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内部監査・1400万円以上の求人一覧
全377件
エージェント求人 146 旭化成/ IT内部統制に関する経営者評価業務
800~1500万
- 予備調査
- 報告書作成
- 調査報告
- ヒアリング
- 監査
- 内部統制
- システム開発
- J-SOX対応
- IT統制
- ITリスクマネジメント
- 情報処理
- 品質管理
- システム監査
- 開発
- 内部監査
- 情報セキュリティ
- システムリスク評価
- 情報セキュリティ監査
- システム利用対象 監査部門
- 監査調書作成
- 監査結果報告
旭化成株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
旭化成グループのJSOXにおけるIT内部統制に関する経営者評価業務 【職務詳細】 旭化成グループIT部門にてIT内部統制の経営者評価業務を担当頂きます。 国内のITシステム及び関連業務を理解頂くと共に、ITシステム開発/保守/運用におけるリスクアセスメントを行い、監査計画(予備調査含む)、本調査、報告書作成、フォローアップまでの一連の監査業務の品質管理を行なって頂きます。また、メンバーの業務サポートや育成も担当頂きます。 ■業務詳細例 IT全社統制評価、ITACおよびITGCの整備状況評価・運用状況評価、フォローアップ、不備集計表作成、監査報告書作成、被監査部門へのヒアリング、質問票作成、外部監査人との意見交換など ■業務テーマ例 ・J-SOXにおけるIT内部統制の評価実務全般 ・旭化成グループ全体のIT内部統制の品質改善活動
求める能力・経験
<必要な業務経験/スキル> 以下、すべての経験・スキルを有する方 ・事業会社の内部監査部門での業務経験、または監査法人での監査業務経験が合わせて10年以上 ・システム開発/保守/運用におけるリスクアセスメントの経験 ・監査計画、本調査、報告書作成、フォローアップまでの一連の監査業務の品質管理経験 ・実施基準等のガイドラインを理解した上で、IT環境の特性を踏まえた評価実施経験 <必要な資格> ・システム監査技術者、またはCISA(公認情報システム監査人) <望ましい業務経験/スキル> ・情報セキュリティの第三者評価の実務経験 ・本社だけではなく国内外のグループ会社も含めた事業拠点の監査実務経験 ・事業会社、SIer、ITコンサルティング会社等におけるシステム開発/保守/運用の実務経験が3年以上 ・部下の育成経験やメンターとしての経験 <望ましい資格> ・ITサービスマネージャー ・情報処理安全確保支援士 ・CISM(公認情報セキュリティマネージャー) ・CIA(公認内部監査人) ・CISSP
事業内容
-
エージェント求人 【プライム上場/日本一のM&A実績】内部監査/J-SOX対応_81199122
800~1500万
- 業務監査
- 内部統制監査
- 監査
- 内部監査
- 内部統制
株式会社SHIFT東京都港区もっと見る
仕事内容
※同社管理部門について※ 人事組織だけで200名が在籍。 IRでも人的資本経営に10ページ以上割いており、事業計画(IR)に人事組織としての未来像があるとおり、「ヒト」を中核に置いている企業でございます。 経営陣からの【人事】への期待値が非常に高く、外部のHRコンサル部隊が立ち上がるまでに成長。圧倒的な【攻めの管理部門】としてチャレンジができる環境です。 単なるオペレイティブな管理部門をご希望な方よりは、常に変化を楽しみ、自身の成長にやりがいを感じることができる方がマッチしております。 人事組織の強さがしっかり数字にも現れています。 ・定年:70歳 ・年間平均昇給率:11%(23年実績) ・平均残業:7.5h/月(23年実績) ・離職率:6.9%(23年実績)※業界平均10%~12% ■概要 当社は毎年成長をしつづけており、2019年に東証一部へ市場変更し、2022年にプライム市場へ移行しました。 創業時と変わらぬベンチャーマインドをもち、ビジネス拡大に向けマーケットに挑んでおります。 経営陣による意思決定のスピードも非常に速く、これまでの常識の枠にとらわれない、新しいサービスや仕組みを発表しつづけております。 現在はビジネス拡張による組織体制の強化を図っており、特に強固なコーポレートガバナンス体制の構築は重要なミッションとなっております。 今回はミッションの中心となる内部監査室メンバーを募集いたします。 急成長中の会社において、内部監査体制の継続的な強化にともに取り組んでいただける方をお待ちしております。 ※ご経験によっては別の役職をご提案させていただきます。 ■配属部署 内部監査室 ■メンバー構成 5名 ※30代~50代男性 ■働き方 リモートと出社のハイブリッド(週2、3日程度の出社に加え、随時グループ会社往査のため出社・出張あり) ■具体的な仕事内容 内部監査業務全般 ・J-SOX監査の整備/運用状況評価 ・グループ全体の業務監査 ・グループ監査役監査のサポート ・監査法人対応 ■配属先について 内部監査室ではガバナンス体制を強化するためのグループ全体におよぶ効率的な内部監査体制の整備に取り組んでいます。 急成長するプライム市場上場会社にて経営層に近いポジションで内部監査(業務監査)、内部統制監査(J-SOX)などの経験を積んでいただけます。 積極的なM&Aに着手しておりますので、グループ会社の内部監査の計画立案・推進に加えて監査役を担当していただく場合もあり、監査役の経験を積むことも可能です。 フラットなコミュニケーションのなか、おもちの知見を大いに発揮し邁進していただける環境です。 【同社内部監査の特徴】 ■日本で一番M&Aをした会社に選出 グループ会社への染み出しまで幅広く対応をいただきます。 積極的なM&Aにより、国内外のグループ会社監査にも関与できる点非常に魅力となります。 ■内部監査室の設置 代表取締役直轄の独立組織として「内部監査室」が設置されており、専従者が監査業務を担当 自部門を除く全社および子会社を対象に業務監査を実施し、結果は代表取締役に報告される。 ■監査等委員会との連携 監査等委員会は社外取締役3名で構成され、毎月1回の定例会議で情報共有と監査活動を実施。 取締役会やコンプライアンス委員会などの重要会議にも出席し、意見陳述を行う。 ■三様監査の推進 内部監査、監査等委員会、会計監査人の三者が連携し、監査計画の共有や重要会議への同席を通じて情報交換を行っています。
求める能力・経験
【必須/経験】※下記いずれかの経験をおもちの方 ・会計士資格保有者(一般上場企業の内部統制監査経験) ・上場事業会社における内部監査および内部統制構築経験 (事業規模不問、チーム立ち上げ経験を優遇) ・IPO時の内部監査および内部統制組織の立ち上げ経験・チームマネジメント経験(役職不問) 【尚可】 ・JーSOX対応の主担当経験 ・IT監査経験 ・上場事業会社の内部監査室長経験
事業内容
-
エージェント求人 【東京】三菱UFJ銀行/内部監査/04283890
800~1500万
- 監査
- 海外研修
- 戦略立案
- 内部監査
(株)三菱UFJ銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
《監査(内部監査)》 ・三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)及び MUFGグループ各社を対象とする監査業務。 ・リスクアセスメント及び監査計画の立案。 ・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。 【組織】 ・本邦監査部 約240名 ・海外監査部 約740名 【魅力】 ・1名あたり年間3-4本の監査を担当。 ・カウンターパートは、本部各部室の他、海外拠点、グループ会社。 ・監査として、経営に近い立ち位置で、全体観を俯瞰してみることができる。 ワークライフバランス:・小さなお子様がいる行員も在籍している他、 男性育児参画の休暇取得制度あり。 ・在宅勤務制度、フレキシブル勤務等の柔軟な働き方を支援する制度あり。 【MUFGならではのダイナミズム】 ◎規模感: ・事業規模の大きさは国内随一である。 ・グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査を担える。 ◎MUFGの立ち位置: ・業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、 監査/内部統制が強く求められる環境である。 【グローバル】 ・欧州、米州、アジア等、世界各国に拠点を持ち、 各拠点と協働しながら、グローバルベースでの監査を担える。 ・今後、海外拠点への異動も含めて、海外赴任の可能性あり。 海外研修などの実績もあり。 【風土・雰囲気】 ・キャリア入行者や海外赴任経験者も在籍しているため、 組織として非常に多様性があり、 キャリア入行者が「こういった方針でやりたい」、 という意見を柔軟に受け入れる雰囲気あり。 ・過去数年間にキャリア入行者が多数加わり、 新しいことに挑戦する活気に満ちている。 ・行内の他部署から希望して異動してきた人も過去数年で複数名在籍。
求める能力・経験
・内部監査業務経験、または金融機関経験+監査業務への意欲
事業内容
預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、 内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、 金融先物取引の受託業務、その他付帯業務
エージェント求人 407504831/コーポレート本部長
1000~1500万
- 海外M&A
- M&A対応
- 政治/政策
- マネジメント
- IR
- IPO
- リスクマネジメント
- 体制構築
- 本部長
- 財務
- 経理
株式会社BitStar東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 コーポレート部門を統括する本部長候補ポジションの募集です。上場前のみならず、上場後にコーポレートの力でさらに経営にレベレッジをかけて企業価値を最大化あるいは価値を毀損させないために経営管理体制の構築・運用、ガバナンス体制の強化、全社リスクマネジメント、M&Aの実行・PMIを推進してくださる方を募集しております。 【職務詳細】 ・経営管理体制の構築並びに運用 ・ガバナンス体制の強化 ・全社のリスクマネジメント ・M&Aの実行とPMIの主導 ・資本政策の立案 ・グループ会社との連携強化と統制環境の構築 ・海外子会社の設立を含む海外進出のリスクマネジメント ■おすすめポイント ・幅広く責任ある経営管理体制の構築・強化に携われる ・M&A・PMIの実行責任、ならびに国内外グループ会社との統制体制も担うミッション ・IPO前後にかけて、エクイティストーリーの策定、株主/証券会社対応、IR体制構築にも関与
求める能力・経験
【必須】 ・事業会社でのコーポレート業務経験 ・全社的な管理体制構築・強化の経験またはM&A実行・PMIの経験 【尚可】 ・経理・財務に関する知識 ・PMI経験 ・海外を含む子会社管理・ガバナンス管理経験 ・全社的なリスクマネジメントや事業管理の経験 ・コントローラー業務経験 ・IR全般業務の実務経験
事業内容
YouTuberと企業を繋ぐマッチングプラットフォームの運営
エージェント求人 内部監査(771306)
1400~1600万
- 業務監査
- 監査
- 監査計画策定
- 監査結果報告
- 監査調書作成
- 内部監査
- 内部統制監査
- 内部監査対応
- 監査対応
株式会社メタルワン東京都千代田区もっと見る
仕事内容
監査先の業務運営(株主総会・取締役会運営等の経営統括業務、コンプライアンス関連業務、取引関連業務、財務経理、人事・総務、ITセキュリティ等)を網羅的に点検し、リスク管理の状況に応じて改善提言します。また、リスクの濃淡に応じた取組みとしてテーマ監査も実施します。尚、国内外事業会社には工場設備を保有している先が多く、工場監査の視点も必要となります。 当方監査マニュアル類に基づき監査先資料の読込みや現場視察・関係者へのインタビュー等を行い、結果を報告書に纏める作業を行いますが、監査実施時は2~4名程度の監査班を組成しますので、その一員として、海外を含め1~2週間程度の往査出張をお願いいたします。
求める能力・経験
・事業会社、監査法人での内部監査業務の経験をお持ちの方(5年以上)
事業内容
-
エージェント求人 69488:ユーザベース_内部監査&コンサルティング(責任者候補)
1000~1800万
- 内部監査
- 監査
株式会社ユーザベース東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務内容】 Assurance and Consulting Teamでは、J-SOXを始めとする内部監査業務に加え、各事業部へのプロセス改善提案等に基づくコンサルティング業務を実施しています。 <監査業務> ・J-SOX監査(全社統制、業務処理統制、決算財務統制を含むNon-IT領域) ・監査等委員会事務局 ・リスク管理委員会事務局 ・内部監査計画・実施 ・海外子会社監査実施 ・J-SOX・内部監査結果報告(監査等委員会取締役・経営陣) <コンサルティング業務> ・内部統制整備 ・運用支援(規程整備・マスタデータ構築・システム導入・業務プロセス構築等) ・改善提案・支援 【募集背景】 2022年末に非上場化という新たな挑戦をし、第二創業期を迎えるユーザベースグループ。 「経済情報の力で、誰もがビジネスを楽しめる世界をつくる」というパーパスの実現に向け、3〜5年以内の再上場を目指した事業改革を推進しています。 そんなユーザベースグループの再上場に向け、経営体制をより強化する内部監査責任者候補を募集しております。国内・海外いずれにもご対応いただける方を募集いたします。 【ポジションの魅力】 ・戦略的TOB→再上場という国内でも稀なキャリアを経験できる ・グループ全体を俯瞰する高い視座で、ビジネスに触れることができる ・成長中の企業にてリスクマネジメント戦略の構築を経験することができる ・一般的に保守的な内部監査としての立ち位置ではなく、戦略的な部門として経験を活かすことができる ・リスク管理体制のPMI経験を積むことができる ・国内ビジネスを起点に、世界各国(ニューヨーク、上海、シンガポール、スリランカ)拠点の業務監査の経験が積める
求める能力・経験
【必須】 ・監査法人、事業会社での監査、もしくはリスクアドバイザリー経験(10年以上) ・TOEIC800点以上、またはそれに準ずる英語力(グローバルメンバーとのコミュニケーション機会有り) 【歓迎】 ・公認会計士(JCPA、USCPA等)又はCIAなどの内部監査関連資格 ・CFO等、事業会社における管理部門での業務経験 ・業務管理系、または管理部門系のITシステムの導入経験 ・IT監査・IT統制の業務経験 【求める人物像】 ・パーパスとバリューを深く理解し、自ら体現したいと思う方 ・全体最適と個別最適の双視点から対局的に物事を捉え、グループ最適で意思決定し、リード・推進できる方 ・向学心・知識欲が高く、最新の手法を感度高くキャッチして実務に反映することができる方 ・組織の変化に柔軟性や能動性をお持ちの方
事業内容
企業活動の意思決定を支えるビジネス情報インフラの提供
エージェント求人 【経理財務責任者候補】《財務企画》■経営陣と伴走し事業成長を支える強固なガバナンスを再構築する仕事。
1000~1500万
- J-SOX対応
- 審査/回収
- 有価証券管理
- プロジェクト
- マネジメント
- IR
- 財務
- 経理
- 監査対応
- 監査
- 連結事業決算
- Excel マクロ/VBA編集
- 税務申告
- 税務
- 会計
- 会計システム導入
- BIツール
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
【募集背景】 ■ルーティンワークをこなす人員ではなく、組織の変革そのものをリードし、新しい当たり前を共に創り上げるための募集になります。 マネジメントの交代、海外拠点の変革、生成AIによる業務プロセス及び生産性の改善。これらに対応し、より盤石な組織を作るための『攻めの経理』を標榜しています。 「今の環境では、これ以上のスキルアップが見込めない」 「ルーティンワークだけでなく、経営企画・事業部・IRとも協業し、業務フローそのものを改善したい」 「AI時代に生き残れる、市場価値の高い経理人材になりたい」自ら課題を見つけ、周囲を巻き込み、解決まで導く『自律型人材』をお待ちしています。 《業務概要》 ■エス・エム・エスグループ(国内外含む)の連結・単体決算実務を軸に、チームのパフォーマンスを最大化させるマネジメント・グループ運営を期待しております。 <具体的な業務> ・決算業務(単体・連結) 月次・四半期・年次決算の実務(仕訳、伝票起票、出納管理など基礎業務含む) 連結パッケージの回収・精査、連結精算表の作成 ・開示・監査対応 有価証券報告書、決算短信の作成補助 ・監査法人対応(J-SOX対応含む) ・業務改善・プロジェクト推進(★注力領域) AI/OCR活用: 生成AIを用いた業務効率化、OCRによる入力自動化など、BPR・経営企画・IRと協業 し、よりよい仕組みの整備・運用 <配属部署> 今回の配属部署は、経営管理本部の直下の財務企画部に属する経理財務グループとなります。
求める能力・経験
<必須条件> ・変化・混沌を楽しめるマインドセット →未整備な環境やトラブルを「仕組みを作るチャンス」と捉え、当事者意識を持って解決まで導ける 方。(マイクロマネジメントを必要とせず、自走できる方) かつ以下いずれか必須 ・事業会社(従業員規模100〜3,000名程度を想定)における経理実務経験(目安3年以上) →指示された入力作業だけでなく、日次から月次・年次決算までの一連の流れを理解し、主体的に数 値を締めた経験をお持ちの方。 ・日商簿記検定2級以上、または同等の知識 <歓迎条件> ・上場企業での開示業務(短信・有報)や連結決算の経験 →実務未経験でも、連結の仕組みを理論的に理解している方は歓迎。 ・業務改善の実績 →Excelマクロ/VBA、RPA、BIツール、会計システム導入などで業務時間を削減した経験。 ・税務や特定領域の強み →「ここは誰にも負けない」という会計専門領域(税務申告など)をお持ちの方。 ■Nice to have ・連結の知識や開示経験 →実務未経験でも連結会計の仕組みを理論的に深く理解しており、俯瞰的な会計数値の見方ができる ・業務プロセスを進化させた実績 →前任通りを良しとせず、もっと合理的な方法があるはずという考えを持ちシステム導入やExcelの 自動化、フロー見直しを実行し業務時間を削減した経験
事業内容
【事業内容】 《高齢社会において解決すべき重要な社会課題が3つあると考えています。》 ■高齢社会が直面する「質の高い医療・介護サービスの提供が困難になる」「現役世代の負担がより深刻になる」「高齢社会の生活にまつわる困りごとの解決が困難になる」という社会課題に対して、次のような戦略的事業領域において解決を目指しています。 ・キャリア ・介護事業者 ・ヘルスケア ・シニアライフ ・海外 メディカルプラットフォーム事業とグローバルキャリア事業
エージェント求人 会計監査非常勤スタッフ
600~1500万
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仕事内容
□業務内容: 基本的な監査業務が中心- 財務諸表監査・日本基準の財務諸表監査 (金融商品取引法監査、会社法監査、各種業法に基づく監査、公開準備会社の財務諸表監査、特殊法人監査、その他)・海外基準の財務諸表監査 (国際監査基準に基づく監査、米国監査基準に基づく監査) - 内部統制監査・金融商品取引法に基づく内部統制監査(J-SOX)・米国企業改革法(404条)に基づく内部統制監査 - その他証明業務 □雇用法人: PwCビジネスアシュアランス合同会社□雇用形態: 有期雇用(非常勤)□給与形態: 時給制 ※その他、詳細についてはお問い合わせください。※繁忙期手当がつく場合がございます。
求める能力・経験
<応募条件>? - 公認会計士試験全科目合格者、米国公認会計士(全科目合格者) いずれかの資格を保有する方 - 2023年7月1日~2024年6月30日の期間内に一定日数以上本業務に従事可能な方 - 業務期間中、独立性関係の法令及び当法人が定める内部規程を遵守できる方 <兼業について> - 本ポジションは、一部の兼業が可能となります。 ※兼業となる場合は、事前に兼業申請書のご提出が必要となります。 兼業内容によっては、雇用ができない場合がございますことご了承ください。 <その他> - ご応募を希望する際には、履歴書/職務経歴書をご提出ください。 - 本ポジションは、書類選考・面接がございます。 - 勤務日数、時間、勤務地については相談可能です。 ・一部期間のみ勤務が可能 ・短時間(1日あたり3-5時間など)での勤務が可能 等も大歓迎です。 ・リモートでの勤務も可能です。
事業内容
PwCグローバルネットワークのメンバーファームとして、監査およびアシュアランスサービスを提供。高品質な財務諸表監査に加え、内部統制評価や非財務情報保証、IPO支援、ガバナンス構築支援などを手掛ける。世界標準の監査手法と先進的なテクノロジーを融合し、信頼性の高い情報を担保することで、資本市場の発展と企業の持続的な成長を支援。プロフェッショナルな知見を活かし、社会の信頼構築に貢献する。
エージェント求人 【ハイブリッド×フレックス】【内部監査・内部統制・リスク領域】コンサルポジション
450~2000万
- 海外M&A
- 品質管理
- M&A支援
- グローバルM&A
- デザイン
- 体制構築
- 監査
- バリューアップ/モニタリング
- 新規上場
- モニタリング
- M&A対応
- M&Aアドバイザリー
- 財務
- IPO
- PMO
- 内部監査
- 内部統制
- J-SOX対応
- 店舗
- 導入支援
- コンサルタント
- マネジメント
- コンサルティング業務
- マネージャー
- 会計
- アドバイザリー
- シニアコンサルタント
- 社内規定整備
- リスクマネジメント
- IT統制
- 会計監査
- コンプライアンス
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仕事内容
【募集背景】 近年における経営環境の変化を受けて、内部統制・内部監査サービスにおいては、トランスフォーメーションを実現するデザインによりサービス価値を高めるとともに、クロスボーダーサービス、デジタルサービスの拡充、強化を図っています。今後更なるビジネス拡大にむけてチームメンバーを募集いたします。 <拡大サービス領域> ・内部統制・内部監査等を有効に機能させるためのグランドデザイン(体制、フレームワーク等)の設計、デジタル技術を活用したトランスフォーメーションの支援、 ・上記で設計したものを実装するための実践的なメソドロジーの構築、インフラ・ツール等の整備、および、それを継続的に運用するための人材育成、アウトソーシング等の支援 ・クロスボーダーによる内部統制・内部監査の支援(インバウンド、アウトバウンド) <職務内容> 1. 内部統制支援 J-SOX 対応支援(PMO、文書化、評価、改善等)、US-SOX、財務報告リスクに限らない広範なリスクに対応する内部統制の構築・改善支援、CSA(Control Self-Assessment)の導入支援、新規上場時および企業買収時における内部管理体制・内部統制の構築支援 2. 内部監査高度化支援 グローバル監査体制構築支援、内部監査戦略策定支援、内部監査高度化マスタープラン策定支援、内部監査フレームワーク構築支援、内部監査メソドロジー高度化支援、内部監査人材の育成支援、内部監査の外部品質評価 など 3. 内部統制・内部監査に関する包括的サービス IPO、M&A、不祥事発生などの社内イベントへの対応、非財務情報の開示を含む ESG リスクへの対応、各種の法規制・基準の制定・改正への対応、経営者からのガバナンス・内部統制の強化要請への対応、機関設計の変更、3線モデルの導入・強化などに対応するため、内部統制・内部監査に関する包括的なサービスを提供 4. 内部監査アウトソーシング・コソーシング 本社部門や拠点、子会社などの国内外の組織に対する組織単位の監査、業務プロセス監査、店舗監査などのスタンダードな監査のほか、経営監査、IT 監査、各種テーマ監査などのハイバリューな監査など、さまざまな監査の実施をアウトソーシング・コソーシングにより支援 5. クロスボーダーサービス グローバルグループ全体の内部統制標準の策定、導入、運用支援、海外拠点における内部監査実施、JSOX/US-SOX 対応、内部統制構築の支援などのアウトバウンド業務、海外企業による日本法人に対する内部監査、US-SOX 対応の支援などのインバウンド業務 6. 内部統制・内部監査 DX 支援 EY Virtual Internal Auditor (EYVIA)の導入支援、GRC ツールの導入支援、内部統制・内部監査 DX の構想策定支援、データアナリティクスの導入・運用支援、各種内部統制・内部監査手続の自動化支援、継続的モニタリングの導入・運用支援、AI を活用した内部統制・内部監査業務の高度化・効率化、内部統制の自動化、基幹システム等の導入時における内部統制要件の定義の支援 など
求める能力・経験
◆マネージャー以上 【必須要件】 ・内部統制または内部監査領域におけるコンサルティング経験、アドバイザリー業務経験が5年~7年程度ある方 【上記必須要件に加え、以下いずれかに該当する方歓迎】 ・内部統制または内部監査のコンサルティング経験がある方 ・会計監査の経験がある方 ・IT 統制、IT 監査の経験 ・クロスボーダー業務の経験 ・内部統制、内部監査領域でのビジネスデベロップメントの経験 ・IPO、PMI、不祥事対応等に係るコンサルティング業務の経験 ◆シニアコンサルタント/コンサルタント 【必須要件: 以下いずれかのご経験が 3 年以上ある方】 ■コンサルティングファームおよび監査法人出身者 ・内部統制または内部監査のコンサルティング経験、または会計監査のコンサルティングの経験 ■事業会社出身者 ・内部統制、内部監査いずれかの経験 ・グローバルガバナンスの経験 ・社内規定整備等コンプライアンス領域の経験 ・IT 統制、IT 監査の経験 ・クロスボーダー業務の経験 【歓迎】 ・公認会計士(準会員も含む) ・USCPA ・CIAの資格をお持ちの方 ・CISA ・監査法人、コンサルティングファームまたは企業における内部監査、内部統制の実務経験をお持ちの方 ・企業における下記業務の実務経験をお持ちの方 - リスクマネジメント - 法務コンプライアンス - IT
事業内容
-
エージェント求人 内部統制(室長/マネージャー)
800~1500万
- プロジェクトマネジメント
- 提案
- マネジメント
- プロジェクト
- テスト
- プロセス設計
- 監査
- 内部監査
- 内部統制
- J-SOX対応
- コンサルティング業務
- 監査対応
- システム監査
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仕事内容
【募集背景】 急速に事業拡大を続けるグループでは、J-SOX対応をはじめとした内部統制体制の強化が急務となっています。特に、単なるテスト運用にとどまらず、内部統制フレームワークの構築から実行までを一貫してリードし、組織の持続的な成長を支える体制が求められています。 本ポジションでは、ガバナンス基盤を構築し、維持・改善を推進するキーパーソンとしてご活躍いただきます。 【業務内容】 ■内部統制体制の構築・維持・運営 - J-SOX対応をはじめとした内部統制フレームワークの設計・運用 - 国内外子会社を含むグループ全体の内部統制の整備 ■社内規程やマニュアルの整備・改廃 - 業務プロセスや規程の改善提案・実行 ■業務プロセス設計・改善 - 内部監査、業務プロセスの改善・効率化施策の推進 - システムやプロセスの改善による内部統制強化 ■部門横断的なプロジェクトマネジメント - 内部統制フレームワークの実行におけるリーダーシップと調整 - 組織全体にわたるコーポレートガバナンスの浸透・推進
求める能力・経験
必須要件(スキル/経験等) ■大卒以上 ■コーポレートガバナンスに関する実務経験(経営企画等での経験または監査法人、コンサルティングファームでのプロジェクト経験) ■内部統制業務の推進・監査対応の実績 ■部門横断的なプロジェクトのマネジメント経験 ■高いコミュニケーション能力とリーダーシップ 歓迎要件(スキル/経験等) ■内部監査の実務経験 ■監査法人やそれに準じる会社での勤務経験 ■公認システム監査人(CSA)資格 ■公認内部監査人(CIA)資格 ■金融機関でのシステム監査実務経験 ■暗号資産交換業での実務経験
事業内容
-
エージェント求人 【高年収】内部監査 マネージャー(オペレーション部門)
1000~1500万
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仕事内容
●内部監査に関する監査計画策定、実施、報告 ●リスクアセスメント、モニタリングに関する業務 ●監査プロジェクトの運営、管理
求める能力・経験
(必須) ●金融機関におけるオペレーション関連部門及び監査・リスク関連部門の経験 ●マネジメント経験 (歓迎) ●CIA、CISA等の監査資格 ●生命保険会社での監査経験 ●英語力(ビジネスレベル)
事業内容
保険 : その他
エージェント求人 【高年収】内部監査 マネージャー(セールス部門)
1000~1500万
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
●セールス領域の内部監査計画の策定 ●セールス領域の内部監査の実施、報告 ●監査方法の検証、問題点の確認・改善 ●監査プロジェクトの運営、管理
求める能力・経験
(必須) ●金融機関または監査法人での監査経験 ●マネジメント経験 (歓迎) ●CIA、CISA等の監査資格 ●生命保険会社での監査経験 ●生命保険会社での営業経験 ●英語力(ビジネスレベル)
事業内容
保険 : その他
エージェント求人 【高収入】財務管理 マネージャー(内部統制)
1250~1500万
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仕事内容
●経済価値ベースのソルベンシー比率(ESR)に関する内部統制の評価・検証 ●日本基準および米国基準に基づく決算・財務報告プロセスの統制検証と改善提案
求める能力・経験
(必須) ●内部統制監査、リスク管理、業務品質管理、または保険数理の実務経験 ●マネジメント経験 (歓迎) ●公認会計士(日本または米国等) ●日本アクチュアリー会員(正会員または準会員)
事業内容
保険 : その他
エージェント求人 【高収入】資本管理/リスクマネジメントマネージャー
1000~1500万
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
●資本管理フレームワーク(経済価値、法定会計純資産、ストレステスト)の維持・管理 ●経済価値ソリベンシー指標の導入・運用 ●統合的リスク管理の設計・整備 ●関連部門との連携・調整
求める能力・経験
(必須) ●金融機関でのリスク管理・資産運用・保険数理いずれかの実務経験 ●証券アナリスト・アクチュアリー準会員もしくは同等以上の知識 (歓迎) ●MG-ALFA等の数理ソフト使用経験 ●Python・R・MATLAB・VBA・SQLなどのプログラミングスキル
事業内容
保険 : その他
エージェント求人 【高年収】内部監査マネージャー(数理部門)
1000~1500万
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
●数理関連領域における内部監査計画策定、実施、報告 ●リスクアセスメント、モニタリング、及び評価システムの検証、報告 ●社内外のステークホルダーとの連携、協議、サポート
求める能力・経験
(必須) ●金融機関におけるファイナンス、数理、リスク部門等の経験 ●データ分析、プロジェクト管理の経験 (歓迎) ●日本アクチュアリー会(研究会員以上) ●CIA,、CISA等の資格 ●生命保険会社での監査経験 ●英語力(ビジネスレベル)
事業内容
保険 : その他
エージェント求人 【高年収】内部監査 マネージャー(商品部門)
1000~1500万
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
●商品開発・管理に関する内部監査の実施 ●リスク評価と統制状況の確認・改善提案 ●監査プロジェクトの計画・実行・報告 ●監査結果の文書化(日本語・英語) ●チームメンバーの指導・育成
求める能力・経験
(必須) ●監査、リスク管理、または関連業務の経験 ●プロジェクトマネジメント経験 (歓迎) ●CIA、CISA等の監査資格 ●金融機関での監査経験 ●英語力(ビジネスレベル)
事業内容
保険 : その他
エージェント求人 【IPO予定】デジタルクーポン業界のリーディングカンパニーの管理本部長候補/年収〜1500万
1000~1500万
- IPO
- 監査
- 内部統制
- 書類作成
- 内部監査対応
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
上場準備業務 ・IPOに向けた内部統制(J-SOX) ・監査法人対応、開示書類作成 ・業務フローの改善・効率化
求める能力・経験
・上場準備経験3年以上 ・大卒以上
事業内容
-
エージェント求人 【高年収】コンプライアンス(企画・教育・内部通報)マネージャー
1250~1500万
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・コンプライアンスの推進・企画・リスク管理 ・コンプライアンス研修、教育 ・コンプライアンス委員会運営 ・内部通報制度運営、通報対応
求める能力・経験
(必須) ●金融業界での就業経験 (歓迎) ●コンプライアンス関連部門経験 ●生命保険業界勤務経験
事業内容
保険 : 生命保険
エージェント求人 【東京】IT監査(マネジメント職)/東証プライム上場企業/リモートワーク可
850~1500万
- モニタリング
- マネジメント
- システム監査
- 監査
- 内部監査
- 内部統制
- J-SOX対応
- IT統制
- 情報セキュリティ監査
- コンサルティング業務
- リスクマネジメント
- アドバイザリー
- 開発
- システム開発
- 業務監査
- 監査対応
企業名非公開東京都港区もっと見る
仕事内容
国内各社におけるJ-SOXのIT領域(IT全般統制、IT業務処理統制)、システム監査、およびマネジメントをご担当いただきます。 内部統制に関する構築支援や評価、監査対象会社/部門がグループ戦略や経営方針に則り業務を行っていること、リスクを適切にコントロールしていること等をモニタリングし、アシュアランスならびに提言を行います。 これまでのご経験を活かしながら専門性高くご活躍いただく想定です。 ・J-SOXのIT領域(IT全般統制、IT業務処理統制)の構築支援及び整備・運用状況評価、評価結果報告書の作成 ・システム監査の個別計画策定、監査手続き作成、実施、内部監査報告書の作成、結果講評 ・指摘事項改善フォローアップ ・監査法人、各社関連部門との連携 ・所属組織のマネジメント、メンバーの育成及び指導
求める能力・経験
■必須条件:以下いずれかに該当する方 ・監査組織におけるマネジメント経験(3年以上) ・監査法人にてIT監査、J-SOX評価のご経験がある方 ・コンサルティング会社における、IT業務、監査のアドバイザリーもしくは受託経験 ・ITエンジニアとしてシステム開発・保守・運用のご経験がある方 ■歓迎条件: ・事業会社における、内部監査もしくはJ-SOX対応のご経験 ・システムリスクマネジメントに関する業務経験 ・CISA、システム監査技術者の資格保有者 ・英語力をお持ちの方 ■求める人物像: ・さまざまな関係者と信頼関係を構築し、業務を推進できる方 ・定型業務だけでなく、変化や新しいことも楽しめる方 ・コミュニケーション能力がある方 ・論理的思考が得意な方
事業内容
-
エージェント求人 内部監査室長/★~2080万円/グローバルゲームメーカー
1100~2080万
- 監査
- 内部監査
- 業務監査
- マネジメント
- アドバイザリー
- コンサルティング業務
企業名非公開大阪府大阪市, 東京都品川区もっと見る
仕事内容
経営執行サイドから独立した客観的な立場を堅持し、監査等委員会の指揮命令のもとで実効性の高い業務監査を遂行していただきます。 監査結果の報告においては、単なる事実確認にとどまらず、課題の指摘や具体的な改善提案を行うことで、当社の健全な成長を支える役割を担っていただきます。 (具体的には) ・監査計画書の策定 ・海外子会社を含めた執行部門への内部監査 ・監査等委員への内部監査結果の報告、改善提案 ・監査等委員会の運営事務局としての業務 ・監査マニュアルや監査チェックリストの策定
求める能力・経験
■必須条件 ・マネジメント経験:特定の部門(事業部門、企画部門、管理部門など)で部門長またはそれに準ずるリーダーの役割を務めた経験 (注:内部監査経験の年数より、組織を率いた経験を優先) ・経営視点での経験:内部監査、リスクアドバイザリー、コンサルティング、または事業部門の企画・統制など、俯瞰的な視点から経営課題の解決に貢献した実務経験が5年以上ある方 ■歓迎条件 ・経営コンサルティングファームやリスクアドバイザリー部門での実務経験 ・既存のプロセスや仕組みを抜本的に見直し、ゼロベースで新たなガバナンス体制や業務フローを設計・導入した経験 ・ビジネスレベルの英語力(海外子会社との連携・監査報告があるため) ■求める人物像 ・経営層や各部門に対し、厳しくも建設的な提言を論理的に行えるコミュニケーション能力と強い交渉力のある方 ・既存の監査手法に固執せず、経営層に貢献できる新たな監査体制の構築に情熱を持てる方 ・高い分析力、交渉力、コミュニケーション能力を駆使し、自身のレポートライン外にも積極的に影響力を及ぼすことのできるリーダーシップを発揮できる方 ・高い倫理観を持ち、潜在的な課題を早期に発見し、解決策を具体的に提案し、実行までドライブできる方 ・内部監査の知識や手法について、社外の研修やネットワークを通じて主体的に学び、自己成長できる意欲を持つ方
事業内容
・コンシューマ、スマホ向けゲームの開発、販売 ・自社コンテンツを活用したライセンス事業 ・e-SPORTS大会の運営と支援事業
エージェント求人 グローバル内部監査/J-SOX評価 ディレクター
1000~1500万
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・国内外グループ会社に対する内部監査の企画・実施・報告 ・J-SOX(内部統制)評価業務の統括(全社統制/業務プロセス/決算財務/IT) ・チームマネジメント、メンバー育成、監査品質管理
求める能力・経験
■必須要件 -事業会社または監査法人等での内部監査、またはJ-SOX評価の実務経験 -法務、ファイナンス、ITなど内部統制に関連した実務経験 -マネジメント経験(人数規模問わず) -内部統制・リスク管理に関する基礎知識 -関係部門と円滑にコミュニケーションできる能力 ■歓迎要件 -グローバル企業での監査経験 -会計・ファイナンス、IT領域での実務経験 -CIA、CISA、CPA等の資格 -英語を用いた業務経験
事業内容
・FA用部品の企画・販売 ・金型用部品の企画・販売 ・エレクトロニクス部品の企画・販売 ・工具・消耗品の企画・販売
エージェント求人 KPMGコンサルティング データ分析内部監査/モニタリング支援コンサルタント
600~1800万
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
データドリブン監査/モニタリングの業務遂行を支援します。ETLツール・BIツール・AI等を活用した内部監査やモニタリングのデータ利活用領域を中心に、内部監査体制構築・データ分析体制構築支援に従事いただきます。 プロジェクト事例 ・データ分析監査、モニタリング実行支援 ・データ分析監査、モニタリング態勢構築支援 ・データ分析およびデータ分析に係る業務プロセス設計支援 <想定職位> マネジャー~シニアマネジャー <役割および責任> ・プロジェクトマネジメント、クライアントの期待値管理 ・ConsultantおよびSenior Consultantへの作業指示/フォロー及びチームとしてのパフォーマンスの管理 ・データ分析業務の遂行及び品質管理 (ETLやBIツール、Python、SQL等を活用したデータ処理、解析/分析の実行、分析結果の可視化、報告書の作成とレビューなど) ・新規案件受注に向けた提案活動(提案書構想・作成、工数見積、プレゼンテーション等) ・下位メンバーの指導・育成、チームの成長への貢献 ・各種サービス開発、マーケティングツール開発、外部セミナー、講師、執筆等のマーケティング活動、プレスリリース対応等
求める能力・経験
・リスク管理、内部統制、内部監査に関わる部門での勤務経験をお持ちの方、または同種のコンサルティング業務への関与経験をお持ちの方 ・データ分析プロジェクトにおいて企画~報告までの一貫した実行、業務管理及び品質管理の経験 ・関連ツールの使用経験、プログラミング経験(例:Alteryx、SQL、tableau、tableau prep、python。または類似するツール) ・2年以上のプロジェクトマネジメント経験あるいはチームマネジメント経験 ■歓迎スキル ・システム設計/開発/運用経験(オンプレ環境、IaaS/PaaS/SaaS等含む) ・データベース設計/開発/運用経験、DWH構築/運用経験 ・自然言語処理/Computer Vision/機械学習等に係る開発経験 ・ビジネスレベルの英語力、またはその他の外国語力をお持ちの方
事業内容
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エージェント求人 【経営直下/Fintech企業】内部監査ポジションのご案内
800~1500万
- 内部統制
- 内部統制監査
- 監査計画策定
- 監査
- 会計監査
企業名非公開東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
今回は、同社の内部監査室にて「ビジネスプロセス監査に強みを持つ人材」を募集しております。 具体的な業務内容は以下の通りです。 - 年間リスクアセスメントに基づく監査計画の策定・実行 - テーマ監査(部門別・業務プロセス別監査)の推進 - SOX対応(ITGC/ITAC検証、経営者評価の最終評価) - 監査法人による会計監査/内部統制監査への対応 - 部室運営(予算策定・予実管理、外部評価サービスとの折衝 など)
求める能力・経験
以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・内部統制監査のご経験 ・ITGC / ITACに対する評価のご経験(尚且つITシステムを含む一連の業務プロセス全体に知見を広げたい意欲があること) ・リスク管理といった2線のご経験 ・コンサルティング会社や外資企業での内部統制構築/評価のご経験 ・DBからのデータ抽出やシステム設定値の読解に興味を持てる方 業務完遂のために自らの手を動かして成果物を作成できる方
事業内容
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エージェント求人 【高年収】コンプライアンス(企画・教育)マネージャー候補
700~1500万
- コンプライアンス
- 監査
- 内部監査
- マネーロンダリング対策
- 内部通報対応
- コンプライアンス監査
- 保険
- 生命保険
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
●全社コンプライアンスの推進・企画 ●コンプライアンスに関する研修、教育 ●コンプライアンス委員会の運営 ●マネーロンダリング、反社会的勢力対応 ●内部通報制度運営、通報対応
求める能力・経験
(必須) ●コンプライアンス・監査・リスクに関する業務経験 (歓迎) ●金融機関でのコンプライアンス関連部門経験 ●生命保険業界勤務経験
事業内容
保険 : 生命保険
エージェント求人 内部監査1373
1000~1550万
- バリューアップ/モニタリング
- リスクマネジメント
- 監査
- マネジメント
- シニアマネージャー
- マネージャー
- リスク評価
- モニタリング
- 内部監査
- R
- テスト
企業名非公開東京都千代田区もっと見る
仕事内容
内部監査マネージャー・シニアマネージャーとして、下記をお願いします。 [具体的には] ・リスク評価 ・事前調査 ・往査 ・改善施策のモニタリング ・経営者報告 ・監査品質の評価と改善 ・往査先とのコミュニケーションなど [当ポジションについて] ・ガバナンスやコントロール、リスクマネジメントの各プロセスを客観的な立場から評価し、また改善を促す活動を通じて、グループ全体の価値向上と改善に寄与します。 ・内部監査は国内外の出張が多数あり、World-wideの知見を広げ、グループ全体を俯瞰する視点を持つことができます。語学能力を活かし、グローバルな環境下で仕事をしたい方には魅力的な仕事です。さらに国際資格の取得も視野にいれたプロフェッショナルとしての道も開かれています。
求める能力・経験
学歴:大学卒以上 [必須] ※下記いずれにも該当する方 ・監査人としての実務経験(5年以上)と相応の専門知識をお持ちの方。 ・ビジネス英語会話(TOEIC(R)テスト650点以上目安) ・コミュニケーション能力のある方
事業内容
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