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内部監査・700万円以上の求人一覧

1,977

  • エージェント求人

    【内部監査】グループ全体のグローバル内部監査と内部統制構築

    900~1600

    • 戦略立案
    • プロジェクト
    • 会計
    • 内部監査
    • 内部統制
    • 会計監査
    • 会計監査コンサルティング
    • コンサルティング業務
    • CPA/cost per ac...
    • マネジメント
    • リスクマネジメント
    オムロン株式会社京都府京都市
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    仕事内容

    グローバル監査室の全体業務 ・グローバル監査計画及び戦略の立案、進捗管理を通した監査品質向上と高度化・DX化 ・グローバルの内部監査の実施及び個別監査計画や監査報告書案のレビューを通した個別監査の実行と管理 ・J-SOX推進プロジェクトの進捗管理 ・J-SOX監査に関する外部監査人との調整・交渉 ・グローバル全社の会計データや、決裁書等のデータの継続的モニタリングの実施と管理 ・基幹システム入替・構築に伴う内部統制評価作業

    求める能力・経験

    ◆ 必須条件 【経験】 ・公認会計士(CPA)、もしくは米国公認会計士(USCPA) ・監査法人勤務経験 ・監査法人ないし事業会社内部監査室での組織管理経験 【スキル】 ・J-SOX、内部統制、リスクマネジメント、会計監査及び内部監査手法の知識 ・ビジネス英語(TOEIC700点以上):海外の内部監査人とのコミュニケーションが必要です。 ◆ 歓迎条件 ・公認内部監査人(CIA) ・事業会社での内部監査経験 ・コンサルティングファームでのPJリーダとしてのコンサル経験 ・海外での内部監査・コンサル経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    ◆セキュリティスペシャリスト◆

    780~1030

    株式会社日立製作所東京都品川区
    もっと見る

    仕事内容

    【募集背景】 日立のお客様は継続的に多様なセキュリティリスクにさらされている一方で、お客様社内でのセキュリティの専門家は不足しています。そのような中、日立に対してセキュリティプロフェッショナルサービスの期待・ニーズは非常に大きく、我々は、セキュリティプロフェッショナル集団として可能な限り多くの顧客の業務継続を支援するためにチーム拡大を進めており、ともにプロフェッショナルとしてサービスを提供できる仲間を集めています。 【職務概要】 担当する分野におけるセキュリティ事業に対してセキュリティプロフェッショナルサービスの遂行・取り纏め者としてプロジェクト管理を行う。 セキュリティ市場動向やセキュリティ、ネットワーク分野の一般的な知識を活用する。 【職務詳細】 ・市場動向及び多様なセキュリティ製品・サービス、インシデント情報に関する知見を元に上流コンサルティングやアセスメントを行うことで現時点の状況の把握とあるべき姿や、追加施策による費用対効果、フィージビリティ等を分析し、セキュリティ施策・計画を提言する。 ・上記に基づき、日立グループ全体のセキュリティサービスから適切なものを選択し、設計支援等を含む、顧客内のセキュリティ強化・運用を支援する。 (求人ID:406576)

    求める能力・経験

    【必須】 ・セキュリティの実務経験をお持ちの方(目安:3年以上) ・サイバーセキュリティに関する動向等の情報収集能力及びスキルアップに常に前向きなマインドをお持ちの方 ・CISSP又は情報処理安全確保支援士等のような高度セキュリティ資格をお持ちの方 【歓迎】 ・ TOEIC600点以上

    事業内容

    【日本を代表する東証プライム上場企業の総合電機企業】 同社は『優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献する』を企業理念に電力・鉄道・産業機器・家電などの製品提供を通じて社会に貢献しております。近年では、プロダクト提供が中心のビジネスモデルから、IoT時代のイノベーション・パートナーとして、進化した社会イノベーション事業を展開し、次の100年への歩みを加速させております。

  • エージェント求人

    内部監査担当(内部監査室) / コインチェック

    800~1500

    • マーケティング
    • システム監視
    • マネーロンダリング対策/AML
    • 情報セキュリティ
    • テロ資金供与対策/CFT
    • バリューアップ/モニタリング
    • セキュリティ対策
    • 監査
    • IT統制
    • 情報管理
    • モニタリング
    • 取締役
    • 内部監査
    • 内部統制
    • 商法
    • 業務監査
    • マネーロンダリング対策
    • CPA/cost per ac...
    • システム監査
    • 会計
    • 金融商品取引法
    • 監査計画策定
    • コンプライアンス
    コインチェック株式会社東京都渋谷区
    もっと見る

    仕事内容

    ■仕事についての詳細: 業務の概要 業務執行部門(1線)や間接管理部門(2線)から独立した立場(3線)で、会社の事業活動に対して評価を実施して保証を与える部門です。 業務の詳細 内部監査の計画・実施・報告: 年間監査計画の策定、特に金商法に基づく分別管理、最良執行方針、広告規制、情報管理等の金融特有の管理体制に焦点を当てた個別監査テーマの設定。 金融業務監査の実施: 顧客資産管理、取引監視、コールドウォレット/ホットウォレット管理、システムリスク管理等、高い専門性が求められる領域の内部統制の有効性評価を行います。 監査結果に基づく厳格な改善指摘と、改善施策の提言。 監査報告書の作成と経営層および監査役会への報告。 規制対応とモニタリング: 金商法、資金決済法、犯収法等の法規制改正動向の把握と、社内体制への影響評価。 専門的レビュー: IT統制、サイバーセキュリティ対策、AML/CFT(反社会的勢力・マネーロンダリング対策)体制に関する専門的監査レビューへの関与。 担当する業務の魅力 取締役会直轄の部門であり、監査結果は取締役会への報告となることから、会社経営に密接に関わる立場で仕事ができること 金融機関としての各種レギュレーションを遵守しつつ、業界の環境変化に柔軟に対応する必要があることから、リスクに対して真摯に向き合った監査が実施できること 新規サービスの提供や、内部統制の高度化を進めていることから、新しく監査対象となる業務に対して監査手続をゼロベースで構築するケースも相応にあり、多様な経験を積むことができること DX化が進む社会環境において、いち早くデジタルベースであるFintech企業で監査人としての経験を積むことができること

    求める能力・経験

    【必須】 以下のいずれかのご経験をお持ちの方 証券会社もしくは、暗号資産取引所運営企業における業務監査、または金融規制対応/内部統制関連業務の実務経験が3年以上ある方 金融商品取引法(特に顧客分別金管理、内部者取引規制、業務の適正化等)**に関する深い知識と実務経験 監査計画策定から報告・フォローアップまでの一連のプロセスを自立して遂行できる能力 【歓迎】 公認内部監査人(CIA)、公認会計士(CPA)、またはマネロン関連資格(CAMS等)の高度な金融・会計系資格 システム監査技術者、**公認情報システム監査人(CISA)**など、IT統制に関する専門資格 暗号資産交換業者でのコンプライアンス、リスク管理、または監査の実務経験 リスクベースアプローチに基づく監査手法の導入経験 歓迎する人物像 会社のディフェンスライン強化を第一に考えつつ、当社会社規模や事業環境の変化に柔軟に対応できる方 役職や年齢に囚われず、相手を尊重して社内外と良好な関係を構築出来る方 暗号資産をはじめとした技術ベースのビジネスに興味がある方 スピード感を持って能動的に業務を推進できる方

    事業内容

    -

  • 企業ダイレクト

    【リスクマネジメントチーム(リーダー)】情報セキュリティ統括/イオングループ

    800~1000

    イオンスマートテクノロジー株式会社千葉県千葉市
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    仕事内容

    全社および各プロジェクトにおける情報セキュリティ・リスクマネジメント体制の構築・運用・統括を担当いただきます。 顧客データ・システム資産を守るため、経営層と現場の橋渡し役として、方針策定から 教育・監査対応まで幅広く関わります。 【具体的に】■情報セキュリティポリシー・リスクマネジメント方針の策定・改定■ISMS(ISO27001)認証維持および内部監査対応■システム開発・運用におけるセキュリティガイドライン整備■インシデント発生時の対応指揮、再発防止策の策定■ベンダー・クラウドサービスのリスク評価■社員・開発パートナーへのセキュリティ教育・啓発活動■経営層へのリスク報告・改善提案

    求める能力・経験

    【必須】■情報セキュリティ・リスクマネジメント関連業務経験5年以上■ISMS(ISO27001)や個人情報保護法などに関する知識■システム開発・運用におけるセキュリティ管理経験■社内ルール策定や監査対応の主導経験 ■部門横断的な調整・マネジメントスキル 【歓迎】■CISSP、CISA、CISM、情報処理安全確保支援士などの資格■クラウド環境(AWS、Azure等)のセキュリティ知識■小売業や流通業のシステム特性に関する理解■経営層や顧客向けのセキュリティ説明経験

    事業内容

    ■「iAEON」アプリの開発 ■店舗システムのDX化 ■グループ全体のITソリューション・基幹システムの開発 ■従業員向けシステムの開発 ■購買・会員データ活用のための基盤構築

  • エージェント求人

    【コーポレート】内部監査室⾧ / 日本農業

    700~1000

    • 監査
    • IPO
    • マネジメント
    • 品質管理
    • 提案
    • 監査結果報告
    • 内部監査
    • 内部統制
    • プロジェクト
    • プロジェクトマネジメント
    日本農業東京都品川区
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    仕事内容

    ■会社/事業内容説明 弊社は2016年に創業した農業スタートアップです。 「日本の農業で世界を驚かす。」をミッションに、日本の農業が抱える国内需要の頭打ちという課題に対し、「輸出」を軸とした構造改革を進めています。 弊社は、単に農産物を輸出するだけでなく、農地を保有して国内外の最新の生産手法を取り入れることで、海外でも競争力のある高品質な農産物づくりに取り組んでいます。さらに、生産から輸出・販売までを自社で一貫して行うことで、中間業者を省き、流通コストを削減。これにより生産者が利益を上げやすい仕組みを構築し、「生産すればするほど儲かる」農業の実現を目指しています。 特にりんごでは、青森県に選果場を立ち上げて流通改革を行い、効率化とコスト削減を実現。2023年度には売上45億円を達成し、収益の柱となっています。 また、農業の低生産性という課題に対し、最新の栽培ノウハウを導入することで世界レベルの生産性と美味しさの両立を目指しています。さらに、自社生産に加え、これまでの川上~川下まで自社で展開してきたノウハウを活かし、企業の農産業への参入を伴走支援し、農業のビジネス化をサポートする事業の立ち上げも行っております。企業の経営ビジョンを踏まえ、農業を通じて企業価値向上を提案し、資本・労働力を呼び込むことで、新たな価値創造を目指しています。 事業の急拡大に伴い、その成⾧を着実に支えるための管理体制の強化が必要となっております。また、2027 年に IPO を目指しております。 投資銀行やコンサル出身者など様々なバックグラウンドを持つメンバーが集う組織の内部監査室として、内部統制の構築や運用、プロジェクトマネジメントを担当しご活躍いただける人材を募集いたします。 スピード感のある成⾧を志向する弊組織の拡大を内部統制の構築を通じて守りの面から支えるエキサイティングな業務をお任せしたいと考えており、大きな成⾧機会を提供できると考えております。 事業成⾧と自身の成⾧をリンクさせ、IPO に向けた内部統制プロジェクトの主担当者として仕組みづくりをリードいただきたいです。 具体的な業務としては以下を想定しております。 ■内部監査に関する業務 ・内部監査の計画立案、実施及び事後フォロー ・内部管理体制に対する改善提案及びそのフォロー ・社内の各部門や関係会社における関連法令の遵守チェック、規程やマニュアルの運用チェック ・社内の各部門や経営者への監査結果報告

    求める能力・経験

    ■必須スキル: ・IPO準備企業ないし事業会社での内部監査経験 ・事業部の責任者層と折衝し、内部監査を推進できるコミュニケーション能力 ・期限内に効率的に業務を遂行するプロジェクトマネジメントスキル ■歓迎スキル: ・IPO 準備企業ないし事業会社で内部管理体制を構築した経験

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    内部監査・内部統制担当者 / アンドパッド

    500~800

    • J-SOX対応
    • IPO
    • 監査
    • 内部監査
    • 内部統制
    アンドパッド東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    ■仕事についての詳細: 会社概要 アンドパッドは、「幸せを築く人を、幸せに。」をミッションに、クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」を開発、提供しています。2016年に提供を開始し、直感的で使いやすさにこだわった開発と導入・活用への徹底したサポートで、利用企業数23.3万社、ユーザー数68.4万人を超え、業界シェアNo.1 *のプロダクトにまで成長しています。 2022年には、シリーズDラウンドにて世界最大級の機関投資家を含む投資家陣から総額122億円の資金調達を行っており、建築・建設業界の圧倒的なプラットフォーマーとして、SaaS事業のさらなる成長や新規事業開発に積極投資をしています。 *『建設業マネジメントクラウドサービス市場の動向とベンダシェア(ミックITリポート2024年12月号)』(デロイト トーマツ ミック経済研究所調べ) MISSION/VALUE 【MISSION】 幸せを築く人を、幸せに。 【VALUE】 Professional プロフェッショナルとしてのスタンスとスキルを持ち続ける。 Mission Driven ユーザーと顧客に愛され、共創する精神で、社会や業界の未来を創る責任を果たす。 Reality 業界の声を傾聴し、学習し、課題へのリアリティを持ち続ける。立場に関係なく、解像度高く、リアルに触れた者の意思を尊重する。 Customer Success Industry SaaS Companyとして、チーム、顧客との関係において、信頼し合い、共に成長し続ける。信頼の連鎖を作り上げる努力を厭わない。 Technology First 我々はプロダクト開発力で業界の信頼を築いてきた。常に技術チャレンジをし、探求する。ものづくりに対して妥協しない。 Love ANDPAD 愛情をもってアンドパッドを育てよう。ユーザーと顧客に世界観を伝え、ステークホルダー全員が伝道師になる。 ■業務内容 募集背景 当社の事業及びグループ拡大に伴い、内部統制の観点から事業の成長を支える内部監査室の体制を強化するために、内部監査・内部統制担当者を募集します。 仕事内容 当社各部門及びグループ会社各社に対して、内部監査及び内部統制評価(J-SOX)対応に関する業務全般に携わっていただきます。 <具体的な業務内容> J-SOX対応業務 プロセスの統制文書化の支援 内部統制評価の実施 監査法人との協議・連携 内部監査業務 当社各部門及びグループ会社各社への内部監査の実施 被監査部門長及び経営者への監査結果報告 内部監査を通じた助言・支援業務 その他 監査役との各種連携 POINT 当社グループ全体における内部統制の構築を考え、企画・提案・実行を推進するに際し、経営層や各部門長、グループ会社責任者と連携する機会が多くあり、各責任者の考え方を知る機会も多くあります。その分、迅速な対応や高度なコミュニケーション能力等が求められますが、裁量が大きくやりがいもあり自らの成長も自覚できる環境があります。 まだまだ発展途上の会社のため、通常の内部監査業務に留まらず、さまざまな部門の意見や声、悩み、課題などを拾い上げ伴走コンサルティングすることで、会社をより良くするための改善や仕組みづくりに貢献することができます。

    求める能力・経験

    ■募集条件 必須スキル/経験 事業会社での内部統制(J-SOX)対応のご経験 監査法人、コンサル会社等での内部統制(J-SOX)対応に関する各種ご経験 歓迎スキル/経験 関連資格の保有者(CPA、CIA、QIA等) 経理財務に関する実務のご経験(3年以上目安) IT企業(特にSaaS企業)でのご就業経験 上場企業での内部監査、内部統制(J-SOX)対応のご経験 IPO前後のフェーズでの内部監査、内部統制(J-SOX)対応構築のご経験 活躍できる人物像 柔軟かつ主体的に問題解決を行う姿勢がある方 自ら周囲を巻き込む事が出来る等等、コミュニケーション能力に長けている方 発生する事柄について、俯瞰的な視点で捉え考えられる方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    内部監査/メンバー / タイミー

    400~900

    • 内部監査
    • マネジメント
    • 情報セキュリティ
    • 個人情報保護
    タイミー東京都港区
    もっと見る

    仕事内容

    ■仕事についての詳細: 募集背景 社員数1,600名超の組織へと成長する中、全社横断でマネジメントシステムを運用し、あらゆるリスクを未然に防ぎながら円滑に事業を推進する枠組み作りが不可欠です。こうした背景から、PMS(プライバシーマークを含む個人情報保護マネジメントシステム)などの運用・改善をリードし、委員会運営や社内教育、インシデント管理など全社的なリスク管理活動を強化いただける方を募集します。 業務内容 【職務内容】 - Pマーク監査の実施及び報告書の作成 - 被監査部門及びリスク&セキュリティチームとの連携 - 内部監査室で発生するその他の業務 - 個人情報保護に関わる規格及び規定類に準じた管理策の推進及び支援 【期待する役割】 内部監査メンバーとして、個人情報保護領域を中心に各種監査活動においてご活躍を期待します。 【組織について】 現在内部監査室は2名で構成されており、室長1名、メンバー1名の組織となっており、3人目のメンバーとして参画いただきます。また、今後さらなる業務・組織の拡大を想定しております。 ミッション 立ち上がりはリスク&セキュリティチームと連携し各被監査部門への個人情報保護監査を実施する、またそれにより強固な個人情報保護管理体制を築き上げる事をミッションとする。(当該業務に限定するものではない。) 配属先 内部監査室 やりがい・魅力 ・監査の企画から実施まで一気通貫で担当できます。 ・社長の直下組織であり、経営に近い環境で業務を遂行することが可能です。 ・他の監査領域に関してもご希望があれば適正を判断しご担当していただく事が可能です。 ・急拡大中の弊社では海外展開もしており、幅広いフィールドでご活躍いただけます。

    求める能力・経験

    必須要件 会議体の運営と議事進行、関係部署との調整業務経験 個人情報保護に係る業務経験(1年以上) 歓迎要件 ISO 9000 / ISO/IEC 27000 / ISO 14000 / ISO 22300 / JSQ 15000 等の標準化されたマネジメントシステムの導入又は運用経験(導入時の役割不問) 情報セキュリティ・BCP等のマネジメントシステムの運用に従事したご経験、ないしは運用の受託経験 内部監査業務の経験 規定類の策定経験 Google Workspace / Slack / Notion などのITシステムを効率的に利用できること 求める人物像 ・社内外における調整に必要なコミュニケーション能力を持ち合わせている方 ・スタートアップの様な変化のある環境の中、新しいチャレンジに自律的前向きに取り組む事ができる方 ・組織内外を含めチームワークができる方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    ◎セキュリティーエキスパート(プライム案件9割/定着率95%/業界最大手)◎

    1000~2000

    Sky株式会社東京都港区
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    仕事内容

    【職務内容】 同社では、SI事業におけるセキュリティ・SOCエンジニアを募集しております。 ICTソリューション事業本部SI部では、ITインフラ整備やセキュリティソリューション、 サービスを取り扱うインフラ系と、業務系システム開発を行う開発系の2軸でSI事業を展開しております。 急速な拡大と発展が見込まれる、非常にやりがいのある領域を担当する部署です。 【具体的には】 ・ SI事業に係るセキュリティ・SOCエンジニアとしてITインフラ・セキュリティソリューションを対象 としたSOCサービス、マネージドセキュリティサービスに関わる提案や要件定義、環境設計・構築 ・ インシデントハンドリング、セキュリティオペレーションなど各種技術領域を担うエンジニアとしてセキュ リティ関連業務を担当 ・ 組織として求められることは多岐にわたるが、応募者の意向や得意領域を考慮して注力領域を決定 【配属部署】 ICTソリューション事業本部、 SI部 (求人ID:405992)

    求める能力・経験

    【必須】 ・顧客折衝経験 ・ CSIRT/SOC/MDR/MSS等セキュリティ業界での業務経験 ・ 各種セキュリティソリューションやSIEM製品運用に対する知識、経験 ・ クラウドやオンプレミスのインフラに関する知識、経験、技術 ・ ネットワークに関する知識、経験、技術 【歓迎】 ・ インシデントハンドリング、フォレンジックやパケット解析、マルウェア解析の知識、経験 ・ スレットインテリジェンスの収集・活用、スレットハンティングに関する知識、経験 ・ 高度情報処理技術者資格、情報処理安全確保支援士資格の保有 ・ ISACA、ISC2GIAC、EC-Council等のセキュリティ関連資格の保有

    事業内容

    ソフトウェアを通じて情報社会の実現を支援し、革新的なICTソリューションを提供します。

  • エージェント求人

    Audit Manager_内部監査 Operations Audit Team

    900~1250

    • 品質管理
    • 進捗管理
    • テスト
    • 監査
    • リスク評価
    • Microsoft Excel
    • Microsoft Word
    • プロジェクト
    • 生命保険
    • 保険
    • ソフトウェア
    • 収納
    • 営業
    • 事務
    • 保全業務
    • インタビュー
    • コンプライアンス
    • 内部監査
    • 分析
    • 引受
    外資系生命保険会社東京都墨田区
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    仕事内容

    ■職務内容 今回募集するポジションは、個別監査をリードする Auditor in Charge (AIC) です。オペレーション監査チームの一員として、チーム長の最小限の指導のもと、以下の監査業務を担います。 AICは、個別監査のプランニング(時期・監査期間、チーム編成、監査目的・スコープ)を策定し、実査ではリスクベースでプロセス/コントロールのテストを実施します。また、メンバーの作業結果や調書をレビューし、品質確保と育成のための適切なフィードバックも行います。 さらに、メンバーのアサイン調整や進捗管理を行い、Time Budget内で監査を完了させる責任を負います。監査指摘につながる事象があればチーム長へ報告し、Internal Audit Standards/Manualに基づいてリスク評価・レーティングを決定します。 指摘事項については、被監査部門向けにDiscussion Paper(日本語)を作成し合意形成を図り、改善策の立案を促します。そのうえで、監査意見をまとめ、Audit Report(英語)をドラフトします。レポートは日本・海外拠点の上席者のレビューを受けます。 このほか、AICはチーム長の補佐として、監査領域のリスク評価や年間/四半期監査計画の策定支援、監査チームメンバーへのパフォーマンスフィードバックも担当します。

    求める能力・経験

    以下のいずれかの業務経験: ・生命保険会社における業務経験(新契約引受、保険金等支払査定、コールセンター、収納、保全業務、その他保険オペレーション業務全般、営業事務・管理、コンプライアンス、リスク管理、プロジェクト管理等) ・一般事業会社(生保含む)における内部監査業務の経験 ・監査法人における監査・アシュランス・アドバイザリーサービス業務の経験 以下のスキル/知識: ・監査メソドロジー、英語力(TOEICスコア)向上に前向きに取り組むことができる方 ・論理的思考/分析力(エラーを発見するだけでなく課題を導くスキル) ・職業的懐疑心 ・ビジネス環境の変化からリスクを捉えられる力 ・傾聴力を含むインタビュースキル ・優れた文章(日本語/英語での監査計画書、監査調書、監査報告書など)作成能力 ・相手の理解度に合わせて、伝わる内容を作成できる文章表現力およびプレゼンスキル ・自発的に仕事に取り組み、チームワークを重視して働ける方 ・基本的なビジネスソフトウェア(Word、Excel、Power Point, Visioなど)を使いこなせる方 ・関連法令、金融庁監督指針等に関する知識 語学: ・日本語(Native相当) ・英語(ビジネスレベル:読み書き)TOEIC800点相当 以下の資格: ・公認内部監査人(CIA)

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    ◆【愛知】セキュリティ技術開発・仕様開発(車両SOCアナリスト)◆

    470~1430

    株式会社デンソー愛知県刈谷市
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    仕事内容

    【職務内容】 SDV(Software Defined Vehicle)を守るセキュリティ技術の開発・評価および開発技術の標準化に携わっていただきます。 ◆セキュリティ要素技術の開発 ・市場/顧客ニーズを満足するセキュリティ技術要件の策定 ・トップカンファレンスの技術動向調査/論文投稿 ・セキュリティ要素技術(アルゴリズム)開発・評価 ・お客様とのコンセプト実証にむけたシステム開発 ・開発技術の標準化推進 ◆セキュリティ要素技術の開発マネジメント ・日米欧各拠点のチームメンバと連携した技術開発チームの牽引 ・セキュリティ技術開発戦略の立案と推進 ・セキュリティ要素技術・周辺技術の開発マネジメント ・大学・企業との共同研究マネジメント ・パートナー企業との共同開発マネジメント ・開発技術の顧客提案 ◆セキュリティ仕様・設計規定の開発 ・製品セキュリティ仕様開発、社内セキュリティ設計規定の開発 ◆車両SOCアナリスト ・車両SCO(Security Operation Center)における脅威ハンティング業務(求人ID:400884)

    求める能力・経験

    【必須】 ・セキュリティ技術の開発経験、組み込み機器のセキュリティ設計、もしくは、組み込み機器を含むシステムのセキュリティ設計の経験 ・情報工学の基礎知識(大学卒業レベル) ・学術論文の発表経験 ・技術仕様書、技術文書の作成実績 【歓迎】 ・セキュリティ資格(情報処理安全確保支援士、CISSP) ・組み込みソフトの開発経験 ・技術開発チームのマネジメント経験 ・英語力(TOEIC 600点程度の日常会話レベル)

    事業内容

    同社は「地球と生命を守り、次世代に明るい未来を届けたい」を使命と掲げ、もっと「環境」にやさしく、人々が「安心・安全」に暮らせる未来社会づくりの実現を目指しています。 例えば、「環境」分野においては、低燃費化、排出ガスの浄化など、「安心・安全」分野においては、ぶつからないクルマや自動運転等に関する世界初・世界一の技術開発・ものづくりに取り組んでいます。

  • エージェント求人

    ◆ITアーキテクト:官公庁向けに最先端技術(IOWN/量子暗号/AI等)を用いたシステム設計◆

    650~1000

    NTTドコモビジネス株式会社東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    【職務内容】 ・中央官公庁(及び関連団体等)様の国家戦略・施策に基づいて最適なITシステムを設計する業務 ・中央官公庁(及び関連団体等)様の次期中期戦略に基づく提案プロジェクトの推進 ・最新技術動向の把握と施策・国家戦略に不可欠な技術要素の習得・応用 ・中央官公庁(及び関連団体等)様の次期中期戦略に基づく各種施策の実証及び関係機関・団体等と連携した施策の推進 ・社内外のステークホルダーとのITシステム関連の調整(折衝、蜜連携) 【具体的には】 国家戦略・施策とIT戦略を連携させシステム全体を俯瞰した設計図を描き、技術選定や仕様策定、開発の方向性を決定する ・【IT戦略の策定】: 国家戦略・施策を理解し、実現するためのIT戦略の立案 ・【システム全体の設計】: アプリケーション、インテグレーション、インフラストラクチャといった各領域を考慮・全体俯瞰し、全体像を設計 ・【技術選定と仕様策定】: 仕様・要件に合致する最適な技術要素を選定し、システム開発の仕様を具体化 ・【開発のリード】: 設計した全体像や仕様に基づき、開発チームをリード ・【顧客と技術の橋渡し】: 顧客視点と技術の視点の両方から最適な解を提案し、顧客幹部層や開発チームと連携 ・【可用性考慮】: システムの将来的な拡張性や保守性を考慮し、長期的な視点で設計(求人ID:399232)

    求める能力・経験

    【必須】 ・ITアーキテクトとしてSI業務経験(法人業務、社内業務は問いません) ・初めての技術に関して、表層的な機能だけでなく、技術の内部的な「仕組み」への理解力があり使いこなせる ・ICTスキル(IPネットワーク、クラウド、仮想化等情報基盤の基礎スキル)以外に最新技術を習得し応用した経験 【歓迎】 ・ITアーキテクトとして「すべて一人称で」設計から設計検証まで実施した経験 ・新たな技術の活用方法(できること)や技術的な限界(できないこと)を自ら考え提案し、提案のみならず構築した経験 ・ITアーキテクトとして大規模プロジェクト(10億円以上プロジェクトや100名以上プロジェクト)のシステム設計

    事業内容

    同社は1999年に設立され、通信事業者ならではの高品質なインフラと技術を活かし、ネットワーク、クラウド、データセンター、アプリケーション、セキュリティ、AIなどの多岐にわたるICTサービスを展開しています。 2022年にドコモグループにおける法人事業の中核を担う企業となり、「ドコモビジネス」ブランドのもと5G・IoTなどを活用した社会・産業のグローバルレベルでの構造変革、新たなワークスタイルの創出、地域社会のDX支援などの価値を提供しています。

  • エージェント求人

    【Financial Analyst】※勤務地東京 /10862

    700~800

    日本ケロッグ合同会社東京都千代田区
    もっと見る

    仕事内容

    【仕事の内容】 世界シェアNo.1シリアルメーカーの当社にて、新規商品・コマーシャルプランおよびその他の投資に対する財務分析や長期ビジネスプランのリードをお任せします。 【職務詳細】 ■ 財務分析・インサイト提供 ・新製品や事業計画に係る財務分析、製品別利益分析および競合分析等、経営層へのインサイト提供 ■ 短期・中期事業計画策定支援 ・社内各部署と協働しながら、短期事業計画をサポートするための財務分析やシナリオ策定 ■決算・レポーティング ・マーケティング費用に関する決算・レポーティング ■内部統制 ・マーケティング費用に関する内部統制の運用、外部監査のサポート等 【社風】 自由な風土で積極的なチャレンジを歓迎する風土です。 成果を上げた方は年次にとらわれず早期からビッグビジネスに携わる機会を提供して行きます。 【配属先情報】 FINANCE & ACCOUNTINGチーム(2名) 本社経営管理本部には10名在籍

    求める能力・経験

    【必須要件】 ■経理もしくはFPA部門での3年~5年の経験(外資系企業であれば尚可) ■ビジネスレベルの英語力(ライティング・スピーキング) ■Excel・PPT・Wordの基本的スキル 《魅力》 コアタイム無しのスーパーフレックスや在宅勤務など柔軟な働き方が可能です。

    事業内容

    食品の製造販売及び輸入

  • エージェント求人

    【伯東株式会社】内部統制室 (内部監査)◇東証プライム上場・専門商社/時差出勤可能

    650~850

    • 監査
    • 内部監査
    伯東株式会社東京都新宿区
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    仕事内容

    ・監査総括として内部監査を主導 ・関連部署、取締役監査等委員会、JSOXグループとの連携 ・国内外の子会社を含め、幅広い監査業務に携わっていただきます ■変更の範囲:会社の定める業務

    求める能力・経験

    ・内部監査業務のご経験または業務効率化等の類似するご経験及びスキル

    事業内容

    1.次の物品の購入、販売 ・輸入 半導体製造装置/プリント基板・テスト機器/電子部品/光学部品/機構部品/理化学機器/分析機器/計測機器/真空機器及びその応用装置/工業薬品 ・輸出 電子部品/機構部品/計測機器/真空機器及びその応用装置/プリント基板製造装置/工業薬品 ・国内 プリント基板アッセンブリ・テスト機器及び関連製造装置/材料/電子部品/無塵・静電気対策用品 2.次の物品の加工及び製造・販売 機構部品/プリント基板製造装置/工業薬品

  • エージェント求人

    ◆【主任】セキュリティSE(金融・公共分野向け)◆

    780~1030

    株式会社日立製作所東京都港区
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    仕事内容

    【募集背景】 日立のお客様は、国内でも有数の大規模なシステムを構築・運用されているお客様となります。 社会の基盤を支えるお客様のシステムにおいて、セキュリティに関しての知見を活かして活動していますが、特に技術の移り変わりが速い、セキュリティ/クラウドに関する人財を獲得することで、現在のメンバーにも変革をもたらしてくれることを期待しています。 【職務概要】 国内大規模ユーザの基盤システムにおいて、セキュリティを強化するためのコンサルテーション、インテグレーションを推進するプロジェクトや、ネットワーク基盤のプロジェクトマネージャ、或いはプロジェクトリーダを担当していただくことを想定しています。 【職務詳細】 1.国内の大規模ユーザ基盤システムにおけるセキュリティ上の問題点、改善点の洗い出し 2.洗い出した問題点・改善点のセキュリティ強化策の提案 3.国内グループ会社を含めたプロジェクトメンバーを統括し、システムのインテグレーションを推進 上記の各工程の作業を、プロジェクトマネージャ、或いはプロジェクトリーダとして推進いただきます。 (求人ID:406571)

    求める能力・経験

    【必須】 ①以下いずれかの知識・知見を有している方 ・最新のセキュリティ動向に関する知識を有し、顧客システムに於けるセキュリティリスクの特定ができる方 ・ネットワーク、サーバなどの情報システム基盤について知識・経験を有している方 ・クラウドサービス(パブリッククラウド)におけるセキュリティに関する知識を有している方 ②リーダーシップを発揮し、チームを纏めた経験がある方 【歓迎】 ・ 情報処理安全確保支援士や高度安全情報処理資格、或いは、AzureやAWSの認定資格を保有している方 ・ 語学力TOEIC650点以上保有の方 ・ PCIDSSに則った業務システムのセキュリティ設計、運用に携わった経験のある方

    事業内容

    【日本を代表する東証プライム上場企業の総合電機企業】 同社は『優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献する』を企業理念に電力・鉄道・産業機器・家電などの製品提供を通じて社会に貢献しております。近年では、プロダクト提供が中心のビジネスモデルから、IoT時代のイノベーション・パートナーとして、進化した社会イノベーション事業を展開し、次の100年への歩みを加速させております。

  • エージェント求人

    業務監査

    450~900

    • 提案
    • 報告書作成
    • 監査
    • 情報セキュリティ
    • 事業計画
    • 事業報告書作成
    • 海外出張
    • 視察/出張アテンド通訳
    • 内部監査
    • 業務監査
    千住金属工業株式会社東京都足立区
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    仕事内容

    (1)各拠点・各部署の業務がRBA行動規範、社内規程に沿って適切に行われているかを監査 (2)情報セキュリティ、企業秘密管理、事業継続計画、輸出規制への対応状況の確認 (3)重点項目や特別テーマの監査 (4)法令や社内規程の遵守状況の確認および改善提案 (5)監査結果の報告書作成や提言 (6)より社員が働きやすい環境や健全で強固な組織を作り出すための監査内容レベルアップや仕組み作り ※国内拠点(岩手、栃木、富山、愛知、長野、滋賀、兵庫、福岡、宮崎等)への出張があります。 ※海外拠点(アメリカ、ドイツ、チェコ、中国、韓国、台湾、フィリピン、マレーシア、タイ等)への出張があります

    求める能力・経験

    □【必須】 ・内部監査、業務監査の経験をお持ちの方 □【歓迎】 ・監査リーダーの経験をお持ちの方  ・英会話ができる方

    事業内容

    □はんだ付け材料の開発・製造・販売 □FA装置の設計開発・製造・販売 □すべり軸受の開発・製造・販売

  • 企業ダイレクト

    【港区】2023年創設/「組織監査×採用×教育×評価制度」

    1000~1500

    株式会社レガカンパニー東京都港区
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    仕事内容

    クライアントの人事として代わりに人事業務全般を行う企業です。2023年創設と若い企業ながら、現在従業員数30名以上と急成長を遂げているスタートアップ企業です。 ■仕事内容 ・組織施策、研修、ルールの浸透状況確認 ・業務プロセス、マニュアルの検証と改善 ・業務、数値の客観分析と原因特定 ・行動プロセスの可視化、検証 ・経営へのファクトレポーティング

    求める能力・経験

    ★未経験歓迎★ ■当社の魅力 ・昇給年2回!皆様の頑張りを評価して還元しています! ・月間残業時間は15時間ほど! ・年間休日日数:120日以上 ・入社後半年以降はリモートワーク対応可! ・実力主義で、成果が反映される環境!

    事業内容

    企業のCHRO(最高人事責任者)が行う業務を、HRBP(人事ビジネスパートナー)として、各領域の支援を提供します。それぞれのミッションを担うスタッフが相互に連携し、顧客企業において正しく機能するものを創り上げます。

  • エージェント求人

    内部監査(責任者候補) / LegalOn Technologies

    800~1100

    • M&A支援
    • グローバルM&A
    • M&Aコンサルティング
    • 戦略立案
    • M&Aアドバイザリー
    • M&A対応
    • バリューアップ/モニタリング
    • マネジメント
    • コンサルティング業務
    • リスクマネジメント
    • モニタリング
    • IPO
    • 製品開発
    • 製品
    • 監査
    • 開発
    • 企業価値向上
    • コンプライアンス
    • 内部監査
    • J-SOX対応
    • 提案
    • SaaS
    • 内部統制
    株式会社LegalOn Technologies東京都渋谷区
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    仕事内容

    ■仕事概要: 私たちは、AI分野における高度な技術力と法律・契約の専門知識を兼ね備えたグローバルリーガルAIカンパニーです。 2017年の設立以来、AIを活用したリーガルAIサービスの開発に注力し、累計ラウンド総額約286億円を達成。2022年に米国法人を設立し、2025年には初のM&Aとしてドイツの「Fides Technology」がグループに参画するなど、グローバル展開をさらに加速しています。 現在は主力プロダクトとして「LegalOn」を提供し、日本・米国・英国で展開。2025年9月には、プロダクト提供開始からわずか6年半でARR100億円を突破しました。さらに「CorporateOn」「CXOn」「DealOn」など、法務にとどまらず、高度な専門性が要求される多様な領域をAIで支援しています。 OpenAI, Inc.と戦略的連携のもと、大規模言語モデル(LLM)やAIエージェントなどの最先端技術を製品開発に取り入れ、多様な企業課題に応えるソリューションを通じて、お客様のビジネスを支援しています。 【ポジションについて】 今回は、グローバルリーガルAIカンパニーとして、さらなる事業の成長を目指し、IPOも視野に入れている環境下で、ガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンスの面から事業成長を支援する内部監査を実践してただきます。 現在の内部監査責任者が定年退職を迎えるため、後任として内部監査をリードしていただく本ポジションを募集します。 ご興味持っていただける方、詳細を、一度お話しさせてください。 【どういうミッションや課題に取り組むのか】 - 当社グループでは、グローバル化の加速、事業展開の多様化等、ビジネスの拡大・成長が見込まれています。また、IPOについても視野に入れ、企業価値向上を目指していますので、全社の業務の適切性、およびそれらを支える基盤となる内部管理体制の構築・強化に対し、内部監査の機能発揮により貢献していただきます。 - スタートアップの内部監査として、客観性の維持等とともに、機動性・柔軟性も必要になる中、裁量をもって自律的に内部監査を実践していただきます。 - また、監査等委員会との連携や適切なレポート等、内部監査体制を構築していくことにより、強固なガバナンスづくりに貢献していただきます。 【業務内容】 - 内部監査計画の立案 - 内部監査の実施(個別計画の策定、モニタリング、フォローアップ等を含む) - 内部監査結果の報告 - J-SOX対応準備支援 - 内部管理体制整備に係る支援(コンサルティング業務) - 三様監査連携    等 【ポジションの魅力】 - CEO直下の独立した組織が設置されていますので、内部監査に専念いただけます。 - 内部監査について大きな裁量が付与されていますので、やりがいを持って働けます。 - 大きな事業成長、IPOを見込んでいますので、さらなる体制強化を描き、リードすることが見込めます。

    求める能力・経験

    ■必須スキル: 以下いずれかの要件を満たす方 - 内部監査、内部統制、リスク管理、またはそれに準ずる実務経験 - 内部監査経験3年以上 - コーポレート部門(複数部署)の業務経験4年以上 - 経営層・事業部門等との良好な関係を築けるコミュニケーション力 - 論点を構造化し、全体最適の視点で提言できる思考力・提案力 ■歓迎スキル: - 上場企業またはIPO準備・達成企業での内部監査・J-SOX経験 - IT企業、SaaS、スタートアップでの業務経験 - マネジメントスキル(少人数組織マネジメント) - 語学力(日常会話レベルの英語力) - 基礎的なITリテラシー(ITツールの利用経験がある)と創意工夫力 - リスク感度(認識スキル) - 監査関連資格(公認内部監査人等) ■求める人物像: - 裁量を任された中で、自ら変革し、柔軟性をもって、新たなチャレンジをしてみようという意欲のある方 - 成長を目指すスタートアップにおいて、上場後も見据えた強固なガバナンス構築に向けて、内部監査で貢献したいという意欲のある方 - 関係者とのコミュニケーションを大切にし、誠実に接することができる方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    ◎【リモート・フレックス可】セキュリティ統括責任者(CISO候補/eギフト展開)◎

    1000~1430

    株式会社ギフティ東京都品川区
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    仕事内容

    【職務内容】 グループ全体のセキュリティ戦略とロードマップの策定・推進を行います。 セキュリティガバナンス体制の設計と運用、 経営層へのリスクレポーティング、セキュリティ投資計画の立案も担当します。 CSIRT/PSIRTなどのインシデント対応体制の構築とリード、 自社プロダクトの脆弱性管理や対策における戦略設計も行います。 さらに、自社プロダクト開発におけるセキュリティレビューや開発方針の策定、 セキュリティインシデント発生時の対応・分析・再発防止策の策定も重要な業務です。 【具体的には】 ・ グループ全体のセキュリティ戦略・ロードマップの策定と推進 ・ セキュリティガバナンス体制(ポリシー・ルール・プロセス)の設計および運用 ・ 経営層へのリスクレポーティングおよびセキュリティ投資計画の立案 ・ CSIRT/PSIRTなどのインシデント対応体制の構築とリード ・ 自社プロダクトの脆弱性管理や対策における戦略設計 ・ 自社プロダクト開発におけるセキュリティレビューや開発方針の策定 ・ セキュリティインシデント発生時の対応・分析・再発防止策の策定(求人ID:339229)

    求める能力・経験

    【必須】 ・ 情報セキュリティ分野での実務経験(7年以上) ・ セキュリティ戦略の立案・運用、または組織・体制構築の経験 ・ 脆弱性管理・インシデント対応・監査対応などの実務知識 ・ エンジニアリング組織・インフラチームとの協業経験 【歓迎】 ・ 大規模サービスでの不正アクセス対応経験 ・ AWSでのインフラ構築・運用経験

    事業内容

    同社は、気軽に個人間でLINEやメールを使って贈り物ができるサービス「giftee」の運営と、法人向けギフト販売システム「eGift System」の展開、また2016年5月からは電子地域通貨システム「Welcome!STAMP」の展開を行っています。 現在、「giftee」の会員数は160万人(2020年12月末時点)を超え、国内最大級のカジュアルギフトサービスに成長しました。

  • エージェント求人

    <独立系総合証券グループ> 内部監査/内部監査人、監査企画 ※在宅勤務可、フレックスタイム有

    500~800

    国内有数の独立系総合証券グループ東京都中央区
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    仕事内容

    【チャレンジングでモチベーションの高い内部監査プロフェッショナル人材。経営に資する内部監査人材】 ■業務監査、テーマ監査 ・リスクベースによる業務監査の実施 ・着眼点を絞った、部門横断的なテーマ監査の実施 ■財務報告に係る内部統制に係る監査 ・内部統制評価に係る実施態勢及び実施状況の有効性の検証 ■システムリスク監査 ・システムリスク管理態勢の検証、他 ■内部監査企画 ・監査計画の策定、リスクアセスメント、規程改廃、グループ連携、情報発信、対外折衝、他 ■監査部は経営との距離も近く、提言により会社に付加価値を与え、改善することが出来るなど、非常にやりがいのある仕事と言えます

    求める能力・経験

    【必須条件(MUST)】 ・内部監査業務経験がある方(業務監査、システムリスク監査、内部統制監査など) ・コミュニケーション能力が高く柔軟性があり、変化する環境に対応できる方 ・リスク感覚に優れている方 ・高い倫理観と情熱を持ち変革エネルギーに溢れている方 【歓迎条件(WANT)】 ・監査に関する専門資格(CIA、CISA、CFE等)をお持ちの方 ・金融機関(銀行、証券、保険等)での内部監査業務経験のある方 ・内部監査企画業務の経験のある方 ・実践的な英語力があれば尚可

    事業内容

    独立系の総合証券グループ。 中部地方での圧倒的な顧客基盤を武器に、地方銀行と提携して証券会社を設立する「地銀提携戦略」の先駆者として知られています。 現在は従来の証券業に加え、デジタル通貨や不動産セキュリティ・トークンなどの「先進的金融(デジタル)」と、富裕層向けサービスに注力しており、独自路線のオープン・プラットフォーム戦略を展開しています。

  • エージェント求人

    ◎セキュリティコンサルタント(CloudFastener)◎

    800~1300

    株式会社サイバーセキュリティクラウド東京都品川区
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    仕事内容

    【職務内容】 同社は、サイバーセキュリティサービスを開発・提供するセキュリティメーカーです。 クラウドセキュリティ分野にも事業領域を広げ、 クラウド環境の進化のスピードやお客様のニーズにいち早く追従し、価値提供を行っています。 セキュリティアーキテクトとして、お客様の多様なクラウド環境におけるセキュリティ課題を解決し、 コンサルテーションから施策検討、実行までを伴走します。 CloudFastenerの導入支援やアラートトリアージ等の運用支援、 お客様からの技術的な問い合わせ対応、 課題解決のためのコンサルテーションなどを行います。 自社サービスであるCloudFastenerは急激な成長期であり、中心メンバーとして自身の知見 ・経験をプロダクトに直接反映させることができます。 【具体的には】 ・ セキュリティコンサルティング・ アセスメント業務支援 ・ セキュリティ運用体制の構築支援・ セキュリティアーキテクチャ策定支援 ・ セキュリティ運用における潜在課題の特定 ・ ガイドラインやポリシーへの準拠支援 ・ セキュリティ運用に関する勉強会の開催 ・ お客様懸念事項に対する壁打ち ・ CloudFastenerの運用業務支援 ・ CloudFastenerの導入支援 ・ アラートトリアージ ・ お客様からの技術的な問い合わせ対応 ・ 課題解決のためのコンサルテーション ・ (求人ID:329767)

    求める能力・経験

    【必須】 ・AWS環境でのインフラ設計・構築・運用経験(VPC、EC2、S3、IAM 等の基本サービスを理解し、利用した経験) ・コミュニケーション能力や課題解決力を活かして、プロジェクトのスムーズな進行を推進、支援した経験 ※セキュリティに関連する実務経験では必須条件ではありません。入社後の研修や実務を通じて、クラウドセキュリティに関するスキルや知識を向上させることが可能です

    事業内容

    ・『攻撃遮断くん』…WebサイトやWebサーバなどのWebアプリケーション層へのサイバー攻撃を可視化、遮断するクラウド型Webセキュリティサービス。NTTドコモはじめ、官公庁や大手企業に導入されています。 <100%自社開発「攻撃遮断くん」の特徴> ・従来のオンプレミス型ソフトにはない、手軽さとスットク型モデルで実績を作り上げる。 ・導入社数、導入サイト数の国内シェアNo.1 ・継続率98%以上、最短1営業日で導入可能

  • エージェント求人

    メドレー/内部監査- SaaSプロダクト監査推進/Internal Audit室

    800~1200

    • PC/Web
    • 品質管理
    • コンサルティング業務
    • プロダクト開発
    • 提案
    • 人事
    • 医療/ヘルスケア
    • 社長
    • 監査
    • AWS
    • SaaS
    • システム監査
    • モニタリング
    • 会計
    • Ruby
    • Ruby on Rails
    • 開発
    • オンボーディング
    • 内部監査
    • 内部統制
    株式会社メドレー東京都港区
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    仕事内容

    募集背景 メドレーグループの内部監査を担っている「Internal Audit室」において、主に当社SaaSプロダクトの監査推進をお任せします。 当社はグループ規模で1,000名を超える規模となりましたが、今後のさらなる成長に向けてガバナンス・内部統制の重要性が高まってきており、内部監査の重要性も非常に高まっています。 医療ヘルスケアのプロダクトという特性上、その開発工程やセキュリティリスクを深く理解し、経営や各執行部門にとって有益なインプットを提供することで内部監査として価値を発揮していくことが現在の課題です。こうした重要度の高まりに伴い、「システムに関する深い知見/経験をもって、組織をより良くしていくことに興味のある方」を募集します。 Internal Audit室(内部監査部門)では、前年の踏襲や規程遵守のチェック・指摘を行うのみではなく、「コンサルティング型の内部監査を志向し、経営や各執行部門にとって価値の高い新たな発見をもたらすこと」を大切にしています。 単なるモニタリング機能としてではなく、被監査部門からも期待される内部監査を行いたい方をお待ちしています。 開発経験またはセキュリティ関連業務の経験のある方を募集している背景 上場IT企業としてプロダクトの品質や安全性が求められる中で、開発・運用経験者とセキュリティ経験者の視点をもって現場に即した実効性のある監査(コードレベルでの脆弱性、インフラ構成の課題、開発プロセスの非効率性など)と課題解決支援が今後必要不可欠と考えているためです。「内部監査」というと監査・指摘というイメージが強いかと思いますが、むしろ開発部隊と伴走しながら、安全でクオリティの高いプロダクトを作ることに関与いただきたいと考えています。 具体的にどのようなキャリアパスや機会をご提供できるかについては、面談にてご志向をお伺いしながら個別に検討・ご提案させてください。 職務内容 お任せしたい業務の例 当社プロダクト(主にSaaS)に関する内部監査 指摘を行うのみではなく、業務の内容や背景、開発プロセスなどを深く理解し、各部門と一体となってより良い方法をコンサルティングすることを目指しています。 J-SOX内部監査 内部統制の整備・運用に関する業務改善 ※ご経験やご志向に合わせて業務をお任せします ポジションの魅力 当社の中核となる事業だけでなく、立ち上げフェーズの事業も含めて様々な業態/フェーズの事業に携われる 社長直属の組織であり、経営陣との距離も近く、経営視点を学べる環境。意思決定のスピードも速く、裁量高く業務を行える フラットな立場で物事を見ながら、自らが主体となって全社的な課題を推進できる Internal Audit室(内部監査部門)の紹介 急成長を続ける当社において、ガバナンス・内部統制の重要性が増してきており、Internal Audit室においても体制強化・組織力向上を目指しています。 各部門の状況やプロセスを深く理解し、時には相談を受けながら、適切に業務が行えるよう部門と一体となったサポートを志向しています。 チームには監査法人出身者/公認会計士/ベンチャー企業出身者/外資系企業・人事部門経験者といった様々なバックグラウンドのメンバーがおり、内部監査経験の多少や立場を問わず、各々の知見を持ち寄って業務にあたっています。 内部監査未経験の方でもスムーズにキャッチアップいただけるよう、オンボーディングを整えています。 【当ポジションについて、詳細を聞いてからエントリーを検討したい方へ】 当社の内部監査の業務内容や考え方などについてざっくばらんにお話させていただく 【カジュアル面談】もご相談可能 です。ぜひお気軽にご相談ください。

    求める能力・経験

    応募資格 必須 下記いずれか(ISMS/セキュリティ関連の経験 または プロダクト開発)の経験があり、監査の視点からサービス/プロダクトに携わることに関心がある方 ※特に下記いずれかのご経験のある方は当社との親和性が高いため、ご活躍いただける可能性が高いです ISMS取得対応、セキュリティ管理業務の経験 AWS環境での開発経験 Ruby on Railsをコア技術としたWebアプリケーションの開発 制約や法規制の多いプロダクトの開発経験(医療システムなど) 歓迎 システム監査実務経験 最新のテクノロジーに関する関心、理解 求める人物像 メドレーの行動原則 Our Essentials に共感する方 経営視点を持って組織基盤や統制水準を向上させていきたい方 ムダのない仕組みづくりを支援し、組織パフォーマンスを最大化させたい方

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    【本部配属】本部監査サポート担当者(監査業務経験不問)

    500~850

    株式会社足利銀行栃木県宇都宮市
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    仕事内容

    ■世界的な金融経済情勢の変化に加え、国内では人工減少・少子高齢化に伴う地域経済の縮小、人手不足や社会インフラの老朽化、気候変動・環境保全といった多様な課題を抱えています。これらの課題を適時に把握し、フォワードルッキングな観点でリスク分析し、適切にリスクをコントロールしながらビジネスを推進することの重要性が高まっています。 こうした環境の下、めぶきフィナンシャルグループでは、内部監査の国際的な基準である「専門職的実施の国際フレームワーク」、「グローバル内部監査基準」に準拠した監査の高度化に向けた取り組みに着手しております。これらの活動を通じて、ステークホルダーの価値創造と自らの企業価値の向上を実現し、地域社会の持続的発展に貢献することを目指しています。 【業務概要】 足利銀行の監査部に所属し、先輩行員の指導・フォローを受けつつ、グループ内企業の内部監査の一部実務を担当いただき、ゆくゆくは、内部監査担当者として監査実務を担当いただきます。 【具体的な業務内容】 これまでのご経験をもとに、以下のような業務に携わっていただきます。 ①システム監査 ホストシステム、サブシステムの監査、サイバーセキュリティ管理体制の監査 ②テーマ監査 特定項目や特定機能、複数の部署やグループ全体に跨るテーマ・業務を対象とする監査 ③資産監査 自己査定・償却引当、資産査定管理、取引先格付制度を対象とする監査 ④J-SOX 財務報告に係る内部統制の整備および運用状況の有効性の評価 ⑤関連会社監査 関連会社(リース・証券等)を対象とする監査 【配属部署】足利銀行監査部※ ※めぶきフィナンシャルグループの業務を兼務する可能性もあります 【仕事の特徴・魅力】 ・監査業務は、経営陣や実務担当者とコミュニケーションを取りながら、組織の業務プロセスや内部統制を評価し、改善点を提案することで、組織の効率性や透明性を向上させます。また、監査業務を通じて金融業務に関する広範な知識と経験を得ることができ、自己成長を実感できます。 ・当行では、質の高い内部監査を行うために、CIA、CISA、金融内部監査士などの資格取得に向けた継続的な学びのプログラムも提供しています。

    求める能力・経験

    【必須条件】 以下のご経験をお持ちの方を歓迎します。(監査業務経験不問) 〇IT開発プロジェクトにおける要件定義・設計やITセキュリティマネジメントなどの実務経験 〇銀行での内部統制/リスク管理/コンプライアンス/市場・与信部門等での実務経験 〇証券会社、リース会社、信販会社等の金融機関での実務経験 【あれば望ましい資格・スキル】 〇一種証券外務員資格 〇各種保険販売資格(生命保険・損害保険・外貨保険) ※未取得の場合、入行後に取得していただきます

    事業内容

    普通銀行業務(地方銀行) ※栃木県に本店を置き、北関東および埼玉県を営業エリアとする地方銀行

  • エージェント求人

    じげん/【内部監査室】内部監査室長候補

    800~1200

    • 取締役
    • 戦略立案
    • 戦略提案
    • M&A対応
    • M&Aアドバイザリー
    • M&Aコンサルティング
    • プロジェクト
    • デューデリジェンス
    • 監査
    • レポーティング
    • 経理
    • 会計
    • 社長
    • 提案
    • 財務
    • セキュリティ対策
    • 内部監査
    • 内部統制
    • 情報セキュリティ
    • 執行役員
    株式会社じげん東京都港区
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    仕事内容

    ■仕事概要: 【募集概要】 東証プライム上場インターネット企業として事業、組織ともに急成長している当社の内部監査室において、室長候補を募集致します。 【仕事内容】 当ポジションでは、グループ会社も含めた各種内部監査・内部統制評価業務をリードして頂きます。 <具体的な業務内容> ・内部監査及び内部統制計画立案業務 ・決算・財務報告プロセスに関わる内部統制の整備・運用評価 ・業務プロセスに関わる内部統制の整備・運用評価 ・IT全般統制に関わる内部統制の整備評価業務 ・内部監査及び内部統制プロセスから経営戦略、事業戦略、管理体制、ガバナンス体制へのフィードバック ・開示及びその他の監査法人対応業務 ※ご経験・スキルにより、以下もお任せしたいと考えております。 ・グループ全体のリスクアセスメント ・情報セキュリティ対策プロジェクト、デューデリジェンスの支援 ・PMIでの内部統制構築コンサルティング 【仕事の魅力】 ・東証プライム上場企業ならではの高度なコーポレートアクションとインターネットベンチャー企業ならではの裁量やスピードを実感していただける環境です。 ・社長・取締役・監査役等の役員と日常的にコミュニケーションすることができます。 ・上場企業の内部監査業務の最上流工程からレポーティング・フォローアップまで一元的に関わることができます。 ・成長事業へのM&Aを活発にしており、新規子会社のPMIや内部監査構築に関わるチャンスが多数あります。 ・アシュアランス系の評価業務だけでなく、ルール策定や業務フロー設計等、コンサルティング系の構築構築支援業務に関わることも可能です。 ・コーポレート全体としては会計士や弁護士など専門性の高いメンバーが在籍している一方で、20代30代を中心としたメンバーも多い若い組織で個々の裁量は大きく、企画提案をしやすく組織や業務を動かす経験を積みやすい環境です。 ・将来的にはグループ会社を含むコーポレート部門における責任者や、監査役等のキャリアパスもあります。 【組織体制】 管掌役員は代表取締役 社長執行役員CEO 平尾となり、現在室長1名、メンバー1名の組織となります。 基本的にはリソースを踏まえて調整した年間計画に基づき業務をするため、働きやすい環境です。 ※業務内容補足 【雇入れ直後】仕事概要に記載のある業務内容 【変更の範囲】会社の定める業務

    求める能力・経験

    ■必須スキル: ・事業会社又は監査法人における内部監査、内部統制、リスク管理に関わる業務経験3年以上 ・多部署、経営層との円滑なコミュニケーションが可能な方 ■歓迎スキル: ・ITベンチャー企業での経験 ・経理・法務等バックオフィス領域における実務経験 ・監査関連の専門資格(CIA・CISA・CFE・USCPA・公認会計士・簿記等) ■求める人物像: ・変化が激しい環境でも、仕事を楽しんで取り組める方 ・課題に対して当事者意識を持ち、自ら行動できる主体性

    事業内容

    -

  • エージェント求人

    BitStar/【コーポレート】内部監査

    1000~1500

    • バリューアップ/モニタリング
    • 部長/総括審議官
    • CPA/cost per ac...
    • 新規事業
    • マネジメント
    • IPO
    • 監査
    • 株式
    • 会計
    • 体制構築
    • 監査対応
    • ヒアリング
    • モニタリング
    • IFRS
    • 部長
    • 会計監査
    • 内部監査
    • 内部統制
    • J-SOX対応
    • 業務監査
    株式会社BitStar東京都渋谷区
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    仕事内容

    "□基本情報 ■仕事概要: 企業の将来的なグローバル展開および株式上場(IPO)を見据え、全社的なガバナンス体制の強化と内部統制の高度化が喫緊の課題です。 現行体制では海外監査への対応や体制強化に限界があるため、高度な専門性を持ち、内部監査部門の体制構築を主導できる公認会計士資格保有者を含むハイレイヤーな専門人材(部長クラス)を求めております。 【 業務内容 】 ・内部監査部門の体制構築とマネジメント:内部監査の役割・ミッションの明確化、年間監査計画の策定・実行、および将来的な内部監査部門の組織・メンバーの育成・マネジメント(部長クラス) ・グローバル対応可能な内部統制の設計・運用:海外事業の推進に必要な内部統制パッケージ(J-SOX含む)の構築・導入、およびその後のオペレーションの定着化・責任 ・業務フローと仕組みの整備:全社的な業務フローの整備(特に新規事業の業務記述書の作成・既存業務の未整備部分の補完)と、業務手順書が常に最新でアクセス可能な状態を維持する管理体制の構築 ・事業管理のモニタリング強化:業務報告書と経常セグメントの実態不一致など、現行の事業管理・モニタリングに関する具体的課題の特定と改善を、第三者的な視点から主導。

    求める能力・経験

    ■必須スキル: ・必須資格:公認会計士(CPA)の資格保有者、または同等の高度な会計監査・内部統制の知識を持つ方 ・内部監査実務経験:事業会社での内部監査実務経験、または監査法人での業務監査・J-SOX対応経験(目安3年以上) ・グローバル監査/会計対応力:海外子会社や事業に関する監査対応経験、またはグローバルな内部統制・会計基準(IFRS/US-GAAPなど)への対応知識 ・マネジメント/体制構築経験:部門責任者またはそれに準ずるハイレイヤーとして、組織・チームの立ち上げやマネジメント、人材育成を主導した経験 ■求める人物像: 【 基礎能力 】 ・高い構造化能力とリスク察知能力:複雑な業務プロセスや組織構造を深く理解し、潜在的な不正やリスクを高い解像度で発見・構造化できる能力 ・独立したコミュニケーション能力:独立性と公平性を保ちつつ、経営陣と近い水準で議論・提言を行い、事業部門の協力も得られる高い交渉力・ヒアリング力 【 マインド 】 ・強い独立性と責任感:全社の公正性と健全性を追求する強い当事者意識と、困難な課題に対しても妥協せずやり遂げる責任感 ・変革の推進力:現状の課題を是とせず、全社を巻き込みながら、より効率的で強固な管理体制へと変革を主導する情熱"

    事業内容

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  • エージェント求人

    【Risk Consulting】内部統制・内部監査コンサルタント

    600~2000

    • プロジェクト
    • シニアコンサルタント
    • アドバイザリー
    • コンサルティング業務
    • マネジメント
    • IPO
    • マネージャー
    • 会計
    • 社内規定整備
    • 経理
    • 監査
    • シニアマネージャー
    • システム監査
    • リスクマネジメント
    • IT統制
    • 会計監査
    • コンプライアンス
    • 内部監査
    • 内部統制
    • コンサルタント
    EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社東京都千代田区
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    仕事内容

    【募集背景】 近年における経営環境の変化を受けて、内部統制・内部監査サービスにおいては、トランスフォーメーションを実現するデザインによりサービス価値を高めるとともに、クロスボーダーサービス、デジタルサービスの拡充、強化を図っています。今後更なるビジネス拡大にむけてチームメンバーを募集いたします。 <拡大サービス領域> ・内部統制・内部監査等を有効に機能させるためのグランドデザイン(体制、フレームワーク等)の設計、デジタル技術を活用したトランスフォーメーションの支援、 ・上記で設計したものを実装するための実践的なメソドロジーの構築、インフラ・ツール等の整備、および、それを継続的に運用するための人材育成、アウトソーシング等の支援 ・クロスボーダーによる内部統制・内部監査の支援(インバウンド、アウトバウンド)援 <職務内容> 1. 内部統制支援 J-SOX対応支援(PMO、文書化、評価、改善等)、US-SOX、財務報告リスクに限らない広範なリスクに対応する内部統制の構築・改善支援、CSA(Control Self-Assessment)の導入支援、新規上場時および企業買収時における内部管理体制・内部統制の構築支援 2. 内部監査高度化支援 グローバル監査体制構築支援、内部監査戦略策定支援、内部監査高度化マスタープラン策定支援、内部監査フレームワーク構築支援、内部監査メソドロジー高度化支援、内部監査人材の育成支援、内部監査の外部品質評価 など 3. 内部統制・内部監査に関する包括的サービス IPO、M&A、不祥事発生などの社内イベントへの対応、非財務情報の開示を含むESGリスクへの対応、各種の法規制・基準の制定・改正への対応、経営者からのガバナンス・内部統制の強化要請への対応、機関設計の変更、3線モデルの導入・強化などに対応するため、内部統制・内部監査に関する包括的なサービスを提供 4. 内部監査アウトソーシング・コソーシング 本社部門や拠点、子会社などの国内外の組織に対する組織単位の監査、業務プロセス監査、店舗監査などのスタンダードな監査のほか、経営監査、IT監査、各種テーマ監査などのハイバリューな監査など、さまざまな監査の実施をアウトソーシング・コソーシングにより支援 5. クロスボーダーサービス グローバルグループ全体の内部統制標準の策定、導入、運用支援、海外拠点における内部監査実施、J-SOX/US-SOX対応、内部統制構築の支援などのアウトバウンド業務、海外企業による日本法人に対する内部監査、US-SOX対応の支援などのインバウンド業務 6. 内部統制・内部監査DX支援 EY Virtual Internal Auditor (EYVIA)の導入支援、GRCツールの導入支援、内部統制・内部監査DXの構想策定支援、データアナリティクスの導入・運用支援、各種内部統制・内部監査手続の自動化支援、継続的モニタリングの導入・運用支援、AIを活用した内部統制・内部監査業務の高度化・効率化、内部統制の自動化、基幹システム等の導入時における内部統制要件の定義の支援 など

    求める能力・経験

    ◆シニアマネージャー/マネージャー ・内部統制または内部監査領域におけるコンサルティング経験、アドバイザリー業務経験が5年~7年程度ある方 (※シニアマネージャーは2~3件のプロジェクトをかけもちしてデリバリーをハンドルすることができるスキルと経験) 【上記必須要件に加え、以下いずれかに該当する方歓迎】 ・内部統制または内部監査のコンサルティング経験がある方 ・会計監査の経験がある方 ・IT統制、IT監査の経験 ・クロスボーダー業務の経験 ・内部統制、内部監査領域でのビジネスデベロップメントの経験 ・IPO、PMI、不祥事対応等に係るコンサルティング業務の経験 ◆シニアコンサルタント/コンサルタント 以下いずれかに該当する方 ■コンサルティングファームおよび監査法人出身者 ・内部統制または内部監査のコンサルティング経験、または会計監査のコンサルティングの経験 ■事業会社出身者 ・内部統制、内部監査いずれかの経験 ・グローバルガバナンスの経験 ・社内規定整備等コンプライアンス領域の経験 ・IT統制、IT監査の経験 ・クロスボーダー業務の経験

    事業内容

    ・成長戦略・競争戦略の策定、新規事業・事業ポートフォリオ変革の支援 ・デジタルトランスフォーメーション(DX)やテクノロジー活用戦略の立案・実行支援 ・M&A、アライアンス、事業再編に関する戦略立案およびトランザクション支援 ・業務改革、オペレーション改善、コスト構造改革の推進 ・人事・組織戦略、チェンジマネジメントを通じた組織変革支援