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内部監査/内部統制の求人一覧
全1,866件
エージェント求人 【静岡】静銀ティーエム証券株式会社:内部管理責任者
600~900万
- 監査
- コンプライアンス監査
- 事業責任者
- 証券取引
静銀ティーエム証券株式会社
静岡県静岡市
仕事内容
内部管理責任者として、証券業務に関する内部管理業務となります。 営業活動が適切に行われているのかの確認、取引データの管理、コンプラ イアンス関連業務をお任せします。 【具体的には】 ・お客様とのお取引開始に関わる確認および事務処理 ・取引に係る受渡事務とこれに関連する業務 ・お客様の預託有価証券等の出納・保管に関する業務 など
求める能力・経験
【必須要件】 ・ 証券外務員第1種取得 ・証券外務員内部管理責任者の経験のある方
事業内容
◎金融商品取引業 静岡銀行グループの証券会社として、多様化するお客さまのニーズに対応するため、 資産状況や投資スタンス等に基づき、一人ひとりのライフスタイルに合った資産運用を提案。 将来の資産形成をお手伝いしています。
エージェント求人 【セイコーエプソン-787】DX推進のためのガバナンス体制の構築・推進
600~1000万
- コーポレートガバナンス整備
- IT統制
- 内部統制
- リスクマネジメント
- 業務改善策立案
- 業務プロセス構築
- 業務改善企画
- 業務改善提案
- プロセス設計
- 改善プロセス構築
セイコーエプソン株式会社
長野県松本市
仕事内容
【業務内容】 EPSONグループ全体のDX推進強化に向けたガバナンス体制の構築及び推進を担っていただきます。 全社のAI利活用に推進に向けた統制と利活用の推進を両軸で考え、全社のガバナンスルール、体制、運用を整備し、グループ全体の業務改革を推進します。 ・AI倫理委員会運営 ・AI利活用・統制社内ルール整備 ・AIリスク制御計画立案・対応の推進 ・海外拠点との法リスク等含めた体制・ルールの構築
求める能力・経験
【必須(MUST)】 下記いずれかのご経験をお持ちの方。 ・海外現法におけるなんらかの業務経験 (アドミ系、監査経験等) (海外現地での法律等に業務で触れたことのある方) ・IT関連の内部統制業務もしくはガバナンスに関する経験 【歓迎(WANT)】 ・AIに関する知見・業務経験 ・英語でのコミュニケーション能力
事業内容
家庭用・産業用プリンターの製造・販売 プロジェクターの製造・販売 マニュファクチャリング関連・ウエアラブル機器の製造・販売
エージェント求人 リスク管理関連の監査業務
500~1250万
- 監査
- コンサルティング業務
- 商談
- 開発
株式会社三井住友銀行
東京都千代田区
仕事内容
グループ会社(証券会社等)を含む信用・市場・流動性等のリスク管理や、オペレジ・サードパーティー・モデル等のリスク管理など、リスク管理態勢全般に対する監査
求める能力・経験
・以下いずれかの経験 ‐金融機関の監査部門、監査法人等でモデルやリスク管理業務に関する監査を経験 ‐金融機関のリスク管理部門、コンサルティング会社等でリスク管理やバーゼル規制等に関する業務を経験 ■歓迎する経験・スキル・能力 ・商談可能な英語力(TOEIC800点以上、海外出張の機会あり、海外のモデル開発者と議論の機会あり) ・金融工学、確率・統計、応用数学等の専門知識 ・プライシングモデル、市場リスク計測内部モデル、CVA(credit valuation adjustment)、流動性リスク等のリスク計量手法の知識
事業内容
-
エージェント求人 Olympus/Senior Internal Audit(Japan)
500~1250万
- 内部統制
- 監査
- 内部監査
Olympus株式会社
東京都八王子市
仕事内容
・内部統制(J-SOX)の各整備、運用状況の評価 ・各種監査(コンプライアンス、システム、情報セキュリティ、運用)の実施 ・インシデント発生時の対応サポートとアドバイス ・企業監査人のサポート、外部監査法人のサポート、計画、編成、テスト、報告の実施 ・現状の運用プロセスや監査結果など、様々な課題やリスクを洗い出し、解決、最適化する ※その他ご経験に応じて担当業務を検討させていただく可能性がございます。
求める能力・経験
[必要な経験] ・事業会社での内部監査、もしくは外部監査ご経験(5年~7年) ・1年以上のグローバル企業(ステークホルダーが複数拠点跨る)での業務経験 [専門スキル] ・会計及び内部監査における高い専門性を有していること ・財務、業務、コンプライアンス、システム等、各監査手法における豊富な知識を有していること ・Excel/ACL/Tableau やその他ツールを活用し、大規模なデータを理解、分析のうえ監査を計画、実行できること ・社内外の多くの関係者を巻き込み、協働しながら職務を推進していくことのできる高いコミュニケーションスキルを有していること
事業内容
-
エージェント求人 視覚支援技術の先駆けスタートアップでの、管理部門マネージャー(IPO担当)
600~900万
- 資料作成
- 事業計画
- 審査対応
- 内部統制
- 審査/回収
- 人事
- 財務
- IPO
- 経理
視覚支援技術の先駆けスタートアップ
東京都千代田区
仕事内容
上場審査対応(資料準備、ファイリング、反社チェック等)/法令改正のチェックと適合確認/中期・年度事業計画の策定、予実管理/内部統制(J-SOX)の整備と運営/会議体の運営支援と議事録作成
求める能力・経験
経理・財務、法務、総務、人事採用、労務のいずれかでの実務経験/経営企画やIPO準備プロジェクトでの上場審査対応経験があれば尚可/JSOX対応経験者優遇/該社ビジョンに共感し、主体的に行動できる方
事業内容
-
エージェント求人 【コーポレート】内部監査室長【日本産青果物のバリューチェーン構築を行う企業】
700~1000万
- プロジェクトマネジメント
- モニタリング
- 内部統制
- 監査結果報告
- 監査
- 内部監査
- IPO
- 会計
- 業務設計
株式会社日本農業
東京都品川区
仕事内容
投資銀行やコンサル出身者など様々なバックグラウンドを持つメンバーが集う組織の内部監査室⾧として、内部統制の構築や運用、プロジェクトマネジメントを担当しご活躍いただける人材を募集致します。 スピード感のある成⾧を志向する弊組織の拡大を内部統制の構築を通じて守りの面から支えるエキサイティングな業務をお任せしたいと考えており、大きな成⾧機会を提供できると考えております。 事業成⾧と自身の成⾧をリンクさせ、IPO に向けた内部統制プロジェクトの主担当者として仕組みづくりをリードいただきたいです。 具体的な業務としては以下を想定しております。 ■内部監査に関する業務 ・内部監査の計画立案や実施、事後フォローなど ・社内の各部門や関係会社における関連法令の遵守チェック、規程やマニュアルの運用チェック ・社内の各部門や経営者への監査結果報告 ■内部統制(J-SOX 法)に関する業務 ・内部統制(J-SOX 法)の構築、計画立案、プロジェクトマネジメント ・内部統制文書化(業務プロセス記述書や RCM の作成サポート、レビュー) ・全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT 全般統制の評価 ・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ ・内部統制報告書の作成や経営者への報告 ・監査法人との協議
求める能力・経験
必須(MUST) ・IPO 準備企業での内部統制等に関する実務経験 ・業務設計、プロジェクトマネジメントスキル <語学> ・日本語ネイティブレベル 歓迎(WANT) ・公認会計士の資格 ・監査法人での5年以上の監査実務経験
事業内容
自社園地の運営・生産指導の提供 資材輸入 農産物輸出 品種知財輸出 輸出コンサルティング ブランディング 海外での販売
企業ダイレクト 【コーポレート部門マネージャー】★経営視点を持てる方/IPO計画中
700~1000万
アヴァント株式会社
東京都中野区
仕事内容
■上場を見据える当社。内部管理体制の強化のため、本ポジションを新設。■コーポレート機能の統括業務をお任せします(経理,労務,総務,法務)。■経営層との接点も豊富で、経営視点が求められます。 【具体的な業務内容】 ■上場準備のための内部管理体制・業務改善、グループ内部統制構築・運用 ■管理会計、財務会計、税務会計、予算立案 (金融機関対応含む) ■コーポレート部門のマネジメント(目標設定やモチベーションコントロール) ■監査法人との対応 ※その他、経験に応じて総務・労務業務を分担します。
求める能力・経験
【いずれも必須】■管理部門でのマネジメント経験(3年以上) ■事業会社での経理業務経験(3年以上) または 監査法人勤務経験 【歓迎】■バックオフィス部門を複数横断した業務経験 ■IPO経験 【魅力】 ■新設されたポジションで、会社・事業の成長に向け経営陣と意見を交わす機会が豊富。■IPOに向け事業拡大中であり、裁量の大きな環境で、管理体制強化に携われます。 【求める人物像】 ■限定的な業務でなく、幅広い職務に向き合いたい方 ■周囲とコミュニケーションを取りながら抽象度の高い課題にチャレンジできる方 ■スピーディーヵつ正確な事務処理力と責任感がある方
事業内容
■システムコンサルティング ■システム開発
エージェント求人 資金調達責任者(CFO候補)
700~1750万
- 資料作成
- 購買/調達
- 資金調達
- IPO
- 会計
- 事業計画
- 監査対応
- 監査
- 会計監査
リワード・グローバルプラットフォーム企業(暗号資産活用)
東京都千代田区
仕事内容
【業務詳細】 ・NASDAQ上場準備(国内外の資金調達) ・事業計画/ピッチ資料作成 ・決算業務 ・会計監査対応 ・証券会社対応 【具体的には】 ▍IPO実現に足る組織体制の構築 これまでビジネスの拡大を優先してきた面もあり、プレイングマネージャーとして管理部門をほぼ一から作り上げるイメージで取り組んでいただきます。 株主、監査法人等との各種折衝にも大きな期待が寄せられています。 IPO準備、国内外からの資金調達、海外展開に向けて、コーポレート部門の「ゼロイチ」の組織作りから「ゼロ⇒10」の成長戦略までを担っていただきます。
求める能力・経験
■MUST条件 ・国内外のスタートアップで資金調達された経験 ・英語力(ビジネスレベル) ■WANT条件 ・eコマースやFintech領域での業務経験 ・外資系投資銀行の出身者 ■理想の人物像 【求める人物像】 ・世界No.1を目指すスタートアップ企業で、自らのスキルをさらに伸ばしたい方 ・チームワークを重視しながらベストを尽くして取り組める方 ・結果が出るまで諦めない力をお持ちの方
事業内容
-
エージェント求人 クボタ(海外監査)3350
500~1050万
株式会社クボタ
大阪府大阪市
仕事内容
【配属先部署の担う役割】 財務報告の信頼性に係る内部統制(J-SOX)の監査の内、下記を主に担当 ・海外子会社の業務プロセス監査・決算監査 ・国内外の全社統制監査、IT全般統制監査 【具体的な仕事内容】 海外子会社の業務プロセス監査・決算監査
求める能力・経験
【必須】 ・会計・税務に関する知識 ・英会話能力 【歓迎】 ・監査業務(特に海外)の経験 ・経理業務(特に海外)の経験 ・USCPA(米国公認会計士資格) 【語学】 ビジネス会話レベル(TOEIC750点相当)以上 海外で現地の担当者に直接ヒヤリングを行う必要があるため。
事業内容
-
エージェント求人 Cellid - 内部監査
600~1000万
- 内部監査
- 内部統制
Cellid株式会社
東京都港区
仕事内容
・内部監査(計画書の作成、監査の実施、報告書の作成、改善指指書の作成、改善状況報告書の作成) ・内部統制(J-SOX法対応全般、業務記述書、業務フローチャート、リスクコントロールマトリックス) ・三様監査対応 【求める人物像】 ・自分で考えて臨機応変に対応できる人、関係者と連携しながら仕事を進められる対人スキルの高い方 ・監査活動から経営課題やリスクを抽出し、経営陣に対して適切な報告と助言ができる方
求める能力・経験
【必須】 ・内部監査のご経験、3年間以上 ・システムまたはセキュリティ監査のご経験 ・社内外問わず円滑なコミュニケーションが取れる対人スキルの高い方 ・監査活動から経営課題やリスクを抽出し、経営陣に対して適切な報告と助言ができる方 【歓迎、あれば】 - 内部統制のご経験、3年間以上。 - 初の内部監査担当となるため、ご自身で一から仕組みを作ることができま- す。 - 会社は中途入社者が非常に多く、就業しやすい環境です。 - 管理部門で経理、財務や法務などでの業務経験
事業内容
世界トップレベルの技術を誇り、「視野角:60度 / 薄さ:0.73mm」のARグラスと小型プロジェクターを開発したベンチャー企業です。
企業ダイレクト 【DA100】内部監査担当<グループ会社(海外を含む)への内部監査業務>
467~931万
KDDI株式会社
東京都千代田区
仕事内容
配属予定組織は、KDDIのグループ会社(海外を含む)への内部監査業務を担っています。ご担当いただく業務は、選定された子会社への個別監査業務です。 グループ会社への個別監査業務では、計画・往査・報告を実施していただきます。 ■計画は、グループ会社のリスク情報を収集・分析し、重点的に監査確認すべき領域・範囲を決定します。 ■往査は、グループ会社を訪問し、インタビューや証憑閲覧を通じて監査証拠を収集します。 ■報告は、監査確認結果をKDDI本社経営層・グループ会社に伝達する報告書を作成します。
求める能力・経験
【必須】 ■公認会計士資格、または米国公認会計士資格の保有者 ■監査法人での職務経験(3年以上) 【歓迎】 ■海外経験または海外法人とのビジネス経験(英語によるビジネスコミュニケーション能力) ■IT・情報セキュリティの知識・業務経験
事業内容
移動通信事業、固定通信事業、インターネット関連事業、CATV事業、企業向けICTサービス、コンテンツ・メディア事業、金融・コマース事業
エージェント求人 管理部 内部監査部門/責任者
600~800万
- 監査
- 内部監査
- 内部統制
- J-SOX対応
- 管理会計
- 財務
- 財務モデル構築
- 財務戦略立案
- 財務マネジメント
不動産のトータルプロデュース(上場企業)
埼玉県草加市
仕事内容
◆内部統制、内部監査の責任者 ・事業/経営承継に関する業務 ・経営改善に関する業務 ・組織再編 ・内部統制の構築と監査 ・内部統制報告書の作成と提出(JSOX)
求める能力・経験
必須(MUST) ・簿記2級以上 ・内部統制か内部監査の実務経験 歓迎(WANT) ・上場企業での内部統制、内部監査の経験
事業内容
不動産開発事業、注文建設事業、不動産流通事業、リノベーション事業、型枠工事など不動産建築分野にて幅広く事業を展開。案件はマンションだけでなく、商業施設や倉庫などの事業施設、さらには温泉付き分譲マンション等
エージェント求人 KDDI 内部監査担当<グループ会社(海外を含む)への内部監査業務>
500~1000万
- 内部監査
- 内部監査対応
- 内部監査人材育成
- 内部監査コンサルティング
- 内部監査系システム新規導入
- 監査
- 監査結果報告
- 監査対応
- 監査計画策定
- 監査調書作成
大手通信業界のリーディングカンパニー
東京都千代田区
仕事内容
<お任せすること> 配属予定組織は、KDDIのグループ会社(海外を含む)への内部監査業務を担っています。 ご担当いただく業務は、選定された子会社への個別監査業務です。 <具体的には> グループ会社への個別監査業務では、計画・往査・報告を実施していただきます。 ・計画は、グループ会社のリスク情報を収集・分析し、重点的に監査確認すべき領域・範囲を決定します。 ・往査は、グループ会社を訪問し、インタビューや証憑閲覧を通じて監査証拠を収集します。 ・報告は、監査確認結果をKDDI本社経営層・グループ会社に伝達する報告書を作成します。
求める能力・経験
・公認会計士資格、または米国公認会計士資格の保有者 ・監査法人での職務経験(5年以上)
事業内容
通信を軸として、金融、エネルギー、エンタメ、教育などお客さまのライフステージに合わせた 「通信とライフデザインの融合」の実現を掲げる国内大手通信事業会社
エージェント求人 【KDDI×コンプライアンス推進×テレワーク可能】グループ全体のガバナンス強化
600万~
- 受付
- 運営管理
- 株主総会対応
- 取締役
- 研修企画
- コンプライアンス
- 研修実施
- 再発防止
- 株式
KDDI株式会社
東京都千代田区
仕事内容
・コンプライアンスの企画・推進担当 - KDDI本体及び国内・海外のグループ会社向けコンプライアンス研修の企画・実施、規程・ガイドラインの整備・浸透、コンプライアンスに係る共通的な価値観の共有・浸透 - 内部通報の受付・対応、国内・海外のグループ会社の内部通報の対応支援、それによる不正の早期発見・対処 - 不祥事案が発生した際の事実関係の調査、再発防止策の検討 ・ガバナンスの企画・推進担当 - 株主総会・取締役会の運営全般のほか、活性化・実効性強化に向けた施策の企画・実施 - 株主優待制度の運営・見直し、株主通信の企画・発行(年2回)等 - 持株会の運営・管理、加入促進施策の実施
求める能力・経験
以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・コンプライアンス関連業務(不正の未然防止や再発防止、不正事案への対処、内部通報への対応など) ・株主総会、取締役会・株式関連業務 ・法務担当
事業内容
-
エージェント求人 <ストライプ>内部監査室 内部統制事業部 監査担当/tcs21057
400~600万
ストライプインターナショナル
東京都江東区
仕事内容
【仕事内容】 内部監査及び内部統制の担当として監査業務全般をお任せします。 ・店舗監査、事業部監査等の内部監査業務全般 ・内部統制評価(J-SOX)全般 ・モニタリング業務及びデータ分析作業 ・監査調書及び監査報告書等の作成 (一日の流れ 例) メールチェック→監査手続き実施(監査項目整理、手続き確認、必要資料整理等)→被監査部門へのヒアリング →監査結果の確認→監査調書作成
求める能力・経験
【必須条件】 ・内部監査、内部統制業務経験3年以上 ・基本的なPC操作が出来る(表管理・メール作成等) ・エクセル関数(IF・VLOOK・SUMなど)を一通り出来る方 【歓迎条件】 ・小売業における監査経験 ・監査法人対応経験 ・内部統制評価(J-SOX)の取扱い経験
事業内容
-
エージェント求人 業務監査担当
500~1250万
- 監査
- 内部監査
- 業務監査
- マネジメント
- データ分析
- 内部統制
- 分析
- 検査機器調整/検査
PayPay株式会社
東京都港区
仕事内容
【具体的な業務内容】 採用時は業務監査をご担当いただきますが、ご希望・適正により将来的に他業務に従事頂く事も想定しております。 1. 資金決済業法を中心とした、業法監査 2. リスクアセスメントとその結果を基にしたテーマ監査 3. 社内のリスクをいち早く察知するオフサイトモニタリング 4. その他監査関連業務 ▼本ポジションの魅力 会社全体を俯瞰する立場から、経営目線で社内業務の改善・高度化、ベンチャー企業の成長に貢献 モバイル決済最大手のフィンテック企業において内部監査業務経験を積み、新ビジネススキームを習得しつつ、監査キャリアを拡大 新興ビジネスに適した内部監査態勢の構築 など
求める能力・経験
必要な経験/スキル 業務監査、又は内部統制実務経験が3年以上ある方 あると望ましい経験/スキル 監査法人もしくは事業会社での監査経験3年以上 当局検査の対応経験 資金決済業法における業務態勢整備 語学力(監査関連資料の英訳、マネジメント層との調整、交渉における一定の意思疎通) CIA資格保有者、または取得を目指している方 テクノロジーを活用し、データ分析結果を監査に活用する能力
事業内容
モバイルペイメント等電子決済サービスの開発・提供
エージェント求人 半導体製造工程で使用される検査装置等を開発製造する上場企業が法務担当を募集!
600~800万
- 株主総会対応
- 社内規程/就業規則改定
- 取締役会運営
- コーポレートガバナンス整備
- 内部監査
- 内部統制
- 会社法
- 民法
- 金融商品取引法
株式会社日本マイクロニクス
東京都武蔵野市
仕事内容
【ガバナンス担当】 1.当社個社のガバナンス(株主総会対応、取締役会事務局) 2.グローバルでの(グループ会社を含めた)ガバナンス 会社規則整備、株主総会・取締役会(董事会を含む)の統一的運用。
求める能力・経験
■必須要件 民法、会社法(金商法を含む)の基本的な理解。 または上場企業でのガバナンス関連業務2年以上の実務経験。 ■歓迎/尚可 TOEIC600点以上
事業内容
サマリー 半導体計測器具、半導体・LCD検査機器等の開発・製造・販売
エージェント求人 内部統制担当
600~1000万
- 資料作成
- IT統制
- 監査
- バリューアップ/モニタリング
- 内部監査対応
- 会計
- モニタリング
- 会計監査
- 内部監査
- 監査対応
- 内部統制
- 課題設定
PayPay株式会社
東京都港区
仕事内容
【具体的な業務内容】 内部統制の体制整備に関わる以下の業務を担っていただきます。 会計監査をはじめとした外部監査対応(監査人、関係部署) 外部監査に伴う内部評価 監査計画や重大インシデントに伴う内部監査対応 グループSOX対応 新規企画やキャンペーンに関する確認とモニタリング 業務プロセスに係る内部統制 IT統制(IT全社的統制、IT全般統制、IT業務処理統制)の強化 上記業務に伴うグループや関係部署との連携や各種資料の作成
求める能力・経験
必要な経験/スキル 事業会社や金融商品取引業者等で内部統制関連業務を3年程度以上有している方 自身で課題を抽出して周囲を巻き込みながら改善対応ができる方 下記、いずれかの経験値を有している方(両方満たしている方は歓迎致します) -------------------------------------------- ▼IT統制 IT全般統制及びIT業務処理統制の対応経験 ▼SOX法対応 ・J-SOX/US-SOX制度対応の実務経験 -------------------------------------------- あると望ましい経験/スキル ビジネスレベルの英語力
事業内容
モバイルペイメント等電子決済サービスの開発・提供
エージェント求人 グローバルリスク管理・モニタリング(内部統制/J-SOX/大阪)
500~900万
- モニタリング
- リスクマネジメント
- コンプライアンス
- 内部統制
- コーポレートガバナンス整備
- 監査
- 内部監査
- J-SOX対応
日東電工株式会社
大阪府大阪市
仕事内容
■国内事業所、海外グループ会社の内部統制モニタリング ■ガバナンスグローバル体制推進実務 【入社後まずお任せしたい業務】 ■国内事業所、海外グループ会社の内部統制モニタリング ■ガバナンスグローバル体制推進実務 【将来的にお任せしたい業務/キャリアパスのイメージ】 ■ガバナンス体制構築のため、海外グループ会社との綿密なコミュニケーション推進役となるり、財務、非財務に対し幅広い知識を持ち、グループ会社に指導を行っていただき、 将来的にコンプライアンス、リスクマネジメントにおいて、グローバル体制のリーダーシップが取れるマネジメント能力を身に着けることができます。
求める能力・経験
【必須(MUST)】 ■J-SOXでの内部統制、内部監査などでの実務経験 ※監査法人、事業会社いずれのご経験も歓迎 ■ビジネスレベルの英語力 【歓迎(WANT)】 ■海外現地法人等での業務経験
事業内容
-
エージェント求人 内部監査室メンバー(ミドルクラス)
400~800万
- 内部統制監査
- 進捗管理
- 監査
- 内部監査
- 内部統制
- J-SOX対応
- 監査調書作成
- 会計
- コンプライアンス
- コンサルティング業務
- マネジメント
- 分析
GO株式会社
東京都港区
仕事内容
仕事内容 当社および関係会社の内部監査および内部統制監査業務 ◆内部統制(J-SOX)対応 ・内部統制の整備・運用状況監査 ◆内部監査 ・監査計画の策定 ・監査の実施 ・改善実施のフォローアップおよび進捗管理 ・監査調書作成 ・役員への監査報告および三様監査連携
求める能力・経験
■必須経験 当社事業とその目指す世界観への共感に加え、下記いずれかに該当する方 ・事業会社における業務経験(3年以上) (内部監査、内部統制、経営企画/事業企画、ガバナンス、リスクコンプライアンス、会計、総務・法務、いずれかの業務経験) ・監査法人またはコンサルティング会社における内部監査・J-SOX関連コンサルティングの経験(3年以上) ■歓迎経験 ・拡大期のベンチャー企業での就業経験 ・日商簿記検定2級以上の資格保有者 ・証拠を分析し、課題や矛盾点を週出し、事実を明らかにする能力 ・リスクアプローチベースで課題やリスクの仮説を自ら立てる能力 ・監査チームをリードした経験、チームマネジメント
事業内容
タクシー事業者等に向けた配車システム提供などモビリティ関連事業
エージェント求人 欧州系食品会社 - Senior Internal Control Mgr
1000~1250万
- 監査
- 監査結果報告
- 監査計画策定
- 監査調書作成
- 監査対応
- 会計監査
- 業務監査
- システム監査
- 内部監査対応
- 内部統制監査
Danone Japan
東京都港区
仕事内容
The Senior Internal Control Manager is accountable for driving CNAO Region internal control for standardization, controlling deployment and risk evaluation as domain expertise for key business processes, and being a business partner for risk remediation, control advice and continuous improvement.
求める能力・経験
*12yrs+ of internal control or audit experience. Experience in FMCG industry and regional team is a plus. *Strong business partnering skills working with various people across different functions, CBUs and geographics.
事業内容
-
エージェント求人 【東京】内部監査/人材サービスを支える管理部門(未経験歓迎)
300~700万
- 課題設定
- マニュアル作成
- 提案
- 幹部
- 監査
- 監査計画策定
- リスク評価
- 分析
- 業務監査
- PC
- PC/Web
- 携帯電話/PC/PC周辺機器
- 人事
- 接客
- 経理
- 営業
- 販売
- 内部監査
- 内部統制
株式会社ネオキャリア
東京都新宿区
仕事内容
▼リスク評価(リスクアセスメント) 各部門の課題や問題点を洗い出します。 ▼監査計画策定(リスクベースアプローチ) リスク評価に基づき、監査対象部門の監査目標・スケジュールを設定します。 ▼監査業務 監査目標・手順書をもとに、規定やルール通りに運用されているか、マニュアルが適切であるかなどを調査・分析します。 収集した情報を報告書にまとめ、経営幹部・対象部門へ報告を行い、課題の提示をします。 ▼改善へのアドバイス 指摘事項に対して改善するための提案や指示を行います。 対象部門が作成したアクションプランに基づいて、再監査を行い、改善の確認を行います。
求める能力・経験
必須 ・管理部門(人事・総務・法務・経理・企画など)での業務経験3年以上 ・基本的なPCスキル ・対外的な調整/折衝経験(販売・接客・営業など) ※内部監査業務経験は不要です! 「専門性を高めたい方」「経営の視点を学びたい方」をお待ちしております◎ 歓迎 ・人材やITなど無形サービスを展開する事業会社での管理部門経験をお持ちの方 ・内部監査/内部統制に関する知識や経験をお持ちの方 求める人物像 ・関係各所とコミュニケーションを取りながら柔軟な対応ができる方 ・事象に対して多角的な考えを持てる方 ・計画性を持って業務を遂行できる方
事業内容
-
エージェント求人 東京千代田区 社会問題を解決する複合専門商社グループが内部監査担当を募集!
600~900万
- フローチャート
- リスクコントロール
- コンプライアンス
- 業務監査
- リスクマネジメント
- J-SOX対応
- 内部監査
- 内部統制
ユアサ商事株式会社
東京都千代田区
仕事内容
(1)業務監査対応 ・中期・年度監査計画および監査実施計画策定 ・監査実施の報告 ・コンプライアンス監査対応 ・リスクマネジメント評価 ・業務監査支援 ・監査対象部門の業務改善支援 ・コンプライアンス遵守を徹底する為の啓蒙活動 ・内部監査の売掛金残高監査調査表における指摘事項事項抽出 (2)内部統制対応 ・J-SOX対応 ・業務プロセスにおけるフローチャートの構築 ・業務記述書 等の文書作成 ・リスクコントロールマトリクス ・内部統制観点からの精査の業務 ・その他内部統制文書の作成及び体制整備支援
求める能力・経験
■必須条件: 以下のような経験(通算3〜5年程度以上)に基づく内部統制・内部監査に関する深い理解。 ●事業会社の内部監査部門における監査経験 ●普通自動車運転免許 ■歓迎条件: ・公認内部監査人の資格を有する方 ・監査法人における会計監査・内部統制監査の経験。 ・内外大手企業(商社・銀行・メーカー等)の内部監査部門における監査経験
事業内容
社会課題を解決する複合専門商社グループ 当社は複合専門商社グループとして7つのコア事業を展開しています。 また、成長分野として9つの成長事業を定め事業を通じた社会課題の解決を目指しています。
エージェント求人 【福岡322】内部統制(財務審査)▼モーターコアトップシェア▼東証プライム上場
400~600万
- 管理職
- 会社法
- 財務
- 内部統制
- リスク管理アドバイス
- リスク管理マネジメント
- J-SOX対応
- Microsoft Power...
- Microsoft Excel
- 資料作成
- 文書作成
- 経理
株式会社三井ハイテック
福岡県北九州市
仕事内容
会社法の内部統制、財務報告に係る内部統制をグループ全体に推進する業務。 具体的には下記業務を管理職という立場で担っていただきます。 (1)会社法の内部統制システムの構築と運用(リスク管理体制) ・会社が法律や規制を守るために、安定的に活動できるようなシステムを作ります。 ・重要な書類の保管や取引の適正性の確認などが含まれます。 (2)財務報告に係る内部統制(J-SOX)の体制の整備と運用 ・会社の財務報告が正確で信頼性があることを確保します。 ・J-SOXは、特に財務報告の透明性や信頼性を高めるための法律です。 (3)海外を含むグループ会社への内部統制の展開
求める能力・経験
・経理業務経験者 ・日商簿記2級または同程度の知見 ・PCスキル中級以上(Excel、Word、PowerPoint) ・英語での資料の読解、文書作成、日常会話 ・中国語での資料の読解、文書作成、日常会話
事業内容
・精密部品(金型、工作機械) ・電子部品(リードフレーム) ・電機部品(モーターコア) の製造と販売
エージェント求人 システムリスク管理担当
500~1250万
株式会社横浜銀行
神奈川県横浜市
仕事内容
横浜銀行および持ち株会社であるコンコルディア・フィナンシャルグループにおける、下記のようなシステムリスク管理業務について適性に応じご担当いただきます。 セキュリティ統括室は様々なバックグラウンドを持つ中途入行者が多数を占める、風通しのよい職場です(テレワークは平均週2回程度)。 ・IT資産管理 ・規程・ガイドラインの制定(システムリスク、サイバーセキュリティ等の領域) ・システムリスク・アセスメント(セキュリティ対応状況の定期点検) ・セキュリティ審査(システム、クラウドサービスの導入時) ・システム障害管理 ・BCPの検討、システムの被災を想定した訓練 ・外部委託先管理(システムリスク)
求める能力・経験
【必須】 問わない。 【尚可】 ‐資格‐ PMP、プロジェクトマネージャ、システムアーキテクト、CISSP、情報処理安全確保支援士、CISA、公認内部監査人、システム監査技術者、等 ※資格維持費用、資格取得のための研修・試験費用の支援が充実しています! ‐経験‐ ・銀行、証券、保険会社等の金融機関における業務経験 ・システム開発・運用・保守/システムリスク管理/サイバーセキュリティ等に関する幅広い業務経験 【業務経験年数(目安)】 3年以上
事業内容
銀行業務