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内部監査・700万円以上の求人一覧

1,990

  • エージェント求人

    【内部監査/管理職クラス】残業20時間程度(所定労働:7時間)/リモート週2

    950~1280

    • システム監査
    • 会計
    • 報告書作成
    • 財務
    • リーダー
    • 監査
    • 保険金支払
    • 保険
    • 内部監査
    • 検証
    • 引受
    • 業務監査
    • 品質管理
    • 経理
    • CPA/cost per ac...
    生命保険会社東京都品川区
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    仕事内容

    部署の役割 監査部では、不正の未然防止や業務効率化のために、法令や社内規定に違反している行為や潜在的なリスクがないか、各業務が適切かつ効率的に実施する仕組みがあるかなどについて、客観的な立場で検証し、助言・提言を行います。 仕事内容 各監査のリーダーを筆頭に1~3名程度でテーマ監査をメインに行います。 システムや資産運用、財務会計等の経験を考慮の上、担当する監査を決定する予定です。 また、単独で簡易な検証のレビューを行う事もございます。 ■内部監査の実施に係る一連の業務 (個別監査計画の策定、検証の実施、監査報告書作成、報告・伝達、フォローアップ) ■内部監査に関する企画業務 (リスクアセスメントの実施、監査計画の策定、監査品質の改善) ■その他、品質評価やJ-SOX評価等 <テーマ監査一例> ■システム監査 ■資産運用、数理、財務等の監査 ■保険金支払、保険引受等の業務監査 等 (変更の範囲)会社の定める業務

    求める能力・経験

    求める人物像 ■課題意識を持ち、解決に向けて行動できる方 ■公正、誠実で、業務品質に責任を持つことができる方 ■自発的、積極的に行動できる方 経験・スキル 【必須条件】 ■金融機関での内部監査経験または金融機関への外部監査経験(最低3年を目安) 【尚可条件】 ■保険業界での監査業務経験または保険業界に向けた外部監査業務経験 ■システム監査経験 ■論理的な文章作成能力 ■コミュニケーション能力 ■協調性、チームワークを大切にした業務遂行能力 ■CIA、CISA、CPA保有者 ■保険業界経験者 ■経理、財務、数理、資産運用、リスク管理、システムなどの専門性保有者

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【OHG/首都圏】内部監査 内部統制評価業務(課長クラス)/月給50万円~!土日休み※実務経験必須※

    700~1200

    • 内部監査
    • 内部統制
    株式会社オープンハウスグループ東京都千代田区
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    仕事内容

    事業規模の拡大に伴い、内部統制評価業務は増加の一途をたどっており、より効率的かつ精度の高い業務遂行体制の構築が急務となっています。そこで、内部統制評価業務の専門家として、当社グループ全体のJ-SOX評価関連業務を牽引していただける役職者を募集いたします。 役職者として内部統制評価業務をご担当いただきます。トップマネジメントや各部門と密接に連携しながら、内部統制システムの高度化、リスク管理体制の強化を推進していく重要なポジションです。将来的には、内部監査体制のさらなる強化や、データ分析等を活用した高度な内部統制評価業務への取り組みなど、グループ全体のガバナンス強化に貢献いただくことを期待しています。 【具体的には】 ・当社グループ全体のJ-SOX評価業務の計画策定・実行・レビュー・報告 ・内部統制に関するコンサルティング ・監査法人・外部専門機関対応、その他、内部統制に関する業務 【組織構成】 内部監査メンバーは8名程度(うち女性3名)。 年齢層は30代~60代までと幅広く、全員中途社員となります。

    求める能力・経験

    【必須】 ・J-SOX評価実務経験5年以上 ・論理的な思考力とドキュメンテーション能力 【歓迎】 ・CPA、CIA、CISA、CFE等、内部監査に関連する資格 ・内部統制関連システムの開発・導入経験 ・リスクマネジメントシステムの構築・運用経験 ・宅建業法・建築基準法などの法規制・関連業法に対する知識・経験 ・海外子会社へのJ-SOX導入・運用支援経験 ・英語による監査対応、資料作成経験 【求める人材像】 ・課題解決に向けて自発的に活動できる方 ・論理的な思考及びドキュメンテーションを含むアウトプットができる方 ・トップ・マネジメント及び被監査部門と適切にコミュニケーションが取れる方 ・柔軟に新しいことにチャレンジする意欲がある方 ・明るく元気な方 ・素直な方 ・当事者意識のある方 ・今まで、何かに打ち込んだ経験がある方 ・愚直な努力を続けられる方

    事業内容

    グループ会社等の経営管理

  • エージェント求人

    経理マネージャー(監査法人出身者)

    750~1200

    • 内部統制監査
    • 会計監査
    • 内部統制
    • 会計
    • 監査
    株式会社M&A総研ホールディングス東京都千代田区
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    仕事内容

    仕事内容 ■ポジションの特徴 ・CFOと常勤監査役、社外監査役が大手監査法人出身者であり、似たようなバックグラウンドのメンバーに相談できる環境です。 ・事業拡大に応じ、業務の幅も広がるため多くの経験が積める環境です。 ・一人ではなくチームで協力して仕事をする志向性のメンバーが多いため、相談しやすい環境です。 ■仕事内容 グループ会社が6社ある急成長上場企業にて、会計監査の専門知識を活かした業務に従事していただきます。 新規事業の展開や新規グループ会社の設立等のアクションが豊富なため、常に様々な会計論点が登場し、経験を多く積める環境です。 【業務内容】 ①単体決算、連結決算 ②四半期、年度の開示書類の作成、チェック ③海外含む新規事業の会計処理の検討、整理 ④監査上の論点の検討 ⑤内部統制監査対応 ⑥グループの成長に向けた各種コーポレートアクションの検討および対応 「理念・ビジョン」に関すること 同社は、中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決するため2018年10月に設立し、設立から3年9ヶ月で2022年6月に上場を果たしました。現在は東証プライム市場に上場しています。 M&A仲介という業界においてAIやDXを用いて効率化を図り急成長し、2023年10月には、「クオンツ・コンサルティング」という総合コンサルティングファームを設立しました。 同社はあらゆる社会課題を解決し、国内企業の価値を向上させて日本の経済を成長させることを目指しており、同時に自社としても時価総額数兆円規模の企業になることを目指しています。 「仕事・事業」に関すること ■M&Aコンサルティング 母体となるM&A仲介事業で培った、ソーシングに関する知見、好条件でディールを完遂するノウハウ、海外含む数億社分の独自DBを活用した、業界/規模感を問わない支援が可能です。通常のファームでは持ちえない、圧倒的な数の企業様との伴走経験で獲得した知見に基づくご提案が可能です。 ■営業コンサルティング 多くのキーエンス出身メンバーと多様な事業会社出身メンバーを抱える同社は、キーエンス出身者が保有する営業ノウハウを元に、クライアントの業界・事業特性に最適化させた形で営業改革のご支援を行います。従業員、数百人から数万人規模のクライアントまで、幅広い支援実績を保有しております。 ■IT/DX/AI コンサルティング ビジネスサイドの知見を有するITコンサルタントや、能動的に解決策を立案・実行出来るITコンサルタントが多数在籍しています。デジタル技術やテクノロジーを活用し、ビジネスモデルや組織運営、オペレーションに至るまで、業界や企業様それぞれに最適なソリューションの提案〜実行を、ワンストップでご支援いたします。 ■その他 企業様が抱えるあらゆる課題解決に向け、最適な経験を有するコンサルタントがソリューションを導き、伴走いたします。 「働く人・社風」に関すること ◆社長の佐上をはじめとした経営層との距離が近く、年齢や職位を問わず様々な意見を出すことを良しとしており、風通しが良い ◆平均年齢およそ30歳と若いメンバーが多く、社員同士のコミュニケーションが活発で、気軽に相談ができる ◆社員への高い給与還元率とワークライフバランスを実現し、コンサルタントの定着率が高い

    求める能力・経験

    応募条件 ・監査法人での勤務歴5年以上 内定の可能性が高い人 ・公認会計士資格保有者 ・コミュニケーション能力が高い方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    内部監査1054

    700~910

    • フローチャート
    • 購買/調達
    • 販売
    • リスク評価
    • 財務
    • 報告書作成
    • 内部監査
    • 内部統制
    • 監査対応
    • SCM/生産管理/購買/物流
    • 監査
    • 業務監査
    内部監査1054神奈川県厚木市
    もっと見る

    仕事内容

    内部監査職として下記をお願いします。 [具体的には] 1)内部監査業務:監査計画立案、往査、監査調書・監査報告書作成、経営層への報告、不備改善のフォロー 2)内部統制評価業務:全社統制・子会社統制・決算財務・販売・購買・IT等、各プロセス業務の内部統制評価  RCM・業務記述書・フローチャートの作成等 3)内部監査・内部統制評価結果に対する監査法人監査対応 4)リスク評価業務 ■就業環境 月平均残業10時間程度、年間休日128日とメリハリをつけて働くことが出来る環境です。また第三金曜日は休日となっています。 ★募集背景★ 好況による増員募集

    求める能力・経験

    学歴:大学卒以上 [必須] ※下記いずれにもあてはまる方 ・内部監査業務又は、何らかの監査業務のご経験をお持ちの方 ・国内外への出張が可能な方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【総務/ESG担当】国内最大級のネットショップBASEを展開する成長企業◆グロース市場上場

    800~1200

    • 株式
    • 取締役
    • 株式事務
    • 防災
    • 保険
    • 購買/調達
    • 資金調達
    • 決済サービス
    • 執行役員
    • 危機管理
    • マネージャー
    • 内部統制
    • 備品管理
    • ファシリティマネジメント
    • EC
    • サービス提供
    • マネジメント
    • 事務
    • 管理職
    • 備品/設備管理
    • 経営会議
    • プロジェクト
    • PC/Web
    • Web/ITサービス
    • コンサルティング業務
    • 体制構築
    BASE株式会社東京都港区
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    仕事内容

    ■募集ポジションについて BASEの総務チームは「Corporate Service Group」という名称で、日常的に発生する従業員支援中心のオペレーション業務を担っているだけでなく、ガバナンス関連業務、リスク管理業務、ファシリティマネジメント等の幅広い役割の創出、社内に向けたサービス提供の拡充を図り続けるチームです。 上場企業の管理部門として会社を効率的かつ健全に運営するための仕組み作りはもちろん、事業部門や各専門部門のパフォーマンスを最大化させるためのサポートを実現する、コミュニケーション力、バランス感覚、調整力、プロの実行能力を兼ね備えた方を募集しています。 ■業務内容詳細 ・内部統制構築に関する業務 ・取締役会および重要会議体事務局の運営 ・株主総会等の企画、準備、運営 ・グループ諸規程の管理 ・グループ社員の働きやすいオフィス環境、福利厚生サービスの整備および運用 ・オフィスファシリティ、固定資産の管理 ・株式事務(自社株売買やストックオプションの管理) ・稟議および反社チェック申請確認や管理、フロー策定 ・BCP計画の運営、防災備品管理、災害時危機管理体制の運営 ・グループ加入保険の管理 ■ チーム構成 管掌執行役員1名、マネージャー1名、所属メンバー4名 ・今回の募集は、総務法務ガバナンス組織内における将来的なマネージャー候補であり、組織拡大に伴う増員となります。総務・ガバナンス領域全般の幅広い業務(管理職候補ではあるものの、業務理解のため実務を中心としたOJTがあります)に携わりながら、成長を共にしていただける方をお待ちしております。 ■ BASEグループについて BASE株式会社をはじめとする当グループは「Payment to the People, Power to the People.」をミッションに掲げ、世界中の個人やスモールチーム、スタートアップをエンパワーメントし、すべての人々が活躍するための社会基盤を作っています。 創業時より提供しているネットショップ作成サービス「BASE」をはじめ、「Pay ID」「YELL BANK」「PAY.JP」等のEC/決済/金融サービスを提供しており、各サービス間のシナジーを生み出しながらグループ全体での提供価値最大化を目指しています。 事業内容と今後の事業展開 ネットショップ作成サービス「BASE」  ショッピングサービス「Pay ID」  オンライン決済サービス「PAY.JP」 即時に資金調達ができるサービス「YELL BANK」他

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・事業会社(上場企業であればなお可)での総務領域の実務経験者 ・内部管理体制構築に関する業務経験 【歓迎要件】 ・サステナビリティの推進や開示業務のご経験、コンサルティング業務のご経験 ・コーポレートガバナンスに関する業務経験 ・株主総会、重要会議体(取締役会・経営会議)の事務局経験 ・ファシリティおよび不動産市場に関する知識 ・他部門と折衝をしながらプロジェクトを推進したご経験 ・スタートアップ、ベンチャー企業での就業経験 ・マネジメントのご経験(3名程度以上) 【求める人物像】 ・ユーザーのためにこだわりを貫ける「Stay Geek」な方 ・「Be Hopeful」「Move Fast」「Speak Openly」の3つの行動指針に沿ったご志向の方 ・「Be Hopeful」楽観的でいること。期待した未来は実現すると信じて、勇気ある選択をしよう。 ・「Move Fast」速く動くこと。多くの挑戦から多くを学ぶために、まずはやってみよう。 ・「Speak Openly」率直に話すこと。より良い結論を得るために、その場で意思を伝えよう。 ・BASEのミッションに共感し、プロダクト成長のために淡々と課題解決を実行していける方 ・インターネットが好きで、Webサービスやアプリへの強い興味・関心がある方

    事業内容

    -

  • 企業ダイレクト

    【東京】経理職・内部監査(経理系) /ご経験に合わせて担当決定

    500~1000

    株式会社小松製作所東京都港区
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    仕事内容

    連結決算業務に関する業務、税務関連業務、海外現地法人の業績管理、監査業務(J-SOX監査対応、国内・海外関係会社の業務監査、他)など、これまでのご経験に合わせて担当業務を決定いたします。 【業務例】制度連結決算や開示資料作成、決算・申告業務や税務調査、税務に関する業務全般、海外現地法人の業績管理、ビジネス推進に関わる財務・会計・税務面を含むサポート、J-SOX監査対応、国内・海外関係会社の業務監査 等 ※多数の海外拠点を持ち、連結売上高の9割以上を海外向けが占めるなど、海外との関わりを感じる機会が多くあります。将来的に国内事業所(工場)や海外駐在を含む転勤の可能性もございます。

    求める能力・経験

    【いずれか該当者】 ・経理経験がある方 ・語学力がある方 ・内部監査や内部統制(経理系)のご経験がある方 【働き方】有給休暇の取得を促進しており、社員は年間20日の取得目標があります(2022年度取得平均20.8日)。その他、傷病時や育児等で使用可能な「ライフサポート休暇制度」や慶弔休暇もあります。「なでしこ銘柄」に過去5度選出され、働きやすい環境です。間接社員については全員テレワーク利用可能な制度・環境であり、東京本社の出社率は30%程度。

    事業内容

    ■建設・鉱山機械、ユーティリティ(小型機械)、林業機械、産業機械等の事業を展開

  • エージェント求人

    【グローバル監査】国内最大級のグループ経済圏を誇るIT企業

    600~1300

    国内最大級のグループ経済圏を誇るIT企業東京都世田谷区, 東京都世田谷区, 東京都世田谷区
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    仕事内容

    ■業務内容 当社の内部監査部では、国内・海外における様々な事業領域に対して、内部監査業務やJSOX評価業務を行っています。 監査活動などを通じて、効果的なリスク管理の実現や組織の改善に貢献することが私たちのミッションです。 また、組織横断的に業務を遂行する私たち内部監査部は、多くの組織に対する情報連携のハブとなり、組織により良い取り組みを広げる役割も担っています。 内部監査部は6つの課から構成されており、全体では45名程度の監査部員が日々活動しています。監査の対象は、金融各子会社、国内外の事業・子会社になります。 <業務内容> 内部監査部グローバル監査課のシニアスタッフとして、グローバル監査課のマネージャー陣にレポートを行います。 EMEAおよびAPAC地域やその他の地域の会計、財務、ビジネス担当者と連携します。 このポジションは、グループの内部監査計画に従って、財務、運用、コンプライアンス、IT、プライバシー、およびJ-SOX監査を実施しており、具体的な業務内容は以下の通りです。 <主な業務内容> 監査リスク評価と計画: ・監査リスク評価、計画、および監査スコープの策定に参加 ・重要なチームメンバーとして監査プロジェクトを実行 監査の実行: ・広範囲の監査プロジェクトにおいて、特定の領域の監査を実行し、監査マネージャーからの指示に従って他のタスクを実行 ・限定範囲の監査や短期レビューにおいて、計画、実行、クロージング活動のリードを含む全体の監査/レビュー過程を担当 ・他のプロジェクトメンバー(内部/外部)の監督および必要に応じてスタッフを指導 ・プロジェクトの進捗状況と結果の評価/スケジュールマネジメント/調書のレビューおよび報告書の作成 ITリスクとコントロール評価: ・重要なビジネスシステムおよびプロセスに関するITリスクとコントロール評価を実施 監査人の判断力向上: ・ビジネスコントロールリスクに直接対応するフィードバックを通じた監査人の判断力の向上 報告と提言: ・ビジネスユニットの内部統制構造の有効性に関するレポートを行い、効率性を向上させるための提言を行う 監査結果の評価: ・適切なプロフェッショナルな懐疑心を持って監査結果(コントロールの弱点を含む)を評価 ・ビジネスパートナーと協力して、弱点を軽減するための管理アクションプランの策定を支援 コントロールコンサルティングサービス: ・コントロール環境を改善するための設計を支援するために、ステークホルダーにコントロールコンサルティングサービスを提供 J-SOX年次評価: ・文書化されたコントロールの設計および運用の有効性を評価することにより、JSOX年次評価を促進 外部監査人との調整: ・監査関連事項について外部監査人およびビジネスプロセスオーナーと調整 プロジェクトおよびイニシアチブ: ・必要に応じて、関連会社のプロジェクトおよびイニシアチブの実施を支援

    求める能力・経験

    <必須要件> ・ビジネスレベルの英語力 ・ 内部/外部監査の経験を7年以上お持ちの方 ・ 内部統制フレームワーク(COSO、COBITなど)の理解およびSOX/JSOXの知識 ・ 高度なMSスキル:Excel、Word、PowerPoint必須 <歓迎要件> ・ 会計または財務の学士号(BS/BA) ・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格 ・ 会計基準(IFRSおよびGAAP)、実務、手続き、手動および自動化システム(アプリケーション、ERP)に関する統制を理解し、様々な環境や状況において独立した客観的な判断を行う能力 ・ 優れた分析および問題解決能力

    事業内容

    インターネットサービス、Fintech、モバイル、エンタメ等、独自のエコシステムで70以上のサービスを展開

  • 企業ダイレクト

    【横浜/業務プロセス改善/ESG/内部統制】東証プライム上場/半導体(SoC)メーカー

    855~1027

    株式会社ソシオネクスト神奈川県横浜市
    もっと見る

    仕事内容

    ■東証プライム上場の半導体(SoC/システム ・オン・チップ)メーカー。そんな当社にて、ESG推進に必要となる環境、社会的責任、企業統治に関する社内プロセスの構築、および目標達成に向けた施策推進・実行業務 ■ESG推進のための環境、社会的責任、企業統治に関する社内プロセスの構築、および目標達成に向けた施策推進・実行業務など ■内部統制システムの構築・整備・改善等に関する業務、および内部監査実行にあたってのフォロー業務 【キャリアパス】会社全体の業務プロセス改善・改革推進チームリーダーやESG・SDGsに関する活動推進チームリーダーをお任せします。

    求める能力・経験

    【必須】■ESG/SDGs/TCFDに関する知見のある方 ■業務システム(内部統制、品質ISO等)、およびフレームワークなどの思考・検討・構築に関するスキル、業務経験がある方。 【会社について】 ■2015年に富士通とパナソニックの半導体事業が統合してできた、日本の半導体ファブレス企業。 ■ユーザー向けにカスタマイズした「SoC(システムオンチップ)」と呼ばれる半導体チップを開発。 ■2026年より次世代車向け3ナノ半導体最先端品の設計・開発を発表

    事業内容

    SoC及びそれを核とするソリューション/サービスの設計・開発・販売

  • エージェント求人

    神戸製鋼所:【H205】グループの内部統制全般に係る業務(本社/東京・兵庫)

    1005~1135

    • 課題設定
    • 部長/総括審議官
    • マネジメント
    • 事務
    • 窓口業務
    • 財務
    • CSR
    • 経理
    • 監査
    • 海外出張
    • 再発防止
    • 分析
    • 業務監査
    • 内部統制
    • 内部監査
    • 企画立案
    • 内部統制監査
    • リスクマネジメント
    • コンプライアンス
    • 検査機器調整/検査
    • システム監査
    • 営業
    株式会社神戸製鋼所東京都品川区
    もっと見る

    仕事内容

    【採用背景】 内部統制・監査部として、「リスクマネジメント」「コンプライアンス」「評価・監査」の一連のプロセスを一体運営することを通じて、「内部統制システムの構築と有効性評価」を担い、当社グループの内部統制を強化すること、また、当社グループの中期計画のおける需要課題の一つであるESG対応の強化に貢献することをミッションに掲げており、これらを実現するために将来の当社グループの内部統制を担う人材を募集いたします。 【配属組織】 本社部門 内部統制・監査部 ・部長2名 ・直属:リスクマネジメントチーム(全社のリスクマネジメントを担当):5名 ・直属:コンプライアンスチーム(全社のコンプライアンスを担当):6名 ・監査グループ(内部監査を担当):18名(派遣監査役4名<嘱託>を含む) 計31名 【業務内容】 入社直後は当社グループの全社リスクマネジメント・コンプライアンスの実務又は内部監査の実務を行っていただき、半年~1年後には当社グループの事業や内部統制制度への理解を深めた上で、部の行動計画の企画・立案を担っていただきたいと考えております。 〇リスクマネジメント ・リスク管理及び内部統制に関する企画・推進及び統括業務 1.リスクマネジメント委員会事務局業務:全社リスク管理計画の策定、リスクオーナーの活動評価(実効性・進捗評価)、マネジメントへの報告等 2.リスク顕在化事案情報の集約:事業部門、グループ会社のリスク顕在化情報の集約、事案への対応方針の策定等 3.リスク情報の管理・分析:リスク情報集約システムの運用・管理 、リスク分析・リスク優先順位付・課題抽出等 4.内部統制システムの整備・運用状況の確認等 〇コンプライアンス ・コンプライアンスに関する企画、推進及び統括業務 1.コンプライアンス委員会事務局業務:全社コンプライアンス活動計画の策定、コンプライアンスポリシー・規程の策定 2.コンプライアンス事案への対応:調査、事実関係の整理、原因分析、再発防止策の策定等 3.コンプライアンス風土の醸成:各種階層に対するコンプライアンス教育の企画・運用、コンプライアンス意識調査の実施等 4.内部通報制度の運営:社内外からの通報受け付け窓口業務および調査業務等 〇監査 ・内部監査業務:監査対象部門(各事業部門/国内外グループ会社)に対する以下業務 1.監査の実施(J-SOX、リスクベース監査他) 2.監査における発見事項の指摘やその後の改善フォロー 3.監査結果の経営層への報告及び各事業部門等への情報共有と説明 ・監査の高度化に向けた調査・企画業務 【キャリアパス】 ・担当業務に関する経験や知識を重ねた上、数年後には部内の他の担当への異動や、本社の管理部門(財務経理部、法務部、総務CSR部など)への異動の可能性があります。 ・事業部門の企画・管理部門への異動や、海外統括会社への赴任の可能性もあります。 【魅力・やりがい】 ・現場の声を拾い上げ、制度や運用の改善につなげることでより良い組織づくりに直接的に関与でき、経営層とも連携しながら実効性のある体制を構築する、組織を動かす醍醐味があります。 ・キャリア採用者が多く、入社年次にかかわらず自由に意見を言ったり相談しやすい職場環境です。また、部門横断での連携が求められるため、社内の多様な部署と関わることができる仕事です。 ・内部統制強化の取組みを通じて、当社グループの素材・機械・電力といった幅広い業務に携わることができます。 ・業務に慣れたら、現状を改善するためのアイデアなども積極的に出してほしいと思っていますし、アイデアが採用されたら、その実現に向けて、ある程度の裁量をもって業務を行っていただくこともできます。 ・社内の関係部署のみならず、国内外のグループ会社の多くの人とも関わりが持てる業務です。海外出張もお願いすることになると思います。 業務の都合等により、会社の指示する業務への異動を命じることがあります。

    求める能力・経験

    【必須の経験・スキル】 以下のいずれかを満たす方 ・リスク管理やコンプライアンスに関連する業務のご経験3年以上 ・内部監査に関連する業務のご経験3年以上 【あると好ましい経験・スキル】 ・コミュニケーション能力に長けている人材を歓迎いたします。 ・公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)や公認不正検査士(CFE)等の資格をお持ちの方歓迎です。

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    BASE成長を支える内部監査・J-SOXマネージャー候補募集

    700~1100

    • 監査
    • 監査対応
    • マネージャー
    • 内部監査対応
    • 内部監査
    • 内部統制
    • J-SOX対応
    BASE株式会社東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    ■ BASEグループについて BASE株式会社をはじめとする当グループは「Payment to the People, Power to the People.」をミッションに掲げ、世界中の個人やスモールチーム、スタートアップをエンパワーメントし、すべての人々が活躍するための社会基盤を作っています。 創業時より提供しているネットショップ作成サービス「BASE」をはじめ、「Pay ID」「YELL BANK」「PAY.JP」等のEC/決済/金融サービスを提供しており、各サービス間のシナジーを生み出しながらグループ全体での提供価値最大化を目指しています。 ■ 募集ポジションについて BASEは2019年10月に東証マザーズへ上場しており、 上場企業として求められるコーポレートガバナンス体制のさらなる強化に取り組んでおります。 J-SOX、内部監査対応をさらに効率化し事業部負担の軽減をしながらも、自走できる組織・強いグループ組織の実現のための基盤づくりを全社リードするため、より様々な領域へのチャレンジを見据え、共に挑戦していただけるメンバーを募集します。 ■業務内容詳細 以下の業務に付随する業務に携わっていただきます。 J-SOX、内部監査部門のマネージャー就任を前提としています。 【J-SOX対応業務】 ・内部統制評価の計画立案/実施 ・監査法人との連携 ・内部統制報告書の作成 ・プロセスの統制文書化支援 【内部監査業務】 ・内部監査の計画立案、実施 ・経営陣や各部門への結果のフィードバック ・社内への改善の提言、改善状況のモニタリング ■得られるキャリア ・J-SOX、内部監査業務における実践的な知識 ・成長フェーズの会社において、自ら思考し社内体制を構築していく経験とリーダーシップ ■ チーム構成 組織拡大に伴うManager候補の募集です。 現在、該当部署のManagerは法務等の他部門のManagerを兼務していますが、グループ会社の拡大や事業規模の拡大に伴い、専任のManagerとして、最適な内部統制を一緒に構築していける方を募集しています。 現状のチーム構成は以下の通りです。 ・内部監査 Manager:1名 ・内部監査 担当者:1名

    求める能力・経験

    ・インターネットサービス会社での内部監査実務経験、またはJ-SOX業務経験3年以上

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    事業部長候補(将来のCOOを見据えたポジション)

    800~1000

    • マネジメント
    • 事業統括ボード運営
    • M&A対応
    • 戦略立案
    医療法人さくら会愛知県名古屋市, 愛知県春日井市
    もっと見る

    仕事内容

    【業務統括・効率化】 組織全体が更に成長するための制度・環境づくりや改善策の実施 【組織マネジメント】 各部門との連携を強化し、目標達成に向け最適化する 【新拠点/新分野の開設】 新しい医療施設や拠点の立ち上げを計画・実行 ※採用・マーケティング等横断的に企画の立案や、若手スタッフの育成・管理をお任せします。

    求める能力・経験

    必須条件 ・(企画開発/ 組織戦略/制度設計)のご経験 ・採用/ 人材開発のご経験 ・マネジメント経験 歓迎条件 ・COOのご経験 ・M&A等に携わった経験のある方 ・経営方針に基づいた戦略の立案、実行の経験を有する方

    事業内容

    歯科運営 医療コンサル

  • エージェント求人

    監査室(財務報告に係る内部統制及び整備支援、経営管理モニタリング)

    700~1108

    • マネジメント
    • 財務
    • 会計
    • モニタリング
    • リスクマネジメント
    • IT統制
    • 監査
    • 内部統制
    • 商法
    • 内部監査
    栗田工業株式会社東京都中野区
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    仕事内容

    ■業務内容 ・金商法の内部統制報告制度に基づき、当社およびグループ会社に対して整備・運用状況のモニタリング評価。(全社的内部統制、業務プロセス統制、全社的決算・財務報告プロセス統制、個別決算プロセス統制、IT統制) ・グループ会社とコミュニケーションを取りながら内部統制整備を支援。(受注・売上・棚卸資産等に係る業務プロセスの整備支援,業務のフローチャート、業務記述書、RCMの作成支援) ・グループで定める基本方針類に基づく準拠性の確認として、国内外のグループ会社に対してモニタリング。 ・管理・統制の重要項目についての質問表(自己評価票)の依頼・回収・確認(メール) ・自己評価結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成) ・現地監査の実施案内(メール) ・現地監査の実施(対面もしくはTV会議) ・現地監査結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成) ■やりがい 「当社の経営層や担当者」、「国内外グループ会社の経営層や担当者」ならびに「監査法人(公認会計士)」など、多くの関係者とコミュニケーションを図り、グループ全体のガバナンス・リスクマネジメント・コントロール(内部統制)を支援することを通じて、経営層の判断や監査対象部門の目標達成に向けた業務改善に貢献できる。 ■英語利用の頻度 業務での英語使用は、監査二チーム全業務の5割程度。 その内、メールや証憑書確認など文書に関わるものが7割、海外グループ会社の現地監査(もしくはリモート監査)における会議進行、質疑応答が3割。海外グループ会社のナショナル経営層やスタッフとのメールでのやりとりが主体である。 特に海外グループ会社の内部統制整備を強化する必要があるため、海外事業会社とのやり取りは増加する見込み。

    求める能力・経験

    ■必須要件 ・J-SOXの内部統制の整備・評価についての理解と経験(3~5年) ・英語で業務に係る質疑応答ができる。 ・基礎的な会計・財務の知識(会計・財務部署での経験あれば尚可) ■歓迎要件 ・海外事業会社の現地監査経験、J-SOX評価経験・指導的立場で業務を遂行した経験 ・監査に関する資格 (公認内部監査人、内部監査士、公認不正検査士) ・IT監査(CAATsなど)・海外駐在経験

    事業内容

    栗田工業(クリタグループ)は1949年にボイラの水処理薬品事業により創立し、企業理念「"水"を究め、自然と人間が調和した豊かな環境を創造する」のもと、一貫して水処理に関する技術とノウハウを蓄積してきました。

  • エージェント求人

    【内部監査】エンタメ・ゲームを軸に展開を広げるプライム上場企業

    540~840

    エンタメ・ゲームで海外展開拡大のIT企業東京都渋谷区
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    仕事内容

    ■業務内容 ・内部監査計画に基づく定例監査/会計監査/業務監査 全般 ・グループ子会社の定例監査 ・内部統制(J-SOX)業務 ・監査役との連携 等 ■業務の魅力 グループ会社含めた内部監査業務、子会社の会計監査、監査役監査などの監査業務全般に関わっていただきます。 日々の業務を通じて、当社グループが提供する様々なサービスに対する業務監査・会計監査や、監査項目の提案・構築などに携わることができます。 新たな事業領域の監査については、0から監査体制を構築することなどにも携わることができます。

    求める能力・経験

    ◆必須 以下いずれかの要件を満たす方 ・事業会社、金融機関等での内部監査、内部統制(J-SOX対応等)関連の業務経験 ・監査法人等での監査業務経験 ・事業会社、金融機関等で法律、コンプライアンス、IT関連、情報セキュリティ関連等のバックグラウンドをお持ちの方 ・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)またはそれに等しい知識・経験をお持ちの方 ◆歓迎 ・CIA、CISA、CPA等、内部監査に関連する資格 ・システム管理、プログラミング経験等 ・マネジメント経験

    事業内容

    ■デジタルエンターテインメント 累計6200万ダウンロードを誇るモバイルゲームなどのIPを主軸に、アニメ、映像コンテンツ、リアルイベントなどメディアミックスな展開をしている主力事業。 ■ライフスタイル 家族の写真共有アプリやサロンスタッフとユーザを繋ぐプラットフォーム、SNSサービスを展開。 ■スポーツ サッカーチームやバスケットボールチームの運営や公営競技関連事業を展開。 ■投資 既存事業とのシナジー、新規事業の創出を目指した投資やM&Aを展開

  • エージェント求人

    品質マネジメントシステムの改善、IATF全社審査対応、顧客監査の支援

    500~1200

    • 審査
    • マネジメント
    • 品質監査
    • QMS
    • 提案
    • 品質管理
    • 教育
    • 監査
    • 品質保証
    • 内部監査
    • IATF16949取得
    • 監査対応
    • サプライヤー監査
    『進化し続ける、モビリティ』🔶株式会社デンソー🔶愛知県刈谷市
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    仕事内容

    🔶こんな仲間を探しています! 品質マネジメントシステムの継続的な改善を推進することで、デンソーグループの品質向上に寄与いただける仲間を募集しています。 🔶募集背景 多様なお客様の信頼を得、高品質の製品を提供しつづけるためには、品質マネジメントシステムの継続的な改善が必要になってきます。そのためには、国際基準や顧客のルールを正しく理解できる専門性が必要となってきます。専門性を生かし、デンソーグループの品質向上に寄与いただける仲間を募集しています。 🔶業務内容 IATF16949の内部監査・外部監査の結果を分析し、品質マネジメントシステムの改善を推進。 具体的には以下の業務に携わっていただきます。 ◆IATF16949の全社推進 審査計画の立案、審査結果の分析と事業部門へのフィードバック・定着確認 ◆IATF16949内部監査員の育成 監査員の力量維持のため、規格の内容について教育を実施 監査員の力量確認 ◆顧客固有要求事項の把握と社内への展開 🔶業務のやりがい・身につくスキル、技術優位性、製品の強み・魅力 ✓ 品質マネジメントの全社推進力・改善能力の向上 ✓ 国際規格、顧客要求事項に基づく監査スキルの向上 ✓ 全社取りまとめ部署として、事業部メンバ(多くの製品・製造工程関係者)との コミニュケーションを通じて自身の専門性を向上させることができます。 ✓品質マネジメントシステム国際規格に準じ、社内のしくみ・ルールの改善や新しい仕組みの導入を提案することができ、全社を牽引することができます。 🔶職場情報 ①組織ミッションと今後の方向性 品質監査室ではデンソーブランド製品の品質を維持・改善するため、全社の品質管理・品質保証に関わるしくみとルールの整備と改善を推進し、デンソーグループ全体の品質保証活動を充実させる活動を推進しています。その中で、QMS課はIATF16949の内部監査および外部審査を推進し、監査結果を分析することで品質マネジメントシステムの維持・強化に取り込んでいます。今後は、顧客固有要求の内容についても事業部の活動をサポートし、顧客からの信頼確保に努めていきます。ベテランの多い職場ですが、新しいことにチャレンジできる風土があります

    求める能力・経験

    <MUST要件> ・IATF16949の推進経験者 <WANT要件> ・英語力:大学卒業レベル また、以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・VDA顧客監査対応経験者 ・AIAG顧客監査対応経験者 ・IATF16949サプライヤ監査資格(SAC)取得者

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    内部監査/ ヤマハ株式会社/グローバル楽器メーカー/東証プライム上場企業/静岡県浜松市

    600~730

    • プロジェクト
    • 取締役
    • 提案
    • ネットワーク
    • 経理
    • 監査
    • 内部監査
    • 内部統制
    • 業務監査
    • 工場
    ヤマハ株式会社 https://www.yamaha.com/ja/静岡県浜松市
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    仕事内容

    職種 監査>経営業務監査、IT監査、J-SOX評価 業務内容 当社は指名委員会等設置会社として、先進的なガバナンス体制の構築を目指しています。 グローバルな監査ネットワークの構築や、監査へのデジタル/AI技術の導入など、 内部統制のこれからの進化に貢献していただける方をお待ちしています。 【業務内容】 ・海外グループ企業を含む組織を対象とした内部監査(監査委員会と連携) ・J-SOX評価業務 ・デジタル/AI技術導入を含む監査体制企画・構築

    求める能力・経験

    求める経験・能力 【必須のもの】※習得意欲ある方は採用後でも支援します ・監査業務経験 ・基本的経理知識(簿記2級程度) 【下記経験・能力をお持ちの方は、特に歓迎いたします】 ・CIA、CISAなどの国際資格 ・情報システム内部監査士、応用情報技術者などのIT系資格 ・事業所や工場等における経理/管理業務の経験 ・J-SOX評価業務対応経験 ・英語を始めとした外国語対応能力

    事業内容

    主要事業 ・楽器事業 ピアノ、電子楽器、管・弦・打楽器等の製造販売等 楽器の製造・販売をはじめ、音楽教室等の運営、音楽・映像ソフトの制作・販売など多彩な事業を展開しています ・音響機器事業 オーディオ、業務用音響機器、情報通信機器等の製造販売 「音・音楽」をコアとして培ったデジタルとアコースティックの両技術を生かし、業務用からコンシューマー向けまで多彩なソリューションを提供しています ・その他 電子部品事業、自動車用内装部品事業、FA機器事業、ゴルフ用品事業、リゾート事業等

  • エージェント求人

    情報セキュリティマネジメント(SOC、ISMS/PMS)/メンバー(東京)

    549~768

    • 情報セキュリティ
    • 再発防止
    • PCI DSS
    • 分析
    • インシデント対応
    • プロジェクト
    • 開発
    • 委託先管理
    • SoC
    株式会社ラクス東京都渋谷区
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    仕事内容

    <組織ミッション> 主要な目標としては、当社の情報セキュリティレベルの維持向上です。 ISMSやPMS等のマネジメントシステムをより当社にフィットした形にカスタマイズし、AIを活用した自動化を促進することで、現場部門がセキュリティ対応に苦慮せず業務遂行が可能でセキュリティレベルも維持向上出来るような仕組みを作っていきます。 また、ISO27017やISMAP等についても必要に応じて認証取得を検討し、より安心感のあるサービス提供を目指しています。 <仕事内容> セキュリティマネジメント室のメンバーとして、ラクス全体の情報セキュリティリスクマネジメント業務全般を担当していただきます。各部署と連携しながら、情報セキュリティレベルの維持向上を担っていただきます。 ■主な仕事内容 ・SOC(セキュリティオペレーションセンター)対応 ∟インシデント対応、原因分析、再発防止策の妥当性・有効性確認・フォローアップ、当局報告対応等 ・ISMS、PMS事務局の運営 ∟各マネジメントシステムのPDCA運用、社内相談対応、既存認証の更新、新規認証(ISO27017、ISMAP等)の取得検討等 ・情報資産管理体制の整備・推進 ∟規程・各種業務プロセスの整備・改善、システム委員会事務局運営、委託先管理、標的型攻撃訓練の実施等 ・情報セキュリティ関連教育の実施 ∟教育資料作成、eラーニングシステム運用管理、講師等 ・最新法令・ガイドライン等のキャッチアップ・対応 ∟SO27001・JISQ15001、個人情報保護法、特定電子メール法、GDPR、PCI-DSS等

    求める能力・経験

    必須要件 ■下記いずれかのご経験 ・SOC対応(2年以上) ・情報資産管理事務局 (ISMS、PMS、ISO27017、ISMAP認証取得・更新対応含む) 歓迎/尚可 ・情報セキュリティポリシーの構築・運用・管理 ・委託先管理に関する管理・運用 ・業務構築、プロジェクト管理 ・部門横断での各種改善への取り組み ・eラーニング教育運営 ・インフラ、開発業務 ・標的型攻撃訓練、BCPやDRに関する実務 ※上記のうちいずれかを少しでもご経験のある方を歓迎しています◎ 【想定する年齢】 26~35歳程度

    事業内容

    クラウドサービス会社。主に中小企業へ、経費精算システムやメール配信サービスなどのサービスを提供。

  • エージェント求人

    楽天グループ 内部監査スタッフ~リーダー候補【内部監査部】

    500~1000

    • 内部通報対応
    • 監査
    • 情報セキュリティ監査
    • システム監査
    • 内部監査
    • コンサルティング業務
    • 情報セキュリティ
    • 内部統制
    楽天グループ株式会社東京都世田谷区
    もっと見る

    仕事内容

    【部署・サービスについて】 当社の内部監査部では、国内・海外における様々な事業領域に対して 内部監査業務やJSOX評価業務を行っています。 監査活動などを通じて、効果的なリスク管理の実現や組織の改善に貢献することが 私たちのミッションです。 また、組織横断的に業務を遂行する私たち内部監査部は、多くの組織に対する情報連携のハブとなり 組織により良い取り組みを広げる役割も担っています。 内部監査部は6つの課から構成されており、全体では45名程度の監査部員が日々活動しています。 監査の対象は、金融各子会社、国内外の事業・子会社になります。 【業務内容】 <業務内容の一例> ・事業、組織別監査 ・J-SOX評価 ・コーポレート監査 ・IT監査業務(情報セキュリティ監査、システム監査) ・会計ガバナンスに関する監査業務、プロジェクト等 ・内部通報対応、不正調査など <補足> ・ご経験や適性を考慮し、選考を通じて配属先を決定いたします。  配属先の課によって業務内容が異なる場合がございます。 ・各拠点への出張の可能性がございます。 【働く環境】 内部監査部全体で45名前後、20代から50代まで幅広い年代のメンバーで構成されております。 メンバーは中途採用者が中心で、バックグラウンドは、監査法人、事業会社がおおむね半々です。 それぞれの経験を活かしながら、活躍しています。

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・ビジネスレベルの日本語力 加えて、以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・監査法人での財務諸表監査 ・事業会社における内部監査 ・J-SOX 内部統制評価業務 ・内部統制に関するコンサルタント業務 ・情報セキュリティ関連業務 【歓迎要件】 ・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格 ・ CISSP、CISM、CGEIT等の資格 ・上場企業における経理・決算業務の経験(3年以上) ・上場企業における内部監査業務の経験(3年以上) ・上場企業における財務諸表監査のインチャージ経験 ・アプリケーション、ネットワーク構築などに関する知見または業務経験 ・事業会社における、不正調査、内部通報対応などのご経験 ・通信業界における監査経験およびJ-SOXにおけるIT全般統制評価の経験 ・データ分析ツール等、テクノロジーを利活用する高度な監査スキル ・ビジネスレベルの英語力

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン/安全衛生担当

    400~800

    • 維持管理
    • ISO取得
    • ISO事務局渉外
    • ISOマーク運用
    • ISO認証取得窓口
    • 安全衛生管理
    • 安全衛生計画書作成
    • 監査
    • 内部監査
    ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社三重県桑名市
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    仕事内容

    ■業務概要 ・ESH(環境・労働安全衛生)部門における安全衛生スタッフ業務 ■業務詳細 ・労働安全衛生に関する業務全般 ・ISO45001マネジメントシステムの維持・管理業務 ・労働安全衛生関連トラブル発生時の是正対応                                                 ・ベンダー(請負業者)に対する安全作業指導業務

    求める能力・経験

    ・労働安全衛生業務に従事した経験                                                 ・Microsoft Offfice基本操作                                                                                                                                                                                                                                                                       ・ISO45001(労働安全衛生マネジメントシステム)の維持管理                                           ・内部監査員としての監査経験(ISO45001に限らず)

    事業内容

    40年以上の製造実績を持つ半導体製造受託メーカーです。三重県桑名市の300mmウェハ工場で研究開発された低消費電力、不揮発メモリなどの独自技術を顧客に提供します。40~90nmのプロセステクノロジーを使用し、高いレベルで品質管理された製品を製造かつ量産します。

  • エージェント求人

    内部監査・内部統制

    600~1000

    • 内部監査
    • 内部統制
    • コンサルティング業務
    • 監査
    • 経理
    • 会計
    HENNGE株式会社東京都渋谷区
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    仕事内容

    Internal Audit Section(内部監査セクション)にて、内部監査および内部統制(J-SOX)に関する業務をご担当いただきます。 【内部監査に関する業務】 ・内部監査の年間基本計画立案 ・内部監査文書化(事前調査、監査項目の設定、監査調書の作成、インタビュー、レビュー) ・内部監査結果の共有 ・内部監査指摘事項のモニタリング及びフォローアップ ・内部監査報告書の作成 ・監査等委員会事務局の運営 ・上記各業務における関係各部門、監査役(監査役会)との折衝 【内部統制(J-SOX)に関する業務】 ・内部統制評価(J-SOX)の年間基本計画立案 ・3点セット改訂確認 ・整備評価、運用評価 ・評価結果や不備事項の報告・共有と改善支援 ・内部統制報告書の作成

    求める能力・経験

    必須要件 以下いずれかの経験をお持ちの方 ・事業会社での内部監査に関するご経験(3年以上) ・監査法人やコンサル会社での内部監査実務、整備支援、評価に関するご経験 歓迎/尚可 ・内部統制(J-SOX)に関するご経験 ・経理や法務など、事業会社における管理部門での業務経験 ・業務管理系、または管理部門系のITシステムの導入経験 ・TOEIC600点以上、またはそれに準ずる英語力 ・CIA、CISA等の内部監査に関する資格保持者、または学習者 ・会計に関する知識、資格(日商簿記等)の資格保持者、または学習者

    事業内容

    クラウドセキュリティサービス「HENNGE One」をはじめ、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発しているSaaS企業です。

  • エージェント求人

    楽天グループ グローバル監査【内部監査部】

    600~1300

    • コンサルティング業務
    • マネジメント
    • コンプライアンス
    • リスク評価
    • 監査
    • 内部統制
    • 内部監査
    • Microsoft Excel
    • Microsoft Power...
    • CPA/cost per ac...
    • IFRS
    楽天グループ株式会社東京都世田谷区
    もっと見る

    仕事内容

    【部署・サービスについて】 当社の内部監査部では、国内・海外における様々な事業領域に対して 内部監査業務やJSOX評価業務を行っています。 監査活動などを通じて、効果的なリスク管理の実現や組織の改善に貢献することが 私たちのミッションです。 また、組織横断的に業務を遂行する私たち内部監査部は、多くの組織に対する 情報連携のハブとなり、組織により良い取り組みを広げる役割も担っています。 内部監査部は6つの課から構成されており、全体では45名程度の監査部員が日々活動しています。 監査の対象は、金融各子会社、国内外の事業・子会社になります。 【業務内容】 内部監査部グローバル監査課のシニアスタッフとして グローバル監査課のマネージャー陣にレポートを行います。 EMEAおよびAPAC地域やその他の地域の会計、財務、ビジネス担当者と連携します。 このポジションは、楽天グループ株式会社の内部監査計画に従って、財務、運用、コンプライアンス IT、プライバシー、およびJ-SOX監査を実施しており、具体的な業務内容は以下の通りです。 <主な業務内容> ■監査リスク評価と計画 ・監査リスク評価、計画、および監査スコープの策定に参加 ・重要なチームメンバーとして監査プロジェクトを実行 ■監査の実行 ・広範囲の監査プロジェクトにおいて、特定の領域の監査を実行し  監査マネージャーからの指示に従って他のタスクを実行 ・限定範囲の監査や短期レビューにおいて、計画、実行、クロージング活動の  リードを含む全体の監査/レビュー過程を担当 ・他のプロジェクトメンバー(内部/外部)の監督および必要に応じてスタッフを指導 ・プロジェクトの進捗状況と結果の評価/スケジュールマネジメント/調書のレビュー  および報告書の作成 ■ITリスクとコントロール評価 ・重要なビジネスシステムおよびプロセスに関するITリスクとコントロール評価を実施 ■監査人の判断力向上 ・ビジネスコントロールリスクに直接対応するフィードバックを通じた監査人の判断力の向上 ■報告と提言 ・ビジネスユニットの内部統制構造の有効性に関するレポートを行い  効率性を向上させるための提言を行う ■監査結果の評価 ・適切なプロフェッショナルな懐疑心を持って監査結果(コントロールの弱点を含む)を評価 ・ビジネスパートナーと協力して、弱点を軽減するための管理アクションプランの策定を支援 ■コントロールコンサルティングサービス ・コントロール環境を改善するための設計を支援するために、ステークホルダーに  コントロールコンサルティングサービスを提供 ■J-SOX年次評価 ・文書化されたコントロールの設計および運用の有効性を評価することにより、JSOX年次評価を促進 ■外部監査人との調整 ・監査関連事項について外部監査人およびビジネスプロセスオーナーと調整 ■プロジェクトおよびイニシアチブ ・必要に応じて、楽天グループ株式会社または関連会社のプロジェクトおよびイニシアチブの実施を支援 【働く環境】 内部監査部全体で45名前後、20代から50代まで幅広い年代のメンバーで構成されております。 メンバーは中途採用者が中心で、バックグラウンドは、監査法人、事業会社がおおむね半々です。 それぞれの経験を活かしながら、活躍しています。

    求める能力・経験

    【必須要件】 ・ビジネスレベルの日本語力および英語力 ・ 内部/外部監査の経験を7年以上お持ちの方 ・ 内部統制フレームワーク(COSO、COBITなど)の理解およびSOX/JSOXの知識 ・ 高度なMSスキル:Excel、Word、PowerPoint必須 【歓迎要件】 ・ 会計または財務の学士号(BS/BA) ・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格 ・ 会計基準(IFRSおよびGAAP)、実務、手続き、手動および自動化システム  (アプリケーション、ERP)に関する統制を理解し、様々な環境や状況において  独立した客観的な判断を行う能力 ・ 優れた分析および問題解決能力

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    総務担当

    600~1000

    • イベント運営運用
    • 株主総会対応
    • 会社法
    • 文書管理
    • イベント企画
    • 半導体
    • 内部統制
    • 社内イベント企画
    • 株主総会準備/運営
    • 経営会議
    • リスクマネジメント
    • 株式事務
    • 株主総会運営
    • コンプライアンス
    • 総務部門協業
    • 総務部門連携
    株式会社日本マイクロニクス東京都武蔵野市
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    仕事内容

    ■業務概要: 当社の総務として会社法に関連する株主総会業務やリスクマネジメント、コンプライアンス関連業務に携わって頂きたいと考えています。総務としてより経営に近い業務に取り組むことが可能な環境です。本募集は事業拡大に伴う増員募集となります。 ■業務詳細: ご経験に合わせて、下記業務いずれかをお任せします。株主総会業務を中心に対応頂き、そのほかより会社運営にかかわる総務に携わって頂きます。 【株主総会・リスク】 ◇株主総会における招集通知作成、株主名簿管理、想定問答集作成 ◇日程管理、会場レイアウト作成 ◇株主総会事務局(当日進行など) ◇リスクマネジメント、BCP立案、コンプライアンス関連業務 【総務】 ◇会社規則整備、内部統制における業務 ◇オフィス整備 ◇文書管理、契約 ◇福利厚生関連の業務 ◇社内イベント企画・運営 ■組織構成: 総務部は7名にて構成されています。上記業務は3名にて担当しており、今後の事業拡大を見据えた増員募集となります。是非当社の経営に関連する業務においてけん引頂く存在として活躍を期待しています。 ■就業環境: ・月平均残業30時間(所定労働時間7時間45分) ・リモート勤務も週2日ほど ・年間休日124日とワークライフバランスも整えながら就業が可能な環境 ■当社について: 当社はプライム上場、半導体、液晶関係の検査・測定機器のリーディングカンパニーです。半導体製造工程で使用される検査器具“プローブカード”、検査装置“テスタ”などを半導体メーカーに提供しています。当社のプローブカードは、高性能であり、品質についてもお客様の信頼を得ております。売上・利益前年比増、営業利益率22%(製造業の場合5%前後が平均)と高い利益を出しながら、自己資本比率65.8%と安定した経営基盤を築いています。今後も世界のトップシェアメーカーであり続けるために、売上の約1割を研究開発に先行投資し、基礎研究や新しい分野への挑戦も積極的に進めていきます。

    求める能力・経験

    ■必須条件: ・上場企業での株主総会関連の業務経験をお持ちの方 ・会社法等の法務的知見をお持ちの方 ■歓迎条件: ・リスク管理、コンプライアンス業務の経験をお持ちの方

    事業内容

    半導体製造工程で使用される検査器具“プローブカード”、検査装置“テスタ”などを半導体メーカーに提供。世界トップクラスを誇り、これらは半導体の品質や性能を支えるため、高い精度で開発・製造しています。自社で製造装置を開発しているのも特徴です。

  • エージェント求人

    【社内PMO監査】外販横断直轄PMOチームでPMPL力増強、外販プライムSIの実践でキャリアアップ

    657~1050

    • 品質管理
    • プロジェクト
    • マネジメント
    • 課題分析
    • 監査
    • PMO
    • 分析
    • ウォーターフォール
    • PC/Web
    • プロジェクトマネジメント
    • アジャイル
    • テスト
    • 開発
    • 要件定義
    パーソルクロステクノロジー株式会社東京都新宿区
    もっと見る

    仕事内容

    ■担当業務 本部直轄の横断的チームにおいてPMOとして着任いただき、本部内で実行中のプロジェクトをレビュー監査し、PM業務を間接的にご支援頂きます。 状況に応じて、直接プロジェクトに支援参画することもあります。 【主なPJ支援業務】  ・各種監査(計画書レビュー、進捗確認、フィジビリティ確認、品質確認など)  ・マネジメント支援(計画策定、課題分析、問題管理など) ■ポジションの魅力 ・時間にとらわれない働き方が可能  アウトプットベースでの価値発揮いただけるため、自分のライフスタイルに合わせた働き方が可能です。(子育て世代の女性でもご活躍いただけます) ・組織貢献  各種各様なプロジェクトを監査により支援することにより、プロジェクトの品質向上だけでなく、ビジネスの業績向上にも直結する重要なミッションです。 ・キャリアパス  支援業務をしていく中で現場部門側で直接貢献したいと思われた方には、現場組織に異動頂いてこちらでのご経験を現場に活かす道もご用意しています。 ・機会提供  東京の三部門が対象となるため、1つの分野にとどまらず、多種多様なプロジェクトに関わることができ、幅広くご経験を積むことが可能です。  お客様、業務/技術、システム特性など)

    求める能力・経験

    ■経歴・スキル ・Web系業務アプリの開発経験3年以上  (要件定義からテストまで一通り) ・プロジェクトプロセスを体系的に理解している  要件定義から最終テストまでの全工程の理解  (ウォーターフォール、アジャイル不問) ・プロジェクトマネジメント経験者 (メンバー数、開発規模不問)

    事業内容

    テクノロジーソリューション事業 自動車・航空宇宙関連機器・家電・ロボットなどの設計・開発・実験における請負・派遣サービス ITシステムやアプリケーションのシステム開発・インフラ設計・運用における派遣・準委任・フリーランスサービス AIやDXを活用したIoT、モビリティサービスの導入支援

  • エージェント求人

    Sustainability Advisory

    700~2000

    • デューデリジェンス
    • ESGファイナンス
    • 脱炭素化推進
    • 企業情報開示
    • 内部監査
    • 内部監査コンサルティング
    • 内部監査対応
    • 内部統制
    • 内部統制監査
    • IR
    • IR戦略策定
    • IR資料作成
    • IR部門連携
    • IR関連業務
    • 経営/戦略コンサルティング
    • コーポレートガバナンス整備
    • コーポレートガバナンスコンサル...
    デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社東京都千代田区
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    仕事内容

    サステナビリティ・ESG関連ビジネスの創出とサービス提供に従事いただきます。 ・ESGを考慮した事業ポートフォリオの最適化検討 ・M&AライフサイクルにおけるESGデューデリジェンス(ESGDD)及びPMI支援 ・ESGに関連するリスクの定量的評価(バリュエーション) ・サステナビリティを考慮した事業のバリューアップ支援(サステナビリティ戦略策定) ・インパクト評価  ・社内外ビジネス発信

    求める能力・経験

    以下の業務経験があり、かつサステナビリティやESGに対する関心・興味を有している方。サステナビリティに関する知見・具体的なプロジェクト経験があれば優遇。 1.戦略コンサルティング 2.FA業務 3.デューデリジェンス(財務・ビジネスなど) 4.プレディールにおける戦略・事業計画策定支援 5.ポストディールにおける統合支援(PMI) 6.バリュエーション/モデリング 7.不正調査/内部統制評価

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【HD】内部監査・内部統制評価 リーダー

    890~

    • リーダー
    • 財務
    • 監査
    • PLC
    • 内部監査
    • 内部統制
    • 経理
    • 会計
    株式会社SCREENホールディングス京都府京都市
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    仕事内容

    【職務】 代表取締役直属の組織において、当社グループの内部監査業務および内部統制評価業務全般をご担当いただきます。 【ポジション】 内部監査部門における内部監査・内部統制評価スタッフ(総合職) ※ご経験・スキルに応じて管理職での採用の可能性もございます。 【仕事内容】 ■内部監査 当社グループの内部監査業務に従事していただきます。具体的には、当社グループの国内外各拠点に往査し、監査を行っていただきます。 また、内部監査業務の高度化に向けた企画立案・実行をご担当いただきます。 ■内部統制評価 金融商品取引法に基づき、当社グループの内部統制評価業務(J-SOX)に従事していただきます。 具体的には、全社的な内部統制(CLC)、IT全般統制(ITGC)、一般業務プロセス(PLC)、決算・財務報告の業務プロセス(FRPLC)の評価リーダーもしくはテスターとして評価をご担当していただきます。 ■語学 (英語)必須:英文の読み書きが円滑にできること、海外現地法人とメールで円滑にコミュニケーションが取れること       目安:TOEIC600点以上       歓迎:海外現地法人に出張して英語で内部監査や内部統制評価業務を遂行できること (その他語学) 中国語ができれば尚良し (変更の範囲)開発、技術、製造、営業、サービス、管理に関する業務等

    求める能力・経験

    【職種/業界経験】 ■必須経験 次のいずれかに該当する業務経験があること (1)内部監査業務(IT監査含む) (2)会計・経理・財務業務 (3)法務業務 (4)監査法人における監査業務 ■必須能力 英文の読み書きが円滑にできること、海外現地法人とメールで円滑にコミュニケーションが取れること(目安:TOEICが600点以上) ■歓迎条件 ・公認会計士/USCPA/CIA等の資格保持者 ・マネジメント経験のある方 ■求める人物像 監査を通じて被監査部門と建設的な関係を構築できる方、積極的に仕事に取り組める方 責任感を持って仕事を遂行できる方、課題形成力および課題解決力のある方 協調性を持って誠実に業務に取り組める方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    内部監査

    900~1200

    • コンサルティング業務
    • 監査
    • 内部監査
    • 内部統制
    株式会社東京精密東京都八王子市
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    仕事内容

    【具体的には】 ・グループ全体の運営に価値を付加、改善し、全体の目標の達成に役立つ、同社および国内外関連会社の内部監査業務 ①年間監査計画の策定、取締役会承認 ②個別監査の計画(日程調整・監査通知、事前提出資料に基づく事前調査、監査プログラム作成) ③実地往査 ④実地往査結果に基づく監査報告書作成、 取締役会への報告 ⑤「発見事項」「検討依頼事項」の整備フォローアップ、整備状況の取締役会報告 ⑥年間監査結果の取締役会報告 ・同社および国内外関連会社業務のオフサイトモニタリング、リスクアセスメント ・業務執行部門の業務管理体制構築や整備に係るコンサルティング(相談対応)

    求める能力・経験

    必須要件 ・民間企業における内部監査業務経験のある方(3年以上、含む海外拠点) ・J-SOX、内部統制構築に係る業務経験または知識 ・英語によるコミュニケーション能力(日常会話) 歓迎/尚可 ・内部監査関連資格を保有していること(CIA(公認内部監査人)、CISA(公認システム監査人)、CFE(公認不正検査士)) ・経理、財務、総務、税務、人事業務に関する知識 想定する年齢 40代~54歳まで

    事業内容

    半導体製造装置と精密測定機器の製造販売