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内部監査・1000万円以上の求人一覧
全972件
エージェント求人 【経営企画】内部統制/J-SOX担当
300~1500万
DeNA東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
【職務内容】 下記領域をそれぞれ担って戴ける方を募集いたします。 個々人の能力や成長、社内リソース状況に応じ、適宜他領域もご担当戴きます。 ▼職務内容 ・J-SOX対応のうち、主にIT統制領域を主導して戴ける方 ・J-SOX対応のうち、主にIT統制以外の領域を主導して戴ける方 ▼定常業務 ・内部統制構築及び評価計画の立案、具申 ・全社統制、業務処理統制、決算財務報告統制の構築及び評価 など ▼非定常業務 ・DeNAグループ全体のITガバナンスに関する施策の企画、実行 ・J-SOX業務に係る各作業の自動化施策の企画、実行 ・監査法人や業務委託先との各種連携強化に係る施策の企画、実行 など
求める能力・経験
必須スキル ▼職務内容~共通 ・上場事業会社(経営者評価)または監査法人(内部統制監査)における、J-SOX制度対応の実務経験(目安:通算3年以上) ・統制文書更新~整備評価~運用評価~ロールフォワード評価の一連の業務について、プロセスオーナー対応及び監査法人対応を含め、概ね自律的に業務遂行可能なこと ▼職務内容のみ ・IT全般統制、IT業務処理統制の対応経験(目安:通算2年以上)
事業内容
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エージェント求人 Forensic:フォレンジックコンサルタント(不正の予防・発見・対処)
800~2000万
- ビッグデータ
- バリューアップ/モニタリング
- 会計
- モニタリング
- 体制構築
- フォレンジック
- コンサルタント
- 経理
- データ分析
- 分析
株式会社KPMG FAS東京都千代田区もっと見る
仕事内容
サステナブル経営に関する期待・要求が高まる中、企業経営者は、不正・不祥事、情報漏洩、サイバー攻撃等、企業価値を毀損しうるリスクへの対応を迫られています。この潮流に応えるべく、最新の調査手法・会計知識・ITテクノロジーを活用し、不正・不祥事等の事実解明調査やこれらの予防・発見体制構築の支援を行い、企業の社会的価値の確立・維持・向上のためのサービスを提供します。業容の拡大に伴い、以下のサービスを提供するフォレンジック会計士・コンサルタントを募集します。 1.不正・不祥事の調査 2.不正リスク管理体制高度化支援 3.ビッグデータを活用した不正モニタリング支援 4.知的財産権、契約遵守調査サービス
求める能力・経験
(以下の全てを満たす方) 1.紙面を賑わす重大不正事件の真相究明やその予防に興味のある方 2.これまでの業務経験で取得したスキルや経験を、企業経営者や投資家などの重要な意思決定のために活用したいと思っている方 3.論理的思考力がある方 4.異なる専門性を尊重し、チームワークを重視できる方 5.IT、経営、戦略などのコンサル業界経験者。もしくは、大手 IT 系事業者、大手メーカー、大手金融機関などに在籍し特に業務遂行能力の高い方 6.以下のいずれかのスキル: a.高度な英語力 b.データ分析・統計 c.不正リスクに役立つ高度な専門知識 d.上場企業や大企業における3年以上の経理業務経験
事業内容
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エージェント求人 内部監査
550~1350万
- 監査
- 内部統制
- 内部監査
国内最大手システムインテグレーター東京都江東区もっと見る
仕事内容
【職務内容】 国内外に多くのグループ会社を持つグローバル企業の内部監査部門として、国内外グループ会社のJSOXの対応や内部監査を担当します。 社内の監査チームのみでなく、海外グループ会社の監査部門や監査の窓口となる組織と連携の上、グループの内部統制の評価を推進します。 また、業務プロセスの監査・情報セキュリティの監査、業務データを分析するCAATなど、社内・グループ会社に対して行う監査や、国内グループ会社や海外グループ会社拠点の監査部門と協力しながら企業グループ全体でのリスク低減に向けた内部監査活動を担います。 【アピールポイント】 グローバル関連業務も多く、海外で働くチャンスもあります。
求める能力・経験
■必須 ・内部監査に関する知識・経験(企業内での監査経験、監査法人での監査経験等) ・ビジネスレベルの英会話(英語での会議、メール、インタビューなど) ■歓迎 ・海外に本社機能を持つ企業グループにおける内部監査経験、海外に子会社がある企業グループでの内部監査経験など ・語学力:中国語、スペイン語 ・公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)、公認会計士、USCPA等の資格取得者 ■その他 ・コミュニケーション能力が高い方(語学含む) ・マネジメント経験がある方(課長代理以上の場合)
事業内容
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エージェント求人 内部監査室長/株式会社AGEST
700~1250万
- 海外出張
- 内部監査
- 内部統制
- 財務
- J-SOX対応
- 分析
- 企画立案
- 監査
- 業務監査
- プロジェクトマネジメント
- 経理
- マネジメント
- 海外赴任
株式会社AGEST東京都新宿区もっと見る
仕事内容
<主な業務内容> ・当社AGEST並びに子会社に対する以下の業務を企画・実行いただきます。 ・内部統制報告制度(J-SOX):評価、業務改善指導 ・内部監査業務:業務監査、不正対応監査、データ監査、特命監査・調査 ・グループ会社内部監査:海外子会社含めた内部監査業務 ※監査対象は海外子会社も含むため、海外出張機会があります。 <内部監査室の役割> ・当社・子会社を対象とする内部監査の企画・立案及び実施 ・監査資料の収集・分析 ・財務報告の信頼性を確保するための内部統制(J-SOX)対応 ・その他、上記に関連する事項 【募集背景】 上場準備にあたる体制整備のため
求める能力・経験
【必須】 ・上場における内部監査業務経験 ・海外子会社に関する経理/内部統制/内部監査のうち、いずれかのご経験がある方 (海外赴任経験は不問) ・ビジネスレベルの英語力(業務での英語使用経験) 【歓迎】 ・プロジェクトマネジメント経験 ・マネジメント経験 ・監査法人勤務経験 ・公認内部監査人(CIA)資格保有者 ※業界、業種・事業会社経験は不問。
事業内容
■品質コンサルティング ■テストソリューション事業 ■システムインテグレーション事業 ■サイバーセキュリティ事業、および上記に関わる教育研修事業
エージェント求人 【フルリモート可】内部統制室/エキスパート
1000~1500万
- 室長/調査官
- 監査
- 内部統制
- 内部統制監査
- 業務監査
FinTech領域トップクラスのシェアを誇るITグループ企業東京都千代田区もっと見る
仕事内容
ご入社後は内部統制評価業務の全体統括・推進や監査本部長との評価方針すり合わせから着手していただきます。 内部統制評価業務(全社統制、業務プロセス処理統制、IT全般統制、IT業務処理統制)の管理監督 内部統制の評価方針の策定 内部統制の評価方針に関する監査法人との協議、調整 発見した不備の改善に向けた関係部署との協議、調整 経営陣に対する評価結果等の報告
求める能力・経験
以下いずれかの業務を10年以上経験されている方 事業会社、金融機関における内部統制評価業務 監査法人における内部統制監査業務
事業内容
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エージェント求人 【フルリモート可】内部統制担当/IT統制
600~1250万
- IT統制
- 内部統制
FinTech領域トップクラスのシェアを誇るITグループ企業東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・IT統制(IT全社的統制、IT全般統制、IT業務処理統制)の基本方針策定、年間計画立案と評価実施 ・発見した不備の集計、改善に向けた関係部署との協議、調整
求める能力・経験
IT全般統制及びIT業務処理統制の対応経験
事業内容
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エージェント求人 金融機関業務に関する監査
700~1500万
- 監査
- 内部監査
大手銀行東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・銀行業務に関する監査業務ならびに監査支援業務
求める能力・経験
〇必要な経験・スキル・能力 ・監査部門もしくは監査関連業務(コンサル等)における、業務経験あるのが望ましい。 〇歓迎する経験・スキル・能力 ・公認内部監査人(CIA)や公認会計士等の監査関連資格 ・英語中級レベル(TOEIC700点以上) ・金融機関、コンサル、当局対応、海外勤務経験があれば尚可
事業内容
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エージェント求人 内部統制(室長候補)
800~1250万
- 室長/調査官
- マネジメント
- 内部統制
- J-SOX対応
- コーポレートガバナンス整備
- コーポレートガバナンスコンサル...
- コンプライアンス監査
- コンプライアンス
- コンプライアンスガイドライン作...
- コンプライアンス/社内規定コン...
- システム監査
- 内部監査
- 経理
日機装株式会社東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
<本社内部統制室にて室長候補として、下記業務と取りまとめをお任せします。> 【具体的な業務内容】 ・全社内部統制の整備・運用 ・J-SOXの業務のプロセス規定に沿った業務運用になっているのかの確認 ・レクチャーや整備がメイン業務(指導側・管理側) ・部下のマネジメント業務
求める能力・経験
【MUST】 ・内部統制に関する何かしらのご経験(事業部窓口等) ・マネジメント経験(人数不問。小規模で可) 【WANT】 ・J-SOXを理解している ・経理、法務/コンプライアンス等のご経験 ・メーカーもしくは金融業界での内部統制のご経験
事業内容
<流体制御技術に強みを持ち、特殊ポンプ、メディカル、航空宇宙の領域でトップシェアを誇る優良企業> 【事業内容】 ■インダストリアル事業本部: ■精密機器事業本部(2016年10月に発足) ■航空宇宙事業本部 ■メディカル事業本部
エージェント求人 関係会社管理統括部署でのグループ内部統制|フレックス&リモート可
800~1250万
- 内部統制
- リスクコントロール
- コンプライアンスマニュアル作成
- コンプライアンス
- コーポレートガバナンス整備
- 会社法
- リスク改善案検討
株式会社JERA東京都中央区もっと見る
仕事内容
【ポジション】 ■関係会社管理制度の定着活動の推進: ・現在、制定・運用している関係会社管理規程について、各関係会社と各所管する事業部門に対して要求されている対応事項についての運用状況の確認 ・運用状況の確認結果より、(もしあれば)関係会社管理規程に関する子会社・管理部署からの意見・要望のうち、事前協議対象等管理項目の見直し、内部統制強化に向けた施策の検討等総括対応等、検討により規程改定が必要とされた事項等の規程への反映等、運用評価と改善を実施 ・他の第2線のコーポレート部門との連携・協働による、グループ内部統制システム強化対応
求める能力・経験
関係会社管理規程・マニュアル等管理経験 内部統制担当経験
事業内容
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エージェント求人 IT統制担当者【内部監査室】 / 部門責任者候補|リブセンス
800~1500万
株式会社リブセンス|紹介実績あり東京都港区もっと見る
仕事内容
リブセンスは内製文化が強い企業であり、2023年現在、約60名規模のエンジニア組織を抱えています。 社内勉強会や技術交流イベントなどもあり、内部監査室所属でありつつも技術者として切磋琢磨することが可能です。 また、リブセンスでは就業場所や就業時間、業務に利用するPCの自由が利きやすく、働き方の選択肢が多様です。 特にリモートワークに関しては各自の裁量に任されている部分が大きく、多くの社員が実質的なフルリモートワークとなっています。 働き方にとどまらず、リブセンスには自由を重んじる文化があります。 言われたことをやることに満足せず、自発的に課題発見し、組織や専門領域を越えて課題を解決する姿…
求める能力・経験
【必須】 ◇アプリケーション開発経験、あるいはITインフラの構築経験 ◇上場(準備)企業でIT監査、IT統制業務に携わった経験 ◇外部のビジネスパートナーとの折衝経験 ◇ITアーキテクト経験 ◇ピープルマネジメント経験 【尚可】 ◇プロジェクトマネジメント経験 ◇ITを利用した業務プロセス改善経験 ◇CISA、システム監査技術者資格の保有 【求める人物像】 ◇物事を俯瞰的・客観的に見て、論拠をもって説明ができる方 ◇自発的に課題点を見つけ、解決に向けた現実的な実行プランを立てられる方 ◇不正の防止や経営の健全化のため、難しい課題に対しても適切な形で指摘するこ…
事業内容
「あたりまえを、発明しよう。」をビジョンに 革新的なサービスで成長中です。
エージェント求人 【コーポレート】経営管理本部_本部長候補|BitStar
900~1500万
株式会社BitStar|紹介実績あり東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
同社の経営管理基盤を担う経営管理本部において、本部長候補を募集いたします。 経理財務や法務領域において一部ハンズオンで実務にも関わりながら、責任者として同社の重要な意思決定に関与し、本部のみならず全社に対してもリーダーシップを発揮いただくことを期待いたします。 【業務内容】 経営管理本部を管掌し、業務遂行とマネジメントをお願いします。経営管理本部は経理財務部および法務部から構成され、それぞれに各部を牽引する部長が現任します。 ・経営管理本部の体制構築 ・ガバナンス体制・内部統制構築、J-SOX対応 ・上場準備に際しての監査法人、証券会社及び証券取引所対応 <経理財務> …
求める能力・経験
【必須】 ◇管理部門での責任者経験あり ◇経理職歴5年以上 ◇上場会社での実務経験あり ◇連結決算の実務経験あり ◇監査対応経験あり ◇10人以上のメンバーマネジメント経験あり 【求める人物像】 ◇課題解決に向け、周辺の分野・部門を巻き込んで、プロジェクトを推進する能力 ◇自分の裁量を持って仕事を進めていくことに興味をお持ちの方 ◇バイタリティのある方 ◇コミュニケーション能力が高い方 ◇実務経験をもとに自ら手を動かせる方
事業内容
YouTuber(ユーチューバー)と企業のコラボレーションプラットフォームを提供します。
エージェント求人 IT・インターネット系成長企業×内部監査室長候補 / WARC鈴木
800~1250万
- 内部監査
- 内部統制
- 業務監査
- 監査
- 会計監査
未上場スタートアップから東証プライム上場企業まで東京都中央区もっと見る
仕事内容
【業務監査】 ・内部監査体制確立、監査計画立案と実行 ・監査対象部門へのフィードバック、モニタリング、実行支援 ・監査報告 【内部統制監査】 ・内部統制(J-SOX)整備 ・運用状況評価、内部統制文書作成 ・業務フローの見直し
求める能力・経験
以下いすれかをお持ちの方 ・監査法人における会計監査経験 ・コンサルティング会社における内部監査関連コンサルティング経験 ・事業会社における内部監査経験
事業内容
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エージェント求人 内部監査【業界4位の働きやすい会社】
600~1250万
- リスク評価
- 内部監査
- 保険
大手グループの生命保険会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
内部監査態勢の整備・確立に関連する以下の業務 ◆内部監査基本・関連規程及び内部監査計画の策定 ならびに内部監査結果の分析、評価、経営陣への報告等 ◆内部監査実施計画の策定及び内部監査の実施、記録、報告ならびに問題点の是正等 ◆内部監査態勢にかかる品質管理(品質評価、人材配置および育成、モニタリング及び定期的リスク評価)
求める能力・経験
◆大卒以上 ◆金融機関における監査等の業務経験者 あるいは、コンプライアンス、保険募集管理、保険契約管理、保険金等支払査定、保険商品開発、財務報告・会計実務、資産運用(企画、フロント、バック)、IT・情報システム、リスク管理、経営管理等の業務経験者で上記職務を通じ当社の内部監査態勢拡充に意欲的に取り組める方 歓迎(WANT) ◆CIA、CFSA、CCSA、CISA、CFE、アクチュアリー、公認会計士、CPA、CMA等の資格保有者あるいは受験中の方歓迎
事業内容
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エージェント求人 リスクアドバイザリー業務コンサルタント(製薬/医療機器企業向け)
500~1750万
有限責任監査法人トーマツ東京都千代田区もっと見る
仕事内容
製薬/医療機器業界向けコンサルティング業務 ・ガバナンスコンサルテイング ・リスクマネジメントコンサルテイング ・コンプライアンス監査 ・内部統制構築支援、内部統制監査 ・内部監査支援 ・新規事業創出支援、中期経営計画策定 ・戦略立案/マーケティングサポート ・新製品ローンチ戦略策定 ・ビジネスDD 等
求める能力・経験
■必須要件 ・製薬/医療機器業界における臨床開発、医療機器開発の実務経験 ・製薬/医療機器業界における開発関連業務(規制当局対応、事業開発等)の実務経験 ・経理、内部監査、内部統制の経験者 ■あると望ましい要件 ・薬剤師資格をお持ちの方 ・監査法人、コンサル会社等で実務経験3年以上 ・事業会社での監査部門もしくはコンプライアンス部門での実務経験者 ・USCPA、CIA、CISAなどの資格 ・Medical Affairs 実務経験 ・英語力(TOEIC850)以上
事業内容
グローバルメンバーファームの一員として、監査、マネジメントコンサルティング、株式公開支援、ファイナンシャルアドバイザリーサービスなどを提供する日本で最大級の会計事務所の一つです。
エージェント求人 【監査アドバイザリー事業部】【札幌/東京】内部統制・経営体制アドバイザリー
500~1750万
有限責任監査法人トーマツ東京都千代田区, 北海道札幌市もっと見る
仕事内容
・事業/経営承継に関する助言業務 ・経営改善に関する助言業務 ・組織再編に関する助言業務 ・経営管理体制整備(管理会計、原価計算、人事制度等)に関する助言業務 ・業務改善(DX等)に関する助言業務 ・IPO(株式上場)に関する助言業務 ※勤務地は東京事務所・札幌事務所をご希望に応じて選考中に決定します
求める能力・経験
【必須要件】 ■決算、J-SOX、PMI、海外子会社管理、持株会社設立に係るアドバイザリー業務あるいは一般企業での当該実務の経験者、または会計監査業務経験者 【以下のご経験・スキルがあれば尚可】 ■日本の公認会計士(日本の公認会計士試験合格者を含む)、あるいは米国公認会計士資格の資格保持者 ■ビジネスレベルの英語力(TOEIC800点以上)を有する方、海外駐在経験者 ■IT関連知識のある方、IT導入業務経験者 ■経理部において、S4 HANAのユーザーとしての利用経験者 ■監査法人、コンサルティング会社、グローバル企業の経理・内部統制・内部監査部門での勤務経験者
事業内容
グローバルメンバーファームの一員として、監査、マネジメントコンサルティング、株式公開支援、ファイナンシャルアドバイザリーサービスなどを提供する日本で最大級の会計事務所の一つです。
エージェント求人 内部監査コンサルタント
500~1750万
- 監査
- 情報セキュリティ
- 個人情報保護
- 内部監査
- 内部統制
- 内部監査コンサルティング
- J-SOX対応
- リスクマネジメント
- リスクコンサルティング
- コンサルティング業務
- アドバイザリー
- コンプライアンス
有限責任監査法人トーマツ東京都千代田区もっと見る
仕事内容
内部監査とテクノロジーの専門性を発揮し、日本企業の成長とビジネス変革に貢献すること ■内部監査/Internal Audit コンサルティング ・企業の内部監査部門の高度化、効率化 リスクアプローチの導入 3ラインモデルの導入・強化による組織のアシュアランス・モニタリングの最適化 ・グローバル企業における、日本子会社、海外内部監査の高度化 ・アナリティクスや最新テクノロジーを活用した内部監査の高度化、効率化、DX化 ・内部監査のコソース ・ESG、サイバーセキュリティ、情報セキュリティ、個人情報保護、品質、外部委託先・取引先管理などエマージングリスクをテーマにした内部監査
求める能力・経験
必須要件 以下いずれかのご経験をお持ちであること ・監査法人における内部統制評価やアドバイザリー業務のご経験 ・コンサルティングファームにおけるコンサルティング業務のご経験 ・事業会社におけるリスクマネジメント・内部統制・内部監査・コンプライアンス・情報システムに関連する業務のご経験 望ましい要件 以下のいずれかまたは複数のご経験をお持ちであること ・内部統制(J-SOX、US-SOX)に関連するご経験 ・内部監査に関連するするご経験 ・セキュリティ管理フレームワークを用いた監査やリスク分析のご経験 ・事業継続において重要視される国内および海外法規制対応の業務経験 ・英語での業務経験
事業内容
グローバルメンバーファームの一員として、監査、マネジメントコンサルティング、株式公開支援、ファイナンシャルアドバイザリーサービスなどを提供する日本で最大級の会計事務所の一つです。
エージェント求人 【監査アドバイザリー事業部】【福岡】 内部統制・経営体制アドバイザリー部
500~1750万
有限責任監査法人トーマツ福岡県福岡市もっと見る
仕事内容
・決算早期化に係る助言業務 ・決算の効率化(業務改善、RPA)に係る助言業務 ・J-SOXに関する助言業務 ・海外子会社管理に関する助言業務 ・買収、統合前後のDD(ガバナンス、内部統制)およびPMIに関する助言業務(業務標準化、視える化、業務改善) ・持株会社設立に係る助言業務
求める能力・経験
【必須要件】 ■決算、J-SOX、PMI、海外子会社管理、持株会社設立に係るアドバイザリー業務あるいは一般企業での当該実務の経験者、または会計監査業務経験者 【以下のご経験・スキルがあれば尚可】 ■日本の公認会計士(日本の公認会計士試験合格者を含む)、あるいは米国公認会計士資格(USCPA)の資格保持者 ■ビジネスレベルの英語力(TOEIC800点以上)を有する方、海外駐在経験者 ■IT関連知識のある方、IT導入業務経験者 ■経理部において、S4 HANAのユーザーとしての利用経験者 ■監査法人、コンサルティング会社、グローバル企業の経理・内部統制・内部監査部門での勤務経験者
事業内容
グローバルメンバーファームの一員として、監査、マネジメントコンサルティング、株式公開支援、ファイナンシャルアドバイザリーサービスなどを提供する日本で最大級の会計事務所の一つです。
エージェント求人 【名古屋】自動車業界コンサルタント
600~2000万
有限責任監査法人トーマツ愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
自動車業界のクライアントの様々な経営課題を把握し、目まぐるしく変わるクライアントの課題に柔軟に対応し、クライアントの伴走者として、課題の解決を行います。 ■サプライチェーン領域 サプライチェーンリスク対応を中心とした自動車業界向けのアドバイザリー業務の営業、提供。 ■会計領域 会計領域、内部統制領域を中心とした自動車業界向けのアドバイザリー業務の営業、提供。 ■デジタル領域 IT領域を中心とした自動車業界向けのアドバイザリー業務の営業、提供。 ■サステナビリティ領域 業界におけるサステナビリティの方向性を理解し、戦略立案・リスク管理体制・ガバナンス構築体制の構築等のアドバイザリーを実施。
求める能力・経験
■品質管理領域 Automotine業界(OEM、Tier1)における品質管理の知見がある方 同業界における品質管理・品質保証業務の経験者 ■サプライチェーン領域 Automotine業界(OEM、Tier1)におけるサプライチェーンの知見がある方 同業界における経営企画、購買業務の経験者 ■会計領域 Automotine業界(OEM、Tier1)における財務会計・内部統制・原価計算・コンプライアンス等の会計系の知見及び業務経験者 会計系資格保持者尚(公認会計士、US-CPA、CIA) ■デジタル領域 Automotine業界(OEM、Tier1)におけるIT部署での経験者
事業内容
グローバルメンバーファームの一員として、監査、マネジメントコンサルティング、株式公開支援、ファイナンシャルアドバイザリーサービスなどを提供する日本で最大級の会計事務所の一つです。
エージェント求人 【福岡/広島】 ITコンサルタント(システム監査)
500~1250万
有限責任監査法人トーマツ広島県広島市, 福岡県福岡市もっと見る
仕事内容
【主な業務内容】 監査法人は独立した立場で決算書の信頼性を保証することで、投資者が安心して投資先を選定し、経済が健全に発展することに貢献しています。 決算書に記載されている金額の多くはシステム上に保存されたデータを計算して作成されているため、計算を行っているプログラムや作成されたデータが改竄されないように適切に管理されていることが重要です。 システム監査では、決算書のもととなっているシステムやデータ等が適切なルール(内部統制)で管理されているかをチェックする業務を行っています。
求める能力・経験
【必須(MUST)】 システム監査の経験については問いませんが、以下の経験をお持ちであることを必須要件と致します。 ■会計システムまたは基幹システムの開発・運用管理のご経験 【歓迎(WANT)】 ■基幹システム導入、再構築プロジェクトのPM、PLの経験をお持ちの方 ■アプリケーション、データベースの権限設計(ベーシス)の経験をお持ちの方 以下の資格保有者は歓迎します。 システム監査技術者、公認情報システム監査人(CISA)、簿記2級以上、高度情報処理系の資格
事業内容
グローバルメンバーファームの一員として、監査、マネジメントコンサルティング、株式公開支援、ファイナンシャルアドバイザリーサービスなどを提供する日本で最大級の会計事務所の一つです。
エージェント求人 【大阪】コンサルタント:コーポレートガバナンス領域
500~1500万
有限責任監査法人トーマツ大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
グループ再編や企業再編ないし経営構造改革において、プロジェクト全体の推進に関するコンサルティングや、コーポレートガバナンス強化に関連した個別テーマへのコンサルティングの実施 ・グループ再編・企業再編におけるプロジェクトマネジメントの支援 ・持株会社設立における組織および収支設計の支援 ・シェアードサービス設立における組織および対価設計の支援 ・経営統合における新業務プロセス設計の支援 ・海外子会社における経営管理制度(予算・KPI管理)導入の支援 ・コーポレート部門(経理、経営企画、リスクマネジメントなど)の組織改革への支援 ・グループ経営管理システム刷新における目指すべき姿の導出への支援
求める能力・経験
【望まれる経験】(必須) 以下いずれかまたは複数のご経験をお持ちであること ・コンサルティングファームにおけるコンサルティング業務のご経験 ・事業会社における、財務・経理・法務・経営企画・事業企画・リスクマネジメントに関連する業務のご経験 ・事業会社における、新規事業企画・開発・推進業務のご経験 【望まれる経験】(推奨) 以下のいずれかまたは複数のご経験をお持ちであること ・グループ再編や企業再編におけるプロジェクトマネジメントへの参画のご経験 ・グループガバナンス、グループ経営管理改革におけるプロジェクトマネジメントの参画のご経験 ・英語での業務経験
事業内容
グローバルメンバーファームの一員として、監査、マネジメントコンサルティング、株式公開支援、ファイナンシャルアドバイザリーサービスなどを提供する日本で最大級の会計事務所の一つです。
エージェント求人 【名古屋】ガバナンス・リスク・コンプライアンス コンサルタント
500~1750万
有限責任監査法人トーマツ愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
■リスクマネジメント/Risk Managementコンサルティング ■プライバシー / Privacyコンサルティング ■内部統制/Internal Control コンサルティング ■ESGコンサルティング ■内部監査/Internal Audit コンサルティング
求める能力・経験
コンサルティング業務に意欲をお持ちの方 これまでの経歴・経験は問いません。 論理的思考力やコミュニケーション能力、コンサルティングマインドなど、基本的なビジネススキルやポテンシャルを重視します 以下、いずれかの経験をお持ちの方を歓迎します。 ■事業企画、経営管理機能、営業(対海外顧客ローカルバイヤー等への直接的なセールス経験)における実務経験 (3年以上) ■公認会計士(日本または米国)でアドバイザリー/コンサルティングファームでのアドバイザリー、コンサルティング経験 (3年以上) 語学 多言語異文化環境下での学業経験、または業務経験(参考値としてのTOEIC900点以上) 学歴 大卒以上
事業内容
グローバルメンバーファームの一員として、監査、マネジメントコンサルティング、株式公開支援、ファイナンシャルアドバイザリーサービスなどを提供する日本で最大級の会計事務所の一つです。
エージェント求人 【大阪】デジタル内部統制コンサルタント
500~1750万
有限責任監査法人トーマツ大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
1)内部統制領域のDX実現に関するコンサルティング DXツールやERPの機能を活用し、内部統制の自動化・高度化・効率化を行うための支援を行う 2)次世代監査コンサルティング GRCや自動リスク分析ツール、RPA、AI等の活用による次世代監査の実現に向けた支援を行う 3)データアナリティクス ビッグデータを活用した経営分析およびリスク分析を行うため、経営分析指標・リスクシナリオの策定、基盤整備・体制構築等の支援を行う。 4)システム/業務改善コンサルティング プロセスマイニング等のツールを活用し、業務課題分析やリスク分析を行い、システム/業務改善に向けたコンサルティングを実施する。
求める能力・経験
【望まれる経験】(必須) ・内部統制の推進・構築・評価経験のいずれか(内部監査・外部監査は問いません) 【望まれる経験】(推奨) ・IT統制の構築・評価経験 ・情報システムの管理・構築・運用経験 ・グローバルプロジェクトの経験、英語での業務経験 【求める資格】 ・大学卒業以上
事業内容
グローバルメンバーファームの一員として、監査、マネジメントコンサルティング、株式公開支援、ファイナンシャルアドバイザリーサービスなどを提供する日本で最大級の会計事務所の一つです。
エージェント求人 医療機関における組織・人事課題に関わるコンサルタント
600~1500万
有限責任監査法人トーマツ東京都千代田区もっと見る
仕事内容
ヘルスケア領域(医療・介護・福祉等)のクライアントが抱える組織・人事に関する課題に対して専門的なアドバイス(コンサルティング)を行っています。また、医療機関等のみならず、上流である各省庁における組織・人事に関する各種業務も受託して遂行しております。 ・人事・働き方に関する課題 -働き方改革 -医師・看護師確保対策、離職対策 -人事制度構築 ・DXに関する課題 -IT人材の確保定着対策 -セキュリティ確保対策 ・組織に関する課題 -ガバナンス体制の構築 -管理規程類の整理
求める能力・経験
以下のいずれかの経験がある方(いずれか一つ) ■コンサルティング会社おいて病院経営・組織・人事にかかるコンサルティング経験のある方 ■医療勤務環境改善マネジメントシステム普及のためのアドバイザー経験のある方 ■医療機関において組織管理経験のある方 ■下記に精通した方歓迎 ●医療現場の業務を知っている方 ●医療従事者の人事・労務を知っている方
事業内容
グローバルメンバーファームの一員として、監査、マネジメントコンサルティング、株式公開支援、ファイナンシャルアドバイザリーサービスなどを提供する日本で最大級の会計事務所の一つです。
エージェント求人 【監査アドバイザリー事業部】IPOアドバイザリー
500~1750万
有限責任監査法人トーマツ東京都千代田区もっと見る
仕事内容
IPOを目指す未上場企業に対する以下のような業務を中心に従事いただきます。 ■IPO課題調査(ショートレビュー)およびフォローアップ ■決算業務に関する助言業務(決算プロセスの構築、決算早期化、決算作業の効率化) ■業務フローの構築に関する助言業務 ■J-SOX対応に関する助言業務 ■事業計画の策定に関する助言業務 ■エクイティストーリーに関する助言業務 ■上場申請に必要な書類の作成に関する助言業務 ■海外企業の国内IPO支援業務 ■国内企業の海外IPO支援業務 ■クロスボーダーオファリング(グローバルオファリングなど)支援業務 ■その他海外関連IPOアドバイザリー業務
求める能力・経験
【必須要件】 下記いずれかの要件を充足する方 ・監査法人又は会計事務所での実務経験が3年以上ある方 ・証券会社、信託銀行、投資銀行又はコンサルティング会社でIPO関連の実務経験が3年以上ある方 ・事業会社での経営企画/IPO準備経験等の実務経験が3年以上ある方 ・国内でのグローバル関連のIPO業務の知識・経験のある方、または海外でのIPO関連業務の知識・経験のある方
事業内容
グローバルメンバーファームの一員として、監査、マネジメントコンサルティング、株式公開支援、ファイナンシャルアドバイザリーサービスなどを提供する日本で最大級の会計事務所の一つです。
エージェント求人 【大阪】IT監査業務
500~1500万
有限責任監査法人トーマツ大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
■主な業務内容 IT監査業務のスタッフとして、パートナーやマネジャーのリードのもと、2~5名程度のチームの一員として業務従事していただきます。 具体的には、主として以下のような業務に従事していただきます。 1)IT全般統制評価 2)IT業務処理統制評価 3)CAATs(Computer Assisted Audit Techniques:コンピュータ支援監査技法)/Analytics 4)アドバイザリー業務上記の監査関連業務の知見を活用し、IT統制構築支援や、IT内部監査支援、金融機関に対するシステムリスク評価等の業務に従事いただきます。
求める能力・経験
以下のいずれかの経験を3年~10年程度保有していることが望ましいですが、ポテンシャルも重視しますので必須ではありません。 1)システム監査業務(IT統制監査、セキュリティ監査、システム導入プロジェクト監査等) 2)システム導入の各工程管理(基本構想、基本設計、詳細設計、プログラム作成、プロジェクト管理、プログラム品質管理) 3)システム運用管理・保守業務(オペレーション/監視業務のみは対象外) 4)企業ITインフラの設計、運用業務 5)会計監査、内部監査等監査関連業務
事業内容
グローバルメンバーファームの一員として、監査、マネジメントコンサルティング、株式公開支援、ファイナンシャルアドバイザリーサービスなどを提供する日本で最大級の会計事務所の一つです。