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内部監査・700万円以上の求人一覧
全1,996件
エージェント求人 内部統制評価or内部監査 00196842-d119a
700~1200万
- 内部監査
- 内部統制
株式会社オープンハウスグループ東京都千代田区もっと見る
仕事内容
仕事内容【内部統制】 役職者として内部統制評価業務をご担当いただきます。トップマネジメントや各部門と密接に連携しながら、内部統制システムの高度化、リスク管理体制の強化を推進していく重要なポジションです。将来的には、内部監査体制のさらなる強化や、データ分析等を活用した高度な内部統制評価業務への取り組みなど、グループ全体のガバナンス強化に貢献いただくことを期待しています。 【具体的には】 ・当社グループ全体のJ-SOX評価業務の計画策定・実行・レビュー・報告 ・内部統制に関するコンサルティング ・監査法人・外部専門機関対応、その他、内部統制に関する業務 【当社の特徴】 ・「東証プライム上場企業の安心感」と「ベンチャー企業の成長性」を兼ね備える会社 …弊社は東証プライム上場企業なので会社の安定性や労働環境の面で安心して働ける上に、圧倒的な成長も同時に実現している会社です。 大手企業の良いところとベンチャー企業の良いところを兼ね備えているのが魅力です。 ・キャリアアップのチャンス …圧倒的な成長率を誇る弊社では、やる気と実力次第で様々な業務経験を積むことができます。 仕事内容【内部監査】 【職務内容】 ・当社グループ全体の経営目標の効果的な達成に貢献できる内部監査をリスクアプローチによる体系的な監査手法で実施 ・モニタリング(発見・報告)だけに終わらずコンサルティング機能(業務設計支援・フォローアップ)もカバー ・必要な内部監査体制を構築し、内部監査組織の統括マネジメントを担当 ・3線モデルにおける2線の体制構築業務も想定
求める能力・経験
応募条件【内部統制】 【必須】 ・J-SOX評価実務経験5年以上 ・論理的な思考力とドキュメンテーション能力 【学歴】 ・大卒以上 歓迎条件 【歓迎】 ・CPA、CIA、CISA、CFE等、内部監査に関連する資格 ・内部統制関連システムの開発・導入経験 ・リスクマネジメントシステムの構築・運用経験 ・宅建業法・建築基準法などの法規制・関連業法に対する知識・経験 ・海外子会社へのJ-SOX導入・運用支援経験 ・英語による監査対応、資料作成経験 応募条件【内部監査】 【必須のスキル・経験】※いずれか必須 ・事業会社における3年以上の内部監査経験もしくは監査法人等での同等の経験 ・不正や法令違反対応(予防・発見)目的の内部監査経験 ・J-SOX内部統制の評価実務経験 【学歴】 ・大卒以上 歓迎条件 【歓迎する経験・スキル】 ・CPA、CIA、CISA、CFE等、内部監査に関連する資格 ・IT監査/内部統制評価の経験 ・データ分析等、テクノロジーを利活用する高度なスキル ・品質管理/改善等のプロジェクト経験 ・リスク管理に関する実務経験 ・宅建業法・建築基準法などの法規制・関連業法に対する知識・経験 ・英語によるコミュニケーション能力
事業内容
-
エージェント求人 内部監査・内部統制評価(KADOKAWAグループ国内・国外拠点往査担当者)3-072807-1
654~867万
- 結果報告/公表
- バリューアップ/モニタリング
- IT統制
- モニタリング
- 主担当
- 幹部
- 報告書作成
- 提案
- スタッフ
- 監査
- インタビュー
- 内部監査
- 内部統制
- プロジェクトマネジメント
- 経理
- システム監査
- プロジェクト
- マネジメント
株式会社KADOKAWA東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【ポジション概要】 KADOKAWAグループの事業拡大、組織拡大に対応し、内部監査機能の強化を図るべく当たらなメンバーの募集を行います。 国内・国外のグループ会社に対する内部監査業務、内部統制評価業務(JSOX)の主担当として業務をリードしていただける方を募集しております。 【ミッション】 KADOKAWAグループ全体を対象に、業務の有効性/効率性、リスク管理、法令順守状況等の評価・改善提案を行うことにより、グループ全体の組織目標達成の支援を目指します。 【具体的には】 ①内部監査(グループ会社の業務の有効性/効率性、法令順守状況等の確認手続き) ・監査計画の立案、監査手続き(事前調査、調書作成、インタビュー等)、監査報告書作成、結果報告、指摘事項のモニタリング・フォローアップといった一通りの監査業務の実施 ・上記業務における各部署、監査委員会、子会社監査役との折衝 ②内部統制評価(JSOX) ・全社統制、決算統制、業務処理統制、IT統制の評価(チェックリストに基づき会社の統制状況を評価する) ・上記業務における各部署、監査法人との折衝 【仕事の魅力・部署の雰囲気】 ・当社監査室は経営層(社内幹部や組織長、国内外グループ会社)や監査委員会とのコミュニケーションの機会が多く、グループとしてのリスク管理、業務効率化、不正調査等、経営に関わるテーマに触れることが出来る点が大きな魅力と言えます。経営目線の監査を行うべく日々業務改善を進めております。 ・監査室にはグループ監査役統括課と内部監査課、2つの課があり、グループ監査役課にはグループ子会社の監査役が所属しています。内部監査業務を行うのに際して、グループ子会社の監査役と連携して業務を行う環境が整っている点も魅力の一つです。 ・内部監査課には10名が所属しており、5名が他部署からの異動、4名が中途採用、1名が派遣スタッフとなります。多様なバックグラウンドを持つメンバーがそれぞれの視点から意見を出し合っています。風通しが良く、意見が言いやすい雰囲気のため、会社全体への貢献を実感しながら、自身の専門性を存分に発揮できます。
求める能力・経験
・内部監査に関する知識・経験を有すること(企業内での監査経験、監査法人での監査経験等) ・プロジェクトマネジメントの経験 【歓迎】 ・CIA(公認内部監査人)CISA(公認情報システム監査人)等の資格取得者 ・英語での会話や交渉、メールのやり取りが可能な方(海外拠点往査があるため) ・経理や法務、IT関連の知識のある方
事業内容
-
エージェント求人 ㈱ニューフレアテクノロジー[神奈川]品質企画(品質関連システムの運用・改善)2025-0724-8
570~960万
- マネジメント
- 審査
- 文書管理
- 規定管理
- 品質監査
- サプライヤー監査
- 品質管理
- 品質保証
- 監査
株式会社ニューフレアテクノロジー神奈川県横浜市もっと見る
仕事内容
■業務内容: 現在全社で活用している品質に関するシステムの維持と運用改善に向けた業務を担当いただきます。 ※業務内容の変更の範囲:会社の定める業務(全般)に変更になる場合があります。 【具体的な業務内容】 ・基幹システム関連の帳票作成、改善、維持(社内対応、メーカー等社外対応) ・蓄積された情報をもとに業務改善に向けた対応(情報の見える化、業務効率改善、活用サポート) ・品質監査対応(内部監査員、サプライヤ監査、外部審査等)や品質関連教育への参画(サポート) ・品質マニュアル/全社・部門規定書類の管理(定期更新、新規作成、改定) など 【入社後、お任せしたい業務】 ・ISO9001を担当しているチームに加わっていただき、QMSを回すための計画策定、実行業務、文書管理、規定管理(ルール作り)。 ・社内業務の改善、仕組み(規定)を立案。効果的に運用するために、部門とコミュニケーションをとり、周知・推進します。 【キャリアパス】 経験や意向に合わせて、マネジメントを担っていただくか、実務のスペシャリストを目指していただきます。 【教育・研修】 充実したOFF-JT、OJTに加え、自社製品についての詳細な研修をご用意しています。 【使用するツール】 SpacFinder、SONER ※使用経験不問 【組織構成】 品質システムグループ:6名(マネージャー含む) ※30代:2名 40代:1名 50代:1名 60代:2名 ・QMS対応(海外現法対応含む):1名(部内他Gr+1名) ・サプライヤ関係;2名 ・システム対応:2名 ※上記が主担当の人数ですが、各人、内部監査員としての対応や品質教育への対応など広く対応しています。 【組織のミッション】 ・品質保証部として、お客様に安心して、快適に使っていただける装置を提供するために、品質に関わる仕組みづくりを行う。社内のルール策定から、社外のサプライヤとの協力関係の構築まで広い範囲での品質を改善を担います。
求める能力・経験
□資格・経験 ■必須条件: 全社の品質保証または品質管理部門で業務改善に携わった経験をお持ちの方(他部門との交渉や調整経験) ■歓迎条件: ・品質関連システムや社内システム業務経験 ・品質関連(統計など)ツール使用経験 ・内部監査員資格者、品質資格取得者
事業内容
・世界トップクラスのシェアを有する最先端半導体装置メーカーであり、グローバルニッチトップ企業です。 ・2002年に東芝機械株式会社の半導体装置事業部が分社・独立して創業しました。以来、半導体デバイスの微細化・高機能化に必要な電子ビームマスク描画装置やマスク検査装置、エピタキシャル成長装置の開発・製造・販売を手掛けています。
エージェント求人 407566941/【福島】品質管理(田村市・管理職候補)〈転勤なし〉
450~750万
- 問い合わせ対応
- マニュアル作成
- 金
- 管理職
- マネジメント
- QMS
- マニュアル整備
- 提案
- 品質管理
- クレーム対応
- 道路
- 分析
- Microsoft Excel
- Microsoft Power...
- 自動車/輸送機器
- 自動車/輸送機械
- 自動車運転
- 自動車
- 普通自動車
- 監査
- 内部監査
株式会社トプコンオプトネクサス福島県田村市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 光学レンズ製造における品質管理業務を、将来的な管理職候補としてお任せします。 【職務詳細】 ・品質管理体制の構築・運用(QMSの維持・改善含む) ・製造工程における品質データの収集・分析による改善提案 ・品質管理手法の標準化とマニュアル整備 ・作業手順書の作成・改訂 ・部下の育成・マネジメント ・他部門との調整および課内マネジメント ・顧客からの品質問い合わせ、クレーム対応など外部対応全般 【福利厚生充実】 ・住宅手当 ・扶養手当あり ・借上げ社宅制度(条件あり) ・高速道路等通勤補助制度 ・退職金制度 ・引っ越し費用負担(要相談・諸条件あり)
求める能力・経験
【いずれも必須】 ・製造業での品質管理業務経験が5年以上 ・内部監査員に関する知識・経験 ・Excel、Word、PowerPoint、Outlook、Teamsの操作スキル ・普通自動車運転免許
事業内容
■光学レンズ、光学プリズム、微細加工、偏光膜応用品等の製造
エージェント求人 407554577/【東京:リモート】コンプライアンスプログラム 企画・運営※リーダークラス〈上場…
1000~1200万
- コンサルティング業務
- 研修企画
- リーダー
- 制度運用
- コンプライアンス
- 内部統制
- プロジェクト
- チームリーダー
- 海外出張
- 海外とのミーティング
ソニーグループ株式会社東京都港区もっと見る
仕事内容
【組織の役割】 コンプライアンス・プライバシー部は、倫理的で責任ある事業活動を確保するために、グループ本社機能としてソニーグループ全体のコンプライアンス体制を維持、改善する役割を担う組織です。 【担当予定の業務内容】 コンプライアンスリスクの評価、社内規則の策定・更新、研修・メッセージング、第三者管理(贈賄防止、マネーロンダリング防止、経済制裁を含む)に関する内部統制、内部通報制度の運用をはじめとする、ソニーグループ グローバルでのコンプライアンスプログラムの企画・運営と継続的な改善に従事いただきます。 変化と拡大を続けるソニーグループの事業と、最新の法規制を鑑み、新たなルール・制度・運用を柔軟な発想で構築していただきます。 本社の隣接部署、国内外のソニーグループ各社との協力を通じて、ビジネスのコンプライアンスリスク管理に関するコンサルティングや、倫理的な企業文化の醸成に向けてリーダーシップを発揮していただきます。 【ポジションの役割】 リーダーとして業務遂行いただきます。日本のシニアマネジャーへレポートします。
求める能力・経験
【必須】 ・企業における法務・コンプライアンスまたは近接領域での実務経験(5年以上) ・チームリーダー経験(チームメンバーのリード経験) ・英語力(TOEIC850点以上) ※法律・ガイドライン等のドキュメント読み書き、海外とのミーティング、海外出張など、 業務全般的に英語使用頻度は多いです。 ・リーガルリサーチ 【尚可】 ・プロジェクト管理 ・データ利活用の経験
事業内容
ゲーム&ネットワークサービス、音楽、映画、エンタテインメント・テクノロジー&サービス(モバイル・コミュニケーション/イメージング・プロダクツ&ソリューション/ホームエンタテインメント&サウンド)、イメージング&センシング・ソリューション、金融及びその他の事業
エージェント求人 407554971/グローバル金融規制アドバイザリー(マネージャー)〈従業員1000名以上〉
450~800万
- プロジェクト
- マネジメント
- アドバイザリー
- 税務
- プロジェクトマネジメント
- 業務プロセス構築
- 保険
- アセットマネジメント
- コンプライアンス
- 検証
- 内部統制
- コンサルティング業務
- Microsoft Excel
- Java
- Tableau
- プログラミング
- 提案
- 会計
- 営業
- スタッフ
- プレゼンテーション
- 国際税務
- Python
EY税理士法人東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 主に金融機関が遵守すべき各種グローバル税制に係る態勢構築、内部統制、税務当局宛て情報申告、プロジェクトマネジメントなどの税務およびアドバイザリー領域の経験を有する専門家により構成されたチームです。関連する税制をはじめとする法令に係るテクニカルスキル加え、業務プロセス改善・プロジェクトマネジメントなどのスキルが求められるサービスを提供しています。国内外の銀行・証券・保険・アセットマネジメント・ファンド・一般事業会社における金融ビジネスが主なクライアントです。 【職務詳細】 ●税務当局や社会からの税に係る情報の透明性への要求が高まる中、共通報告基準(CRS)、外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)、適格仲介人制度(QI)などの租税回避行為を防止する制度に係るアドバイザリー業務 ●犯罪収益移転防止法など各種金融規制との関係性や影響を踏まえ、上記法令等の遵守に向けた業務プロセス構築支援 ●テクノロジーを駆使した業務プロセスのオートメーション化やプロセス改善に係る支援 ●内部統制の有効性に係る検証業務 ●EYの海外事務所と連携し、クライアントの国内外の拠点に対するアドバイザリー業務
求める能力・経験
【必須】 ●以下いずれかの経験、5年以上 1.コンサルティングファームや金融機関で規制・リスクアドバイザリー業務の経験 2.会計事務所、金融機関、一般事業会社等において、国際税務業務の経験 ●クライアントやチームメンバーと連携し、効果的なコミュニケーションとプレゼンテーションスキルを有する方 ●プロジェクトの運営、クライアントとスタッフの管理に関する経験がある方 ●様々なプロジェクトに関与し、専門分野外の領域を取り入れる柔軟性を有する方 ●自主性や積極性を有し、営業・提案活動の経験がある方 【尚可】 ●プログラミング言語やCoding(例えば、Java、Python、Tableau、エクセルなど)に対応可能な方 ●上記のような専門分野における実務経験 ●国内外のBig4での業務経験 ●英語エントリレベル~ビジネスレベル
事業内容
■企業税務アドバイザリー・税務コンプライアンス ■国際税務戦略およびM&A・組織再編 ■間接税戦略 ■グローバル規模の人材マネジメント
エージェント求人 【東京】デジタルハーツホールディングス/内部監査/04271998
700~1200万
- コンプライアンス
- マネジメント
- 内部監査
(株)デジタルハーツホールディングス東京都新宿区もっと見る
仕事内容
■業務概要 東証プライム上場企業の株式会社デジタルハーツホールディングスにて、 グループ全体の内部監査(J-SOXを含む)のマネジメント、 将来に向けての体制再構築の検討 ■具体的には ・内部監査の実務全般及びマネジメント ・J-SOX実務全般(計画から、評価、内部統制報告書作成まで) ・監査法人とのコミュニケーション ・業務改善の提案、推進、コンプライアンス推進 ■お仕事の進め方 ・社長直下部署で大きな裁量をもち、意見や改善案を伝えやすい環境です。 ・社長・取締役・監査役等の役員と日常的にコミュニケーションを取ることが出来ます。 ・内部監査室長として、高いコンプライアンス意識を持ち公平公正な判断が求められるポジションです。 ・成長ステージにある会社で、グループ全体の内部監査体制構築をハンズオンで実現できる。
求める能力・経験
〇上場企業における内部監査およびJSOXの実務経験 〇内部監査室長など組織マネジメント経験
事業内容
子会社等の経営管理及びそれに付帯または関連する業務
エージェント求人 407548514/【東京:リモート】国内/国際税務※上級担当クラス〈上場企業〉
800~1100万
- 海外M&A
- 国内M&A対応
- 税務
- 国内税務
- 会計
- 国際税務
- 税効果会計
- 移転価格
- 経理
ソニーグループ株式会社東京都港区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 グループ通算税制・国内税務並びにグローバルタックスマネジメント (移転価格やM&A等の国際税務・プランニング業務等)を担当いただきます。 【職務詳細】 ・国内グループ通算制度対応・税効果会計 ・グループ内外の組織再編等に対する税務面からの検討や助言 ・国際税務 ・BEPS対応(グローバルミニマム課税など) ・移転価格対応 ・税務方針の作成、周知、指導 等 本組織では、国内・国際税務の申告業務を行うだけでなく、CFO部門として、M&Aや組織再編などのコーポレートプロジェクトへ参画し、各事業領域における税務課題をプロアクティブに解決することで、ソニーグループの事業戦略の推進を税務面からサポートします。 また、独自のバーチャル組織であるグローバル・タックスオフィスの一員として、海外メンバーとも日々連携しながらグローバルな業務を行っています。
求める能力・経験
【必須】 ・国内上場会社での経理・税務の実務経験+法人税の申告業務の経験 または税理士法人・監査法人での実務経験5年以上 ・TOEIC:600点以上 【尚可】 ・グループ通算制度や組織再編税制、国際税務・移転価格の知識・経験 ・税理士(法人税)あるいは会計士の有資格者 ・これまでの経験を活かして即戦力として活躍が期待できる方 ・TOEIC:800点以上 ※国際税務の領域では、海外関係会社やグローバル・タックスオフィスのメンバーとの会議やディスカッションは英語で行いますので英語力を伸ばす機会があります。
事業内容
ゲーム&ネットワークサービス、音楽、映画、エンタテインメント・テクノロジー&サービス(モバイル・コミュニケーション/イメージング・プロダクツ&ソリューション/ホームエンタテインメント&サウンド)、イメージング&センシング・ソリューション、金融及びその他の事業
エージェント求人 407548536/【東京:リモート】国内/国際税務※リーダークラス〈上場企業〉
1000~1200万
- 海外M&A
- グローバルM&A
- M&A対応
- 国内M&A対応
- プロジェクト
- 税務
- 国内税務
- 会計
- 国際税務
- 税効果会計
- 移転価格
- 経理
- 監査
ソニーグループ株式会社東京都港区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 グループ通算税制・国内税務並びにグローバルタックスマネジメント (移転価格やM&A等の国際税務・プランニング業務等)を担当いただきます。 【職務詳細】 ・国内グループ通算制度対応・税効果会計 ・グループ内外の組織再編等に対する税務面からの検討や助言 ・国際税務 ・BEPS対応(グローバルミニマム課税など) ・移転価格対応 ・税務方針の作成、周知、指導 等 本組織では、国内・国際税務の申告業務を行うだけでなく、CFO部門として、M&Aや組織再編などのコーポレートプロジェクトへ参画し、各事業領域における税務課題をプロアクティブに解決することで、ソニーグループの事業戦略の推進を税務面からサポートします。 また、独自のバーチャル組織であるグローバル・タックスオフィスの一員として、海外メンバーとも日々連携しながらグローバルな業務を行っています。
求める能力・経験
【必須】 ・国内上場会社での経理・税務の実務経験+法人税の申告業務の経験 または税理士法人・監査法人での実務経験7年以上 ・TOEIC:800点以上 【尚可】 ・グループ通算制度や組織再編税制、国際税務・移転価格の知識・経験 ・税理士(法人税)あるいは会計士の有資格者 ・これまでの経験を活かして即戦力として活躍が期待できる方 ※国際税務の領域では、海外関係会社やグローバル・タックスオフィスのメンバーとの会議やディスカッションは英語で行いますので英語力を伸ばす機会があります。
事業内容
ゲーム&ネットワークサービス、音楽、映画、エンタテインメント・テクノロジー&サービス(モバイル・コミュニケーション/イメージング・プロダクツ&ソリューション/ホームエンタテインメント&サウンド)、イメージング&センシング・ソリューション、金融及びその他の事業
エージェント求人 407549964/【静岡】監査職 会計士(マネージャー、シニア)※静岡市〈従業員1000名以上〉
550~1200万
- 内部統制監査
- 金融商品取引法
- アドバイザリー
- IPO
- 株式
- 会計
- IFRS
- スタッフ
- 監査
- 会計監査
- 内部統制
- 係長/主査
EY新日本有限責任監査法人静岡県静岡市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 様々な企業の監査業務を行って頂きます。 【職務詳細】 ■監査業務 ・法定監査業務 ・財務諸表監査(日本及び国際基準に基づく) ・内部統制監査 ・IFRS関連業務 ■パブリック業務 ■IPO (株式公開)業務:金融商品取引法に準ずる監査 ■その他関連証明業務 「EY新日本有限責任監査法人について」 法改正や企業のグローバル化に伴い監査業務の需要がますます高まる今、躍進を続ける日本最大級の監査法人です。 専門分野を持ったプロフェッショナルなスタッフが日本を代表する大企業の会計監査・各種アドバイザリー業務を行っています。 また、世界の大手会計事務所の一つであるEY(アーンスト・アンド・ヤング)の主要メンバーとして国際水準の高品質なサービスを提供しています。
求める能力・経験
【必須】 ・日本公認会計士 ・監査法人での監査実務経験者あるいは事業会社等での会計実務経験者 ・論理的な思考力、コミュニケーション能力のある方 【尚可】 下記いずれかの経験 ・上場企業の主査経験 ・グローバル案件での監査業務 ・IPO実務経験
事業内容
●保証業務(法定監査、任意監査、各種保証業務)財務会計アドバイザリーサービス(FAAS)、統合報告・環境報告に関するサポート(CCaSS)、不正対策・係争サポート(Forensics)、その他●業種別サービス:石油/電力・ガス、自動車、テクノロジー、ライフサイエンス、不動産・建設・ホスピタリティ、金融
エージェント求人 407542990/【東京:リモート】経理(連結決算業務)※上級担当クラス〈上場企業〉
800~1000万
- 連結事業決算
- グローバルM&A
- M&A対応
- プロジェクト
- 会社法
- 資料作成
- 会計
- 経理
- IFRS
- 監査
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仕事内容
【組織としての担当業務】 ■ソニーグループの連結決算業務を担当 グループの連結決算数値をとりまとめ、連結財務諸表を作成する業務となります。本業務では、連結決算数値の作成はもとより、CFO管轄組織として、Managementへの実績報告業務や外部投資家に対する開示資料作成業務を経験することができます。また、M&A等のコーポレートプロジェクトに参画し、会計の観点からの検討を行うといった業務もあります。さらにソニーグループ本社としてグループ全体の経理方針の策定といったグループガバナンスの機能も有しています。 【担当予定の業務内容】 ■入社して最初の担当業務 同社グローバル経理センターにて、本社の経理業務を担当いただきます。 ・ソニーグループ(株)の連結決算業務 ・会社法・有価証券報告書・Form 20-F作成 ・M&A等のコーポレートプロジェクトにおける会計面からの検討や助言、実施対応 ・グループ会計方針の策定 など
求める能力・経験
【必須】 ・事業会社で連結決算業務を3年以上経験されている方 または、監査法人で監査実務を3年以上経験されている方 ・英語力(TOEIC800点以上) 【尚可】 ・会計士の有資格者 ・IFRS適用企業での経理・監査経験者
事業内容
ゲーム&ネットワークサービス、音楽、映画、エンタテインメント・テクノロジー&サービス(モバイル・コミュニケーション/イメージング・プロダクツ&ソリューション/ホームエンタテインメント&サウンド)、イメージング&センシング・ソリューション、金融及びその他の事業
エージェント求人 407538333/【東京:リモート】知財担当〈土日祝日休み〉
500~800万
- 契約交渉
- 海外出願/中間処理
- 知財/特許
- 国内出願/中間処理
- 新規事業
- プロダクト開発
- 発明発掘
- 開発
- 事業推進
- 分析
- 資料収集/調査
- ソフトウェア
株式会社アンドパッド東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同社の知財担当として、経営戦略方針に沿った形でアンドパッドの価値最大化につながるような知財業務全般を担当していただきます。 時には経営層や新規事業・事業部の責任者、プロダクト開発部門と密接に協働し、知財観点はもちろん、経済条件を含むビジネス面についてもレビュー・交渉していただくことを想定しています。 【職務詳細】 ■特許を中心とする出願・権利化業務 ・発明発掘~中間処理対応まで一気通貫で対応 ・事業推進の知財面からのサポート(知財論点の洗い出し、事業部へのインプット、顧客との打ち合わせ対応等を含む) ■各種調査分析業務 ■知財契約の作成、レビュー、交渉 ■知財に関わる情報発信 ■各種の知財に関連する相談対応 等 【ポジションの魅力】 ・出願権利化から権利活用、IPランドスケープまで、さまざまな知財業務を横断的に経験をすることができます。 ・経営戦略方針に基づき「攻め」「守り」の両軸での活動を行っていくため、経営層と密接なコミュニケーション機会があります。
求める能力・経験
【必須】 ・特許事務所または企業の知財部にて、特許の出願権利化業務に関わる経験 【尚可】 ・ソフトウェア系、ICT系、AI系の特許業務の経験 ・意匠、商標の出願権利化業務の経験 ・調査分析業務の経験(クリアランス調査、無効資料調査、IPランドスケープ等) ・係争対応や知財渉外の経験 ・弁理士、知的財産アナリスト、特許検索競技大会等の資格や実績等をお持ちの方 ・ビジネスの幅広い知見・経験が求められるため、知財業務以外の経験(法務やエンジニアのご経験等)
事業内容
施工管理から、顧客管理、営業管理、原価管理まで、現場と経営に必要な情報を一元管理できるクラウド型建設プロジェクト管理サービスの開発・提供
エージェント求人 407530324/【沖縄】内部統制・監査担当〈第二新卒歓迎〉
446~840万
- 内部統制監査
- 進捗管理
- 監査対応
- 監査
- 内部監査対応
- 内部監査
- 内部統制
- J-SOX対応
- 監査調書作成
- 検査機器調整/検査
- 会計
- 会計監査
沖縄セルラー電話株式会社沖縄県那覇市もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同社およびグループ会社の内部監査および内部統制(J-SOX)業務をご担当いただきます。 【具体的な業務内容】 まずは内部統制・監査業務について学び、実務を経験できる内部監査員からスタートし、業務のスキルアップを進めていただきます。 ■内部統制(J-SOX)対応 ・内部統制の整備および運用に関する業務 ・内部統制の評価や監査に関する業務 ・内部統制報告書の作成に関する業務 ・グループ会社の内部統制の整備および運用の支援 ■内部監査対応 ・監査計画の策定 ・監査の実施 ・監査調書作成 ・役員への監査報告 ・改善実施のフォローアップおよび進捗管理
求める能力・経験
【必須】 ■大手企業(メーカー・商社・銀行等)の内部監査部門における監査実務経験 ■監査・検査業務を所管する官公庁での実務経験 ■監査法人における会計監査・内部監査の実務経験 【尚可】 ■内部統制(J-SOX)・内部監査に関する豊富な知見をお持ちの方 ■公認内部監査人(CIA)、公認リスク管理監査人(CRMA)、公認不正検査士(CFE)等の資格をお持ちの方
事業内容
電気通信事業 携帯電話サービスの提供
エージェント求人 83319:パーソルキャリア_コーポレート(内部監査)/エキスパート(候補)
701~1125万
パーソルキャリア株式会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務内容】 当社ガバナンス推進本部の内部監査部にて、システム・情報セキュリティ等の内部監査業務に携わっていただきます。具体的には以下の業務をお任せします。 ・内部監査の企画、計画策定 ・内部監査の実施(システム、情報セキュリティ、個人情報保護等) ・監査報告、および業務改善に向けたフォローアップ ・オフサイトモニタリング、調査業務 ・監査企画(監査組織の高度化等) 【組織体制】 ガバナンス推進本部は当社におけるIT・情報セキュリティガバナンス強化を目的として2023年に正式設置した本部です。内部監査グループは2021年に組織を立ち上げており、 2022年には関係者との目的の共有、現状把握、役割分担を行いました。(パーソルホールディングス内にも内部監査機能は存在しますが、グループ会社が拡大するなかで不足する可能性のある部分および重複しない部分を個社で補うため、パーソルキャリア内に別途新組成しています。)2023年4月から本格的な内部監査業務を開始しています。現在管理職1名のもとメンバー3名の合計4名で運営しています。監査機能の高度化に向けて今後も組織拡大予定です。 【働き方】 ・ワークスタイルは基本的には週2日以下の出勤、週3日以上のリモートワークを推奨しています。また、一定の条件を満たして事業長の許可があれば、フルリモートでの勤務も可能です。 ・マンスリーフレックス制により1か月単位での労働時間管理をしているため、始業時間や終業時間の縛りはなく、周囲との連携や自身の都合に合わせて柔軟な時間調整が可能です。 ・1. 育児・介護、2.進学・留学、3. 趣味・余暇活動、4. 地域活動・社会活動において休暇を取得できる「FLASH」制度があり、実際に活用されています。 変更の範囲: 会社の定める職種(出向規程に従って出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める職種)
求める能力・経験
【必須】 情報システム、情報セキュリティに関する以下何れかの経験 ・内部監査部門での監査経験(業界不問) ・監査法人またはコンサルティング会社での監査やコンサルティング関連業務の経験 【歓迎】 ・内部監査の企画業務経験 ・個人情報保護、JIS Q15001関連業務の経験 ・CIA・CISA等の監査資格、CISSP等の情報セキュリティ資格
事業内容
人材紹介サービス、求人メディアの運営、転職・就職支援、採用・経営支援サービスの提供
エージェント求人 407520244/【東京:リモート】企業内弁護士(インハウスローヤー)〈土日祝日休み〉
600~1300万
- 契約交渉
- M&A支援
- M&Aアドバイザリー
- 株主総会対応
- M&A対応
- 政治/政策
- 訴訟
- 新規事業
- 事務
- 取締役
- 株式
- 開発
- 内部統制
- 書類作成
- 個人情報保護
- SaaS
株式会社アンドパッド東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同社の企業内弁護士(インハウスローヤー)として、主にビジネスに関わる法務面を担っていただきます。新規事業担当・エンタープライズ部門・開発部門等と密接に協働し、契約の作成・条件検討・交渉・締結等を推進いただきます。法務観点はもちろん、経済条件を含むビジネス面についてもレビュー・交渉をしていただくことを想定しています。 【職務詳細】 ・既存事業・プロダクトにおける法規制対応状況の確認その他法務面のサポート、その他事業に関する法的課題の解決 ・新規事業立ち上げに関連する法務業務(関連法令調査、法務関連スキーム検討、法務関連書類作成・業務フロー策定等) ・株主総会・取締役会等の会議体の運営 ・関連法規制遵守のための体制整備・運用 ・上場準備に向けた内部統制体制の構築支援(反社チェック、社内規程管理等) ・M&Aに関連する法務業務(法務DD、投資契約等の作成サポート、組織再編関連法務等) ・買収後のPMIに関連する法務業務(グループ内の業務委託契約・出向契約、個人情報保護法含むデータ共有に関連する法務検討等) ・訴訟その他の係争の対応 ・株式・ストックオプションに関する事務 ・事業に影響を及ぼす関連法規制・政策等の調査 など
求める能力・経験
【必須】 ・弁護士資格を保有している方 ・弁護士事務所もしくは事業会社にて、企業法務に関わる業務経験2年以上 【尚可】 ・SaaS・スタートアップ業界での法務実務経験 ・IT・建設業界における法務実務経験 ・上場もしくは上場準備企業での法務実務経験
事業内容
施工管理から、顧客管理、営業管理、原価管理まで、現場と経営に必要な情報を一元管理できるクラウド型建設プロジェクト管理サービスの開発・提供
エージェント求人 21-35【大手金融機関】内部監査人(25911)
700~1300万
- マネーロンダリング対策/AML
- テロ資金供与対策/CFT
- 信用リスク管理
- コンプライアンス
- モニタリング
- 監査
- 内部監査
- システム監査
株式会社りそな銀行東京都江東区もっと見る
仕事内容
■募集背景 金融機関のビジネスや業務が多様化・拡大し、外部環境が日々変化する中で、スリーラインモデルの第3線として内部監査に対する要求水準も高まっております。当社では、経営を支える内部監査部門として、将来を見据えた視点での環境分析や改善提案を行う等、高い水準の内部監査を実施していくべく、組織強化を図っていきたいと考えております。 ■業務内容: ・テーマ監査業務(当行及びグループ各社の本部施策や管理態勢を対象とした監査業務) -リスクアセスメント及び監査プログラムの作成 -オンサイトモニタリング -オフサイトモニタリング -監査報告(報告書作成、会議での報告等) ・監査企画業務(りそな銀行及びグループ各社を対象とする内部監査の企画・立案・高度化業務) ーデータを活用したリスクアセスメントの検討・実施、監査計画の立案 ■業務詳細 ・テーマ監査業務 ー業務推進の仕方:担当領域毎のチーム(5~6名)に属し、年間2~3本程度の監査を担当頂きます。担当領域(チーム)はご経験・ご希望を踏まえ決定させていただきます。 ー監査対象領域:ITガバナンス、ITセキュリティ、コンプライアンス、AML/CFT管理、自己資本比率規制、信用リスク管理、お客さま本位の業務運営等 ー監査対象部署:システム部門、コンプライアンス部門、リスク管理部門、財務部門、経営管理部門、営業推進管理部門等 ・監査企画業務 ー監査企画グループに所属し、データを活用したリスクアセスメント手法の開発・検討、リスクアセスメントの実施・監査計画の立案等を行っていただきます。 ■組織構成 ・内部監査部(営業店監査・テーマ別監査)と約90名の体制。うち本部テーマ別監査の人員は約40名、監査実施時は1監査あたり4~5名程度のチームで実施しています。 中途採用者もおり、プロパー中途関係なく意見を柔軟に受け入れる雰囲気および新しいことへチャレンジする風土がある環境です。 ・ご入社いただく方に合わせた教育体制を考えております。しっかりと地に足をつけ、当部内・外を問わず、中長期目線でご活躍できるようフォローしていきます。
求める能力・経験
■必須要件 以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ・金融機関における内部監査業務経験 ・金融機関におけるシステム関連部署、コンプライアンス管理部署、リスク管理部署・AML/CFT管理部署等での業務経験 ・システム会社、コンサルティング会社、監査法人等におけるシステム、コンプライアンス、リスク管理、AML/CFT管理等に係る金融機関向けアドバイザリー業務・コンサルティング業務経験 ■歓迎要件 ・公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、システム監査技術者(AU)、公認AMLスペシャリスト(CAMS)、AML/CFTオーディターのいずれかの資格を保有または同等の知見のある方
事業内容
銀行業務全般 業務運営の基本的な考え方は、地域に密着した「現場主義」「お客さま第一主義」です。お客さまとのリレーションシップを強化するとともに、ニーズの発掘 スピーディな対応を心がけています。
エージェント求人 407494626/【千葉】内部監査に係る企画〈従業員1000名以上〉
500~1100万
- 監査
- 内部監査
- 検証
株式会社千葉銀行千葉県千葉市もっと見る
仕事内容
●募集背景 ~旧態依然とした形式的な監査から、「経営の目となり耳となる監査」の実現へ~ 同グループは、「一人ひとりの思いを、もっと実現できる地域社会にする」というビジョンの下、これまでの銀行の枠にとらわれず、事業領域を拡大しています。 このソリューションの幅の広さがグループの強さの源であり、お客様に信頼される理由のひとつである一方で、監査の領域が拡大することをも意味します。 また、IT化の進展やリスクの多様化・高度化といった時代の情勢の変化に伴い、監査自体に求められる質やあり方も大きく変わってきています。 この変化の大きな環境下において、監査に係る全ての企画・管理・運用を担い、同行の監査をゼロベースで見直し、新しい監査の形を一緒に創っていただける人材を募集します。 【職務詳細】 監査に係る企画業務全般をお任せします。 ●経営の目となり耳となる監査の実現 ・戦略や組織文化、新たな業務などの経営監査・伴走監査の企画・運用 ・グループ会社固有業務や本部独自業務のプロセス監査の企画・運用 ・牽制監査の有効性検証 ●監査そのものの高度化 ・グループ内部監査体制の構築 ・システム化・効率化:AIを活用したリスク検知や業務効率化など
求める能力・経験
【必須】 ・企画業務の経験 ・監査に係る業務経験あるいは当該領域への強い関心 【尚可】 ・銀行業務の知見(銀行での勤務経験あるいはこれに類するもの) ・ITに関するスキルや知見
事業内容
普通銀行業務
エージェント求人 407484445/法務・コンプライアンス担当〈土日祝日休み〉
500~1000万
- 研修企画
- マーケティング
- 審査/回収
- 研修実施
- 審査
- マネジメント
- 提案
- 企画立案
- リスクマネジメント
- クラウド
- 業務監督
- コンプライアンス
- 分析
WeCapital株式会社東京都港区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 本ポジションでは、同社の法務・コンプライアンス担当として以下の業務をお任せします。 【職務詳細】 ■法務/コンプライアンスに関する業務 ・監督官庁との折衡、許認可に係る業務 ・法令対応 ・広告審査 ・社内規定や制度の整備 ・リスクマネジメント(社内業務のリスク分析、回避のための業務フロー提案等) ・法務/コンプライアンスに関わる社内推進、研修等の企画/立案及び実施 【同社について】 国内先駆けの配当型クラウドサービスを展開しております。 社会にインパクトのあるサービスを推進する一員として、今までにないやりがいを実感できるはずです
求める能力・経験
【必須】 ・第二種金融商品取引業者でコンプライアンス部門のご経験(1年以上)
事業内容
・第二種金融商品取引業
企業ダイレクト 【東京】ISOマネジメントシステム事務局担当(ISO27001)/在宅可/年休124日
550~750万
株式会社ヨコオ東京都千代田区もっと見る
仕事内容
当社富岡工場にてISO27001(情報セキュリティ)/ISO27701(個人情報保護)のISO認証取得・維持に関する以下業務をお任せいたします。 【主な業務内容】■ISO事務局運営業務(監査計画の立案・実施、認証の更新、新規認証の取得、内部監査員教育等)■ISO27001(情報セキュリティ)の内部監査業務 ■監査指摘事項に対する是正処置推進業務 ■ISOマネジメントシステムに関連する規程およびマネジメントマニュアルの更新業務 ■認証取得に関する業務の効率化推進 【将来的に】係長・課長も目指していける環境です。
求める能力・経験
【必須】■ISOマネジマントシステム事務局運営経験 ■ISO27001の内部監査員経験 ■社内規程全般に関する運用管理業務経験 ■社内外関係者と協力しての業務推進経験 《企業の魅力》 ■自動車/半導体/電機/医療の4事業を展開。独自の先進技術/世界規模な生産拠点の生産技術/サービス拠点網を駆使し、独創的かつ革新的な先端製品を世界中のメーカに提供。更なる事業拡大を見込んでいます。 《体制》■社員一人ひとりが「やりたい!」という気持ちを発信でき、自己成長のためチャレンジする機会が与えられるフィールドです。
事業内容
■車載通信機器分野 ■無線通信機器分野 ■セラミックス分野 ■コネクタ分野 ■マイクロウェーブ通信機器分野 ■医療機器分野 ■社会インフラ用システム分野
エージェント求人 407426340/全社事業管理・推進担当者(管理職候補)〈土日祝日休み〉
700~900万
- 予算計画
- 予算策定
- 予算管理
- 事業計画
- 契約書作成
- 発注
- コンプライアンス
- 内部統制
- 医療/ヘルスケア
- 親会社/子会社会計基準統一
- 管理職
- マネジメント
- ヒアリング
株式会社トプコンメディカルジャパン東京都板橋区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 同社にて、下記業務をお任せします。 ゆくゆくは会社全体の運営に携わっていただきたいと考えています。 【職務詳細】 ・コンプライアンスに関する各種対応および啓蒙活動 ・内部統制、コンプライアンス業務、担当部門とのやりとり ・契約書の管理(社内、外含めた契約書作成及び処理) ・事業計画および社内予算の策定への参画 ・組織および内部統制、コンプアライアンスに関する規程の新設・改廃・管理 ・業務プロセスの整備 ・日常管理業務・計数管理業務を担当 【キャリアパス】 中長期的なキャリアとしては、部門を取り纏める人材に成長いただきたいと考えています。 【組織について】 部署名:管理部 20名ほどの部署となります。 受注発注や輸出入管理、コンプライアンス等の多岐にわたる業務を行っています。
求める能力・経験
【必須】 ・コンプライアンス業務に関わってきた経験がある方 ・部下を持ったマネジメント経験がある方 ・管理職経験がある方 【尚可】 ・TOEIC550点または英語のヒアリング力のある方 ※通常の業務では使用しないが、親会社とのやり取りで偶に発生します。 ・医療業界経験がある方 ※薬事に関わってきた方
事業内容
トプコンが開発する最先端の医療・検査機器の販売/アフターサービス(病院向け等) 【主な取扱製品】眼科電子カルテ、デジタル画像ファイリングシステム、眼圧計、眼底カメラ、三次元眼底断層像撮影装置、手術用顕微鏡、レーザー光凝固装置 他
エージェント求人 407416192/環境管理・推進(IFM品証/EMS)〈従業員1000名以上〉
479~833万
- 施設/設備管理
- 審査/回収
- マニュアル作成
- 施設管理/保全
- 審査
- マネジメント
- 事務
- CSR
- 株式
- 施設管理
- 監査
- 工場
- ファシリティマネジメント
- 内部監査
- 水処理
- 製品
- EMS
NECファシリティーズ株式会社東京都港区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 NECの事業場をはじめとする、建設事業及び施設管理事業の拠点における環境管理活動を、NECの環境方針に基づいて運営/推進する業務に従事していただきます。 【職務詳細】 (1)ISO14001に基づく審査機関対応、グループ監査、内部監査 ほか、認証維持に関する全業務および事務局業務。 (2)「ISO14001に関連して、環境関連マニュアルおよび規定の 改廃等。 (3)全社の環境関連社内データの定期的なまとめ及び報告。 (4)CSRレポートの作成、環境に関する社内への情報発信。 【NECファシリティーズ株式会社とは】 NECファシリティーズはNECグループで他に例のないファシリティマネジメント会社として、高効率な水処理設備の導入、省エネルギーが実現されるビル・工場の構築等、社会的に価値のある多種多様なインフラ構築を実現する事業を行っています。
求める能力・経験
【必須】 環境マネジメントシステム(EMS)に関するご経験 【ISO14001とは】 ■製品の製造やサービスの提供といった活動による企業の環境への負荷を最小限にするように定めた国際規格です。 環境を保護する取り組みの成果を向上させるために、組織が方針や目標を定めて管理する仕組みのことで、主に環境保護に取り組む企業が取得しています。 次の3点を実現するための環境マネジメントシステムの要求事項を定めています。 ・環境パフォーマンスの向上 ・順守義務を満たすこと ・環境目標の達成
事業内容
建設、施設管理、環境、不動産、保険
エージェント求人 407410028/【千葉】内部監査担当〈従業員1000名以上〉
450~1100万
- 研修企画
- 品質管理
- アジャイル
- 監査
- 内部監査
- プロジェクト
- マネジメント
- コンサルティング業務
- リスクマネジメント
- システム監査
- コンプライアンス
- 内部統制
株式会社千葉銀行千葉県千葉市もっと見る
仕事内容
【職務概要】※採用背景※ 同行では、グループ一体経営の実現に向けた態勢構築を進めるなか、 グループ・ガバナンス強化の一環として、内部監査態勢の一層の高度化に 取り組んでいます。 【職務詳細】 ■本部等監査:テーマ別監査(施策やリスク管理態勢等)、 部署・子会社・海外店 等に関する監査業務 等 ■監査企画:内部監査に係る各種施策等の企画・管理 等 【具体的には】 ■本部等監査: 銀行・子会社等を対象に、グループ横断的な内部管理態勢や部署・子会社・ 海外店等の拠点に対する監査業務を担当していただきます。 (リスクアセスメント、監査計画・往査・監査報告等) ■監査企画: 内部監査計画の策定や規程の統括、監査品質評価等に加えて、 経営に資する監査に向けた高度化施策(グループ内部監査態勢、DX、 アジャイル監査、カルチャー監査 等)の企画・推進等を担当していただきます。 ※業務経験・スキルやご希望等を踏まえ、 研修・OJT等により柔軟にサポートさせていただきます。
求める能力・経験
【必須】以下のいずれかのご経験をお持ちの方 ※該当しない方も、内部監査業務に意欲がある方は、ご相談ください。 ・金融機関等での内部監査業務、内部統制・リスク管理・コンプライアンス・市場・ 与信部門等での実務経験者 ・監査法人等での内部監査に関するコンサルティング業務等の実務経験者 ・内部監査・内部統制・リスクマネジメント等に係るDX・デジタル化プロジェクト等 の実務経験者 【尚可】 ・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)等の監査関係資格が あれば尚可 (資格取得支援制度あり)
事業内容
普通銀行業務
エージェント求人 内部監査担当 00196207-103bb
770~1064万
- 内部統制監査
- 監査結果報告
- 内部監査
- 内部統制
- 個人情報保護
- 業務監査
Sansan株式会社東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
【職務内容】 組織のミッション 監査部門は、客観的な視点から業務プロセス上の潜在的な課題やリスクを特定し、各部門と連携しながらその解決を推進しています。 私たちは、組織の健全性と効率性を高め、持続的な発展を支えるパートナーとして機能しています。 具体的な業務 当社の内部監査室メンバーとして、以下の内部監査・内部統制業務に携わります。 業務監査(銀行代理業、カード業務を含む) 個人情報保護監査 J-SOX(内部統制監査) ISO 27001/27017 情報セキュリティ監査 ISMAP-LIU 内部監査 ▼内部監査に関する業務詳細 内部監査の計画立案、実施、事後フォロー 関連法令順守チェック、規程・マニュアルへの準拠性チェック 各部門および経営者への監査結果報告 子会社監査 ▼内部統制(J-SOX法)に関する業務詳細 内部統制評価(J-SOX法)の構築、計画立案 内部統制文書化(業務プロセス記述書、RCMの作成・レビュー) 全社統制、決算全般統制、業務プロセス統制、IT全般統制の評価 内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングおよびフォローアップ 内部統制報告書の作成および経営者への報告 監査法人との協議 募集背景 法改正、会社規模の拡大、新規事業の増加に伴う人員体制強化のため 本ポジションの魅力 ▼柔軟な働き方 週3日以上出社、週1~2日在宅、時間外作業は月平均20時間程度 ▼専門性の深化 IT、金融(銀行代理業、カード)、内部統制といった専門知識に加え、ISOやISMAP-LIUの認証に関する監査を通じて、規格への理解やシステム統制の知識を深められます。また、個人情報保護監査を通じて、より幅広い知識と経験を獲得でき、主体的に裁量を持って監査に取り組むことができます。 ▼グローバルな視点 海外子会社の監査にも携わる可能性があるため、グローバルな環境で活躍するチャンスがあります。 組織構成 内部監査室は約3名で構成されています。 開発環境、使用するツールなど Workday、Google Spreadsheet、Excel、Slack、Notion、ChatGPT
求める能力・経験
応募条件 【応募資格(必須)】 内部監査・内部統制業務経験: 2年以上(事業会社または監査法人における内部監査の経験) J-SOX業務経験: 内部統制評価、構築、運用いずれかの経験 基本的なPCスキル(Word、Excel、PowerPointなど) 歓迎条件 【応募資格(歓迎)】 ▼下記いずれかのスキル・経験 ベンチャー企業での勤務経験 金融機関での勤務経験 AIを活用するスキル、または活用していく意欲(Notion、ChatGPT) ▼歓迎する資格 公認内部監査人(CIA) 公認情報システム監査人(CISA) 【語学力】 英語を使って業務をすることに抵抗感がない程度の英語力(翻訳機能を用いながら海外拠点と連携します) 【求める人物像】 倫理観と責任感:高い倫理観を持ち、客観的かつ公正な視点で業務に取り組める方。責任感を持って最後まで業務を遂行できる方。 コミュニケーション能力:関係各部署と円滑なコミュニケーションを図り、協調性を持って業務を進められる方。監査結果や改善提案を分かりやすく説明できる方。 学習意欲と成長意欲:新しい知識やスキルを積極的に学び、自己成長を追求できる方。変化に柔軟に対応できる方。 問題解決能力と分析力:潜在的なリスクや課題を発見し、論理的に分析し、解決策を検討できる方。 主体性と行動力:指示待ちではなく、自ら考え、積極的に行動できる方。
事業内容
-
エージェント求人 407401275/内部監査(マネージャー候補)〈上場企業〉
600~900万
- 研修実施
- バリューアップ/モニタリング
- 進捗管理
- モニタリング
- 監査
- リスク評価
- コンプライアンス
- 内部監査
- 内部統制
- CPA/cost per ac...
- 会計
- システム監査
株式会社フロンティアインターナショナル東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 事業拡大に向けた内部統制の強化を担う内部監査業務 【職務詳細】 ・内部監査の計画立案および実施 ・ 監査調書の作成 ・ 経営陣や各部門への監査結果の報告・フィードバック ・ 改善提言およびモニタリング ・ 内部統制評価の実施 ・ 監査法人との連携 ・ 内部統制報告書の作成 ・ プロセスの統制文書化支援 ・ リスク評価・管理計画の進捗管理 ・ コンプライアンス/不正防止に関する社内研修の実施 【その他・魅力】 会社の成長段階におけるガバナンス強化を担う重要ポジションです。
求める能力・経験
【必須】 ・内部監査もしくは内部統制の3年以上の実務経験 【尚可】 ・公認内部監査人資格(CIA) ・公認情報システム監査人資格(CISA) ・公認会計士(CPA)資格
事業内容
■プロモーションの企画・制作・運営(イベントプロモーション/デジタルプロモーション/パーソナルセリング/プレミアムプロモーション/スペースプロデュース/店頭販売/PRイベント/マーケティング/クリエイティブ)
エージェント求人 407390250/コンプライアンス統括部課長〈上場企業〉
630~840万
- 研修企画
- 資料作成
- 研修実施
- バリューアップ/モニタリング
- 検査機器調整/検査
- 事務
- 事故対応
- 税務
- モニタリング
- 監査対応
- 監査
- コンプライアンス
- 分析
- Microsoft Excel
- 携帯電話/PC/PC周辺機器
- PC/Web
- PC
- 営業
- 先物取引
トレイダーズ証券株式会社東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
【職務概要】 コンプライアンス関連業務の実務に携わっていただきます。 【職務詳細】 ・法令諸規則の改正に対する社内対応(規程等の策定・改訂) ・当局・自主規制機関の他公的機関(税務・警察署等)からの調査依頼への対応 ・コンプライアンス疑義案件の統計・分析及び対応および事故対応(システム障害、取引事故等) ・社内研修の企画・実施、法令等遵守に関する通知作成及び発信 ・AMLCFT・反社会的勢力排除に関する対応 ・苦情事案の管理・対応指示、対応状況のフォロー ・外部検査(監査)対応(当局、自主規制機関) ・規制・制度変更等のモニタリング ・コンプライアンス関連の各種モニタリング(基礎的なチェック作業) 口座開設資料、顧客情報確認、取引関係資料ほか各資料の集計や取りまとめ、チェック業務等 ・各事務処理サポート業務等
求める能力・経験
【必須】 ・金融機関での営業部門、管理部門、監査部門等の経験があり、その他専門知識、取引モニタリング等の実務経験がある方 ・Excel、Word等の基本的なPCスキル ・組織マネージメント経験がある方 【尚可】 ・金融機関での内部管理業務、またはコンプライアンス業務の経験者 ・証券外務員資格、金融先物取引業務外務員資格、各内部管理責任者資格をお持ちの方
事業内容
■第一種金融商品取引業■第二種金融商品取引業■投資助言・代理業(外国為替取引事業及び証券取引事業等)