RECRUIT DIRECT SCOUT リクルートダイレクトスカウト PRODUCED BY RECRUIT
RECRUIT DIRECT SCOUT リクルートダイレクトスカウト PRODUCED BY RECRUIT

求人検索

内部監査の求人一覧

2,457

  • エージェント求人

    【監査/~1500万円】東京電力/HD子会社の監査・HD監査委員会のスタッフ

    1000~1550

    • 資料作成
    • スタッフ
    • 監査
    • マネジメント
    • 経理
    • 内部監査
    東京電力ホールディングス株式会社東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    ・東京電力グループ会社(HD子会社)の非常勤監査役として、複数社を担当。 ・HD(指名委員会等設置会社)の監査委員会のスタッフとして、執行役とのミーティングや現場視察等の事務局、監査報告の資料作成等の一部を担当(複数スタッフで分担)。

    求める能力・経験

    【必須】 ・経理部門、法務部門、内部監査部門いずれかの業務経験を有する方。(10年程度) ・4~5名程度のマネジメント経験を有する方(3年程度)

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    総務職/年収~910万円/大手~注目企業で働きやすい/一風変わった案件あり/本求人はJSOLです!

    785~870

    • 事務
    • 定期点検
    • 建物管理
    • 問い合わせ対応
    • 契約管理
    • 監査
    • 内部監査対応
    • 内部監査
    • 内部統制
    • 対象領域 総務
    • 検査機器調整/検査
    • 営業
    • 開発
    株式会社JSOL東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    *本求人はJSOL社/総務担当の案件でございます。 その他総務ポジション多数ございますので一度幅広く求人を見たい・自分の適性を知りたい方は一度面談でお話しできればと思います。情報収集目的でも構いません! 下記JSOL社/総務担当 の業務内容です。 ------------------------- 全社の業務/事務プロセスを統括し、内部統制を構築維持する総務業務全般から個別アサインしますが、まずは(1)(2)(3)(4)(10)を担当いただきます。 (1)株主総会および取締役会運営 ・参加者日程調整、議案資料整備、議事録、当日のオンライン開催アレンジ ・各種社内会議体全般の運営 (2)各種外部/内部監査対応 ・監査法人によるJ-SOX監査の全体統括、親会社監査への対応、監査室内部監査、不備指摘への対応 (3)建物管理全般 ・拠点の賃貸借契約管理、両親会社への不動産明細定期報告、解約や増床時の契約締結対応全般 (4)重要物管理 ・敷金預かり証など有価物の台帳管理と金庫保管/および定期点検 ・重要印章の台帳管理および定期点検 (5)災害対策 ・年次各種訓練の実施、BCP/BCMの高度化、BCPの定期見直し (6)環境:ISO14001対応 ・期初計画立案、定期報告、法令順守チェック、省エネ法対応、フロン法対応、カーボンフリー対応 ・産業廃棄物/建設廃棄物の適正管理 (7)SDGs/CSR ・対外コーポレートサイトの「サステナビリティサイト」のコンテンツ更新/管理、CSR活動の全体統括 ・G会社のGreen ITアセットを社内展開し顧客提案につなげる ・Scope3のサプライチェーン対応を、購買部門と連携して実施する (8)全社重点リスク管理 ・リスクアセスメントの実施と当該年度重点リスクの選定、個別重点リスクの施策と目標設定管理、実績管理 ・事務ミス等発生状況の把握と改善、紛失物管理(紛失届の報告トレース、詳細確認) (9)営業事務プロセスの管理/改善 ・営業事務マニュアルの管理、親会社指示や現場要望によるプロセス見直しと周知、マニュアル改定 ・新業務プロセスへの転換、社内説明、導入サポート (10)その他 ・顧客からの当社統制状況アンケートに関する回答支援 ・コンシェルジェ的な社内事務プロセス全般への問い合わせ対応

    求める能力・経験

    必須スキル・ご経験(MUST) ・上記業務内容の(1)(2)(3)(4)(10)の職務内容にかかる従事経験が5年以上あること  (最低でも3つ以上の経験が5年以上) ・統制統括部門として、新しい規定制定や既存規定改定時になどに、現場部門と積極的かつ円滑に  コミュニケーションを取り周知徹底することができる対人折衝能力 ・図や表を使ってわかりやすくロジカルなパワーポイント資料を作成することができること  (社内会議体への付議など) 歓迎スキル・ご経験 (WANT) ・システム(SI)開発またはシステム(SI)営業の経験2年以上 ・公認不正検査士の資格 ・CIA/CISAの資格 ・word/excel/powerpoint/outlook/teamsの習熟 (特にexcelは一定程度の関数を操れること)

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    海外内部統制/東証プライム上場のフードサービス機器メーカー【ホシザキ】

    700~1000

    • 海外M&A
    • M&A支援
    • M&Aアドバイザリー
    • M&A対応
    • 監査
    • コンプライアンス
    • 内部監査
    • 内部統制
    • J-SOX対応
    • 海外PMI
    • 内部統制監査
    • 内部監査対応
    • 内部監査領域リサーチ
    • M&A案件担当
    • M&A関連業務
    • M&Aコンサルティング
    • 国内M&A対応
    • グローバルM&A
    • 内部監査コンサルティング
    ホシザキ株式会社愛知県豊明市
    もっと見る

    仕事内容

    【仕事概要】 今回採用する方には、子会社の内部統制(J-SOXを含む)、ガバナンス構築、維持、改善の業務を担っていただくとともに、企業買収等による新たな当社子会社に対する、PMI活動の業務にも関わっていただく予定です。 【仕事内容】 ・当部署の業務では、単に本社側目線で先生役として管理指導するのではなく、現場の海外子会社の担当者や幹部と同じ目線で、共に課題解決を実施し成果を出すことを期待しています。海外子会社1つ1つがそれぞれ異なるビジネスモデルで運営されていますので、画一的なやり方ではなく各社を理解した上で最も適した解決策を導き出すことが重要だと考えています。 ・入社後は、現任担当者からの業務引継ぎ、OJTはもちろんのこと、部内外での各種研修も予定しています。 【当部署の内部統制業務について】 (海外子会社の監査は別部署:内部監査室が担当しており)、監査での指摘事項に関する改善支援、監査前のフォロー、業務プロセス(JSOX等)についてのリスクチェック、現地の内部統制のプロセスに問題・改善すべき点がないかの確認、あるべきプロセスの通りに実際のオペレーションがなされているかのチェックなどを行います。本社のコーポレート部門(経理・人事・法務など)や監査部門と連携して、コーポレートガバナンスの統括を行います。グループ会社のある現地へ出向くこともあります。(出張頻度は、年数回程度の見込) 《当部署の内部統制業務について》 (海外子会社の監査は別部署:内部監査室が担当しており)、監査での指摘事項に関する改善支援、監査前のフォロー、業務プロセス(JSOX等)についてのリスクチェック、現地の内部統制のプロセスに問題・改善すべき点がないかの確認、あるべきプロセスの通りに実際のオペレーションがなされているかのチェックなどを行います。本社のコーポレート部門(経理・人事・法務など)や監査部門と連携して、コーポレートガバナンスの統括を行います。グループ会社のある現地へ出向くこともあります。(出張頻度は、年数回程度の見込) 《配属部署(海外グループ管理部)の主な業務》 ・海外経営課題の優先度付け、対策立案、進捗管理に関する業務 ・海外グループ会社の経営分析に関する業務 ・海外市場における M&A 、現地法人設立及び資本提携等に関する業務 ・M&A 後の経営統合マネージメントに関する業務 ・海外人事に関する業務 ・海外内部統制、コンプライアンスに関する業務 ・海外一元管理書類・規程等の管理業務          他 ・海外グループ管理部はホシザキグループの海外子会社の内部統制及びコーポレートガバナンスを統括する部署です。 現在は約40社ある海外子会社ごとに担当者を設定し、管理を行っています。 ・当社は上場企業であり、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度の適用を受ける会社です。 そのため、当部では海外子会社の内部統制及びガバナンス体制構築のサポートを行うとともに、海外子会社各社の内部統制及びガバナンス維持を支援する業務を行っておいます。 また当社ではM&Aを成長戦略の大きな柱と位置付けており、当部では買収後の会社に関する管理面PMI活動の実施及び支援も行っています。こちらについても円滑なPMIの実施及び、当社の子会社と同程度の内部統制及びガバナンスの構築及び維持に関する業務を行っています。 《部署構成》 ・海外グループ管理部 全体9名 ・年齢構成:20代2名、30代1名、40代3名、50代以上3名) ・男女比率:男性9名、女性0名

    求める能力・経験

    《必須》 ・大卒以上 ◎以下全てを満たす方 ・英語のビジネス使用経験があること(読み書き会話すべて) ※TOEIC等のスコアは不問。実務での経験を重視。 ・管理部門での業務経験を有していること ・係長以上のマネジメント経験を有していること 《歓迎》 ・海外会社での管理部門業務の経験がある方 ・M&A後のPMI業務経験者 ・簿記2級以上の資格を保有している方(ファイナンス系の業務経験・資格をお持ちの方) 《人物タイプ》 ・人とのコミュニケーション・会話が好きな方。 ・新しい事にチャレンジすることが好きな方。 ・海外グループ、国内本社の様々なメンバーと円滑に信頼関係を築ける方。

    事業内容

    全自動製氷機、業務用冷凍冷蔵庫、業務用食器洗浄機をはじめとする 各種フードサービス機器の研究開発および製造販売

  • エージェント求人

    【公認会計士/監査・アドバイザリースタッフ】IPO支援あり/土日祝休み/年間休日120日以上

    640~672

    • 会社法
    • 連結事業決算
    • C
    • プロジェクト
    • 金融商品取引法
    • IPO支援
    • 原価計算
    • 営業
    • 経理
    • 事業計画
    • 会計
    • 予算管理
    • IPO
    • アドバイザリー
    • パートナー
    • 教育
    • 監査
    • 内部監査
    • 内部統制
    • J-SOX対応
    あおい監査法人東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    【仕事概要】 私たちは、監査業務を中心に、IPO支援や内部統制支援等を幅広い業務に従事する会計士を募集しています。 【仕事詳細】 私たちの監査法人は、幅広い監査業務や経理支援業務、アドバイザリー業務を通じて、企業の健全な経営をサポートしています。 特にIPO支援においては、監査の経験を活かし、高度な専門性と経験を提供し、企業の上場を支援します。 特に、atグループ内コンサルティングファームである「at A&C」の IPO支援業務の事業吸収により、新たにIPO事業部を立ち上げることになり、通常の監査法人では体験できない、 さまざまなプロジェクトに関わることができ、プロフェッショナルな環境であなたのキャリアを次のレベルへ引き上げます。 ・金融商品取引法監査、会社法監査 ・IPO支援  -月次決算の早期化/業務の有効化・効率化/社内諸規程の整備  -内部監査の導入/J-SOX対応の準備/システムの導入 -会計制度の整備/原価計算制度の整備/事業計画の策定/ショートレビュー -予算管理制度の整備/関係会社、特別利害関係者等の整備 -上場申請書類の作成/連結決算開示体制の整備/開示書類の作成 【募集背景】 私たちは、監査業務を中心に、IPO支援や内部統制支援等を幅広い業務に従事する会計士を募集しています。 特にIPO支援においては、監査の経験を活かし、高度な専門性と経験を提供し、企業の上場を支援します。 特に、atグループ内コンサルティングファームである「at A&C」のIPO支援業務の事業吸収により、 新たにIPO事業部を立ち上げることになり、通常の監査法人では体験できない、さまざまなプロジェクトに関わることができ、 プロフェッショナルな環境であなたのキャリアを次のレベルへ引き上げます。 【当法人およびポジションの魅力】 ・幅広い監査業務の経験 ・専門性の高い経理支援とアドバイザリー業務 ・IPO支援における高度な専門性の習得 ・パートナーも若く、また最短10年でパートナーを目指せる ・急成長している事務所。監査業務、コンサル業務だけでなく、  希望すれば経営業務(組織づくり、営業、採用、教育etc)にも参加できる

    求める能力・経験

    ・公認会計士資格必須

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    B-4.J-SOX・内部監査責任者候補|BASE株式会社

    700~1100

    BASE株式会社東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    同社は2019年10月に東証マザーズへ上場しており、 上場企業として求められるコーポレートガバナンス体制のさらなる強化に取り組んでおります。 J-SOX、内部監査対応をさらに効率化し事業部負担の軽減をしながらも、自走できる組織・強いグループ組織の実現のための基盤づくりを全社リードするため、より様々な領域へのチャレンジを見据え、共に挑戦していただけるメンバーを募集します。 ■業務内容詳細 以下の業務に付随する業務に携わっていただきます。 J-SOX、内部監査部門のマネージャー就任を前提としています。 【J-SOX対応業務】 ・内部統制評価の計画立案/実施 ・監査法人との連携 ・内部統制報告書の作成 ・プロセスの統制文書化支援 【内部監査業務】 ・内部監査の計画立案、実施 ・経営陣や各部門への結果のフィードバック ・社内への改善の提言、改善状況のモニタリング ■勤務時間:グレードに応じて労働時間制度が異なります。 ・Ex3以上:裁量労働制 ・Ex2まで:フレックスタイム制(コアタイム12:00~16:00/フレックスタイム始業 7:00~12:00、終業 16:00~21:00)

    求める能力・経験

    【必須】 ◇インターネットサービス会社での内部監査実務経験、またはJ-SOX業務経験3年以上 【尚可】 ◇ISMS領域のご経験 ◇人事労務・会計・情報システムマネジメント関連(ISMS)・内部監査士等の資格をお持ちの方 ◇監査法人、会計事務所、または事業会社での経理経験 ◇事業会社でのリスクマネジメント業務の経験 【求める人物像】 ◇ユーザーのためにこだわりを貫ける「Stay Geek」な方◇「Be Hopeful」「Move Fast」「Speak Openly」の3つの行動指針に沿ったご志向の方 ・「Be Hopeful」楽観的でいること。期待した未来は実現すると信じて、勇気ある選択をしよう。 ・「Move Fast」速く動くこと。多くの挑戦から多くを学ぶために、まずはやってみよう。 ・「Speak Openly」率直に話すこと。より良い結論を得るために、その場で意思を伝えよう。◇同社のミッションに共感し、プロダクト成長のために淡々と課題解決を実行していける方◇インターネットが好きで、Webサービスやアプリへの強い興味・関心がある方◇オーナーシップを持って課題に取り組み、どんな部署・立場でも自らプロダクトを良くしていくために動く方◇常に変わっていく状況を楽しみ、変化に柔軟に対応していける方◇ショップさんの成長や成功、メンバーの成長や成功も喜べる方

    事業内容

    ■Webサービス企画・開発・運営 現在、そしてこれからの社会に最適化された決済の仕組みをつくり、それによって人々の経済生活を豊かにすることを目的に、Eコマースプラットフォーム「BASE」、オンライン決済サービス「PAY.JP」、購入者向けID型決済サービス「PAY ID」の3つのサービスを運営しています。 ◆ミッション 「価値の交換をよりシンプルにし、世界中の人々が最適な経済活動を行えるようにする」これはわたし達のミッションです。価値は今後急速に形を変えていき…

  • エージェント求人

    部門検査室企画業務

    500~

    株式会社三菱UFJ銀行東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    【業務内容】 ・国内営業拠点の検査業務企画・運営 ・拠点の業務運営活動全般にわたる管理、運営の遂行状況を検証・評価し、業務改善のための指導・提案を実施

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・金融機関における業務経験があり、監査業務の習得に意欲のある方、リスク管理・ガバナンス領域でのキャリアがある、ないしは同分野でのキャリア形成を志向している方(内部監査経験者、CIA資格取得者であれば尚可)

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【内部統制・内部監査】☆未経験歓迎☆急成長中の東証プライム上場企業を内部から支える重要ポジション

    400~900

    独自の数理モデルで企業の経営・資産運用を支援するHD企業東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、クオンツ総研ホールディングスにおける業務全般に携わっていただく予定です。 ①内部統制(J‐SOX) ・リスクアセスメント ・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価 ・課題の抽出および改善提案 ②内部監査 ・年間監査計画の策定 ・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等) ・監査報告書の作成、経営者報告 ・フォローアップ監査の実施 ・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務 ・その他、ガバナンス強化に関する業務 ポジションの特徴 ・M&A仲介事業を中心にコンサルティング事業やオペレーティング・リース事業等、様々な事業を展開している会社で幅広い業務経験を積むことが可能です。 ・監査法人出身の会計士や、弁護士等のOJTを受けつつ内部統制/内部監査計画立案から監査の実施と報告まで全ての業務フローを主体的に一貫して行う事ができ、自ら考え推進していきたい方にとっては非常にやりがいのある環境です。 また、OJTを十分に行うため、未経験でも問題ございません。 ・様々なバックグラウンドを持つ優秀な社員が多く、また、中途入社者が多いため、風通し良くコミュニケーションの取りやすい環境です。

    求める能力・経験

    【必須】 <経験者の場合> 以下いずれか1つ以上に該当する方  -内部統制評価(J-SOX)の経験(3年以上)  -内部監査の経験(3年以上)  -監査法人等の業務経験(3年以上) <未経験者の場合> 社会人経験3年以上(正社員) 【歓迎】 ・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫した実務経験 ・公認内部監査人(CIA)、またはそれに準ずる資格保有者 ・公認会計士(CPA/USCPA)、または同等の知見を有する方 ・経理部門経験者 ・上場企業において内部統制や内部監査の監査手続きを受けた経験 【求める人物像】 ・内部監査/内部統制に関する専門性を高めたい方 ・業務部門と適切なコミュニケーションを築ける方 ・自ら課題設定をして解決に向けて行動できる方

    事業内容

    中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決するため2018年10月に設立し、設立から3年9ヶ月で2022年6月に上場を果たしました。現在は東証プライム市場に上場しています。 あらゆる社会課題を解決し、国内企業の価値を向上させて日本の経済を成長させることを目指しており、同時に自社としても時価総額数兆円規模の企業になることを目指しています。

  • エージェント求人

    ORMチーム アシスタントマネージャー ORM Team Assistant Manager

    800~1200

    • メンテナンス
    • 提案
    • 受付
    • 研修実施
    • 資料作成
    • 報告書作成
    • 営業
    • 部長
    • 再発防止
    • 分析
    • インシデント管理
    • プロジェクト
    • ダッシュボード作成
    • 保険
    • 生命保険
    • 内部統制
    LNN東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    本ポジションの職務内容は、オペレーショナルインシデントを統括管理し、インシデント発生責任部署と連携をとりながら、インシデントの根本原因分析および再発防止策策定のアドバイスを行うことです。 また、統計データを用いたインシデントの傾向分析や改善点に関する提案を行い、インシデントとその評価結果について、マネージメントチームに定期的に報告します。 その他、リスク管理に関するタスクやイニシャチブについて、オペレーショナルリスク管理部門をサポートします。 また、グループ共通のリスク管理フレームワークであるECF (Effective Control Framework)に沿って、全社的なリスク管理を主導します。 ① オペレーショナルインシデント管理業務 本社および営業拠店で発生したオペレーショナルインシデントレポート(個人情報漏洩事案を含む)の受付、およびインシデントの初期評価(インパクト・リスクレベル) インシデント報告者(当事者)・部署長とコミュニケーションをとり、インシデントに関する根本原因分析・再発防止策の策定に関するファシリテーションおよび管理を行う 根本原因分析および再発防止策の内容の適切性・十分性確認し、マネージメントチームに向けたレポートを作成する 個人情報漏洩事案に関する金融庁への報告書作成・提出 ② データを活用したオペレーショナルインシデント管理の効率化および最適化 オペレーションナルインシデントに関する統計データを用いて傾向分析を行い、会社として適切なリスク管理態勢の構築に向けて、必要に応じてマネージメントチームに向けた報告資料の作成を行う オペレーションナルインシデント管理の効率化に向けたシステム対応 ③ ORM (Operational Risk Management) ドメインにおける、適切なリスク管理態勢の構築に向けたアクション (BAUの一部) リスクコミュニティーへのサポート 各リスク管理状況の評価実施および2nd Line Opinionの提示 オペレーショナルリスク管理に関する社内研修 CAS (Corporate Audit Services) 指摘事項に関する各部へのフォローアップ (アクショントラッキング) ④ グループ、FSA要件、および業界におけるプラクティスに基づき、オペレーショナルリスク管理に関連するガバナンスおよび管理体制の構築および継続的な改善を行う グループのリスク管理フレームワークであるECF (Effective Control Framework)の改善、および強化 グループポリシー更新の通知およびGap Analysis実施のファシリテーション オペレーショナルリスク管理をサポートするツール(iRisk, インシデント管理ツール, PBI, その他ツール)の導入、メンテナンス データ(オペレーショナルリスク関連に限らず全社的に活用可能なデータを含む)を活用したオペレーショナルリスク管理の効率および最適化 【当該業務の魅力/ Selling Points of This Position】 本社・営業拠店の従業員だけではなく、生命のマネージメントチームやオランダのグループメンバーとのコミュニケーション機会も多々あり、自身の将来に向けたキャリアステップとしてさまざまな経験を積むことができます。 【将来のキャリア展望/ Perspective of Future Career in this Position】 ORM部長 オペレーショナルリスク管理スペシャリスト

    求める能力・経験

    【経験・資格/ Qualification (Experience/ Certification)】 <業界経験/ Experience in Industry> ・ 生命保険/ Life Insurance:尚可/Better to have ・ 金融業界/ Financial Industry:尚可/Better to have <Must> ・オペレーショナルリスク管理、内部統制に関する業務、または監査経験 ・日本語・英語バイリンガルであること ・ファシリテーションスキル ・学習意欲がある事・新しい事に挑戦できる事 ・目標を定め、その目標に向かってまい進し、やりきる力(「できない」ではなく「どうしたらできるか」を考える力) ・マルチタスクスキル ・コミュニケーションスキル (様々な立場の人とコミュニケーションができる・相手の立場に立って物事が考えられる) <Want> ・プロジェクトマネージメントスキル ・保険業務全般に関する基本的な知識、知見 Power BIによるレポート/ダッシュボード作成

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    宇賀神電機株式会社 ISO推進担当者職

    300~450

    • 工場
    • 検査機器調整/検査
    • 内部監査
    • 内部監査対応
    • 監査
    • 監査対応
    宇賀神電機株式会社茨城県古河市
    もっと見る

    仕事内容

    ◆業務内容 ・古河工場のISO管理業務が中心 ・出荷検査業務など

    求める能力・経験

    ◆必要要件 ・製造業での業務経験 ・ISO担当を3年以上の経験 ※(社内文書整備、ISO監査対応、内部監査対応など)

    事業内容

    オーダーメイドでの配電盤・制御盤等の設計・製造

  • 企業ダイレクト

    【東京/内部監査室/マネージャー(管理監督者)】残業平均月20程度

    600~800

    株式会社マーブル東京都中央区
    もっと見る

    仕事内容

    【募集背景】IPOを見据えたグループ全体の体制構築を踏まえて、内部監査をお任せします。 ■内部監査に関する企画業務(リスクアセスメントの実施、監査計画の策定、監査品質の改善) ■内部監査の実施に係わる一連の業務(個別監査計画の策定、検証の実施、監査報告書作成、報告・伝達、フォローアップ) ■品質評価やJ-SOXの評価等 ■規定類、手続き等の策定・改定・定着) ■経営陣・他部門との連携 [業務内容の変更の範囲:※将来的に配置転換などにより、変更となる可能性あり]

    求める能力・経験

    【必須】■上場企業もしくはIPO準備会社で幅広い業務経験のある方(内部統制、監査企画業務・運営に関わられた方) 【歓迎条件】 ■CIA,CISA.CPA資格保有者

    事業内容

    システムインテグレーションサービス、システムコンサルティングサービス、クラウドサービスの開発、ITインフラの設計・構築・保守管理、各種ソフトウェアパッケージの開発・販売、各種ハードウェアの企画・設計・開発、電気通信工事及び電気工事

  • エージェント求人

    大手メーカ―での内部監査ポジション/ハイブリッド出社可能

    700~

    • 監査
    • 監査結果報告
    • 人事
    • 財務
    • 内部統制
    • 内部監査
    • 会計
    • ファイナンス
    • 会計監査
    ワコム株式会社東京都新宿区
    もっと見る

    仕事内容

    ■概要 社事業の全領域において、財務、業務、コンプライアンスに関する監査を実施・主導していただきます。監査対象は、財務、人事、オペレーション、リテール、決済、事業継続、資産管理、法務など多岐にわたります。 監査計画・実施、監査結果報告書の作成、ビジネス対応・アクションアイテムの推進を行います。 リスクを軽減し、コンプライアンス、財務、業務パフォーマンスを向上させることを目的に、コントロール改善の機会を特定するために、ビジネスパートナーにコンサルティングサポートを提供します。 また、必要に応じて、臨時の業務や調査にも参加します。 ■具体的には - 内部監査Vice Presidentにより承認され、特別に割り当てられた年間監査計画に基づき、単独または内部監査チームを率いて監査を実施すること。 - 個々の監査の計画、監査目標の設定、監査計画の作成。 - 現場での業務監査、監査目的の有効性及び/又は効率性の評価、監査結果の詳細と適切な是正計画の報告書作成。 - 財務データおよびその他のデータの収集、レビューおよび分析 - 変化するトレンドおよび市場・経済状況に対するリスクおよび内部統制の積極的な評価 - 監査結果を被監査部門と共有し、不適合を是正するための適切な是正措置およびその実行期限に合意すること。 - コンプライアンスを見直し、組織が規則、行動規範、企業倫理、社内方針、社外指針・原則を遵守していることを確認する。 - 組織がより良い費用対効果やサービスを提供するための方法を特定する。

    求める能力・経験

    必須: - 会計、法務、エンジニアリング、ファイナンス、ITまたは同様の分野で4年制の学位が必要。 - 会計・内部監査の経験(7年以上)。 - 会計、監査、財務、内部統制、法務のいずれかの分野で豊富な経験を有していること - 英語および日本語による高い対人コミュニケーション能力(読み書き含む) ※ 日本語がNon-Nativeの方は、日本語での監査文書等の作成経験が有る方 尚可: - ACCA、CPA、CIAなどのプロフェッショナルレベルの資格、または新たに資格を取得した人、あるいは資格取得に向けて努力している人。 - コンピュータ支援監査技法(CAAT)の知識。

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【東京】内部監査

    800~

    X Mile株式会社東京都新宿区
    もっと見る

    仕事内容

    当社の内部監査機能の立ち上げをお任せします。 当社はまだ社内に内部監査メンバーはおらず、一人目の社員として当社のビジネスモデル・事業フェーズに会った内部監査のあるべき姿の定義・業務フロー設計と運用をお任せします。 社内のコーポレート部門にはコンサル・証券会社出身者もおりますので、そのようなメンバーと協働いただきながら内部監査体制の構築を担っていただきます。 ■具体的な業務内容 ・経営上のリスク分析、評価 ・重点監査テーマの設定 ・監査計画策定、監査アプローチの設計 ・監査結果の経営への報告 など ■ポジションの魅力 当社は毎年事業が2-3倍のペースで拡大しており、事業数自体も毎年増加しております。 そのような急成長フェーズの企業において、内部監査機能の立ち上げ・運営を行うことは、社会的な意義の大きさはもちろん、ご自身の数年後のキャリアにもポジティブに作用する環境をご提供できると考えております。

    求める能力・経験

    【必須条件】 ・内部監査またはJ-SOX評価の経験2年以上 ・企業リスクまたは内部統制関連のコンサルティング経験 【希望条件】 ・経営陣を直レポートラインとして業務を行ったご経験

    事業内容

    有料職業紹介事業 許可番号:13-ユ-310828 インターネットを活用した各種コンテンツ・サービスの企画・開発 インターネットを活用した各種マーケティング支援事業

  • エージェント求人

    IT監査

    500~1400

    三菱UFJ信託銀行株式会社東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    ■当社各部室店、関連会社、海外現法に対するIT監査(プロジェクト管理・サイバー/セキュリティ等)

    求める能力・経験

    ■監査法人、金融機関等での監査企画、IT監査(情報セキュリティ、システムPJ、BCP等)、システム品質管理業務等の経験。 ■もしくは、ITのリスク管理・ガバナンスに関し基本的知識があり、ビジネスで英語を活用した経験(TOEIC800点以上)。 ■金融機関向けの業務や基盤における十分なシステム開発経験。プロジェクトマネージャーの経験があれば尚望ましい。 ■技術士、システム監査等高度情報処理技術者、CISA(公認情報システム監査人)、もしくはこれと同等の資格・知見を有していること。CIA(公認内部監査人)を取得していることが望ましい。 英語力:一定の読み書きが可能なレベル(TOEIC600程度以上が望ましい) 必要資格:望ましい資格は以下。 CIA、CISA

    事業内容

    三菱UFJフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。

  • エージェント求人

    内部監査メンバー(東京)

    549~768

    株式会社ラクス東京都渋谷区
    もっと見る

    仕事内容

    内部監査室は、内部監査規程に基づき、法令の遵守状況及び業務活動の効率性等について当社各部門及び子会社に対して監査を実施し、具体的な助言・勧告を行っております。また、財務報告に係る内部統制の整備運用評価や、それ以外の内部統制について構築支援や改善の支援を行っております。 ご経験・スキルに応じて以下のような業務をご担当いただきます。 ■業務監査関連 今回メインでお任せしたいと考えている業務です。会社の規程や部署のルールが守られているか、不適切な処理が行われていないかなどをチェックします。最初はリーダー指導のもとで上記業務に携わっていただきつつ、将来的には主担当として業務をお任せしたいと考えています。 ・内部監査計画の策定、監査実施、証憑収集や評価、調書作成、監査報告 ・対象部門への改善指示およびフォローアップ ・全社的な業務フローのモニタリング ・不正、ハラスメントなどの調査 ・インシデントの再発防止策検証およびフォローアップ まずは、以下のような業務からお任せする予定です。 ・規程やマニュアルの遵守状況チェック ・購買、経費、交通費のチェック ・稟議内容のチェック ・現金実査 ・下請法遵守状況の確認 等 ■内部統制関連   入社後の状況に応じて、ご担当いただく業務です。経理担当や事業部門の事務担当者とコミュニケーションを取りながら、当社の内部統制を評価し、必要な書類を収集・作成していきます。 ・J-SOX対応のための業務文書化、証憑収集と評価作業、資料作成 ・内部統制の構築や業務改善のための支援  ・内部統制に係る社内研修 等

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・大卒以上 ・内部統制関連(J-SOX/内部監査/ISO監査の評価等)の経験 ・内部監査、内部統制としてのキャリア形成へのご興味ご関心

    事業内容

    企業の業務効率化、付加価値化に貢献するさまざまなクラウドサービス(SaaS)を、自社で企画・開発・運用をしています。 ▼サービス一覧 ・交通費精算・経費精算システム『楽楽精算』 ・電子請求書発行システム『楽楽明細』 ・電子請求書受領システム『楽楽請求』 ・電子帳簿保存システム『楽楽電子保存』 ・販売管理業務システム『楽楽販売』 ・勤怠管理システム『楽楽勤怠』 ・問い合わせ管理システム『メールディーラー』 ・メールマーケティングサービス『配配メール』 他

  • エージェント求人

    ◆ソニー生命◆内部監査求人(内部監査1課)管理職候補

    800~1300

    • 監査
    • モニタリング
    • 内部監査
    ソニー生命保険株式会社東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    内部監査部にて以下の業務に従事していただきます。 ■本社監査の実践、モニタリングの実践 ■部や課横断の業務改善プロジェクト等への参画 ■上長のサポートおよびジュニアレベルスタッフの育成 ■新しい監査手法やテクノロジー等の活用を含めた内部監査・モニタリングの高度化に向けたマネジメント ※週3日程度のテレワーク可。フレックス利用者も多く、柔軟な働き方が可能です。 ※部内に企画品質管理業務やデータ分析業務を行う課もあり、部内異動でこれらの業務を担当することもできます。また、グループ各社の監査部との交流もあり、銀行や損保等の知見も活かすことが可能です。

    求める能力・経験

    ◆大卒以上 ◆監査業務経験 ◆生命保険の募集管理・保険契約管理・保険金支払に係る業務経験 ◆公認内部監査人(CIA:1パート以上合格している等、合格予定者も可)、公認不正検査士(CFE) 資格 ◆マネジメント経験

    事業内容

    ■ソニーグループの生命保険会社です。 ■経済・金融・税務などの幅広い知識と経験を活かし、生命保険を軸とした幅広いソリューションを提供しています。

  • エージェント求人

    ◆ソニー生命◆女性内部監査求人(内部監査2課)管理職候補

    800~1300

    • 監査
    • 内部監査
    ソニー生命保険株式会社東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    内部監査部にて以下の業務に従事していただきます。 ■本社および子会社の内部監査の実施 (個別監査のチームリーダーとして監査計画の立案から監査報告書発出までの一連の作業) ■SOXテスター業務 (テスターマニュアルに則ったテストの実施、スケジュール・品質・業務委託先等の管理全般) ■部や課横断の業務改善プロジェクト等への参画 ■上長のサポートおよびジュニアレベルスタッフの育成 ※週3日程度のテレワーク可。  フレックス利用者も多く、柔軟な働き方が可能です。 ※部内に企画品質管理業務やデータ分析業務を行う課もあり、部内異動でこれらの業務を担当することもできます。また、グループ各社の監査部との交流もあり、銀行や損保等の知見も活かすことが可能です。 ※将来的に会社の定める業務(出向含む)へ変更されることがあります。

    求める能力・経験

    ◆大卒以上 ■下記いずれかのご経験5年以上 ・金融機関での内部監査経験 ・金融機関でのリスク管理部門での業務経験 ・監査法人での監査・アドバイザリー業務経験 ■公認内部監査人 (CIA;1パート以上合格している等、合格予定者も可)資格

    事業内容

    ■ソニーグループの生命保険会社です。 ■経済・金融・税務などの幅広い知識と経験を活かし、生命保険を軸とした幅広いソリューションを提供しています。

  • エージェント求人

    総合重工業グループ・内部統制・~1500万円

    1000~1500

    • 監査
    • システム監査
    • 内部監査
    • 内部統制
    • 情報セキュリティ監査
    • IT統制
    総合重工業グループ(売上:約13,000億円)東京都江東区
    もっと見る

    仕事内容

    【業務内容】 当社グループにおける内部監査もしくは内部統制構築・評価を担当いただきます。その中でも,IT統制,システム監査,情報セキュリティの分野をメインに担当いただく想定です。 【働き方】 平均残業時間は10時間、繁忙期でも30時間程度です。子育て世代や介護対応される方も在籍しており,出退社時間の調整や在宅勤務(週1~2回程度)を活用し,ライフワークバランスを実現できる環境です。 【アピールポイント】 エネルギー,社会インフラ,産業機械,航空・宇宙など,多様な事業を展開しているのが当社グループの特徴で,幅広い経験が積めます。また,CIA,CISA,CFEといった内部監査にかかわる資格の取得支援制度(試験費用や予備校の費用負担など)があり,年間数名へ支援を行い,累計10名以上が資格取得されています。

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・システム監査、情報セキュリティ監査、IT統制構築 ・評価のいずれかのご経験 ・内部監査・内部統制に関心がありキャリアアップを目指す方 【歓迎要件】 ・製造業に関わるシステム開発、運用などのご経験 ・経理、IT、サプライチェーン等の業務経験 ・IT統制や監査に関わる資格(CISA,CISM,CGIT,CRISC,CIA,CFEなど)や簿記・会計に関わる資格

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    内部監査(専任)【IPOを目指す成長企業・経営陣直下で裁量大です】

    450~800

    • 内部監査
    株式会社Saleshub東京都渋谷区
    もっと見る

    仕事内容

    経営陣直下の「内部監査(専任)」を募集しています。 今後、IPOを目指すにあたり、内部統制基盤をさらに構築・強化させていきたく、事業成長に導くための監査業務を幅広くお願いしたいと考えております。単なるIPO経験者ではなく、内部監査・内部統制構築について他社でも応用できるような成長機会があります。 ■具体的な業務内容: ・内部監査計画の立案及び実行 ・監査調書および監査報告書の作成 ・IPOに向けた社内管理体制構築のサポート 【雇入れ直後:内部監査(専任)】 【変更の範囲:会社の定める業務】

    求める能力・経験

    ◆必須(以下のいずれかを満たす方) ・公認会計士資格保有者で監査法人での監査経験がある方(3年以上が望ましい) ・財務諸表監査経験があり、公認会計士資格を保有または同等の知見を有する方 ・リスクアドバイザリーファームでの業務経験がある方(3年以上が望ましい) ・内部監査経験(業務監査/JSOX監査の一連の経験がマスト)がある方(3年以上が望ましい) ◆歓迎 インターネットやIT分野に関心があり、技術や事業に対して理解力のある方 ベンチャー企業、スタートアップ企業での勤務経験がある方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    <国内証券>内部監査

    500~1200

    岡三証券株式会社東京都中央区
    もっと見る

    仕事内容

    本社監査チームのメンバーとして以下業務に従事していただきます。 ・監査対象部署とのインタビュー ・監査報告書の作成 ・その他監査業務全般

    求める能力・経験

    【必須】 ・証券会社での内部監査業務を経験されている方 ・CIA(公認内部監査人)をお持ちの方は歓迎します

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    内部統制_技術商社

    500~690

    • バリューアップ/モニタリング
    • 生産管理
    • 財務
    • SCM/生産管理/購買/物流
    • 貿易
    • 与信管理
    • モニタリング
    • 教育
    • 販売
    • 下請法
    • 内部統制
    • Microsoft Excel
    • Microsoft Power...
    • J-SOX対応
    • コンプライアンス監査
    • 内部監査
    • 内部監査対応
    萩原電気ホールディングス株式会社愛知県名古屋市
    もっと見る

    仕事内容

    萩原グループの財務報告に係る内部統制(JSOX)の総括として全般統制、業務プロセス統制の構築をはじめ、下請法および輸出管理(安全保障貿易管理)の法令対応を担当しています。 以下業務全般を対応いただきますが、萩原グループへの運用支援、教育など実務を担当いただきます。 ・国内・海外の財務報告に係る内部統制(JSOX)の構築 ・上記に関連するモニタリング ・下請取引における管理 ・輸出管理(安全保障貿易管理) ・与信管理 ・販売管理、生産管理システムの主管対応 ・内部統制(JSOX)、法令に関する教育の実施

    求める能力・経験

    □国内外での内部統制(JSOX)の構築に関わる業務経験がある方 □コミュニケーション力があり、関係者間での調整など円滑に対応できる方 □EXCEL、WORD、POWERPOINTが使用できる方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    ドメインエキスパート(ITセキュリティ監査)

    600~1400

    • 提案
    • クラウド
    • コンサルティング業務
    • 情報セキュリティ監査
    • セキュリティポリシー作成
    • セキュリティシステム監視
    • セキュリティ対策
    • ネットワークセキュリティベンダ...
    • リスク評価
    • システムリスク評価
    • 脅威ベースインフラリスク評価
    • システム監査
    • リスク管理アドバイス
    • リスク管理マネジメント
    株式会社アシュアード東京都渋谷区
    もっと見る

    仕事内容

    Assuredのクラウドサービスのセキュリティ評価及び、利用企業のセキュリティ支援を行っていただきます。 セキュリティ評価の業務だけでなく、その専門性を活かして、他チームとの広告マーケティング検討やセミナー講演、プロダクト側との仕様検討や機能提案など、ビジネス開発やプロダクト開発などに広く横断的に携わっていただきます。 ・セキュリティ評価 ・利用企業様への評価結果のレポーティング、コンサルティング、サポート ・Assuredを利用した運用フローや関連規定の整備など ・セキュリティ知見を活かした事業開発 ・打ち合わせ同席 、プロダクト開発へのフィードバック

    求める能力・経験

    ・セキュリティ・システムリスク評価の経験 ・監査法人やコンサルティング会社でのクライアントワークの経験 または、事業会社でのセキュリティ/リスク管理業務経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【内部監査・法務担当※マネージャー候補】医療・ヘルスケア領域SaaSベンチャー/リモート/14020

    600~800

    • 内部監査
    • コンプライアンス
    • 監査
    • J-SOX対応
    • 契約実務
    • 契約締結
    • 契約書管理
    • 契約書作成
    • 契約書締結
    • 契約書ドラフト作成
    • 国内契約書作成
    • 海外契約書作成
    メディフォン株式会社東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    IPOに向けて健全な組織運営を行なうため、 必要な業務フローの設計やチェック機能を担っていただくとともに、 コンプライアンスに関わる業務についてもお任せします。 ■業務詳細(変更の範囲:会社の定める業務) ・法務業務全般(契約書のリーガルチェックや事業施策の法務レビューなど) ・業務監査、J-SOX監査等の内部監査業務全般  (計画の策定/監査の実施/リスク分析、及び評価/改善提案/フォローアップ) ・業務改善の提案、構築支援及び業務管理(部門間の調整など) ・その他コーポレートにて担う業務の全般

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・事業会社での内部監査もしくは法務の実務経験(1年以上) ・主体的に取り組んだ業務もしくは運用の改善実績 【歓迎要件】 ・弁護士資格や内部監査人など内部監査関連の資格保有者 ・スタートアップ企業での実務経験

    事業内容

    No.1シェアを獲得する医療通訳サービス「mediPhone(メディフォン)」と急成長中の健康管理SaaS「mediment(メディメント)」の提供企業

  • エージェント求人

    【内部監査・法務担当(マネージャー候補)】リモート可/医療通訳サービスや健康管理SaaS/14020

    600~799

    • コンプライアンス
    • 内部監査
    • 監査
    • 契約実務
    • 契約締結
    • 契約書作成
    • 契約書締結
    • 契約書ドラフト作成
    • 国内契約書作成
    • 海外契約書作成
    メディフォン株式会社東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    IPOに向けて健全な組織運営を行なうため、 必要な業務フローの設計やチェック機能を担っていただくとともに、 コンプライアンスに関わる業務についてもお任せします。 ■業務詳細(変更の範囲:会社の定める業務) ・法務業務全般(契約書のリーガルチェックや事業施策の法務レビューなど) ・業務監査、J-SOX監査等の内部監査業務全般  (計画の策定/監査の実施/リスク分析、及び評価/改善提案/フォローアップ) ・業務改善の提案、構築支援及び業務管理(部門間の調整など) ・その他コーポレートにて担う業務の全般

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・事業会社での内部監査もしくは法務の実務経験(1年以上) ・主体的に取り組んだ業務もしくは運用の改善実績 【歓迎要件】 ・弁護士資格や内部監査人など内部監査関連の資格保有者 ・スタートアップ企業での実務経験

    事業内容

    No.1シェアを獲得する医療通訳サービス「mediPhone(メディフォン)」と急成長中の健康管理SaaS「mediment(メディメント)」の提供企業

  • エージェント求人

    グループ会社含むリスクマネジメント/電力会社ーグル事1

    500~1250

    • マネジメント
    • モニタリング
    • 再発防止
    • 計画モニタリング
    • 階層別研修
    • リスクマネジメント
    • リスクコントロール
    • 社内規定整備
    • 内部統制
    • 監査
    • コンサルティング業務
    • 内部監査
    • リスク管理アドバイス
    東京電力ホールディングス株式会社東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    配属予定のリスクマネジメントグループの役割は、大きく以下のとおりです。 ➊各所の業務進捗を随時確認する中で、特に目標達成阻害要因となるリスク事項の抽出、対策の妥当性を評価・提言 ➋全社あるいは各所の業務に影響を与え得る社内外環境変化の把握・共有、対応の提言 ➌リスク事案顕在化時の対外対応支援、再発防止策への提言、水平展開の指示 上記を踏まえたリスクマネジメントグループの業務は、大きく2つです。※現状3名で対応 ■計画・モニタリング ・全社リスク方針の策定 ・各所計画の執行状況モニタリング(リスクの観点からの提言) ・外部環境変化の把握、情報提供 ・BCP ■支援・研修 ・階層別研修の企画、研修対応 ・リスク顕在化傾向の分析、予兆把握 ・リスク管理委員会等の運営

    求める能力・経験

    【必須】 他社において、以下いずれかの業務を2年以上経験していること ・企画業務 ・総務業務 ・広報業務 ・ESG業務 【歓迎】 ・リスクマネジメント業務 ・コンサル業務 ・内部監査業務 ・BCP業務

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    内部監査(スタッフ-リーダー候補)

    600~800

    国内外に70以上のサービスを展開/独自の経済圏を持つインターネットサービスの大手企業東京都世田谷区
    もっと見る

    仕事内容

    <部署・サービスについて> 当社の内部監査部では、国内・海外における様々な事業領域に対して、内部監査業務やJSOX評価業務を行っています。 監査活動などを通じて、効果的なリスク管理の実現や組織の改善に貢献することが私たちのミッションです。 また、組織横断的に業務を遂行する私たち内部監査部は、多くの組織に対する情報連携のハブとなり、組織により良い取り組みを広げる役割も担っています。 内部監査部は6つの課から構成されており、全体では45名程度の監査部員が日々活動しています。監査の対象は、金融各子会社、国内外の事業・子会社になります。 <業務内容の一例> ・事業、組織別監査 ・J-SOX評価 ・コーポレート監査 ・IT監査業務(情報セキュリティ監査、システム監査) ・会計ガバナンスに関する監査業務、プロジェクト等 ・内部通報対応、不正調査など <補足> ・ご経験や適性を考慮し、選考を通じて配属先を決定いたします。配属先の課によって業務内容が異なる場合がございます。 ・各拠点への出張の可能性がございます。

    求める能力・経験

    以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・監査法人での財務諸表監査 ・事業会社における内部監査 ・J-SOX 内部統制評価業務 ・内部統制に関するコンサルタント業務 ・情報セキュリティ関連業務

    事業内容

    70を超えるインターネットサービスや金融サービスなど、 多岐にわたってサービスを提供するグローバルカンパニです。 グループ会員を中心としたメンバーシップを軸として、 独自の経済圏を形成し、拡大を続けております。