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内部監査・1400万円以上の求人一覧

353

  • エージェント求人

    プロジェクト関連の監査業務 #3650_5110 c

    700~1500

    国内大手金融機関東京都千代田区
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    仕事内容

    [1]プロジェクトに関するシステム監査 ・主に同社が対象。同社グループ各社もある(含む海外拠点) ・主にシステム化案件が対象 [2]プロジェクトに関するリスクアセスメント及び監査計画の立案 ※一般のシステム監査、更にデジタライゼーション等に高い専門性あれば関連監査に従事する場合あり ※同社グループ各社のシステム監査支援に従事する場合あり ※高い英語力あれば、海外のシステム監査支援に従事する場合あり 【想定されるキャリアパス】 ・監査人として担当領域での専門性を高めることに加えて、同チーム内で取扱う様々なテーマを担当することで、キャリアの幅を広げることが出来ます。 ・銀行のみならず他のグループ会社・海外拠点の監査部署との協働等を通じて、監査人として銀行業・国内に留まらない経験・知見を得ることが出来ます。 ・他領域の監査実施グループを始めとする部門内異動も希望に応じ柔軟に対応しています。

    求める能力・経験

    ●必要な経験・スキル・能力 ・大規模プロジェクトのマネージャー経験 ・情報処理全般に通じ、更に新技術等にも明るいこと ・プロジェクトマネジメント関連資格(情報処理技術者(プロジェクトマネージャ)等) ※入社後に監査関連資格(CISA(公認情報システム監査人)、CIA(公認内部監査人)等)の取得を勧奨 ●歓迎する経験・スキル・能力 ・システム監査経験 ・海外勤務または相応の海外出張経験 ・サイバーセキュリティ、デジタライゼーション等の専門知識 ・金融機関従事経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    金融機関業務に関する監査業務 #3650_5047 c

    700~1500

    国内大手金融機関東京都千代田区
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    仕事内容

    【業務内容、案件例】 ・銀行業務に関する監査業務およびグループ会社の監査支援業務 【想定されるキャリアパス】 ・監査人として専門性を高めることに加えて、様々なテーマを担当することで、キャリアの幅を広げることが出来ます。 ・銀行のみならず他のグループ会社・海外拠点の監査部署との協働等を通じて、監査人として銀行業・国内に留まらない経験・知見を得ることが出来ます。 ・他領域の監査実施グループを始めとする部門内異動も希望に応じ柔軟に対応しています。(海外勤務・トレーニーの機会あり)

    求める能力・経験

    ●必要な経験・スキル・能力 ・監査部門もしくは監査関連業務(コンサル等)における、業務経験あるのが望ましい。 ●歓迎する経験・スキル・能力 ・公認内部監査人(CIA)や公認会計士等の監査関連資格 ・英語中級レベル(TOEIC700点以上) ・金融機関、コンサル、当局対応、海外勤務経験があれば尚可

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    財務報告に係る内部統制監査(SOX監査) #3852_1057 c

    800~1500

    メガバンク東京都千代田区
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    仕事内容

    【職務内容】 ・財務報告・SOXのプロフェッショナルとして、SOX監査(グローバル・国内)を実施。 ・リスクアセスメント及び監査計画の立案。 ・主計・SOXのプロフェッショナルとして、SOX関連監査を実施。 ・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。 【魅力】 ・1名あたり年間3-4本の監査を担当。 ・カウンターパートは、本部各部室の他、海外拠点、グループ会社。 ・監査として、経営基準で、全体観を俯瞰してみることができる。 ・チームに公認会計士資格保有者も多く在籍しており、高い専門性と深い知見に基づいた議論ができる。 ・担当職務に応じ、海外出張・海外研修あり。 <グローバル> ・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務。 ・欧州・米州・アジア等、世界各国の海外拠点監査人に指示・結果の取り纏めを実施。 業務にあたっては、各海外拠点監査人と密にコミュニケーションを実施。 <国内> ・グループ各社の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務。 ・銀行のみではなく、信託銀行・証券等、グループ各社と協働し、グループ一体で監査を実施。 【風土・雰囲気】 ・キャリア入行者が半数以上のチームであり、メンバーの経歴も様々。キャリア入行者も早期に馴染みやすい雰囲気あり。 ・最先端の機能を備えた新しいオフィスでフリーアドレス採用によるオープンな環境での業務が可能。 ・多様な働き方ができる職場環境をめざし、関連支援制度(育児短時間勤務や介護休業、在宅勤務制度、フレキシブル勤務等)利用など職場全体のサポート体制も手厚い風土。

    求める能力・経験

    【必須】 ・監査法人等での金融機関監査・アドバイザリー経験、または金融機関での内部監査経験があり、SOX監査業務に意欲のある方。 ・公認会計士(CPA)資格を保有または同等の知見を有する方。 ・(グローバル職務を希望の場合)ビジネスレベルの英語力がある方。

    事業内容

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  • エージェント求人

    内部統制 シニアマネジャー候補 #158_3643 c

    1000~1500

    東証プライム上場 大手インターネットサービス企業東京都世田谷区
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    仕事内容

    内部統制業務全般とマネジメントを担っていただきます。 <内部統制> ・コマース&マーケティングカンパニー管轄の事業/サービス/関連会社のリスク想定/評価、モニタリング/監査、改善提案/改善活動支援 ・新サービスリリースに伴う、リリース前/後のリスク対応及び改善確認 <データガバナンス> ・楽天市場データ利活用のルール/プロセス/オペレーション構築とリスク分析/審査業務の効率化 ・情報開示ルールの見直し、周知・教育活動、モニタリング ※統制課だけではなく調査監査課もマネジメントいただく予定あり <魅力> ・コマース&マーケティングカンパニーが主管する多種多様なビジネスや新規事業・新サービスに関わることができる ・事業及び運営組織におけるリスク評価と低減、不正行為防止/抑止、法令/規程等の遵守、改善活動、周知/教育活動等の内部統制強化業務全般を主導することができる ・事業やサービスの信頼性と効率性の向上、中長期的な発展・拡大に貢献することを実感できる

    求める能力・経験

    必須要件: ・内部統制もしくは内部監査関連業務の経験 ・組織/メンバーマネジメントもしくはプロジェクトマネジメント(複数の関係組織/関係者とのプロジェクトリード)経験 ・リーダーシップとコミュニケーションスキル ・サービスモデルとビジネスプロセスの理解力 ・分析力と問題解決/改善提案能力 歓迎要件: ・ビジネス関連法令に関連する業務経験や知識(特に、会社法、会計、消費者保護関連、プライバシー関連等) ・BPRやビジネスプロセス改善業務の経験 ・リスク管理業務の経験 ・ECサービスやWeb広告サービスに関連する業務 ※内部統制に関わる資格保有者や資格取得を目指している方も歓迎します例)CIA(公認内部監査人)、QIA(内部監査士)等 英語要件に関する補足: TOEIC 800点以上(もしくは同程度の英語力を保有している資格の証明、英語圏の大卒以上の学位証明ができること) 内定通知のタイミングまでには資格の証明が必要です。 スコアをお持ちでない、もしくは証明書が無い方は、選考過程で同社主催のTOEIC IPテストをご案内いたします。

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    146 旭化成/ IT内部統制に関する経営者評価業務

    800~1500

    • 予備調査
    • 報告書作成
    • 調査報告
    • ヒアリング
    • 監査
    • 内部統制
    • システム開発
    • J-SOX対応
    • IT統制
    • ITリスクマネジメント
    • 情報処理
    • 品質管理
    • システム監査
    • 開発
    • 内部監査
    • 情報セキュリティ
    • システムリスク評価
    • 情報セキュリティ監査
    • システム利用対象 監査部門
    • 監査調書作成
    • 監査結果報告
    旭化成株式会社東京都千代田区
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    仕事内容

    旭化成グループのJSOXにおけるIT内部統制に関する経営者評価業務 【職務詳細】 旭化成グループIT部門にてIT内部統制の経営者評価業務を担当頂きます。 国内のITシステム及び関連業務を理解頂くと共に、ITシステム開発/保守/運用におけるリスクアセスメントを行い、監査計画(予備調査含む)、本調査、報告書作成、フォローアップまでの一連の監査業務の品質管理を行なって頂きます。また、メンバーの業務サポートや育成も担当頂きます。 ■業務詳細例 IT全社統制評価、ITACおよびITGCの整備状況評価・運用状況評価、フォローアップ、不備集計表作成、監査報告書作成、被監査部門へのヒアリング、質問票作成、外部監査人との意見交換など ■業務テーマ例 ・J-SOXにおけるIT内部統制の評価実務全般 ・旭化成グループ全体のIT内部統制の品質改善活動

    求める能力・経験

    <必要な業務経験/スキル> 以下、すべての経験・スキルを有する方 ・事業会社の内部監査部門での業務経験、または監査法人での監査業務経験が合わせて10年以上 ・システム開発/保守/運用におけるリスクアセスメントの経験 ・監査計画、本調査、報告書作成、フォローアップまでの一連の監査業務の品質管理経験 ・実施基準等のガイドラインを理解した上で、IT環境の特性を踏まえた評価実施経験 <必要な資格> ・システム監査技術者、またはCISA(公認情報システム監査人) <望ましい業務経験/スキル> ・情報セキュリティの第三者評価の実務経験 ・本社だけではなく国内外のグループ会社も含めた事業拠点の監査実務経験 ・事業会社、SIer、ITコンサルティング会社等におけるシステム開発/保守/運用の実務経験が3年以上 ・部下の育成経験やメンターとしての経験 <望ましい資格> ・ITサービスマネージャー ・情報処理安全確保支援士 ・CISM(公認情報セキュリティマネージャー) ・CIA(公認内部監査人) ・CISSP

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    408020161/内部監査室長〈土日祝日休み〉

    1000~1500

    • 室長/調査官
    • 医療/ヘルスケア
    • マネジメント
    • 取締役
    • IPO
    • 会計
    • 商業施設
    • プロセス設計
    • システム監査
    • 監査
    • 会計監査
    • 内部監査
    • 内部統制
    • 業務監査
    • 財務
    • 経理
    • IT統制
    • J-SOX対応
    エムディー株式会社東京都港区
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    仕事内容

    【職務概要】 内部監査室長として、IPO準備~上場後を見据えた内部監査・内部統制体制の構築と改善を主導していただきます。 【職務詳細】 ・内部監査室の立ち上げ ・年間監査計画の策定と実行 ・業務監査/会計監査/システム監査の企画・実査・報告 ・J-SOX(内部統制報告制度)の整備、評価、改善提言 ・部門横断の改善支援およびプロセス設計 ・監査役会/取締役会への報告、提言 ・監査法人との連携 ・内部通報制度、不正リスク対応の運用 ・将来的な監査チーム組成、マネジメント 【その他・魅力】 ・AI・医療・商業施設など多事業を展開する成長企業の監査責任者として、  事業の複雑性を踏まえた高度な監査スキルを発揮できます。 ・上場準備フェーズのため、内部監査の仕組みをゼロから設計できる希少な環境です。

    求める能力・経験

    【必須】 ・上場企業または上場準備企業での内部監査実務経験(5年以上) ・内部監査部門のマネジメント経験 ・J-SOX対応の実務経験 ・経営層や部門責任者との高度なコミュニケーション能力 ・経理財務/法務/IT等の基礎知識 【尚可】 ・内部監査の立ち上げ経験 ・CIA/公認会計士/USCPA などの資格 ・IT統制、システム監査の知見 ・監査法人および事業会社両方での経験 ・コンプライアンスプログラム構築の経験

    事業内容

    ■医療機関の開設及び経営に関する総合コンサルティング業務■ウェブプロモーションに関するコンサルティング業務 ■デベロッパー業務■建築物、内装の設計及び工事管理■医療関連サービスの提供、販売

  • エージェント求人

    407932195/【東京:リモート】法務担当(責任者候補)〈土日祝日休み〉

    600~1500

    • マネジメント
    • IPO
    • リスクマネジメント
    • SaaS
    • 内部統制
    • 審査/回収
    • 審査
    • プロダクト開発
    • マーケティング
    • 提案
    • 営業
    • 開発
    • 社内法務相談
    株式会社Hubble東京都渋谷区
    もっと見る

    仕事内容

    【職務概要】 同社の法務(責任者候補)として、法務の視点から事業成長を支えるだけでなく、「Hubbleらしい法務のあり方」を自ら定義し、社内外に発信していただきます。 【職務詳細】 ・法務領域の“0→1立ち上げ”:専任法務として、実務・体制の両面から基盤づくりを主導 ・リスクマネジメント × スピードの両立:事業成長に伴う法務リスクを適切に判断・対応しつつ、意思決定を止めない柔軟さを持つ ・経営・事業とのブリッジ:プロダクト・マーケ・Bizチームと密に連携しながら、法務の観点から事業を前に進める ・IPO準備・中長期のガバナンス設計への関与:経営管理室と連携しながら、上場に向けた社内ルール・規程の整備など 【ポジションの魅力】 ・契約・法務領域に特化したSaaSプロダクトだからこそ、「事業」と「法務」が切り離されずに、常に近い距離で動いています。社内にも有資格者が在籍しており、専門性への理解が深い環境です。 ・今後、IPOも視野に入ったフェーズに突入していきます。 ガバナンス強化や内部統制の整備など、法務としての戦略設計や体制づくりに上流から関われる機会があります。

    求める能力・経験

    【必須】 ・弁護士資格を保有している方 ・企業法務の実務経験5年以上(契約審査、社内法務相談、規程整備など) ・社内外の関係者と自らコミュニケーションを取り、法務対応を主体的にリードした経験 ・リスクの洗い出しだけでなく、ビジネスのスピードや現実解を踏まえて判断・提案ができるスタンス ・スタートアップ/ベンチャー企業での就業経験 【尚可】 ・法務部門の立ち上げや、業務プロセスの整備・型化の経験 ・プロダクト開発・マーケティング・営業など、事業部門と横断的に関わった経験 ・IPO準備フェーズでの法務・ガバナンス対応の経験 ・英文契約の対応経験、または対応意欲 ・法務以外の専門性・関心

    事業内容

    契約業務における摩擦や無駄な負担をなくし、より効率的なコラボレーションを実現するプロダクトの開発・提供

  • エージェント求人

    【プライム上場/日本一のM&A実績】内部監査/J-SOX対応_81199122

    800~1500

    • 業務監査
    • 内部統制監査
    • 監査
    • 内部監査
    • 内部統制
    株式会社SHIFT東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    ※同社管理部門について※ 人事組織だけで200名が在籍。 IRでも人的資本経営に10ページ以上割いており、事業計画(IR)に人事組織としての未来像があるとおり、「ヒト」を中核に置いている企業でございます。 経営陣からの【人事】への期待値が非常に高く、外部のHRコンサル部隊が立ち上がるまでに成長。圧倒的な【攻めの管理部門】としてチャレンジができる環境です。 単なるオペレイティブな管理部門をご希望な方よりは、常に変化を楽しみ、自身の成長にやりがいを感じることができる方がマッチしております。 人事組織の強さがしっかり数字にも現れています。 ・定年:70歳 ・年間平均昇給率:11%(23年実績) ・平均残業:7.5h/月(23年実績) ・離職率:6.9%(23年実績)※業界平均10%~12% ■概要 当社は毎年成長をしつづけており、2019年に東証一部へ市場変更し、2022年にプライム市場へ移行しました。 創業時と変わらぬベンチャーマインドをもち、ビジネス拡大に向けマーケットに挑んでおります。 経営陣による意思決定のスピードも非常に速く、これまでの常識の枠にとらわれない、新しいサービスや仕組みを発表しつづけております。 現在はビジネス拡張による組織体制の強化を図っており、特に強固なコーポレートガバナンス体制の構築は重要なミッションとなっております。 今回はミッションの中心となる内部監査室メンバーを募集いたします。 急成長中の会社において、内部監査体制の継続的な強化にともに取り組んでいただける方をお待ちしております。 ※ご経験によっては別の役職をご提案させていただきます。 ■配属部署 内部監査室 ■メンバー構成 5名 ※30代~50代男性 ■働き方 リモートと出社のハイブリッド(週2、3日程度の出社に加え、随時グループ会社往査のため出社・出張あり)  ■具体的な仕事内容 内部監査業務全般 ・J-SOX監査の整備/運用状況評価 ・グループ全体の業務監査 ・グループ監査役監査のサポート ・監査法人対応 ■配属先について 内部監査室ではガバナンス体制を強化するためのグループ全体におよぶ効率的な内部監査体制の整備に取り組んでいます。 急成長するプライム市場上場会社にて経営層に近いポジションで内部監査(業務監査)、内部統制監査(J-SOX)などの経験を積んでいただけます。 積極的なM&Aに着手しておりますので、グループ会社の内部監査の計画立案・推進に加えて監査役を担当していただく場合もあり、監査役の経験を積むことも可能です。 フラットなコミュニケーションのなか、おもちの知見を大いに発揮し邁進していただける環境です。 【同社内部監査の特徴】 ■日本で一番M&Aをした会社に選出 グループ会社への染み出しまで幅広く対応をいただきます。 積極的なM&Aにより、国内外のグループ会社監査にも関与できる点非常に魅力となります。 ■内部監査室の設置 代表取締役直轄の独立組織として「内部監査室」が設置されており、専従者が監査業務を担当 自部門を除く全社および子会社を対象に業務監査を実施し、結果は代表取締役に報告される。 ■監査等委員会との連携 監査等委員会は社外取締役3名で構成され、毎月1回の定例会議で情報共有と監査活動を実施。 取締役会やコンプライアンス委員会などの重要会議にも出席し、意見陳述を行う。 ■三様監査の推進 内部監査、監査等委員会、会計監査人の三者が連携し、監査計画の共有や重要会議への同席を通じて情報交換を行っています。

    求める能力・経験

    【必須/経験】※下記いずれかの経験をおもちの方 ・会計士資格保有者(一般上場企業の内部統制監査経験) ・上場事業会社における内部監査および内部統制構築経験 (事業規模不問、チーム立ち上げ経験を優遇) ・IPO時の内部監査および内部統制組織の立ち上げ経験・チームマネジメント経験(役職不問) 【尚可】 ・JーSOX対応の主担当経験 ・IT監査経験 ・上場事業会社の内部監査室長経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【東京】三菱UFJ銀行/内部監査/04283890

    800~1500

    • 監査
    • 海外研修
    • 戦略立案
    • 内部監査
    (株)三菱UFJ銀行東京都千代田区
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    仕事内容

    《監査(内部監査)》 ・三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)及び MUFGグループ各社を対象とする監査業務。 ・リスクアセスメント及び監査計画の立案。 ・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。 【組織】 ・本邦監査部 約240名 ・海外監査部 約740名 【魅力】 ・1名あたり年間3-4本の監査を担当。 ・カウンターパートは、本部各部室の他、海外拠点、グループ会社。 ・監査として、経営に近い立ち位置で、全体観を俯瞰してみることができる。 ワークライフバランス:・小さなお子様がいる行員も在籍している他、 男性育児参画の休暇取得制度あり。 ・在宅勤務制度、フレキシブル勤務等の柔軟な働き方を支援する制度あり。 【MUFGならではのダイナミズム】 ◎規模感: ・事業規模の大きさは国内随一である。 ・グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査を担える。 ◎MUFGの立ち位置: ・業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持たれており、 監査/内部統制が強く求められる環境である。 【グローバル】 ・欧州、米州、アジア等、世界各国に拠点を持ち、 各拠点と協働しながら、グローバルベースでの監査を担える。 ・今後、海外拠点への異動も含めて、海外赴任の可能性あり。 海外研修などの実績もあり。 【風土・雰囲気】 ・キャリア入行者や海外赴任経験者も在籍しているため、 組織として非常に多様性があり、 キャリア入行者が「こういった方針でやりたい」、 という意見を柔軟に受け入れる雰囲気あり。 ・過去数年間にキャリア入行者が多数加わり、 新しいことに挑戦する活気に満ちている。 ・行内の他部署から希望して異動してきた人も過去数年で複数名在籍。

    求める能力・経験

    ・内部監査業務経験、または金融機関経験+監査業務への意欲

    事業内容

    預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、 内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、 金融先物取引の受託業務、その他付帯業務

  • エージェント求人

    407504831/コーポレート本部長

    1000~1500

    • 海外M&A
    • M&A対応
    • 政治/政策
    • マネジメント
    • IR
    • IPO
    • リスクマネジメント
    • 体制構築
    • 本部長
    • 財務
    • 経理
    株式会社BitStar東京都渋谷区
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    仕事内容

    【職務概要】 コーポレート部門を統括する本部長候補ポジションの募集です。上場前のみならず、上場後にコーポレートの力でさらに経営にレベレッジをかけて企業価値を最大化あるいは価値を毀損させないために経営管理体制の構築・運用、ガバナンス体制の強化、全社リスクマネジメント、M&Aの実行・PMIを推進してくださる方を募集しております。 【職務詳細】 ・経営管理体制の構築並びに運用 ・ガバナンス体制の強化 ・全社のリスクマネジメント ・M&Aの実行とPMIの主導 ・資本政策の立案 ・グループ会社との連携強化と統制環境の構築 ・海外子会社の設立を含む海外進出のリスクマネジメント ■おすすめポイント ・幅広く責任ある経営管理体制の構築・強化に携われる ・M&A・PMIの実行責任、ならびに国内外グループ会社との統制体制も担うミッション ・IPO前後にかけて、エクイティストーリーの策定、株主/証券会社対応、IR体制構築にも関与

    求める能力・経験

    【必須】 ・事業会社でのコーポレート業務経験 ・全社的な管理体制構築・強化の経験またはM&A実行・PMIの経験 【尚可】 ・経理・財務に関する知識 ・PMI経験 ・海外を含む子会社管理・ガバナンス管理経験 ・全社的なリスクマネジメントや事業管理の経験 ・コントローラー業務経験 ・IR全般業務の実務経験

    事業内容

    YouTuberと企業を繋ぐマッチングプラットフォームの運営

  • エージェント求人

    407371596/内部監査(マネージャー候補)〈上場企業〉

    895~1969

    • 取締役
    • 内部統制監査
    • 社長
    • テスト
    • 監査
    • データ分析
    • 企業価値向上
    • インタビュー
    • 内部監査
    • 内部統制
    • 分析
    • 執行役員
    • 提案
    • 会計
    • システム開発
    • 業務監査
    ソフトバンク株式会社東京都港区
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    仕事内容

    【職務概要】 内部監査室は、代表取締役社長執行役員直下の独立した組織として設置され、リスクアプローチによる年度監査計画を策定し、同社の各業務プロセスを対象とした内部監査を実施しているほか、関係会社(主に連結子会社対象)に対して全社的な内部統制監査を実施しています。 <ミッション> 経営に資する内部監査を実践し、コーポレートガバナンス強化および企業価値向上に貢献 ※日本版SOX評価は他部門にて実施 【職務詳細】 ・年間監査計画に基づき実施する監査チームのリーダーとしてチームを率い、監査レポートをまとめていただきます ・年間監査計画の策定(テーマ監査/関係会社監査/関係会社などの内部監査部門に対するモニタリング含む) <具体的には> ・対象部門へのインタビューやデータ分析を通じて業務プロセスおよび課題を把握し、リスクアプローチによるRCMを作成 ・RCMおよびテストプランをベースに対象部門に往査(インタビュー/証跡確認/データ分析など)し、監査調書を作成 ・改善提言をまとめた監査報告書を作成し、経営層へ監査結果を報告

    求める能力・経験

    【必須】 ・監査経験(目安:5年以上)および監査チームを率いた一定期間の経験 ・英語を用いた海外監査の経験 ・内部統制の知識 ・監査業務における会計とIT知識 【尚可】 ・CIA/CISA/CFEの資格保有 ・業務監査やIT監査の経験(システム開発経験者含む) ・監査法人の経験 【仕事の魅力】 ■会社組織への影響力 内部監査室は、経営層と直接関わる機会が非常に多い組織です。監査結果や改善提案を経営層に直接報告することで、経営層との信頼関係を築き、意思決定プロセスに影響を与えることができます。

    事業内容

    ■移動通信サービスの提供 ■携帯端末の販売 ■固定通信サービスの提供 ■インターネット接続サービスの提供

  • エージェント求人

    内部監査(771306)

    1400~1600

    • 業務監査
    • 監査
    • 監査計画策定
    • 監査結果報告
    • 監査調書作成
    • 内部監査
    • 内部統制監査
    • 内部監査対応
    • 監査対応
    株式会社メタルワン東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    監査先の業務運営(株主総会・取締役会運営等の経営統括業務、コンプライアンス関連業務、取引関連業務、財務経理、人事・総務、ITセキュリティ等)を網羅的に点検し、リスク管理の状況に応じて改善提言します。また、リスクの濃淡に応じた取組みとしてテーマ監査も実施します。尚、国内外事業会社には工場設備を保有している先が多く、工場監査の視点も必要となります。 当方監査マニュアル類に基づき監査先資料の読込みや現場視察・関係者へのインタビュー等を行い、結果を報告書に纏める作業を行いますが、監査実施時は2~4名程度の監査班を組成しますので、その一員として、海外を含め1~2週間程度の往査出張をお願いいたします。

    求める能力・経験

    ・事業会社、監査法人での内部監査業務の経験をお持ちの方(5年以上)

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    406258432/サイバーセキュリティコンサルタント〈土日祝日休み〉

    400~2500

    • コンサルティング業務
    • 情報セキュリティ
    • 戦略提案
    • マネジメント
    • 設計支援
    • 製品
    • インシデントレスポンス
    • ゼロトラスト
    • デザイン
    • 提案
    • ロードマップ策定
    • SoC
    • アーキテクチャ設計
    • セキュリティ対策
    • フォレンジック
    • 導入支援
    • Endpoint securi...
    • C
    • IAM
    • CASB
    • テスト
    • 監査
    • クラウド
    株式会社クオンツ・コンサルティング東京都千代田区
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    仕事内容

    【職務概要】▼下記を中心に、クライアントの課題に適切なソリューションを提案 ■インフラセキュリティのアセスメントおよび対応支援 └サイバーセキュリティ戦略・ガバナンス評価、サイバーセキュリティ対策の有効性評価、脆弱性診断、サイバーセキュリティベンチマーキングなど ■サイバーセキュリティコンサルティング └サイバーセキュリティグランドデザイン・ロードマップ策定、SOC構築支援、CSIRT構築支援、ITセキュリティアーキテクチャ設計支援、各種ITセキュリティツールの選定支援、導入支援など ■サイバーセキュリティマネジメント └SOC運用支援、CSIRT運用支援、グローバル最新動向の調査・レポートなど ■インシデントレスポンス サイバーセキュリティインシデント発生時の調査支援、デジタルフォレンジックの実施、インシデントレスポンス訓練支援など <案件例> ・アセスメント(クライアントのビジネスに影響するリスクを評価する) ・ビジネス戦略を考慮しサイバーセキュリティ戦略策定、中計・ロードマップ作成 ・ゼロトラストアーキテクチャ等のインフラ全体構想 ・脆弱性診断 ・技術的なセキュリティ対策の動向調査・製品選定(RFP作成)支援 など

    求める能力・経験

    【必須】 ▼以下(1)~(5)のいずれかもしくは複数のご経験がある方 (1)サイバー戦略人材:グローバルのサイバー戦略、ゼロトラスト対応等、戦略レベルのサイバー領域経験 (2)攻撃サイド(Red Team):脅威ペネトレーションテストやRedTeamオペレーション等、攻撃者サイドからの脆弱性監査及び対策策定経験 (3)防御サイド(Blue Team)※いずれか ・監視強化・改善に伴う、ソリューション(EDR、SIEM、SORA、CASB等)導入、MITERATTACKやSOCーCMMを用いたアセスメント経験 ・IAM、ITAMの有識者 、クラウドセキュリティに特化した人材 ・SASE構築経験 (4)法令・アセスメント:中国サイバー法規制やNIST SP800、CAT評価などの、ガバナンスを含めたサイバーセキュリティのアセスメント経験 (5)SOC、SIRT:SOC(監視部隊)、CーSIRT(対応判断部隊)などの経験者ないし、構築経験

    事業内容

    IT・DXコンサルティング、業務改善コンサルティング、戦略コンサルティング

  • エージェント求人

    69488:ユーザベース_内部監査&コンサルティング(責任者候補)

    1000~1800

    • 内部監査
    • 監査
    株式会社ユーザベース東京都千代田区
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    仕事内容

    【職務内容】 Assurance and Consulting Teamでは、J-SOXを始めとする内部監査業務に加え、各事業部へのプロセス改善提案等に基づくコンサルティング業務を実施しています。 <監査業務> ・J-SOX監査(全社統制、業務処理統制、決算財務統制を含むNon-IT領域) ・監査等委員会事務局 ・リスク管理委員会事務局 ・内部監査計画・実施 ・海外子会社監査実施 ・J-SOX・内部監査結果報告(監査等委員会取締役・経営陣) <コンサルティング業務> ・内部統制整備 ・運用支援(規程整備・マスタデータ構築・システム導入・業務プロセス構築等) ・改善提案・支援 【募集背景】 2022年末に非上場化という新たな挑戦をし、第二創業期を迎えるユーザベースグループ。 「経済情報の力で、誰もがビジネスを楽しめる世界をつくる」というパーパスの実現に向け、3〜5年以内の再上場を目指した事業改革を推進しています。 そんなユーザベースグループの再上場に向け、経営体制をより強化する内部監査責任者候補を募集しております。国内・海外いずれにもご対応いただける方を募集いたします。 【ポジションの魅力】 ・戦略的TOB→再上場という国内でも稀なキャリアを経験できる ・グループ全体を俯瞰する高い視座で、ビジネスに触れることができる ・成長中の企業にてリスクマネジメント戦略の構築を経験することができる ・一般的に保守的な内部監査としての立ち位置ではなく、戦略的な部門として経験を活かすことができる ・リスク管理体制のPMI経験を積むことができる ・国内ビジネスを起点に、世界各国(ニューヨーク、上海、シンガポール、スリランカ)拠点の業務監査の経験が積める

    求める能力・経験

    【必須】 ・監査法人、事業会社での監査、もしくはリスクアドバイザリー経験(10年以上) ・TOEIC800点以上、またはそれに準ずる英語力(グローバルメンバーとのコミュニケーション機会有り) 【歓迎】 ・公認会計士(JCPA、USCPA等)又はCIAなどの内部監査関連資格 ・CFO等、事業会社における管理部門での業務経験 ・業務管理系、または管理部門系のITシステムの導入経験 ・IT監査・IT統制の業務経験 【求める人物像】 ・パーパスとバリューを深く理解し、自ら体現したいと思う方 ・全体最適と個別最適の双視点から対局的に物事を捉え、グループ最適で意思決定し、リード・推進できる方 ・向学心・知識欲が高く、最新の手法を感度高くキャッチして実務に反映することができる方 ・組織の変化に柔軟性や能動性をお持ちの方

    事業内容

    企業活動の意思決定を支えるビジネス情報インフラの提供

  • エージェント求人

    KPMGコンサルティング データ分析内部監査/モニタリング支援コンサルタント

    600~1800

    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    データドリブン監査/モニタリングの業務遂行を支援します。ETLツール・BIツール・AI等を活用した内部監査やモニタリングのデータ利活用領域を中心に、内部監査体制構築・データ分析体制構築支援に従事いただきます。 プロジェクト事例 ・データ分析監査、モニタリング実行支援 ・データ分析監査、モニタリング態勢構築支援 ・データ分析およびデータ分析に係る業務プロセス設計支援 <想定職位> マネジャー~シニアマネジャー <役割および責任> ・プロジェクトマネジメント、クライアントの期待値管理 ・ConsultantおよびSenior Consultantへの作業指示/フォロー及びチームとしてのパフォーマンスの管理 ・データ分析業務の遂行及び品質管理 (ETLやBIツール、Python、SQL等を活用したデータ処理、解析/分析の実行、分析結果の可視化、報告書の作成とレビューなど) ・新規案件受注に向けた提案活動(提案書構想・作成、工数見積、プレゼンテーション等) ・下位メンバーの指導・育成、チームの成長への貢献 ・各種サービス開発、マーケティングツール開発、外部セミナー、講師、執筆等のマーケティング活動、プレスリリース対応等

    求める能力・経験

    ・リスク管理、内部統制、内部監査に関わる部門での勤務経験をお持ちの方、または同種のコンサルティング業務への関与経験をお持ちの方 ・データ分析プロジェクトにおいて企画~報告までの一貫した実行、業務管理及び品質管理の経験 ・関連ツールの使用経験、プログラミング経験(例:Alteryx、SQL、tableau、tableau prep、python。または類似するツール) ・2年以上のプロジェクトマネジメント経験あるいはチームマネジメント経験 ■歓迎スキル ・システム設計/開発/運用経験(オンプレ環境、IaaS/PaaS/SaaS等含む) ・データベース設計/開発/運用経験、DWH構築/運用経験 ・自然言語処理/Computer Vision/機械学習等に係る開発経験 ・ビジネスレベルの英語力、またはその他の外国語力をお持ちの方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【高年収】内部監査 マネージャー(セールス部門)

    1000~1500

    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    ●セールス領域の内部監査計画の策定 ●セールス領域の内部監査の実施、報告 ●監査方法の検証、問題点の確認・改善 ●監査プロジェクトの運営、管理

    求める能力・経験

    (必須) ●金融機関または監査法人での監査経験 ●マネジメント経験 (歓迎) ●CIA、CISA等の監査資格 ●生命保険会社での監査経験 ●生命保険会社での営業経験 ●英語力(ビジネスレベル)

    事業内容

    保険 : その他

  • エージェント求人

    【高収入】資本管理/リスクマネジメントマネージャー

    1000~1500

    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    ●資本管理フレームワーク(経済価値、法定会計純資産、ストレステスト)の維持・管理 ●経済価値ソリベンシー指標の導入・運用 ●統合的リスク管理の設計・整備 ●関連部門との連携・調整

    求める能力・経験

    (必須) ●金融機関でのリスク管理・資産運用・保険数理いずれかの実務経験 ●証券アナリスト・アクチュアリー準会員もしくは同等以上の知識 (歓迎) ●MG-ALFA等の数理ソフト使用経験 ●Python・R・MATLAB・VBA・SQLなどのプログラミングスキル

    事業内容

    保険 : その他

  • エージェント求人

    【高収入】金融犯罪対策/コンプライアンスマネージャー

    1000~1500

    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    ●金融犯罪、マネー・ローンダリング等に関する整備・対応 ●コンプライアンスに係るリスク評価、モニタリング、研修の実施 ●グローバルコンプライアンスプログラムの推進・、米国本社との連携 ●社内規程の整備・改訂

    求める能力・経験

    (必須) ●金融機関でのコンプライアンス実務経験 ●英語力(Reading、Writing) ●PCスキル(Word、Excel、PPT) (歓迎) ●生命保険会社での業務経験 ●コンプライアンス部門または内部統制部門等での業務経験 ●マネジメント経験

    事業内容

    保険 : その他

  • エージェント求人

    【高年収】内部監査マネージャー(数理部門)

    1000~1500

    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    ●数理関連領域における内部監査計画策定、実施、報告 ●リスクアセスメント、モニタリング、及び評価システムの検証、報告 ●社内外のステークホルダーとの連携、協議、サポート

    求める能力・経験

    (必須) ●金融機関におけるファイナンス、数理、リスク部門等の経験 ●データ分析、プロジェクト管理の経験 (歓迎) ●日本アクチュアリー会(研究会員以上) ●CIA,、CISA等の資格 ●生命保険会社での監査経験 ●英語力(ビジネスレベル)

    事業内容

    保険 : その他

  • エージェント求人

    【高年収】内部監査 マネージャー(オペレーション部門)

    1000~1500

    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    ●内部監査に関する監査計画策定、実施、報告 ●リスクアセスメント、モニタリングに関する業務 ●監査プロジェクトの運営、管理

    求める能力・経験

    (必須) ●金融機関におけるオペレーション関連部門及び監査・リスク関連部門の経験 ●マネジメント経験 (歓迎) ●CIA、CISA等の監査資格 ●生命保険会社での監査経験 ●英語力(ビジネスレベル)

    事業内容

    保険 : その他

  • エージェント求人

    【高年収】内部監査 マネージャー(商品部門)

    1000~1500

    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    ●商品開発・管理に関する内部監査の実施 ●リスク評価と統制状況の確認・改善提案 ●監査プロジェクトの計画・実行・報告 ●監査結果の文書化(日本語・英語) ●チームメンバーの指導・育成

    求める能力・経験

    (必須) ●監査、リスク管理、または関連業務の経験 ●プロジェクトマネジメント経験 (歓迎) ●CIA、CISA等の監査資格 ●金融機関での監査経験 ●英語力(ビジネスレベル)

    事業内容

    保険 : その他

  • エージェント求人

    【高年収】コンプライアンス(企画・教育・内部通報)マネージャー

    1250~1500

    企業名非公開東京都千代田区
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    仕事内容

    ・コンプライアンスの推進・企画・リスク管理 ・コンプライアンス研修、教育 ・コンプライアンス委員会運営 ・内部通報制度運営、通報対応

    求める能力・経験

    (必須) ●金融業界での就業経験 (歓迎) ●コンプライアンス関連部門経験 ●生命保険業界勤務経験

    事業内容

    保険 : 生命保険

  • エージェント求人

    【ヒトとAIのハイブリッド・コンサルティングファーム】内部監査室長

    1000~1500

    • 内部監査
    • 内部統制
    企業名非公開東京都港区
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    仕事内容

    内部監査室長として、上場準備~上場後を見据えた内部監査・内部統制の仕組みづくりをリードいただきます。 ・内部監査室の立ち上げ ・年間監査計画の策定と実行 ・業務監査/会計監査/システム監査の企画・実査・報告 ・J-SOX(内部統制報告制度)の整備、評価、改善提言 ・部門横断の改善支援およびプロセス設計 ・監査役会/取締役会への報告、提言 ・監査法人との連携 ・内部通報制度、不正リスク対応の運用 ・将来的な監査チーム組成、マネジメント <備考> ●時差出勤:出社時間は9時~11時の間で、30分単位で選択可能

    求める能力・経験

    ●上場企業または上場準備企業での内部監査実務経験(5年以上) ●内部監査部門のマネジメント経験 ●J-SOX対応の実務経験

    事業内容

    同社は「ヒトとAIのハイブリッド・コンサルティングファーム」です。「ヒトとAIのハイブリッド・コンサルティング」をベースに、「医師および歯科医師に特化した開業・経営コンサルティング」を行っています。また、「商業施設や駅をはじめとした好立地」に、医療モールを全国展開しています。

  • エージェント求人

    【経営直下/Fintech企業】内部監査ポジションのご案内

    800~1500

    • 内部統制
    • 内部統制監査
    • 監査計画策定
    • 監査
    • 会計監査
    企業名非公開東京都渋谷区
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    仕事内容

    今回は、同社の内部監査室にて「ビジネスプロセス監査に強みを持つ人材」を募集しております。 具体的な業務内容は以下の通りです。 - 年間リスクアセスメントに基づく監査計画の策定・実行 - テーマ監査(部門別・業務プロセス別監査)の推進 - SOX対応(ITGC/ITAC検証、経営者評価の最終評価) - 監査法人による会計監査/内部統制監査への対応 - 部室運営(予算策定・予実管理、外部評価サービスとの折衝 など)

    求める能力・経験

    以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・内部統制監査のご経験 ・ITGC / ITACに対する評価のご経験(尚且つITシステムを含む一連の業務プロセス全体に知見を広げたい意欲があること) ・リスク管理といった2線のご経験 ・コンサルティング会社や外資企業での内部統制構築/評価のご経験 ・DBからのデータ抽出やシステム設定値の読解に興味を持てる方 業務完遂のために自らの手を動かして成果物を作成できる方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【高年収】コンプライアンス(企画・教育)マネージャー候補

    700~1500

    • コンプライアンス
    • 監査
    • 内部監査
    • マネーロンダリング対策
    • 内部通報対応
    • コンプライアンス監査
    • 保険
    • 生命保険
    企業名非公開東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    ●全社コンプライアンスの推進・企画 ●コンプライアンスに関する研修、教育 ●コンプライアンス委員会の運営 ●マネーロンダリング、反社会的勢力対応 ●内部通報制度運営、通報対応

    求める能力・経験

    (必須) ●コンプライアンス・監査・リスクに関する業務経験 (歓迎) ●金融機関でのコンプライアンス関連部門経験 ●生命保険業界勤務経験

    事業内容

    保険 : 生命保険