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内部監査・700万円以上の求人一覧
全1,990件
エージェント求人 大手コングロマリット企業・IT監査立上げ・年収~2200万円
1300~2670万
- システム監査
- 内部監査
- 内部統制監査
- IT統制
- 内部統制
- リスク評価
- システムリスク評価
- 監査
- 情報セキュリティ
- CCPA
大手コングロマリット企業/システム監査/1200~2670万円東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【主な業務】 ・年間業務監査計画に基づき、システム監査チームを指揮・指導し、改善提案をレポートに取りまとめる ・社内外の関係者とコミュニケーションを図り、システム監査上のリスクを把握し、これに基づいて効果的な監査計画を立案する 【本ポジションの魅力、得られるスキル、キャリアパス等】 内部監査を通じて、全部門の担当者と話す機会があり、且つ、全部門の業務内容を知り理解(監査)できる唯一の組織です。 更に、海外グループ会社の監査やモニタリング活動を通じた業務で年数回の海外出張もあり、グローバルな経験も蓄積できます。 組織内においては、様々なバックグラウンドを持ったメンバー(専門家)が集まっていますので、多くの専門的な知見を得る機会があります。 【組織情報&補足】 メンバーは約8名います。ほとんどが、外部からの転職者が中心の組織となっていますが、初めて内部監査に挑戦をしているメンバーもいます。年齢構成は20代~50代まで幅広くフラットな組織です。更にオープンで風通しの良い組織を目指しています。国内・海外のグループ会社への監査やモニタリング活動など、グローバルに活動しています。
求める能力・経験
【必須】 ・以下のいずれかの経験を5年以上(10年以上が望ましい) - システム監査(例:ITガバナンス、リスク評価、IT統制、システム開発プロセス、情報セキュリティ等に関する監査) - 情報セキュリティリスク管理・システムリスク及びコントロール(IT統制)に関する知識・個人情報保護に関する知識(例:GDPR(EU)、CCPA(米国)、個人情報保護法(日本)等) ・ビジネスレベル以上の英語力(海外関係者とのコミュニケーションやレポート作成を含む) ・チームやプロジェクトをリードした経験
事業内容
-
エージェント求人 グローバルITガバナンス(IT監査)
770~1500万
- コンプライアンス
- システム監査
- セキュリティ対策
- リスクマネジメント
- 情報管理
- マネジメント
- システム開発
- IT統制
- プロジェクト
- 情報セキュリティ
- 監査
- 委託先管理
- プロジェクトマネジメント
株式会社LegalOn Technologies東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
■仕事内容: ・業務範囲は、日本本社・米国子会社のとなります。 ・ITガバナンスおよびセキュリティガバナンス、コンプライアンス、リスクマネジメントに関する、いずれかまたは複数の業務を担当していただきます。 ・IPO準備に係るJ-SOX内部統制(主にIT統制)への対応 - EDMモデルの考え方に基づいたITガバナンスの確立、維持 - IT全般統制に係る対応(e.g. システム開発・保守に係る業務プロセスおよびドキュメント整備等) - IT業務処理統制に係る対応(e.g. 入力情報の完全性、正確性、正当性等の確保に係る業務プロセスおよびドキュメント整備等) ・ISMSやSOC2 Type2等のセキュリティリスクマネジメントへの対応 - システム管理や情報管理に係る規程等の作成 - セキュリティリスクアセスメントの実施 - CMMI等のフレームワークに基づく成熟度評価の実施 - 事業継続計画の作成及びIT-BCP領域への対応 ・システム監査等の各種監査への対応 ・顧客または従業員からのセキュリティに関する質問・相談対応 ※日本本社はISMS認証及びISMSクラウドセキュリティ認証を取得済みです。:https://legalontech.jp/8751/ ※米国子会社はSOC2 Type2報告書を取得済みです。:https://legalontech.jp/7342/ ■社風・やりがい: ・本ポジションは、コーポレートIT領域の業務システム担当者やプロダクト領域の開発者と直接協議し、裁量をもってセキュリティ対策を検討・施策を実施することが可能です。 ・同社のシステムアーキテクチャは、クラウドネイティブ、かつ、ZTAの考えに基づいているため、新しい考え方やソリューションを採用し、取り扱うことが可能です。
求める能力・経験
次の実務経験を3年以上有する ・プロジェクトマネジメントの経験 ・何らかのシステムの導入・運用の技術的な知識・経験 ・IT全般統制およびIT業務処理統制に係る規程等の作成・改善の経験 ・情報セキュリティおよびサイバーセキュリティに係る規程等の作成・改善の経験 ・システムリスクおよびセキュリティリスクに係るリスクアセスメントの経験 ・外部委託先管理の経験 ・IT-BCP整備・運用の経験 ・システム監査等の各種監査への対応経験
事業内容
2017年の設立以来、AIレビューサービス「LegalForce」のリリースを皮切りに、累計約179億円の資金調達の達成や、海外展開を加速するべく2022年に米国にグループ会社を設立するなど、驚異的なスピードで成長を続けています。 現在は主力プロダクトとして、案件受付から、契約書のレビュー、サイン(電子契約)、締結後の管理、その他法務相談案件の管理など、あらゆる法務業務をワンストップでサポートするAI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」を提供しています。
企業ダイレクト 【京都本社】内部監査担当 ★代表取締役直属部門/WEB面接可/福利厚生◎★
500~900万
株式会社村田製作所京都府長岡京市もっと見る
仕事内容
世界TOPシェア製品多数保有、離職率2%とTOPクラスの低さを誇る当社にて、当社グループ全てを対象として、J-SOX含めた内部監査を担当していただきます。第三線の部隊として、全社横断的に自ら働きかけて頂きます ■主に以下2点の業務に従事していただきます。 ・当社内およびグループ会社(国内・海外)に対する内部監査の実施 ・ムラタの内部監査機能に係る監査企画(※)の推進 ※監査体制の強化/監査フローの構築/運用改善のスキーム構築 等 ★中途入社者も多く活躍されている部署となります★
求める能力・経験
【必須】■内部監査領域における経験・知識 ★経理や総務所属、監査法人側での上記経験・知識保有者も歓迎★ 【魅力とやりがい】 監査業務を通じてた様々な関係者とのコミュニケーションの機会があり、特に、代表取締役直属の部門として経営層とのコミュニケーションを通じて、その考えやビジョンに直接触れる貴重な機会が得られます◎
事業内容
●電子デバイス専業メーカー(研究/開発及び生産/販売)コンデンサ、フィルタ、 通信モジュールなど世界市場で高いシェアの商品を数多く提供。
エージェント求人 大阪 内部監査 成長率No.1ハウスメーカー/増員募集/管理監督者採用の可能性もあり!
450~800万
- 注文住宅
- 内部監査
株式会社アイ工務店大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
同社は大阪を拠点に全国へ進出しているハウスメーカーです。 理想の家づくりにおけるベストパートナーを目指す同社で、内部監査を募集いたします。 【具体的な業務】 ・ガバナンスプロセスとリスクマネジメントプロセスの整備 ・不正防止や内部統制の強化 ・継続的な業務改善と経営改善 ・常に見える化で現状と問題点の把握 (変更の範囲)業務内容は限定しない ※本案件は管理監督者として採用する場合があります。 【働き方】 ・心斎橋駅より徒歩1分と通勤しやすく、白を基調とした非常に綺麗な働きやすいオフィスです。 ・完全週休二日制(祝日は出勤)、年末年始休暇が長めに設定されている年もあり、メリハリをつけて働ける環境です。 ・設立以来、増収・増益を続け、全国No.1の売上成長性を推移するアイ工務店 ・「品質・性能」「空間提案」「適正価格」にこだわった顧客目線の家づくりを全国45都道府県で展開 【同社の家づくり~自由設計の高品質注文住宅を適正価格で実現~】 我々の住まいづくりの原点は、お客様のご要望にお応えするだけでなく、「自分が住むなら…」という思いを込めてご提案し、ご満足いただくことです。 お客様が5年10年と暮らしていく中で「この家にして良かった」と思っていただけるよう、今まで以上にお客様とのご縁を大切にし、理想の家づくりにおけるベストパートナーを目指して参ります。 【はたらく環境】 ・2010年に設立され、事業発展を続けてきた同社 ・勤務管理システムの導入など、はたらき方改革にも注力 ・残業は平均35時間程度 ・お客様のご都合で休日出勤が発生した場合は、必ず振替休日を取得 ・社員1人1人が会社をつくっていくという気概のもと働いております! ・積極的なチャレンジを推奨し、意見を言いやすい社風 ・社長の「家族の支え、理解があってこそ、楽しく仕事ができる」という考えのもと、季節に合わせた社内イベントを実施 ・春には野球大会、バーベキュー、夏には家族キャンプ、社員旅行など、盛り沢山のイベントで社員全員が楽しんでおります!
求める能力・経験
【必要スキル・経験】 内部監査の実務経験 【歓迎するスキル・経験】 同業界での内部監査の実務経験
事業内容
耐震性・耐久性など長期優良住宅の住宅性能評価7項目の最高等級に標準対応し、高い基本性能を誇る自由設計の注文住宅をご提案する木造住宅のハウスメーカーです。縦への空間を有効活用した、スキップ収納や吹抜けを実現する注文住宅をご提案します。 全国にエリア拡大を続けており、今後も積極的な事業拡大を行っていきます。
エージェント求人 未経験からの内部監査人/世界に誇れる製品力
700~1000万
- 中期経営計画策定
- カーボン/炭素
- プロジェクト
- 提案
- 売上拡大
- 営業
- 監査
- 内部監査
- 内部統制
- システム監査
- 情報セキュリティ
日本特殊陶業株式会社愛知県名古屋市もっと見る
仕事内容
【仕事内容】 ・国内外のグループ会社、事業拠点、各部門に対するITセキュリティ監査の企画及び実務 ・内部監査業務を通じた改善点の指摘と改善策の提案、及びそのフォローアップ ・監査を実施する為の当社規程や手順書等の整備 【採用背景・やりがい】 ・現在当社はビジネスを拡大している最中であり、それに伴いITシステムカンパニー全体の組織体制の強化を図っている段階です。強固なシステム内部統制の構築は重要なミッションであり、今後より一層の体制強化のためにメンバーを募集します。 ・ITシステムカンパニーのVisionとして、「グローバル製造業のDigitalフロントランナーになる」ことを掲げています。Visionを実現するためにNiterraグループのITセキュリティ向上に、ITセキュリティ監査という役割から貢献します。IT監査課の次世代を担うメンバー(内部監査担当)を募集いたします。 ・社歴に関係なくこれまでの経験・知見をフルに生かして頂くことができます。 【当社の魅力・特徴】 ・日本特殊陶業は5年連続増収、営業利益は3年連続増益と安定成長しており、売上収益営業利益率17.5%(2024年3月期)と高収益な企業です。※一般的に営業利益率10%以上で優良企業とされています。 ・海外50拠点以上、海外売上比率が80%以上のグローバル企業であり、オフィスには外国人従業員も複数働いています。 ・安定した業績をベースに従業員の働き方の自由度を高めています。 副業制度有、2023年度 平均有給取得日数16日以上とリモートワークも一部導入(週2~3回目安)しており、コアタイム無フレックスと合わせてフレキシブルな働き方を実現しています。 ・今後も更なる成長を目指し、各事業領域の意思決定迅速化の為、持株会社体制(HD化)への検討を開始しています。 ・水素社会・炭素循環型社会の実現に向けた「水素の森」プロジェクトを始動し、SDGsに貢献する事業にも注力しながら、非内燃機関事業の売上拡大に向け、邁進しています。 ・事業内容もグローバル且つ多岐にわたる中、中期経営計画のひとつとしてDX化を掲げており、社を挙げてIT投資を進めています。職種によっては5,000億円規模の事業領域のDX化、AI利活用など最先端の技術に触れる機会もあり、スキル/付加価値UPを目指せる環境です。
求める能力・経験
【必須要件】 ・3年以上のITセキュリティ監査の実務経験 ・ビジネスレベルの英会話能力 【歓迎要件】 ・ITシステム部門における管理業務経験(ITリスク管理、ITセキュリティ、内部・外部監査等) ・リスク管理や内部統制活動に対する評価における論理的思考、問題解決スキル ・業務プロセス改善の経験 ・複数の部門や海外とのコーディネーションを含むプロジェクト管理業務経験 ・監査や情報セキュリティに関する資格(CIA、CISA、システム監査技術者、CISSP、CISM等)
事業内容
自動車や、情報通信や産業、医療など多くの分野でコア部品を作り、世界シェアトップを誇る製品群を持っています。また、売上の8割が海外であり、海外出向の経験者が20%にも及ぶグローバルな会社です。
エージェント求人 【東京】内部監査※リモートワーク可/グローバルに展開する製造メーカー
800~1000万
- 内部監査
- 電子部品
- 会計
- 監査
スミダ電機株式会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
~東証プライム上場/車載関連、家電製品関連、太陽光エネルギーなど幅広いインダストリ分野で展開/医療機器関連向けを強化中/コイルのリーディングカンパニーのスミダグループ~ スミダグループの国内および海外拠点に対し、内部監査をご担当いただきます。 弊社では内部監査機能を強化中で、今回はITの知見・スキルをお持ちの方をお迎えしたいと考えております。 <職務内容> ・資料収集等の事前準備から報告書作成、フォローアップまでの一連の監査業務 ・監査業務を通じた内部統制評価 (変更範囲:国内および海外における会社の定める業務全般) <組織構成> 日本の内部監査メンバーは室長含め現在4名ですが、香港にも1名メンバーがおり グローバルに連携しております。 <配属部署> Internal Audit Office(内部監査室) ■魅力: (1)グローバル企業:当社グループは電気製品全般に使われている電子部品の一つであるコイルの製造販売をグローバルに展開しております。 (2)風通しのよい環境:約17,000人のグループからなる同社ですが、上司との距離も近く風通しがよい企業です。中途入社者が非常に多い環境で、就業しやすい環境です。
求める能力・経験
【必須条件】 ・システム監査のご経験 被監査部門のメンバーとしてご対応いただいた経験も可 ・ビジネスでの英語使用経験 海外拠点への出張が発生します 【歓迎条件】 ・各種IT関連資格 ・CIA等の各種監査関連資格 【学歴】 大卒以上 【選考フロー】 書類選考→WEB適性検査→1次面接+適性検査→2次面接→内定
事業内容
■事業内容:コイル(インダクティブ)技術をベースとした電子部品及びモジュールを製造。 製品:シグナル製品、パワーソリューション製品、パワーインダクタ製品等、自動車関連用コイル及びモジュール、EMS事業、自動車関連アプリケーション用フレキシブル&フラットコネクター等
エージェント求人 【内部監査】元ボストンコンサルティング・Google Japanのブレイン設立/調理ロボパイオニア
500~800万
- 研修実施
- 結果報告/公表
- ロボット/ロボティクス
- 食品
- 監査結果報告
- 監査
- 調理
- コンプライアンス
- 内部監査
- 内部統制
- ロボット
TechMagic株式会社東京都江東区もっと見る
仕事内容
◆募集背景 TechMagicの成長を支える内部監査ポジションを募集! 当社は、調理ロボットの力で外食・食品業界の社会課題を解決することを目指し、革新的な技術を提供しています。 大手外食企業や食品メーカーとも連携し、調理ロボットを活用した新たな食のインフラを築く中で、事業規模の拡大が進んでいます。 この成長をさらに加速させ、持続可能で健全な経営基盤を確立するために、内部監査の強化が必要不可欠です。 法令遵守やガバナンスの強化、業務プロセスの改善を推進し、組織全体の透明性と信頼性を向上させることが、当ポジションの重要なミッションとなります。 社内の監査体制の整備、内部統制の強化、コンプライアンス意識の浸透を担い、 TechMagicのさらなる成長を支えていただける方をお待ちしています! ◆仕事内容 ・内部監査の実施 ・内部監査規則・実施マニュアルなどの策定・改廃、内部監査計画の策定 ・各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック ・各部門および経営への監査結果報告 ・内部統制の改善活動 ・監査役との連携 ・業務フローの策定 ・内部管理体制の構築・運用 ・業務に関する法令知識の向上やコンプライアンス意識浸透のための研修・啓蒙活動 等
求める能力・経験
・内部監査の実務経験 ・積極的に業務改善等に取り組んでこられた方 ・チームでの組織貢献意識を高く持てる方 ・TechMagicのPurpose「サイエンスとテクノロジーの力で人類が創造的に生きる世界を実現する」に共感をいただける方 ・TechMagic Standard「挑戦」「自律」「利他」に共感をいただける方
事業内容
元ボストンコンサル・グーグル日本法人のブレインが設立の絶対伸びるAI技術を融合した各種ロボット開発 ◆調理ロボット「P-Robo」と業務ロボット「W-Robo」「M-Robo」「D-Robo」を開発・販売。 ◆店舗プラットフォーム提供
エージェント求人 【独立系IFA】コンプライアンス部門(マネージャー候補)
700~1100万
- バリューアップ/モニタリング
- マネジメント
- 分析
- 研修実施
- マネージャー
- アフターフォロー
- モニタリング
- コンプライアンス
- 証券取引監視
ファイナンシャルスタンダード株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
■会社 急成長中の独立系IFA(Independent Financial Advisor=銀行や証券グループに属さない金融商品仲介業)である同社は、お客様一人一人に最適なコンサルティングを提供することを使命とし、証券、保険、相続対策、不動産などのご相談・プランの提案・実行・アフターフォローまでワンストップで提供しております。 ■仕事内容 同社ではコンプライアンス部門を強化していく方針であるため、コンプライアンス部門(マネージャー候補)として主に以下の業務をお任せしたいと考えております。 【業務内容】 ・過去取引の分析、ルールの整備 ・社員への指導、コンプライアンス研修の実施 ・各種モニタリング業務 ・当局からの対応業務 ・お客様からの対応業務 ・部門マネジメント 年収:700万〜1100万程度(ご経験・面接にて前後する可能性があります) 勤務地:東京本社(東京都千代田区有楽町)
求める能力・経験
・金融業界でのコンプライアンス業務のご経験
事業内容
2012年に設立された独立系IFAです。 同社はお客様の長期資産運用をサポートしている企業です。 主に「投資信託」「債券」「投資一任サービス」「生命保険」の4つの金融商品を取り扱い、お客様の長期的な目標実現をサポートしています。金融商品以外にも不動産や税務の専門家がおり、チームで資産に関する包括的な相談をお受けしています。また、資産形成に関心のある人を対象にした資産運用セミナーや無料相談を実施し、お客様の資産運用のスタートを後押ししています。
エージェント求人 【内部監査】プライム上場◇老若男女問わず、感動を与え続ける総合エンターテインメント企業
500~1000万
- 内部統制
- 内部監査
- 監査
東映株式会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
【監査部】 ・本社、各事業所、各グループ会社に対する内部監査業務全般 ・J-SOX(財務に係る内部統制)の評価・監査等委員会スタッフとしての業務
求める能力・経験
・専門学校卒以上 ・監査業務経験者
事業内容
○映画○テレビ○コンテンツ事業○国際営業○教育映像 ○事業推進○撮影所○ホテル事業○不動産営業・開発事業
エージェント求人 フジ医療器株式会社・内部監査室(責任者候補)
650~850万
- 予算計画
- 予算策定
- 財務
- IPO
- 監査
- 内部監査
- 内部統制
- 業務監査
- 海外子会社監査
株式会社フジ医療器大阪府大阪市もっと見る
仕事内容
・将来IPO予定の当社において内部監査業務からメンバー育成 ・本社および子会社の財務報告に関わる内部統制、業務監査、監査等委員会監査 ・内部監査計画および予算の策定への参画 ・内部監査マニュアル、内部監査チェックリスト等の策定 ・経営層への報告資料起案
求める能力・経験
【必須条件】 内部監査業務の経験 【歓迎条件】 ・ビジネスレベルの英語力があれば歓迎 ・海外子会社監査の経験 ・IT監査の経験
事業内容
健康・美容機器の製造、販売、輸出入 ≪取扱い商品≫ ・マッサージチェア、小型マッサージャー、電解水素水生成器、補聴器、治療機器、健康布団、その他健康機器 ≪主な販売経路≫ 家電量販店、家電店、JA、商社、百貨店、通信販売
エージェント求人 内部監査メンバー(東京)
540~760万
(株)ラクス東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
【募集背景】 当社は年間300名以上の社員が入社しており、会社規模が急拡大しています。不正検出や不正防止のため、既存ルール・仕組みの検証と検証と改善をより充実させるため、メンバーを増員することになりました。 【仕事内容】 内部監査室は、内部監査規程に基づき、法令の遵守状況及び業務活動の効率性等について当社各部門及び子会社に対して監査を実施し、具体的な助言・勧告を行っております。また、財務報告に係る内部統制の整備運用評価や、それ以外の内部統制について構築支援や改善の支援を行っております。 ご経験・スキルに応じて以下のような業務をご担当いただきます。 ■業務監査関連 今回メインでお任せしたいと考えている業務です。会社の規程や部署のルールが守られているか、不適切な処理が行われていないかなどをチェックします。最初はリーダー指導のもとで上記業務に携わっていただきつつ、将来的には主担当として業務をお任せしたいと考えています。 ・内部監査計画の策定、監査実施、証憑収集や評価、調書作成、監査報告 ・対象部門への改善指示およびフォローアップ ・全社的な業務フローのモニタリング ・不正、ハラスメントなどの調査 ・インシデントの再発防止策検証およびフォローアップ まずは、以下のような業務からお任せする予定です。 ・規程やマニュアルの遵守状況チェック ・購買、経費、交通費のチェック ・稟議内容のチェック ・現金実査 ・下請法遵守状況の確認 等 ■内部統制関連 入社後の状況に応じて、ご担当いただく業務です。経理担当や事業部門の事務担当者とコミュニケーションを取りながら、当社の内部統制を評価し、必要な書類を収集・作成していきます。 ・J-SOX対応のための業務文書化、証憑収集と評価作業、資料作成 ・内部統制の構築や業務改善のための支援 ・内部統制に係る社内研修 等
求める能力・経験
【必須要件】 ・大卒以上 ・内部統制関連(J-SOX/内部監査/ISO監査の評価等)の経験 ・内部監査、内部統制としてのキャリア形成へのご興味ご関心 【歓迎要件】 ・内部監査の被監査部門としての対応経験 ・業務管理や業務改善などの経験 ・事業会社にてバックオフィス(経理/総務/法務)業務の経験が3年以上
事業内容
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エージェント求人 【Confidential】IPO目前のベンチャー企業での常勤監査役
600~1300万
日系 ベンチャー企業東京都千代田区もっと見る
仕事内容
IPO目前のベンチャー企業での常勤監査役
求める能力・経験
常勤監査役としてのご経験者
事業内容
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エージェント求人 【REVOLUTION】内部監査・内部統制(東証スタンダード・不動産再販事業)
400~800万
- 内部監査
- 内部統制
- 会計
株式会社REVOLUTION東京都千代田区もっと見る
仕事内容
■当社について 当社は、B2B向けに提供されるサービスとして不動産の再販事業を展開しています。 住宅から商業施設、オフィスビルに至るまで、あらゆる種類の不動産取引をサポートすることにより、お客様一人ひとりの夢や目標の実現をお手伝いしています。幅広い不動産サービスを提供し、お客様の多様なニーズに対応することが私たちの不動産事業の核心です。 不動産の資産価値を最大限に引き出して機関投資家に魅力的な投資機会を提供することで、持続的かつ効果的な収益を追求しつつ、不動産業を中心としたコングロマリット企業を目指します! ■不動産リフォーム事業 私たちの不動産買取再販事業では、株式会社グラマラスとの協力によって、弊社が保有する都心の一等地物件に相応しい高級感溢れるリノベーションを施された価値の高い物件を提供しております。今後はさらに都心五区の一等地も多数購入し、それにより国内だけでなく海外投資家の獲得にも注力する予定です。 【募集ポジション】 内部監査・内部統制 【業務内容】 《内部監査関連業務》 ・監査計画の策定 ・監査の実施、監査調書の作成、監査報告 ・監査の実施内容としては、法律、規程、マニュアル等に照らした各部門の実査、規程やマニュアル等の整備状況の確認等、 年間の監査計画に沿った監査の実施 ・対象部門への改善指示やそのフォローアップ 《内部統制(J-SOX)監査関連業務》 ・J-SOX監査計画の策定 ・監査の実施、会計監査人への連携と報告 ・監査の実施内容としては、J-SOXに沿った業務文書化、証憑の収集と評価 ・J-SOX監査に必要な経理・財務部門、各事業部門との作業の連携と評価
求める能力・経験
・会計業務経験 ※内部監査・内部統制は未経験でも可(内部監査・内部統制の実務経験はなくても、会計に関する知識がある方であれば可)
事業内容
不動産の再販事業 不動産AM(資産管理) 不動産クレジットの3事業を柱としています。 REVOLUTIONは、不動産の資産価値を最大限に引き出して機関投資家に魅力的な投資機会を提供することで、持続的かつ効果的な収益を追求しています。また、リノベーションやリブランディングのためのアライアンス締結や、都心の一等地を多数確保できる独自の購入ネットワーク構築により、これまでにない物件のバリューアップ戦略に乗り出しています。
エージェント求人 【監査/~1500万円】東京電力/HD子会社の監査・HD監査委員会のスタッフ
1000~1550万
- 資料作成
- スタッフ
- 監査
- マネジメント
- 経理
- 内部監査
東京電力ホールディングス株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・東京電力グループ会社(HD子会社)の非常勤監査役として、複数社を担当。 ・HD(指名委員会等設置会社)の監査委員会のスタッフとして、執行役とのミーティングや現場視察等の事務局、監査報告の資料作成等の一部を担当(複数スタッフで分担)。
求める能力・経験
【必須】 ・経理部門、法務部門、内部監査部門いずれかの業務経験を有する方。(10年程度) ・4~5名程度のマネジメント経験を有する方(3年程度)
事業内容
-
エージェント求人 総務職/年収~910万円/大手~注目企業で働きやすい/一風変わった案件あり/本求人はJSOLです!
785~870万
- 事務
- 定期点検
- 建物管理
- 問い合わせ対応
- 契約管理
- 監査
- 内部監査対応
- 内部監査
- 内部統制
- 対象領域 総務
- 検査機器調整/検査
- 営業
- 開発
株式会社JSOL東京都千代田区もっと見る
仕事内容
*本求人はJSOL社/総務担当の案件でございます。 その他総務ポジション多数ございますので一度幅広く求人を見たい・自分の適性を知りたい方は一度面談でお話しできればと思います。情報収集目的でも構いません! 下記JSOL社/総務担当 の業務内容です。 ------------------------- 全社の業務/事務プロセスを統括し、内部統制を構築維持する総務業務全般から個別アサインしますが、まずは(1)(2)(3)(4)(10)を担当いただきます。 (1)株主総会および取締役会運営 ・参加者日程調整、議案資料整備、議事録、当日のオンライン開催アレンジ ・各種社内会議体全般の運営 (2)各種外部/内部監査対応 ・監査法人によるJ-SOX監査の全体統括、親会社監査への対応、監査室内部監査、不備指摘への対応 (3)建物管理全般 ・拠点の賃貸借契約管理、両親会社への不動産明細定期報告、解約や増床時の契約締結対応全般 (4)重要物管理 ・敷金預かり証など有価物の台帳管理と金庫保管/および定期点検 ・重要印章の台帳管理および定期点検 (5)災害対策 ・年次各種訓練の実施、BCP/BCMの高度化、BCPの定期見直し (6)環境:ISO14001対応 ・期初計画立案、定期報告、法令順守チェック、省エネ法対応、フロン法対応、カーボンフリー対応 ・産業廃棄物/建設廃棄物の適正管理 (7)SDGs/CSR ・対外コーポレートサイトの「サステナビリティサイト」のコンテンツ更新/管理、CSR活動の全体統括 ・G会社のGreen ITアセットを社内展開し顧客提案につなげる ・Scope3のサプライチェーン対応を、購買部門と連携して実施する (8)全社重点リスク管理 ・リスクアセスメントの実施と当該年度重点リスクの選定、個別重点リスクの施策と目標設定管理、実績管理 ・事務ミス等発生状況の把握と改善、紛失物管理(紛失届の報告トレース、詳細確認) (9)営業事務プロセスの管理/改善 ・営業事務マニュアルの管理、親会社指示や現場要望によるプロセス見直しと周知、マニュアル改定 ・新業務プロセスへの転換、社内説明、導入サポート (10)その他 ・顧客からの当社統制状況アンケートに関する回答支援 ・コンシェルジェ的な社内事務プロセス全般への問い合わせ対応
求める能力・経験
必須スキル・ご経験(MUST) ・上記業務内容の(1)(2)(3)(4)(10)の職務内容にかかる従事経験が5年以上あること (最低でも3つ以上の経験が5年以上) ・統制統括部門として、新しい規定制定や既存規定改定時になどに、現場部門と積極的かつ円滑に コミュニケーションを取り周知徹底することができる対人折衝能力 ・図や表を使ってわかりやすくロジカルなパワーポイント資料を作成することができること (社内会議体への付議など) 歓迎スキル・ご経験 (WANT) ・システム(SI)開発またはシステム(SI)営業の経験2年以上 ・公認不正検査士の資格 ・CIA/CISAの資格 ・word/excel/powerpoint/outlook/teamsの習熟 (特にexcelは一定程度の関数を操れること)
事業内容
-
エージェント求人 海外内部統制/東証プライム上場のフードサービス機器メーカー【ホシザキ】
700~1000万
- 海外M&A
- M&A支援
- M&Aアドバイザリー
- M&A対応
- 監査
- コンプライアンス
- 内部監査
- 内部統制
- J-SOX対応
- 海外PMI
- 内部統制監査
- 内部監査対応
- 内部監査領域リサーチ
- M&A案件担当
- M&A関連業務
- M&Aコンサルティング
- 国内M&A対応
- グローバルM&A
- 内部監査コンサルティング
ホシザキ株式会社愛知県豊明市もっと見る
仕事内容
【仕事概要】 今回採用する方には、子会社の内部統制(J-SOXを含む)、ガバナンス構築、維持、改善の業務を担っていただくとともに、企業買収等による新たな当社子会社に対する、PMI活動の業務にも関わっていただく予定です。 【仕事内容】 ・当部署の業務では、単に本社側目線で先生役として管理指導するのではなく、現場の海外子会社の担当者や幹部と同じ目線で、共に課題解決を実施し成果を出すことを期待しています。海外子会社1つ1つがそれぞれ異なるビジネスモデルで運営されていますので、画一的なやり方ではなく各社を理解した上で最も適した解決策を導き出すことが重要だと考えています。 ・入社後は、現任担当者からの業務引継ぎ、OJTはもちろんのこと、部内外での各種研修も予定しています。 【当部署の内部統制業務について】 (海外子会社の監査は別部署:内部監査室が担当しており)、監査での指摘事項に関する改善支援、監査前のフォロー、業務プロセス(JSOX等)についてのリスクチェック、現地の内部統制のプロセスに問題・改善すべき点がないかの確認、あるべきプロセスの通りに実際のオペレーションがなされているかのチェックなどを行います。本社のコーポレート部門(経理・人事・法務など)や監査部門と連携して、コーポレートガバナンスの統括を行います。グループ会社のある現地へ出向くこともあります。(出張頻度は、年数回程度の見込) 《当部署の内部統制業務について》 (海外子会社の監査は別部署:内部監査室が担当しており)、監査での指摘事項に関する改善支援、監査前のフォロー、業務プロセス(JSOX等)についてのリスクチェック、現地の内部統制のプロセスに問題・改善すべき点がないかの確認、あるべきプロセスの通りに実際のオペレーションがなされているかのチェックなどを行います。本社のコーポレート部門(経理・人事・法務など)や監査部門と連携して、コーポレートガバナンスの統括を行います。グループ会社のある現地へ出向くこともあります。(出張頻度は、年数回程度の見込) 《配属部署(海外グループ管理部)の主な業務》 ・海外経営課題の優先度付け、対策立案、進捗管理に関する業務 ・海外グループ会社の経営分析に関する業務 ・海外市場における M&A 、現地法人設立及び資本提携等に関する業務 ・M&A 後の経営統合マネージメントに関する業務 ・海外人事に関する業務 ・海外内部統制、コンプライアンスに関する業務 ・海外一元管理書類・規程等の管理業務 他 ・海外グループ管理部はホシザキグループの海外子会社の内部統制及びコーポレートガバナンスを統括する部署です。 現在は約40社ある海外子会社ごとに担当者を設定し、管理を行っています。 ・当社は上場企業であり、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度の適用を受ける会社です。 そのため、当部では海外子会社の内部統制及びガバナンス体制構築のサポートを行うとともに、海外子会社各社の内部統制及びガバナンス維持を支援する業務を行っておいます。 また当社ではM&Aを成長戦略の大きな柱と位置付けており、当部では買収後の会社に関する管理面PMI活動の実施及び支援も行っています。こちらについても円滑なPMIの実施及び、当社の子会社と同程度の内部統制及びガバナンスの構築及び維持に関する業務を行っています。 《部署構成》 ・海外グループ管理部 全体9名 ・年齢構成:20代2名、30代1名、40代3名、50代以上3名) ・男女比率:男性9名、女性0名
求める能力・経験
《必須》 ・大卒以上 ◎以下全てを満たす方 ・英語のビジネス使用経験があること(読み書き会話すべて) ※TOEIC等のスコアは不問。実務での経験を重視。 ・管理部門での業務経験を有していること ・係長以上のマネジメント経験を有していること 《歓迎》 ・海外会社での管理部門業務の経験がある方 ・M&A後のPMI業務経験者 ・簿記2級以上の資格を保有している方(ファイナンス系の業務経験・資格をお持ちの方) 《人物タイプ》 ・人とのコミュニケーション・会話が好きな方。 ・新しい事にチャレンジすることが好きな方。 ・海外グループ、国内本社の様々なメンバーと円滑に信頼関係を築ける方。
事業内容
全自動製氷機、業務用冷凍冷蔵庫、業務用食器洗浄機をはじめとする 各種フードサービス機器の研究開発および製造販売
エージェント求人 B-4.J-SOX・内部監査責任者候補|BASE株式会社
700~1100万
BASE株式会社東京都港区もっと見る
仕事内容
同社は2019年10月に東証マザーズへ上場しており、 上場企業として求められるコーポレートガバナンス体制のさらなる強化に取り組んでおります。 J-SOX、内部監査対応をさらに効率化し事業部負担の軽減をしながらも、自走できる組織・強いグループ組織の実現のための基盤づくりを全社リードするため、より様々な領域へのチャレンジを見据え、共に挑戦していただけるメンバーを募集します。 ■業務内容詳細 以下の業務に付随する業務に携わっていただきます。 J-SOX、内部監査部門のマネージャー就任を前提としています。 【J-SOX対応業務】 ・内部統制評価の計画立案/実施 ・監査法人との連携 ・内部統制報告書の作成 ・プロセスの統制文書化支援 【内部監査業務】 ・内部監査の計画立案、実施 ・経営陣や各部門への結果のフィードバック ・社内への改善の提言、改善状況のモニタリング ■勤務時間:グレードに応じて労働時間制度が異なります。 ・Ex3以上:裁量労働制 ・Ex2まで:フレックスタイム制(コアタイム12:00~16:00/フレックスタイム始業 7:00~12:00、終業 16:00~21:00)
求める能力・経験
【必須】 ◇インターネットサービス会社での内部監査実務経験、またはJ-SOX業務経験3年以上 【尚可】 ◇ISMS領域のご経験 ◇人事労務・会計・情報システムマネジメント関連(ISMS)・内部監査士等の資格をお持ちの方 ◇監査法人、会計事務所、または事業会社での経理経験 ◇事業会社でのリスクマネジメント業務の経験 【求める人物像】 ◇ユーザーのためにこだわりを貫ける「Stay Geek」な方◇「Be Hopeful」「Move Fast」「Speak Openly」の3つの行動指針に沿ったご志向の方 ・「Be Hopeful」楽観的でいること。期待した未来は実現すると信じて、勇気ある選択をしよう。 ・「Move Fast」速く動くこと。多くの挑戦から多くを学ぶために、まずはやってみよう。 ・「Speak Openly」率直に話すこと。より良い結論を得るために、その場で意思を伝えよう。◇同社のミッションに共感し、プロダクト成長のために淡々と課題解決を実行していける方◇インターネットが好きで、Webサービスやアプリへの強い興味・関心がある方◇オーナーシップを持って課題に取り組み、どんな部署・立場でも自らプロダクトを良くしていくために動く方◇常に変わっていく状況を楽しみ、変化に柔軟に対応していける方◇ショップさんの成長や成功、メンバーの成長や成功も喜べる方
事業内容
■Webサービス企画・開発・運営 現在、そしてこれからの社会に最適化された決済の仕組みをつくり、それによって人々の経済生活を豊かにすることを目的に、Eコマースプラットフォーム「BASE」、オンライン決済サービス「PAY.JP」、購入者向けID型決済サービス「PAY ID」の3つのサービスを運営しています。 ◆ミッション 「価値の交換をよりシンプルにし、世界中の人々が最適な経済活動を行えるようにする」これはわたし達のミッションです。価値は今後急速に形を変えていき…
エージェント求人 【内部統制・内部監査】☆未経験歓迎☆急成長中の東証プライム上場企業を内部から支える重要ポジション
400~900万
独自の数理モデルで企業の経営・資産運用を支援するHD企業東京都千代田区もっと見る
仕事内容
監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、クオンツ総研ホールディングスにおける業務全般に携わっていただく予定です。 ①内部統制(J‐SOX) ・リスクアセスメント ・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価 ・課題の抽出および改善提案 ②内部監査 ・年間監査計画の策定 ・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等) ・監査報告書の作成、経営者報告 ・フォローアップ監査の実施 ・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務 ・その他、ガバナンス強化に関する業務 ポジションの特徴 ・M&A仲介事業を中心にコンサルティング事業やオペレーティング・リース事業等、様々な事業を展開している会社で幅広い業務経験を積むことが可能です。 ・監査法人出身の会計士や、弁護士等のOJTを受けつつ内部統制/内部監査計画立案から監査の実施と報告まで全ての業務フローを主体的に一貫して行う事ができ、自ら考え推進していきたい方にとっては非常にやりがいのある環境です。 また、OJTを十分に行うため、未経験でも問題ございません。 ・様々なバックグラウンドを持つ優秀な社員が多く、また、中途入社者が多いため、風通し良くコミュニケーションの取りやすい環境です。
求める能力・経験
【必須】 <経験者の場合> 以下いずれか1つ以上に該当する方 -内部統制評価(J-SOX)の経験(3年以上) -内部監査の経験(3年以上) -監査法人等の業務経験(3年以上) <未経験者の場合> 社会人経験3年以上(正社員) 【歓迎】 ・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫した実務経験 ・公認内部監査人(CIA)、またはそれに準ずる資格保有者 ・公認会計士(CPA/USCPA)、または同等の知見を有する方 ・経理部門経験者 ・上場企業において内部統制や内部監査の監査手続きを受けた経験 【求める人物像】 ・内部監査/内部統制に関する専門性を高めたい方 ・業務部門と適切なコミュニケーションを築ける方 ・自ら課題設定をして解決に向けて行動できる方
事業内容
中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決するため2018年10月に設立し、設立から3年9ヶ月で2022年6月に上場を果たしました。現在は東証プライム市場に上場しています。 あらゆる社会課題を解決し、国内企業の価値を向上させて日本の経済を成長させることを目指しており、同時に自社としても時価総額数兆円規模の企業になることを目指しています。
エージェント求人 ORMチーム アシスタントマネージャー ORM Team Assistant Manager
800~1200万
- メンテナンス
- 提案
- 受付
- 研修実施
- 資料作成
- 報告書作成
- 営業
- 部長
- 再発防止
- 分析
- インシデント管理
- プロジェクト
- ダッシュボード作成
- 保険
- 生命保険
- 内部統制
LNN東京都港区もっと見る
仕事内容
本ポジションの職務内容は、オペレーショナルインシデントを統括管理し、インシデント発生責任部署と連携をとりながら、インシデントの根本原因分析および再発防止策策定のアドバイスを行うことです。 また、統計データを用いたインシデントの傾向分析や改善点に関する提案を行い、インシデントとその評価結果について、マネージメントチームに定期的に報告します。 その他、リスク管理に関するタスクやイニシャチブについて、オペレーショナルリスク管理部門をサポートします。 また、グループ共通のリスク管理フレームワークであるECF (Effective Control Framework)に沿って、全社的なリスク管理を主導します。 ① オペレーショナルインシデント管理業務 本社および営業拠店で発生したオペレーショナルインシデントレポート(個人情報漏洩事案を含む)の受付、およびインシデントの初期評価(インパクト・リスクレベル) インシデント報告者(当事者)・部署長とコミュニケーションをとり、インシデントに関する根本原因分析・再発防止策の策定に関するファシリテーションおよび管理を行う 根本原因分析および再発防止策の内容の適切性・十分性確認し、マネージメントチームに向けたレポートを作成する 個人情報漏洩事案に関する金融庁への報告書作成・提出 ② データを活用したオペレーショナルインシデント管理の効率化および最適化 オペレーションナルインシデントに関する統計データを用いて傾向分析を行い、会社として適切なリスク管理態勢の構築に向けて、必要に応じてマネージメントチームに向けた報告資料の作成を行う オペレーションナルインシデント管理の効率化に向けたシステム対応 ③ ORM (Operational Risk Management) ドメインにおける、適切なリスク管理態勢の構築に向けたアクション (BAUの一部) リスクコミュニティーへのサポート 各リスク管理状況の評価実施および2nd Line Opinionの提示 オペレーショナルリスク管理に関する社内研修 CAS (Corporate Audit Services) 指摘事項に関する各部へのフォローアップ (アクショントラッキング) ④ グループ、FSA要件、および業界におけるプラクティスに基づき、オペレーショナルリスク管理に関連するガバナンスおよび管理体制の構築および継続的な改善を行う グループのリスク管理フレームワークであるECF (Effective Control Framework)の改善、および強化 グループポリシー更新の通知およびGap Analysis実施のファシリテーション オペレーショナルリスク管理をサポートするツール(iRisk, インシデント管理ツール, PBI, その他ツール)の導入、メンテナンス データ(オペレーショナルリスク関連に限らず全社的に活用可能なデータを含む)を活用したオペレーショナルリスク管理の効率および最適化 【当該業務の魅力/ Selling Points of This Position】 本社・営業拠店の従業員だけではなく、生命のマネージメントチームやオランダのグループメンバーとのコミュニケーション機会も多々あり、自身の将来に向けたキャリアステップとしてさまざまな経験を積むことができます。 【将来のキャリア展望/ Perspective of Future Career in this Position】 ORM部長 オペレーショナルリスク管理スペシャリスト
求める能力・経験
【経験・資格/ Qualification (Experience/ Certification)】 <業界経験/ Experience in Industry> ・ 生命保険/ Life Insurance:尚可/Better to have ・ 金融業界/ Financial Industry:尚可/Better to have <Must> ・オペレーショナルリスク管理、内部統制に関する業務、または監査経験 ・日本語・英語バイリンガルであること ・ファシリテーションスキル ・学習意欲がある事・新しい事に挑戦できる事 ・目標を定め、その目標に向かってまい進し、やりきる力(「できない」ではなく「どうしたらできるか」を考える力) ・マルチタスクスキル ・コミュニケーションスキル (様々な立場の人とコミュニケーションができる・相手の立場に立って物事が考えられる) <Want> ・プロジェクトマネージメントスキル ・保険業務全般に関する基本的な知識、知見 Power BIによるレポート/ダッシュボード作成
事業内容
-
企業ダイレクト 【東京/内部監査室/マネージャー(管理監督者)】残業平均月20程度
600~800万
株式会社マーブル東京都中央区もっと見る
仕事内容
【募集背景】IPOを見据えたグループ全体の体制構築を踏まえて、内部監査をお任せします。 ■内部監査に関する企画業務(リスクアセスメントの実施、監査計画の策定、監査品質の改善) ■内部監査の実施に係わる一連の業務(個別監査計画の策定、検証の実施、監査報告書作成、報告・伝達、フォローアップ) ■品質評価やJ-SOXの評価等 ■規定類、手続き等の策定・改定・定着) ■経営陣・他部門との連携 [業務内容の変更の範囲:※将来的に配置転換などにより、変更となる可能性あり]
求める能力・経験
【必須】■上場企業もしくはIPO準備会社で幅広い業務経験のある方(内部統制、監査企画業務・運営に関わられた方) 【歓迎条件】 ■CIA,CISA.CPA資格保有者
事業内容
システムインテグレーションサービス、システムコンサルティングサービス、クラウドサービスの開発、ITインフラの設計・構築・保守管理、各種ソフトウェアパッケージの開発・販売、各種ハードウェアの企画・設計・開発、電気通信工事及び電気工事
エージェント求人 大手メーカ―での内部監査ポジション/ハイブリッド出社可能
700万~
- 監査
- 監査結果報告
- 人事
- 財務
- 内部統制
- 内部監査
- 会計
- ファイナンス
- 会計監査
ワコム株式会社東京都新宿区もっと見る
仕事内容
■概要 社事業の全領域において、財務、業務、コンプライアンスに関する監査を実施・主導していただきます。監査対象は、財務、人事、オペレーション、リテール、決済、事業継続、資産管理、法務など多岐にわたります。 監査計画・実施、監査結果報告書の作成、ビジネス対応・アクションアイテムの推進を行います。 リスクを軽減し、コンプライアンス、財務、業務パフォーマンスを向上させることを目的に、コントロール改善の機会を特定するために、ビジネスパートナーにコンサルティングサポートを提供します。 また、必要に応じて、臨時の業務や調査にも参加します。 ■具体的には - 内部監査Vice Presidentにより承認され、特別に割り当てられた年間監査計画に基づき、単独または内部監査チームを率いて監査を実施すること。 - 個々の監査の計画、監査目標の設定、監査計画の作成。 - 現場での業務監査、監査目的の有効性及び/又は効率性の評価、監査結果の詳細と適切な是正計画の報告書作成。 - 財務データおよびその他のデータの収集、レビューおよび分析 - 変化するトレンドおよび市場・経済状況に対するリスクおよび内部統制の積極的な評価 - 監査結果を被監査部門と共有し、不適合を是正するための適切な是正措置およびその実行期限に合意すること。 - コンプライアンスを見直し、組織が規則、行動規範、企業倫理、社内方針、社外指針・原則を遵守していることを確認する。 - 組織がより良い費用対効果やサービスを提供するための方法を特定する。
求める能力・経験
必須: - 会計、法務、エンジニアリング、ファイナンス、ITまたは同様の分野で4年制の学位が必要。 - 会計・内部監査の経験(7年以上)。 - 会計、監査、財務、内部統制、法務のいずれかの分野で豊富な経験を有していること - 英語および日本語による高い対人コミュニケーション能力(読み書き含む) ※ 日本語がNon-Nativeの方は、日本語での監査文書等の作成経験が有る方 尚可: - ACCA、CPA、CIAなどのプロフェッショナルレベルの資格、または新たに資格を取得した人、あるいは資格取得に向けて努力している人。 - コンピュータ支援監査技法(CAAT)の知識。
事業内容
-
エージェント求人 【東京】内部監査
800万~
X Mile株式会社東京都新宿区もっと見る
仕事内容
当社の内部監査機能の立ち上げをお任せします。 当社はまだ社内に内部監査メンバーはおらず、一人目の社員として当社のビジネスモデル・事業フェーズに会った内部監査のあるべき姿の定義・業務フロー設計と運用をお任せします。 社内のコーポレート部門にはコンサル・証券会社出身者もおりますので、そのようなメンバーと協働いただきながら内部監査体制の構築を担っていただきます。 ■具体的な業務内容 ・経営上のリスク分析、評価 ・重点監査テーマの設定 ・監査計画策定、監査アプローチの設計 ・監査結果の経営への報告 など ■ポジションの魅力 当社は毎年事業が2-3倍のペースで拡大しており、事業数自体も毎年増加しております。 そのような急成長フェーズの企業において、内部監査機能の立ち上げ・運営を行うことは、社会的な意義の大きさはもちろん、ご自身の数年後のキャリアにもポジティブに作用する環境をご提供できると考えております。
求める能力・経験
【必須条件】 ・内部監査またはJ-SOX評価の経験2年以上 ・企業リスクまたは内部統制関連のコンサルティング経験 【希望条件】 ・経営陣を直レポートラインとして業務を行ったご経験
事業内容
有料職業紹介事業 許可番号:13-ユ-310828 インターネットを活用した各種コンテンツ・サービスの企画・開発 インターネットを活用した各種マーケティング支援事業
エージェント求人 IT監査
500~1400万
三菱UFJ信託銀行株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
■当社各部室店、関連会社、海外現法に対するIT監査(プロジェクト管理・サイバー/セキュリティ等)
求める能力・経験
■監査法人、金融機関等での監査企画、IT監査(情報セキュリティ、システムPJ、BCP等)、システム品質管理業務等の経験。 ■もしくは、ITのリスク管理・ガバナンスに関し基本的知識があり、ビジネスで英語を活用した経験(TOEIC800点以上)。 ■金融機関向けの業務や基盤における十分なシステム開発経験。プロジェクトマネージャーの経験があれば尚望ましい。 ■技術士、システム監査等高度情報処理技術者、CISA(公認情報システム監査人)、もしくはこれと同等の資格・知見を有していること。CIA(公認内部監査人)を取得していることが望ましい。 英語力:一定の読み書きが可能なレベル(TOEIC600程度以上が望ましい) 必要資格:望ましい資格は以下。 CIA、CISA
事業内容
三菱UFJフィナンシャル・グループの中核を担う信託銀行として、 プライベートバンキング業務や、不動産の仲介業務、株式の名義書換業務などの証券代行業務を行う。
エージェント求人 内部監査メンバー(東京)
549~768万
株式会社ラクス東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
内部監査室は、内部監査規程に基づき、法令の遵守状況及び業務活動の効率性等について当社各部門及び子会社に対して監査を実施し、具体的な助言・勧告を行っております。また、財務報告に係る内部統制の整備運用評価や、それ以外の内部統制について構築支援や改善の支援を行っております。 ご経験・スキルに応じて以下のような業務をご担当いただきます。 ■業務監査関連 今回メインでお任せしたいと考えている業務です。会社の規程や部署のルールが守られているか、不適切な処理が行われていないかなどをチェックします。最初はリーダー指導のもとで上記業務に携わっていただきつつ、将来的には主担当として業務をお任せしたいと考えています。 ・内部監査計画の策定、監査実施、証憑収集や評価、調書作成、監査報告 ・対象部門への改善指示およびフォローアップ ・全社的な業務フローのモニタリング ・不正、ハラスメントなどの調査 ・インシデントの再発防止策検証およびフォローアップ まずは、以下のような業務からお任せする予定です。 ・規程やマニュアルの遵守状況チェック ・購買、経費、交通費のチェック ・稟議内容のチェック ・現金実査 ・下請法遵守状況の確認 等 ■内部統制関連 入社後の状況に応じて、ご担当いただく業務です。経理担当や事業部門の事務担当者とコミュニケーションを取りながら、当社の内部統制を評価し、必要な書類を収集・作成していきます。 ・J-SOX対応のための業務文書化、証憑収集と評価作業、資料作成 ・内部統制の構築や業務改善のための支援 ・内部統制に係る社内研修 等
求める能力・経験
【必須要件】 ・大卒以上 ・内部統制関連(J-SOX/内部監査/ISO監査の評価等)の経験 ・内部監査、内部統制としてのキャリア形成へのご興味ご関心
事業内容
企業の業務効率化、付加価値化に貢献するさまざまなクラウドサービス(SaaS)を、自社で企画・開発・運用をしています。 ▼サービス一覧 ・交通費精算・経費精算システム『楽楽精算』 ・電子請求書発行システム『楽楽明細』 ・電子請求書受領システム『楽楽請求』 ・電子帳簿保存システム『楽楽電子保存』 ・販売管理業務システム『楽楽販売』 ・勤怠管理システム『楽楽勤怠』 ・問い合わせ管理システム『メールディーラー』 ・メールマーケティングサービス『配配メール』 他
エージェント求人 ◆ソニー生命◆内部監査求人(内部監査1課)管理職候補
800~1300万
- 監査
- モニタリング
- 内部監査
ソニー生命保険株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
内部監査部にて以下の業務に従事していただきます。 ■本社監査の実践、モニタリングの実践 ■部や課横断の業務改善プロジェクト等への参画 ■上長のサポートおよびジュニアレベルスタッフの育成 ■新しい監査手法やテクノロジー等の活用を含めた内部監査・モニタリングの高度化に向けたマネジメント ※週3日程度のテレワーク可。フレックス利用者も多く、柔軟な働き方が可能です。 ※部内に企画品質管理業務やデータ分析業務を行う課もあり、部内異動でこれらの業務を担当することもできます。また、グループ各社の監査部との交流もあり、銀行や損保等の知見も活かすことが可能です。
求める能力・経験
◆大卒以上 ◆監査業務経験 ◆生命保険の募集管理・保険契約管理・保険金支払に係る業務経験 ◆公認内部監査人(CIA:1パート以上合格している等、合格予定者も可)、公認不正検査士(CFE) 資格 ◆マネジメント経験
事業内容
■ソニーグループの生命保険会社です。 ■経済・金融・税務などの幅広い知識と経験を活かし、生命保険を軸とした幅広いソリューションを提供しています。