ■自発的、積極的に行動できる方 経験・スキル 【必須条件】 ■金融機関での内部監査経験または金融機関への外部監査経験(最低3年を目安) 【尚可条件】 ■保険業界での監査業務経験または保険業界に向けた外部監査業務経験 ■システム監査経験 ■論理的な文章作成能力 ■コミュニケーション能力 ■協調性、チームワークを大切にした業務遂行能力 ■CIA、CISA、CPA保有者 ■保険業界経験者 ■経理、財務、数理、資産運用、リスク管理、システムなどの専門性保有者
事業内容
-
エージェント求人 【OHG/首都圏】内部監査 内部統制評価業務(課長クラス)/月給50万円~!土日休み※実務経験必須※
700~1200万
- 内部監査
- 内部統制
株式会社オープンハウスグループ東京都千代田区もっと見る
仕事内容
事業規模の拡大に伴い、内部統制評価業務は増加の一途をたどっており、より効率的かつ精度の高い業務遂行体制の構築が急務となっています。そこで、内部統制評価業務の専門家として、当社グループ全体のJ-SOX評価関連業務を牽引していただける役職者を募集いたします。 役職者として内部統制評価業務をご担当いただきます。トップマネジメントや各部門と密接に連携しながら、内部統制システムの高度化、リスク管理体制の強化を推進していく重要なポジションです。将来的には、内部監査体制のさらなる強化や、データ分析等を活用した高度な内部統制評価業務への取り組みなど、グループ全体のガバナンス強化に貢献いただくことを期待しています。 【具体的には】 ・当社グループ全体のJ-SOX評価業務の計画策定・実行・レビュー・報告 ・内部統制に関するコンサルティング ・監査法人・外部専門機関対応、その他、内部統制に関する業務 【組織構成】 内部監査メンバーは8名程度(うち女性3名)。 年齢層は30代~60代までと幅広く、全員中途社員となります。
求める能力・経験
【必須】 ・J-SOX評価実務経験5年以上 ・論理的な思考力とドキュメンテーション能力 【歓迎】 ・CPA、CIA、CISA、CFE等、内部監査に関連する資格 ・内部統制関連システムの開発・導入経験 ・リスクマネジメントシステムの構築・運用経験 ・宅建業法・建築基準法などの法規制・関連業法に対する知識・経験 ・海外子会社へのJ-SOX導入・運用支援経験 ・英語による監査対応、資料作成経験 【求める人材像】 ・課題解決に向けて自発的に活動できる方 ・論理的な思考及びドキュメンテーションを含むアウトプットができる方 ・トップ・マネジメント及び被監査部門と適切にコミュニケーションが取れる方 ・柔軟に新しいことにチャレンジする意欲がある方 ・明るく元気な方 ・素直な方 ・当事者意識のある方 ・今まで、何かに打ち込んだ経験がある方 ・愚直な努力を続けられる方
事業内容
グループ会社等の経営管理
エージェント求人 経理マネージャー(監査法人出身者)
750~1200万
- 内部統制監査
- 会計監査
- 内部統制
- 会計
- 監査
株式会社M&A総研ホールディングス東京都千代田区もっと見る
仕事内容
仕事内容 ■ポジションの特徴 ・CFOと常勤監査役、社外監査役が大手監査法人出身者であり、似たようなバックグラウンドのメンバーに相談できる環境です。 ・事業拡大に応じ、業務の幅も広がるため多くの経験が積める環境です。 ・一人ではなくチームで協力して仕事をする志向性のメンバーが多いため、相談しやすい環境です。 ■仕事内容 グループ会社が6社ある急成長上場企業にて、会計監査の専門知識を活かした業務に従事していただきます。 新規事業の展開や新規グループ会社の設立等のアクションが豊富なため、常に様々な会計論点が登場し、経験を多く積める環境です。 【業務内容】 ①単体決算、連結決算 ②四半期、年度の開示書類の作成、チェック ③海外含む新規事業の会計処理の検討、整理 ④監査上の論点の検討 ⑤内部統制監査対応 ⑥グループの成長に向けた各種コーポレートアクションの検討および対応 「理念・ビジョン」に関すること 同社は、中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決するため2018年10月に設立し、設立から3年9ヶ月で2022年6月に上場を果たしました。現在は東証プライム市場に上場しています。 M&A仲介という業界においてAIやDXを用いて効率化を図り急成長し、2023年10月には、「クオンツ・コンサルティング」という総合コンサルティングファームを設立しました。 同社はあらゆる社会課題を解決し、国内企業の価値を向上させて日本の経済を成長させることを目指しており、同時に自社としても時価総額数兆円規模の企業になることを目指しています。 「仕事・事業」に関すること ■M&Aコンサルティング 母体となるM&A仲介事業で培った、ソーシングに関する知見、好条件でディールを完遂するノウハウ、海外含む数億社分の独自DBを活用した、業界/規模感を問わない支援が可能です。通常のファームでは持ちえない、圧倒的な数の企業様との伴走経験で獲得した知見に基づくご提案が可能です。 ■営業コンサルティング 多くのキーエンス出身メンバーと多様な事業会社出身メンバーを抱える同社は、キーエンス出身者が保有する営業ノウハウを元に、クライアントの業界・事業特性に最適化させた形で営業改革のご支援を行います。従業員、数百人から数万人規模のクライアントまで、幅広い支援実績を保有しております。 ■IT/DX/AI コンサルティング ビジネスサイドの知見を有するITコンサルタントや、能動的に解決策を立案・実行出来るITコンサルタントが多数在籍しています。デジタル技術やテクノロジーを活用し、ビジネスモデルや組織運営、オペレーションに至るまで、業界や企業様それぞれに最適なソリューションの提案〜実行を、ワンストップでご支援いたします。 ■その他 企業様が抱えるあらゆる課題解決に向け、最適な経験を有するコンサルタントがソリューションを導き、伴走いたします。 「働く人・社風」に関すること ◆社長の佐上をはじめとした経営層との距離が近く、年齢や職位を問わず様々な意見を出すことを良しとしており、風通しが良い ◆平均年齢およそ30歳と若いメンバーが多く、社員同士のコミュニケーションが活発で、気軽に相談ができる ◆社員への高い給与還元率とワークライフバランスを実現し、コンサルタントの定着率が高い
求める能力・経験
応募条件 ・監査法人での勤務歴5年以上 内定の可能性が高い人 ・公認会計士資格保有者 ・コミュニケーション能力が高い方
事業内容
-
エージェント求人 【総務/ESG担当】国内最大級のネットショップBASEを展開する成長企業◆グロース市場上場
800~1200万
- 株式
- 取締役
- 株式事務
- 防災
- 保険
- 購買/調達
- 資金調達
- 決済サービス
- 執行役員
- 危機管理
- マネージャー
- 内部統制
- 備品管理
- ファシリティマネジメント
- EC
- サービス提供
- マネジメント
- 事務
- 管理職
- 備品/設備管理
- 経営会議
- プロジェクト
- PC/Web
- Web/ITサービス
- コンサルティング業務
- 体制構築
BASE株式会社東京都港区もっと見る
仕事内容
■募集ポジションについて BASEの総務チームは「Corporate Service Group」という名称で、日常的に発生する従業員支援中心のオペレーション業務を担っているだけでなく、ガバナンス関連業務、リスク管理業務、ファシリティマネジメント等の幅広い役割の創出、社内に向けたサービス提供の拡充を図り続けるチームです。 上場企業の管理部門として会社を効率的かつ健全に運営するための仕組み作りはもちろん、事業部門や各専門部門のパフォーマンスを最大化させるためのサポートを実現する、コミュニケーション力、バランス感覚、調整力、プロの実行能力を兼ね備えた方を募集しています。 ■業務内容詳細 ・内部統制構築に関する業務 ・取締役会および重要会議体事務局の運営 ・株主総会等の企画、準備、運営 ・グループ諸規程の管理 ・グループ社員の働きやすいオフィス環境、福利厚生サービスの整備および運用 ・オフィスファシリティ、固定資産の管理 ・株式事務(自社株売買やストックオプションの管理) ・稟議および反社チェック申請確認や管理、フロー策定 ・BCP計画の運営、防災備品管理、災害時危機管理体制の運営 ・グループ加入保険の管理 ■ チーム構成 管掌執行役員1名、マネージャー1名、所属メンバー4名 ・今回の募集は、総務法務ガバナンス組織内における将来的なマネージャー候補であり、組織拡大に伴う増員となります。総務・ガバナンス領域全般の幅広い業務(管理職候補ではあるものの、業務理解のため実務を中心としたOJTがあります)に携わりながら、成長を共にしていただける方をお待ちしております。 ■ BASEグループについて BASE株式会社をはじめとする当グループは「Payment to the People, Power to the People.」をミッションに掲げ、世界中の個人やスモールチーム、スタートアップをエンパワーメントし、すべての人々が活躍するための社会基盤を作っています。 創業時より提供しているネットショップ作成サービス「BASE」をはじめ、「Pay ID」「YELL BANK」「PAY.JP」等のEC/決済/金融サービスを提供しており、各サービス間のシナジーを生み出しながらグループ全体での提供価値最大化を目指しています。 事業内容と今後の事業展開 ネットショップ作成サービス「BASE」 ショッピングサービス「Pay ID」 オンライン決済サービス「PAY.JP」 即時に資金調達ができるサービス「YELL BANK」他
求める能力・経験
【必須要件】 ・事業会社(上場企業であればなお可)での総務領域の実務経験者 ・内部管理体制構築に関する業務経験 【歓迎要件】 ・サステナビリティの推進や開示業務のご経験、コンサルティング業務のご経験 ・コーポレートガバナンスに関する業務経験 ・株主総会、重要会議体(取締役会・経営会議)の事務局経験 ・ファシリティおよび不動産市場に関する知識 ・他部門と折衝をしながらプロジェクトを推進したご経験 ・スタートアップ、ベンチャー企業での就業経験 ・マネジメントのご経験(3名程度以上) 【求める人物像】 ・ユーザーのためにこだわりを貫ける「Stay Geek」な方 ・「Be Hopeful」「Move Fast」「Speak Openly」の3つの行動指針に沿ったご志向の方 ・「Be Hopeful」楽観的でいること。期待した未来は実現すると信じて、勇気ある選択をしよう。 ・「Move Fast」速く動くこと。多くの挑戦から多くを学ぶために、まずはやってみよう。 ・「Speak Openly」率直に話すこと。より良い結論を得るために、その場で意思を伝えよう。 ・BASEのミッションに共感し、プロダクト成長のために淡々と課題解決を実行していける方 ・インターネットが好きで、Webサービスやアプリへの強い興味・関心がある方
事業内容
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エージェント求人 【グローバル監査】国内最大級のグループ経済圏を誇るIT企業
600~1300万
国内最大級のグループ経済圏を誇るIT企業東京都世田谷区, 東京都世田谷区, 東京都世田谷区もっと見る
仕事内容
■業務内容 当社の内部監査部では、国内・海外における様々な事業領域に対して、内部監査業務やJSOX評価業務を行っています。 監査活動などを通じて、効果的なリスク管理の実現や組織の改善に貢献することが私たちのミッションです。 また、組織横断的に業務を遂行する私たち内部監査部は、多くの組織に対する情報連携のハブとなり、組織により良い取り組みを広げる役割も担っています。 内部監査部は6つの課から構成されており、全体では45名程度の監査部員が日々活動しています。監査の対象は、金融各子会社、国内外の事業・子会社になります。 <業務内容> 内部監査部グローバル監査課のシニアスタッフとして、グローバル監査課のマネージャー陣にレポートを行います。 EMEAおよびAPAC地域やその他の地域の会計、財務、ビジネス担当者と連携します。 このポジションは、グループの内部監査計画に従って、財務、運用、コンプライアンス、IT、プライバシー、およびJ-SOX監査を実施しており、具体的な業務内容は以下の通りです。 <主な業務内容> 監査リスク評価と計画: ・監査リスク評価、計画、および監査スコープの策定に参加 ・重要なチームメンバーとして監査プロジェクトを実行 監査の実行: ・広範囲の監査プロジェクトにおいて、特定の領域の監査を実行し、監査マネージャーからの指示に従って他のタスクを実行 ・限定範囲の監査や短期レビューにおいて、計画、実行、クロージング活動のリードを含む全体の監査/レビュー過程を担当 ・他のプロジェクトメンバー(内部/外部)の監督および必要に応じてスタッフを指導 ・プロジェクトの進捗状況と結果の評価/スケジュールマネジメント/調書のレビューおよび報告書の作成 ITリスクとコントロール評価: ・重要なビジネスシステムおよびプロセスに関するITリスクとコントロール評価を実施 監査人の判断力向上: ・ビジネスコントロールリスクに直接対応するフィードバックを通じた監査人の判断力の向上 報告と提言: ・ビジネスユニットの内部統制構造の有効性に関するレポートを行い、効率性を向上させるための提言を行う 監査結果の評価: ・適切なプロフェッショナルな懐疑心を持って監査結果(コントロールの弱点を含む)を評価 ・ビジネスパートナーと協力して、弱点を軽減するための管理アクションプランの策定を支援 コントロールコンサルティングサービス: ・コントロール環境を改善するための設計を支援するために、ステークホルダーにコントロールコンサルティングサービスを提供 J-SOX年次評価: ・文書化されたコントロールの設計および運用の有効性を評価することにより、JSOX年次評価を促進 外部監査人との調整: ・監査関連事項について外部監査人およびビジネスプロセスオーナーと調整 プロジェクトおよびイニシアチブ: ・必要に応じて、関連会社のプロジェクトおよびイニシアチブの実施を支援
求める能力・経験
<必須要件> ・ビジネスレベルの英語力 ・ 内部/外部監査の経験を7年以上お持ちの方 ・ 内部統制フレームワーク(COSO、COBITなど)の理解およびSOX/JSOXの知識 ・ 高度なMSスキル:Excel、Word、PowerPoint必須 <歓迎要件> ・ 会計または財務の学士号(BS/BA) ・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格 ・ 会計基準(IFRSおよびGAAP)、実務、手続き、手動および自動化システム(アプリケーション、ERP)に関する統制を理解し、様々な環境や状況において独立した客観的な判断を行う能力 ・ 優れた分析および問題解決能力
事業内容
インターネットサービス、Fintech、モバイル、エンタメ等、独自のエコシステムで70以上のサービスを展開
企業ダイレクト 【横浜/業務プロセス改善/ESG/内部統制】東証プライム上場/半導体(SoC)メーカー
855~1027万
株式会社ソシオネクスト神奈川県横浜市もっと見る
仕事内容
■東証プライム上場の半導体(SoC/システム ・オン・チップ)メーカー。そんな当社にて、ESG推進に必要となる環境、社会的責任、企業統治に関する社内プロセスの構築、および目標達成に向けた施策推進・実行業務 ■ESG推進のための環境、社会的責任、企業統治に関する社内プロセスの構築、および目標達成に向けた施策推進・実行業務など ■内部統制システムの構築・整備・改善等に関する業務、および内部監査実行にあたってのフォロー業務 【キャリアパス】会社全体の業務プロセス改善・改革推進チームリーダーやESG・SDGsに関する活動推進チームリーダーをお任せします。
求める能力・経験
【必須】■ESG/SDGs/TCFDに関する知見のある方 ■業務システム(内部統制、品質ISO等)、およびフレームワークなどの思考・検討・構築に関するスキル、業務経験がある方。 【会社について】 ■2015年に富士通とパナソニックの半導体事業が統合してできた、日本の半導体ファブレス企業。 ■ユーザー向けにカスタマイズした「SoC(システムオンチップ)」と呼ばれる半導体チップを開発。 ■2026年より次世代車向け3ナノ半導体最先端品の設計・開発を発表
事業内容
SoC及びそれを核とするソリューション/サービスの設計・開発・販売
エージェント求人 神戸製鋼所:グループの内部統制全般に係る業務(本社/東京・兵庫)(H205)
610~1120万
- 課題設定
- 部長/総括審議官
- マネジメント
- 事務
- 窓口業務
- 財務
- CSR
- 経理
- 監査
- 海外出張
- 再発防止
- 分析
- 業務監査
- 内部統制
- 内部監査
- 企画立案
- 内部統制監査
- リスクマネジメント
- コンプライアンス
- 検査機器調整/検査
- システム監査
- 営業
株式会社神戸製鋼所東京都品川区もっと見る
仕事内容
【採用背景】 内部統制・監査部として、「リスクマネジメント」「コンプライアンス」「評価・監査」の一連のプロセスを一体運営することを通じて、「内部統制システムの構築と有効性評価」を担い、当社グループの内部統制を強化すること、また、当社グループの中期計画のおける需要課題の一つであるESG対応の強化に貢献することをミッションに掲げており、これらを実現するために将来の当社グループの内部統制を担う人材を募集いたします。 【配属組織】 本社部門 内部統制・監査部 ・部長2名 ・直属:リスクマネジメントチーム(全社のリスクマネジメントを担当):5名 ・直属:コンプライアンスチーム(全社のコンプライアンスを担当):6名 ・監査グループ(内部監査を担当):18名(派遣監査役4名<嘱託>を含む) 計31名 【業務内容】 入社直後は当社グループの全社リスクマネジメント・コンプライアンスの実務又は内部監査の実務を行っていただき、半年~1年後には当社グループの事業や内部統制制度への理解を深めた上で、部の行動計画の企画・立案を担っていただきたいと考えております。 〇リスクマネジメント ・リスク管理及び内部統制に関する企画・推進及び統括業務 1.リスクマネジメント委員会事務局業務:全社リスク管理計画の策定、リスクオーナーの活動評価(実効性・進捗評価)、マネジメントへの報告等 2.リスク顕在化事案情報の集約:事業部門、グループ会社のリスク顕在化情報の集約、事案への対応方針の策定等 3.リスク情報の管理・分析:リスク情報集約システムの運用・管理 、リスク分析・リスク優先順位付・課題抽出等 4.内部統制システムの整備・運用状況の確認等 〇コンプライアンス ・コンプライアンスに関する企画、推進及び統括業務 1.コンプライアンス委員会事務局業務:全社コンプライアンス活動計画の策定、コンプライアンスポリシー・規程の策定 2.コンプライアンス事案への対応:調査、事実関係の整理、原因分析、再発防止策の策定等 3.コンプライアンス風土の醸成:各種階層に対するコンプライアンス教育の企画・運用、コンプライアンス意識調査の実施等 4.内部通報制度の運営:社内外からの通報受け付け窓口業務および調査業務等 〇監査 ・内部監査業務:監査対象部門(各事業部門/国内外グループ会社)に対する以下業務 1.監査の実施(J-SOX、リスクベース監査他) 2.監査における発見事項の指摘やその後の改善フォロー 3.監査結果の経営層への報告及び各事業部門等への情報共有と説明 ・監査の高度化に向けた調査・企画業務 【キャリアパス】 ・担当業務に関する経験や知識を重ねた上、数年後には部内の他の担当への異動や、本社の管理部門(財務経理部、法務部、総務CSR部など)への異動の可能性があります。 ・事業部門の企画・管理部門への異動や、海外統括会社への赴任の可能性もあります。 【魅力・やりがい】 ・現場の声を拾い上げ、制度や運用の改善につなげることでより良い組織づくりに直接的に関与でき、経営層とも連携しながら実効性のある体制を構築する、組織を動かす醍醐味があります。 ・キャリア採用者が多く、入社年次にかかわらず自由に意見を言ったり相談しやすい職場環境です。また、部門横断での連携が求められるため、社内の多様な部署と関わることができる仕事です。 ・内部統制強化の取組みを通じて、当社グループの素材・機械・電力といった幅広い業務に携わることができます。 ・業務に慣れたら、現状を改善するためのアイデアなども積極的に出してほしいと思っていますし、アイデアが採用されたら、その実現に向けて、ある程度の裁量をもって業務を行っていただくこともできます。 ・社内の関係部署のみならず、国内外のグループ会社の多くの人とも関わりが持てる業務です。海外出張もお願いすることになると思います。 業務の都合等により、会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
求める能力・経験
【必須の経験・スキル】 以下のいずれかを満たす方 ・リスク管理やコンプライアンスに関連する業務のご経験3年以上 ・内部監査に関連する業務のご経験3年以上 【あると好ましい経験・スキル】 ・コミュニケーション能力に長けている人材を歓迎いたします。 ・公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)や公認不正検査士(CFE)等の資格をお持ちの方歓迎です。
事業内容
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エージェント求人 BASE成長を支える内部監査・J-SOXマネージャー候補募集
700~1100万
- 監査
- 監査対応
- マネージャー
- 内部監査対応
- 内部監査
- 内部統制
- J-SOX対応
BASE株式会社東京都港区もっと見る
仕事内容
■ BASEグループについて BASE株式会社をはじめとする当グループは「Payment to the People, Power to the People.」をミッションに掲げ、世界中の個人やスモールチーム、スタートアップをエンパワーメントし、すべての人々が活躍するための社会基盤を作っています。 創業時より提供しているネットショップ作成サービス「BASE」をはじめ、「Pay ID」「YELL BANK」「PAY.JP」等のEC/決済/金融サービスを提供しており、各サービス間のシナジーを生み出しながらグループ全体での提供価値最大化を目指しています。 ■ 募集ポジションについて BASEは2019年10月に東証マザーズへ上場しており、 上場企業として求められるコーポレートガバナンス体制のさらなる強化に取り組んでおります。 J-SOX、内部監査対応をさらに効率化し事業部負担の軽減をしながらも、自走できる組織・強いグループ組織の実現のための基盤づくりを全社リードするため、より様々な領域へのチャレンジを見据え、共に挑戦していただけるメンバーを募集します。 ■業務内容詳細 以下の業務に付随する業務に携わっていただきます。 J-SOX、内部監査部門のマネージャー就任を前提としています。 【J-SOX対応業務】 ・内部統制評価の計画立案/実施 ・監査法人との連携 ・内部統制報告書の作成 ・プロセスの統制文書化支援 【内部監査業務】 ・内部監査の計画立案、実施 ・経営陣や各部門への結果のフィードバック ・社内への改善の提言、改善状況のモニタリング ■得られるキャリア ・J-SOX、内部監査業務における実践的な知識 ・成長フェーズの会社において、自ら思考し社内体制を構築していく経験とリーダーシップ ■ チーム構成 組織拡大に伴うManager候補の募集です。 現在、該当部署のManagerは法務等の他部門のManagerを兼務していますが、グループ会社の拡大や事業規模の拡大に伴い、専任のManagerとして、最適な内部統制を一緒に構築していける方を募集しています。 現状のチーム構成は以下の通りです。 ・内部監査 Manager:1名 ・内部監査 担当者:1名
求める能力・経験
・インターネットサービス会社での内部監査実務経験、またはJ-SOX業務経験3年以上
事業内容
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エージェント求人 オフィス・マネージャー(OM)/マネージャー採用
1000~1000万
- 課長/マネージャー
- 研修実施
- 研修企画
- 課長/参事官
- バリューアップ/モニタリング
- 離職率/定着率
- 営業
- モニタリング
- 課長
- 人事
- 人事管理
- 教育
- 監査
- 保険
- 生命保険
- スタッフ
- 管理職
- 事務
- マネージャー
- コンプライアンス
- 提案
- 電話応対
- マネジメント
外資系生命保険会社東京都港区もっと見る
仕事内容
オフィス・マネージャー(OM)/マネージャー採用 支社コンプライアンス担当マネージャー(事務管理職) オフィスマネージャーは、支社管理職としてコンプライアンスの側面から支社経営をサポートします。営業部門だけでは目の届かないような事柄にも常に注意を払って、支社長と一緒により良い支社を作り、ガバナンスの向上を目指す重要な役割を担っています。 管理職として営業拠点に常駐し、以下のような業務に従事いただきます。 ①コンプライアンス推進、監査業務 ・営業社員等へのコンプライアンス指導、教育 ・支社内監査に係る業務、各種モニタリング ・コンプライアンス推進策の立案 ・研修の企画、運営 、実施 ②事務管理、人材育成 ・生命保険契約に関わる事務管理 ・事務スタッフの業務指導、人事管理、育成 ③支社経営サポート ・支社課題の検出と改善策の策定 ・会社施策の後方支援等 その他庶務業務 <ポジションの魅力> 事務管理の仕事に留まらず、コンプライアンスの側面から営業の要であるライフプランナーの成長に寄与することで、顧客本位の営業姿勢と企業理念を実現するための貢献ができること。また、同じ目的を持つ仲間同士でお互いを高めあえる環境があり、自らの成長を通して、共に働くフィールドサービススタッフのロールモデル的存在としてキャリアアップの支援を行うなど、人と組織の成長を支える役割を担える。 <キャリアパスについて> ・オフィスマネージャー(OM)の上位職としてジェネラルオフィスマネージャー(GOM)というポジションがあります。各エリアに配属するオフィスマネージャーを統括する立場で、本社チームと連携しながら支社ガバナンスの向上を目指します。 ・個人のキャリアを拡充していくため、あるいは職務上必要であれば異動していただくこともあります。また、社内公募の仕組み(ジョブポスティング)を活用し、希望する職種、職務へ自ら異動することも可能です。(入社後2年経過以上から) 【業界未経験者が活躍中】 現在オフィスマネージャーは全国で90名程度おり、金融業界では地銀、メガバンク、証券等の本部系職種、または営業課長クラスの方をメインに、人材業界、メーカーなど様々なバックグラウンドの方が未経験から活躍をしています。入社後は約10か月の研修制度があり、ライフプランナーの制度や支社内の事務業務、マネージャー業務について学びます。定年の60歳まで働く方が多く、入社後の定着率の高さも特徴です。
求める能力・経験
【必要条件】 ・社会人経験9年以上 ※以下のうち、いずれか一つ以上の経験がある方 ・ピープルマネジメント経験 ・事務系業務の経験(営業事務、総務・人事部門経験者等) ・銀行、信用金庫、証券会社経験 ・内部管理経験 <求めるスキル> ●正確な事務処理能力 ●他者理解・共感・エンパワーメントする姿勢 ●社内外のステークホルダーと良好な関係を構築し、協働できる優れたコミュニケーション能力 ●難易度の高い課題や問題解決に対応できるキャパシティがある、自ら考え解決施策を提案できる ●指導できるレベルのビジネスマナー(電話応対、メール、文章作成等)が身についている <こんな方が活躍しています> ●変化を素直に受け入れ、学び成長することができる。 過去の成功体験ややり方にこだわらず、新しい環境、仲間、考え方を柔軟に取り入れ、自分の成長へと変化させることができる。 ●論理的思考と人を動かす熱いパッションを併せ持つ 企業の成長や変革を、組織的な目線と人の側面から考えることができる。 人材育成や組織の変革は計画通り、思い通りにいかないもの。それを前提として受け止め、効果的な施策を打ち出せる。方向性の違う人ともチームとして仕事をすることができ、新たな方向へと共に向かう意思を持っている。 ●丁寧でスピード感を持って仕事を進めることができ、マルチタスクにも対応できる。
事業内容
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エージェント求人 監査室(財務報告に係る内部統制及び整備支援、経営管理モニタリング)
700~1108万
- マネジメント
- 財務
- 会計
- モニタリング
- リスクマネジメント
- IT統制
- 監査
- 内部統制
- 商法
- 内部監査
栗田工業株式会社東京都中野区もっと見る
仕事内容
■業務内容 ・金商法の内部統制報告制度に基づき、当社およびグループ会社に対して整備・運用状況のモニタリング評価。(全社的内部統制、業務プロセス統制、全社的決算・財務報告プロセス統制、個別決算プロセス統制、IT統制) ・グループ会社とコミュニケーションを取りながら内部統制整備を支援。(受注・売上・棚卸資産等に係る業務プロセスの整備支援,業務のフローチャート、業務記述書、RCMの作成支援) ・グループで定める基本方針類に基づく準拠性の確認として、国内外のグループ会社に対してモニタリング。 ・管理・統制の重要項目についての質問表(自己評価票)の依頼・回収・確認(メール) ・自己評価結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成) ・現地監査の実施案内(メール) ・現地監査の実施(対面もしくはTV会議) ・現地監査結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成) ■やりがい 「当社の経営層や担当者」、「国内外グループ会社の経営層や担当者」ならびに「監査法人(公認会計士)」など、多くの関係者とコミュニケーションを図り、グループ全体のガバナンス・リスクマネジメント・コントロール(内部統制)を支援することを通じて、経営層の判断や監査対象部門の目標達成に向けた業務改善に貢献できる。 ■英語利用の頻度 業務での英語使用は、監査二チーム全業務の5割程度。 その内、メールや証憑書確認など文書に関わるものが7割、海外グループ会社の現地監査(もしくはリモート監査)における会議進行、質疑応答が3割。海外グループ会社のナショナル経営層やスタッフとのメールでのやりとりが主体である。 特に海外グループ会社の内部統制整備を強化する必要があるため、海外事業会社とのやり取りは増加する見込み。
求める能力・経験
■必須要件 ・J-SOXの内部統制の整備・評価についての理解と経験(3~5年) ・英語で業務に係る質疑応答ができる。 ・基礎的な会計・財務の知識(会計・財務部署での経験あれば尚可) ■歓迎要件 ・海外事業会社の現地監査経験、J-SOX評価経験・指導的立場で業務を遂行した経験 ・監査に関する資格 (公認内部監査人、内部監査士、公認不正検査士) ・IT監査(CAATsなど)・海外駐在経験
事業内容
栗田工業(クリタグループ)は1949年にボイラの水処理薬品事業により創立し、企業理念「"水"を究め、自然と人間が調和した豊かな環境を創造する」のもと、一貫して水処理に関する技術とノウハウを蓄積してきました。
エージェント求人 品質マネジメントシステムの改善、IATF全社審査対応、顧客監査の支援
500~1200万
- 審査
- マネジメント
- 品質監査
- QMS
- 提案
- 品質管理
- 教育
- 監査
- 品質保証
- 内部監査
- IATF16949取得
- 監査対応
- サプライヤー監査
『進化し続ける、モビリティ』🔶株式会社デンソー🔶愛知県刈谷市もっと見る
仕事内容
🔶こんな仲間を探しています! 品質マネジメントシステムの継続的な改善を推進することで、デンソーグループの品質向上に寄与いただける仲間を募集しています。 🔶募集背景 多様なお客様の信頼を得、高品質の製品を提供しつづけるためには、品質マネジメントシステムの継続的な改善が必要になってきます。そのためには、国際基準や顧客のルールを正しく理解できる専門性が必要となってきます。専門性を生かし、デンソーグループの品質向上に寄与いただける仲間を募集しています。 🔶業務内容 IATF16949の内部監査・外部監査の結果を分析し、品質マネジメントシステムの改善を推進。 具体的には以下の業務に携わっていただきます。 ◆IATF16949の全社推進 審査計画の立案、審査結果の分析と事業部門へのフィードバック・定着確認 ◆IATF16949内部監査員の育成 監査員の力量維持のため、規格の内容について教育を実施 監査員の力量確認 ◆顧客固有要求事項の把握と社内への展開 🔶業務のやりがい・身につくスキル、技術優位性、製品の強み・魅力 ✓ 品質マネジメントの全社推進力・改善能力の向上 ✓ 国際規格、顧客要求事項に基づく監査スキルの向上 ✓ 全社取りまとめ部署として、事業部メンバ(多くの製品・製造工程関係者)との コミニュケーションを通じて自身の専門性を向上させることができます。 ✓品質マネジメントシステム国際規格に準じ、社内のしくみ・ルールの改善や新しい仕組みの導入を提案することができ、全社を牽引することができます。 🔶職場情報 ①組織ミッションと今後の方向性 品質監査室ではデンソーブランド製品の品質を維持・改善するため、全社の品質管理・品質保証に関わるしくみとルールの整備と改善を推進し、デンソーグループ全体の品質保証活動を充実させる活動を推進しています。その中で、QMS課はIATF16949の内部監査および外部審査を推進し、監査結果を分析することで品質マネジメントシステムの維持・強化に取り込んでいます。今後は、顧客固有要求の内容についても事業部の活動をサポートし、顧客からの信頼確保に努めていきます。ベテランの多い職場ですが、新しいことにチャレンジできる風土があります
求める能力・経験
<MUST要件> ・IATF16949の推進経験者 <WANT要件> ・英語力:大学卒業レベル また、以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・VDA顧客監査対応経験者 ・AIAG顧客監査対応経験者 ・IATF16949サプライヤ監査資格(SAC)取得者
事業内容
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エージェント求人 デジタル戦略部/DX推進(ITガバナンス)統括
500~1400万
三菱UFJ信託銀行株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・ITガバナンスの企画・運営の統括 ・データガバナンスの企画・運営の統括 ・AIリスク管理の企画・運営の統括
求める能力・経験
当社DXの統括業務等を通じ、部門・事業ごとに異なる多種多様なビジネス、それらを支えるシステムの構造、および、DX推進の仕組みやDXを支える各種取り組み(UX・データ、業務プロセス、アーキテクチャー、システム断捨離、コスト構造、オペレーショナルレジリエンス、サイバーセキュリティ、DX人財等)への理解が深まります 当部別Gr(RM機能、PO機能等)での活躍の他、部門・事業でのDX推進施策の企画・運営、部門・事業DXの推進等での活躍も期待されます
事業内容
三菱UFJフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。
エージェント求人 パワーエックス 【内部監査室】内部監査マネージャー 1922
900~1200万
- データ分析
- 内部統制
- 業務監査
- 内部統制監査
- 監査
- IPO
- 内部監査
- J-SOX対応
株式会社パワーエックス東京都港区もっと見る
仕事内容
■業務内容 ・内部監査計画の策定と実行、結果報告:内部監査計画の策定や監査スケジュールの調整、監査実務の指揮と監督、監査結果の報告書作成 ・内部統制監査(J-SOX監査):グループ会社を含めた内部統制監査(J-SOX)のと実施と高度化 ・業務監査:グループ会社を含めた準拠性監査、テーマ監査の実施、および発見事項に基づく改善提言 ・社内コンサルティング:内部監査結果やリスクアセスメント結果、また業務分析・データ分析結果等に基づく社内の種々課題に対して改善提案の立案と実行支援 ・経営層・監査委員会への報告補助 ・監査法人対応 ■本求人の魅力 ・複数事業を垂直立ち上げ、急成長する企業において内部管理体制の構築支援、内部監査体制の構築を担える(新しいチャレンジが多い) ・当社のIPO準備から上場、上場後までの一連の監査業務を事業会社側として経験を積むことが出来る ・CEO、コーポレート領域管掌執行役(公認会計士)は上場企業でのマネジメント経験があり、内部監査に対する理解あり、支援も大きい(外部リソースの活用など自主性を重んじてくれる) ・役員、各事業責任者との距離も近く、垣根も低いので協業しやすい
求める能力・経験
【必須】 ・公認会計士(CPA・USCPA)資格 ・監査法人または上場会社での監査経験、内部統制監査(J-SOX)対応実務経験(目安:5年以上) 【歓迎】 ・ビジネスレベルの英語力(ヒアリング~ディスカッション、監査調書や報告書作成等) ・公認内部監査人(CIA)資格 ・製造業、エネルギー関係企業でのマネジメント経験あるいは、それらの企業へのPJリーダーとしての監査やコンサル業務経験 ・海外での外部・内部監査経験、コンサル業務経験 ・プロジェクトマネジメント能力
事業内容
大型蓄電池の製造・販売、EVチャージステーションのサービス展開、及び電気運搬船の開発・製造 2025年までに「電気運搬船」を開発し、洋上風力発電エネルギーを無人で陸へ船輸送・・・その長期ビジョンを実現するため、自社で大型電池工場を設立し、EV急速充電、グリッド、船舶用の電池を製造、販売。
企業ダイレクト 【内部監査室/内部統制担当】キャッシュレス決済/GMOインターネットグループ
750~1100万
GMOフィナンシャルゲート株式会社東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
当社は、対面キャッシュレス決済のプラットフォーム事業を展開しております。ITインフラ企業としてのリスク管理体制の高度化、ガバナンス強化を推進し、企業価値向上に貢献していただきます。 ■内部統制(J-SOX法)に関する業務 ・リスクアセスメント・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制(ITAC含む)、IT全般統制、ロールフォワード評価 ■内部監査 ・年間監査計画の策定・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等)・監査報告書の作成、経営者報告 ・フォローアップ監査の実施
求める能力・経験
【いずれか必須】・内部統制評価(J-SOX)、内部監査のご経験(3年以上)・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫してご経験のある方 ・IT全般統制評価のご経験(スクラッチ開発) 【当社について】2020年7月に三井住友カード株式会社、ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社(Visa)と共同で新決済プラットフォーム『stera』をリリース。大手カード会社とのアライアンス×キャッシュレス市場成長性により飛躍的に成長している。日本のキャッシュレス決済比率は39.3%(2023年度).日本政府はこ2025年までに40%程度を目指す政策を打ち出していることも追い風の一つ。
事業内容
■クレジットカード、デビットカード、銀聯カード等の決済処理サービスを展開。 飲食店、タクシー、大学病院等、各分野に対応した端末/サービスを提供しています。 また、導入後における24時間365日対応のヘルプデスクも手掛けています。
エージェント求人 楽天グループ グローバル監査【内部監査部】
600~1300万
- コンサルティング業務
- マネジメント
- コンプライアンス
- リスク評価
- 監査
- 内部統制
- 内部監査
- Microsoft Excel
- Microsoft Power...
- CPA/cost per ac...
- IFRS
楽天グループ株式会社東京都世田谷区もっと見る
仕事内容
【部署・サービスについて】 当社の内部監査部では、国内・海外における様々な事業領域に対して 内部監査業務やJSOX評価業務を行っています。 監査活動などを通じて、効果的なリスク管理の実現や組織の改善に貢献することが 私たちのミッションです。 また、組織横断的に業務を遂行する私たち内部監査部は、多くの組織に対する 情報連携のハブとなり、組織により良い取り組みを広げる役割も担っています。 内部監査部は6つの課から構成されており、全体では45名程度の監査部員が日々活動しています。 監査の対象は、金融各子会社、国内外の事業・子会社になります。 【業務内容】 内部監査部グローバル監査課のシニアスタッフとして グローバル監査課のマネージャー陣にレポートを行います。 EMEAおよびAPAC地域やその他の地域の会計、財務、ビジネス担当者と連携します。 このポジションは、楽天グループ株式会社の内部監査計画に従って、財務、運用、コンプライアンス IT、プライバシー、およびJ-SOX監査を実施しており、具体的な業務内容は以下の通りです。 <主な業務内容> ■監査リスク評価と計画 ・監査リスク評価、計画、および監査スコープの策定に参加 ・重要なチームメンバーとして監査プロジェクトを実行 ■監査の実行 ・広範囲の監査プロジェクトにおいて、特定の領域の監査を実行し 監査マネージャーからの指示に従って他のタスクを実行 ・限定範囲の監査や短期レビューにおいて、計画、実行、クロージング活動の リードを含む全体の監査/レビュー過程を担当 ・他のプロジェクトメンバー(内部/外部)の監督および必要に応じてスタッフを指導 ・プロジェクトの進捗状況と結果の評価/スケジュールマネジメント/調書のレビュー および報告書の作成 ■ITリスクとコントロール評価 ・重要なビジネスシステムおよびプロセスに関するITリスクとコントロール評価を実施 ■監査人の判断力向上 ・ビジネスコントロールリスクに直接対応するフィードバックを通じた監査人の判断力の向上 ■報告と提言 ・ビジネスユニットの内部統制構造の有効性に関するレポートを行い 効率性を向上させるための提言を行う ■監査結果の評価 ・適切なプロフェッショナルな懐疑心を持って監査結果(コントロールの弱点を含む)を評価 ・ビジネスパートナーと協力して、弱点を軽減するための管理アクションプランの策定を支援 ■コントロールコンサルティングサービス ・コントロール環境を改善するための設計を支援するために、ステークホルダーに コントロールコンサルティングサービスを提供 ■J-SOX年次評価 ・文書化されたコントロールの設計および運用の有効性を評価することにより、JSOX年次評価を促進 ■外部監査人との調整 ・監査関連事項について外部監査人およびビジネスプロセスオーナーと調整 ■プロジェクトおよびイニシアチブ ・必要に応じて、楽天グループ株式会社または関連会社のプロジェクトおよびイニシアチブの実施を支援 【働く環境】 内部監査部全体で45名前後、20代から50代まで幅広い年代のメンバーで構成されております。 メンバーは中途採用者が中心で、バックグラウンドは、監査法人、事業会社がおおむね半々です。 それぞれの経験を活かしながら、活躍しています。
求める能力・経験
【必須要件】 ・ビジネスレベルの日本語力および英語力 ・ 内部/外部監査の経験を7年以上お持ちの方 ・ 内部統制フレームワーク(COSO、COBITなど)の理解およびSOX/JSOXの知識 ・ 高度なMSスキル:Excel、Word、PowerPoint必須 【歓迎要件】 ・ 会計または財務の学士号(BS/BA) ・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格 ・ 会計基準(IFRSおよびGAAP)、実務、手続き、手動および自動化システム (アプリケーション、ERP)に関する統制を理解し、様々な環境や状況において 独立した客観的な判断を行う能力 ・ 優れた分析および問題解決能力
事業内容
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エージェント求人 電力事業の会計・経理業務(企画管理部 経理室/兵庫)(D301)
570~1100万
- 予算計画
- 予算策定
- 内部統制監査
- 税務
- 会計
- 経理
- 監査対応
- 監査
- 発電所
- 会計監査
- 内部統制
- 連結事業決算
- 税務申告
- 財務
- 発電設備
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仕事内容
<業務内容> 神戸発電所・真岡発電所における経理業務を担っていただきます。 ・年次/月次の決算業務(単体・連結子会社のPL・BS・CF作成)や税務業務 ・中期計画や年間予算の策定、予算と実績の差異要因の分析 ・会計監査、内部統制監査対応業務
求める能力・経験
<必須の経験・スキル> ・経理の実務経験をお持ちの方(特に財務会計) ・社内外問わず折衝経験のある方 ※業界は問いません <あると好ましい経験・スキル> ・日商簿記2級以上 ・連結決算や税務申告の実務経験のある方 ・企画や事業管理等の経験のある方 ・電力会社での勤務や自家発電設備に携わったことがある方
事業内容
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エージェント求人 【社内PMO監査】外販横断直轄PMOチームでPMPL力増強、外販プライムSIの実践でキャリアアップ
657~1050万
- 品質管理
- プロジェクト
- マネジメント
- 課題分析
- 監査
- PMO
- 分析
- ウォーターフォール
- PC/Web
- プロジェクトマネジメント
- アジャイル
- テスト
- 開発
- 要件定義
パーソルクロステクノロジー株式会社東京都新宿区もっと見る
仕事内容
■担当業務 本部直轄の横断的チームにおいてPMOとして着任いただき、本部内で実行中のプロジェクトをレビュー監査し、PM業務を間接的にご支援頂きます。 状況に応じて、直接プロジェクトに支援参画することもあります。 【主なPJ支援業務】 ・各種監査(計画書レビュー、進捗確認、フィジビリティ確認、品質確認など) ・マネジメント支援(計画策定、課題分析、問題管理など) ■ポジションの魅力 ・時間にとらわれない働き方が可能 アウトプットベースでの価値発揮いただけるため、自分のライフスタイルに合わせた働き方が可能です。(子育て世代の女性でもご活躍いただけます) ・組織貢献 各種各様なプロジェクトを監査により支援することにより、プロジェクトの品質向上だけでなく、ビジネスの業績向上にも直結する重要なミッションです。 ・キャリアパス 支援業務をしていく中で現場部門側で直接貢献したいと思われた方には、現場組織に異動頂いてこちらでのご経験を現場に活かす道もご用意しています。 ・機会提供 東京の三部門が対象となるため、1つの分野にとどまらず、多種多様なプロジェクトに関わることができ、幅広くご経験を積むことが可能です。 お客様、業務/技術、システム特性など)
求める能力・経験
■経歴・スキル ・Web系業務アプリの開発経験3年以上 (要件定義からテストまで一通り) ・プロジェクトプロセスを体系的に理解している 要件定義から最終テストまでの全工程の理解 (ウォーターフォール、アジャイル不問) ・プロジェクトマネジメント経験者 (メンバー数、開発規模不問)
事業内容
テクノロジーソリューション事業 自動車・航空宇宙関連機器・家電・ロボットなどの設計・開発・実験における請負・派遣サービス ITシステムやアプリケーションのシステム開発・インフラ設計・運用における派遣・準委任・フリーランスサービス AIやDXを活用したIoT、モビリティサービスの導入支援
エージェント求人 Sustainability Advisory
700~2000万
- デューデリジェンス
- ESGファイナンス
- 脱炭素化推進
- 企業情報開示
- 内部監査
- 内部監査コンサルティング
- 内部監査対応
- 内部統制
- 内部統制監査
- IR
- IR戦略策定
- IR資料作成
- IR部門連携
- IR関連業務
- 経営/戦略コンサルティング
- コーポレートガバナンス整備
- コーポレートガバナンスコンサル...
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
サステナビリティ・ESG関連ビジネスの創出とサービス提供に従事いただきます。 ・ESGを考慮した事業ポートフォリオの最適化検討 ・M&AライフサイクルにおけるESGデューデリジェンス(ESGDD)及びPMI支援 ・ESGに関連するリスクの定量的評価(バリュエーション) ・サステナビリティを考慮した事業のバリューアップ支援(サステナビリティ戦略策定) ・インパクト評価 ・社内外ビジネス発信
求める能力・経験
以下の業務経験があり、かつサステナビリティやESGに対する関心・興味を有している方。サステナビリティに関する知見・具体的なプロジェクト経験があれば優遇。 1.戦略コンサルティング 2.FA業務 3.デューデリジェンス(財務・ビジネスなど) 4.プレディールにおける戦略・事業計画策定支援 5.ポストディールにおける統合支援(PMI) 6.バリュエーション/モデリング 7.不正調査/内部統制評価
事業内容
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